Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 30 марта 2016 г. N 930
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной
системы Нижневартовского района на 2014 - 2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Номер показателя из таблицы "Целевых показателей муниципальной программы" |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
в том числе: |
||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения | |||||||||||||
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения района | |||||||||||||
Подпрограмма I "Автомобильные дороги" | |||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
всего |
номер непосредственного показателя -1; номер конечного показателя -1, 2 |
158 441,01 |
36 080,63 |
35 528,27 |
4 834,56 |
21 131,15 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
158 441,01 |
36 080,63 |
35 528,27 |
4 834,56 |
21 131,15 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||||
бюджет района |
43 913,52 |
3 772,96 |
2 543,00 |
4 834,56 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||||
бюджет района (софинансирование) |
5 726,51 |
1 615,38 |
1 649,27 |
0,00 |
929,36 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет округа (софинансирование) |
108 800,98 |
30 692,28 |
31 336,00 |
0,00 |
17 656,80 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
отдел транспорта и связи (далее - ОТиС) |
всего |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района) |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
||||
1.2. |
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге: причал р. Вах - с. Корлики |
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее -МКУ "УКС") |
всего |
X |
11 618,31 |
11 618,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
11 618,31 |
11 618,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
580,92 |
580,92 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
11 037,39 |
11 037,39 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.3. |
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги: Вах -Охтеурье |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
18 507,40 |
18 507,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
18 507,40 |
18 507,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
925,37 |
925,37 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
17 582,03 |
17 582,03 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.4. |
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
32 985,27 |
0,00 |
32 985,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
32 985,27 |
0,00 |
32 985,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
1 649,27 |
|
1 649,27 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
31 336,00 |
|
31 336,00 |
|
|
|
|
|
||||
1.5. |
Ремонт подъездных автодорог пгт. Излучинск, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганск, сельского поселения Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
70 880,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 586,16 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
70 880,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 586,16 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района |
X |
21 646,00 |
|
|
|
|
|
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
2 461,86 |
|
|
|
929,36 |
1 532,50 |
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
46 772,70 |
|
|
|
17 656,80 |
29 115,90 |
|
|
||||
1.6. |
Ремонт дорог межселенной территории |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
3 409,63 |
3 409,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
3 409,63 |
3 409,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 227,67 |
1 227,67 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
109,10 |
109,10 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
2 072,86 |
2 072,86 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.7. |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вате (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
1 290,00 |
0,00 |
198,00 |
1 092,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
1 290,00 |
0,00 |
198,00 |
1 092,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 290,00 |
0,00 |
198,00 |
1 092,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.8. |
Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганске (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
1 280,56 |
0,00 |
0,00 |
1 280,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
1 280,56 |
0,00 |
0,00 |
1 280,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 280,56 |
0,00 |
0,00 |
1 280,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
всего |
X |
158 441,01 |
36 080,63 |
35 528,27 |
4 834,56 |
21 131,15 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
158 441,01 |
36 080,63 |
35 528,27 |
4 834,56 |
21 131,15 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
43 913,52 |
3 772,96 |
2 543,00 |
4 834,56 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
5 726,51 |
1 615,38 |
1 649,27 |
0,00 |
929,36 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
108 800,98 |
30 692,28 |
31 336,00 |
0,00 |
17 656,80 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района" |
всего |
номер конечного показателя -2 |
407 154,06 |
4 980,44 |
85 264,10 |
162 979,02 |
153 930,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
407 154,06 |
4 980,44 |
85 264,10 |
162 979,02 |
153 930,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет района |
5 346,08 |
1 652,23 |
1 198,74 |
2 495,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет района (софинансирование) |
22 088,18 |
166,41 |
4 203,27 |
10 021,80 |
7 696,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет округа (софинансирование) |
379 719,80 |
3 161,80 |
79 862,10 |
150 462,10 |
146 233,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1. |
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
356 597,68 |
3 495,06 |
84 310,10 |
126 515,02 |
142 277,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
356 597,68 |
3 495,06 |
84 310,10 |
126 515,02 |
142 277,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
943,91 |
166,85 |
244,74 |
532,32 |
|
|
|
|
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
19 780,38 |
166,41 |
4 203,27 |
8 296,70 |
7 114,00 |
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
335 873,40 |
3 161,80 |
79 862,10 |
117 686,00 |
135 163,50 |
|
|
|
||||
2.2. |
Система водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинска (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
47 737,51 |
1 127,31 |
456,00 |
34 501,20 |
11 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
47 737,51 |
1 127,31 |
456,00 |
34 501,20 |
11 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 583,31 |
1 127,31 |
456,00 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
2 307,80 |
|
|
1 725,10 |
582,70 |
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
43 846,40 |
|
|
32 776,10 |
11 070,30 |
|
|
|
||||
2.3. |
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги пгт. Излучинска, с. Покур, п. Агана, с. Большетархово, д. Ваты (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
856,07 |
358,07 |
498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
856,07 |
358,07 |
498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
856,07 |
358,07 |
498,00 |
|
|
|
|
|
||||
2.4. |
Проезд по ул. Лесной в сельском поселении Зайцева Речка (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
487,80 |
0,00 |
0,00 |
487,80 |
|
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
487,80 |
0,00 |
0,00 |
487,80 |
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
487,80 |
0,00 |
0,00 |
487,80 |
|
|
|
|
||||
2.5. |
Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому хоккейному корту в пгт. Излучинске (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
1 475,00 |
0,00 |
0,00 |
1 475,00 |
|
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
1 475,00 |
0,00 |
0,00 |
1 475,00 |
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
1 475,00 |
|
0,00 |
1 475,00 |
|
|
|
|
||||
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района" |
всего |
X |
407 154,06 |
4 980,44 |
85 264,10 |
162 979,02 |
153 930,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
407 154,06 |
4 980,44 |
85 264,10 |
162 979,02 |
153 930,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
5 346,08 |
1 652,23 |
1 198,74 |
2 495,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
22 088,18 |
166,41 |
4 203,27 |
10 021,80 |
7 696,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
379 719,80 |
3 161,80 |
79 862,10 |
150 462,10 |
146 233,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме I |
всего |
X |
565 595,07 |
41 061,07 |
120 792,38 |
167 813,58 |
175 061,65 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
9 340,08 |
|
3 844,71 |
5 495,38 |
|
|
|
|
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
565 595,07 |
41 061,07 |
120 792,38 |
167 813,58 |
175 061,65 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
49 259,60 |
5 425,19 |
3 741,74 |
7 329,68 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
27 814,69 |
1 781,79 |
5 852,54 |
10 021,80 |
8 626,06 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование)
|
X |
488 520,78 |
33 854,08 |
111 198,10 |
150 462,10 |
163 890,60 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом | |||||||||||||
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом | |||||||||||||
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь" | |||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом" |
всего |
номер непосредственного показателя -2, 3; номер конечного показателя -3 |
829 786,75 |
86 344,35 |
75 149,93 |
59 618,21 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
7 330,01 |
|
3 000,00 |
4 330,01 |
|
|
|
|
|||||
бюджет района |
829 786,75 |
86 344,35 |
75 149,93 |
59 618,21 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
|||||
1.1. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах района |
ОТиС |
всего |
X |
618 979,17 |
65 206,76 |
53 503,05 |
34 988,21 |
69 320,90 |
78 821,85 |
150 946,50 |
166 191,90 |
|
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
7 330,01 |
|
3 000,00 |
4 330,01 |
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
618 979,17 |
65 206,76 |
53 503,05 |
34 988,21 |
69 320,90 |
78 821,85 |
150 946,50 |
166 191,90 |
||||
1.2. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов |
ОТиС |
всего |
X |
210 807,58 |
21 137,59 |
21 646,89 |
24 630,00 |
27 080,00 |
29 749,00 |
41 054,00 |
45 510,10 |
|
бюджет района |
X |
210 807,58 |
21 137,59 |
21 646,89 |
24 630,00 |
27 080,00 |
29 749,00 |
41 054,00 |
45 510,10 |
||||
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом" |
всего |
X |
829 786,75 |
86 344,35 |
75 149,93 |
59 618,21 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
7 330,01 |
|
3 000,00 |
4 330,01 |
|
|
|
|
||||
бюджет района
|
X |
829 786,75 |
86 344,35 |
75 149,93 |
59 618,21 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
||||
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами почтовой связи | |||||||||||||
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района | |||||||||||||
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь" | |||||||||||||
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений" |
всего |
номер непосредственного показателя -4; номер конечного показателя -4 |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|||
бюджет района |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|||||
2.1. |
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению |
ОТиС |
всего |
X |
124,94 |
124,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
124,94 |
124,94 |
|
|
|
|
|
|
||||
2.2. |
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района |
ОТиС |
всего |
X |
16 856,46 |
1 780,99 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|
бюджет района |
X |
16 856,46 |
1 780,99 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
||||
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений" |
всего |
X |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|||
бюджет района |
X |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
||||
Итого по подпрограмме II |
всего |
X |
846 768,15 |
88 250,27 |
76 945,41 |
61 618,21 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
7 330,01 |
|
3 000,00 |
4 330,01 |
|
|
|
|
||||
бюджет района
|
X |
846 768,15 |
88 250,27 |
76 945,41 |
61 618,21 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники | |||||||||||||
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района" | |||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств" |
всего |
номер непосредственного показателя -5, 6; номер конечного показателя -5 |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Volkswagen Caravelle Comfortline |
ОТиС |
всего |
X |
2 645,00 |
2 645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 645,00 |
2 645,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.2. |
Маломерное судно типа "Вельбет-240" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40" |
ОТиС |
всего |
X |
399,50 |
399,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
399,50 |
399,50 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.3. |
Lada Largus |
ОТиС |
всего |
X |
1 404,36 |
0,00 |
1 404,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 404,36 |
0,00 |
1 404,36 |
|
|
|
|
|
||||
1.4. |
Renault Duster |
ОТиС |
всего |
X |
1 509,43 |
0,00 |
878,33 |
631,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 509,43 |
0,00 |
878,33 |
631,10 |
|
|
|
|
||||
1.5. |
Автобус |
ОТиС |
всего |
X |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
||||
1.6. |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 |
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее - отдел ЖКХ) |
всего |
X |
2 757,81 |
2 757,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 757,81 |
2 757,81 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.7. |
Машина комбинированная КО-829Б-41 (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование) |
ОТиС/отдел ЖКХ) |
всего |
X |
2 901,57 |
2 901,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 901,57 |
2 901,57 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.8. |
Машина вакуумная |
ОТиС/отдел ЖКХ) |
всего |
X |
3 102,67 |
0,00 |
3 102,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
3 102,67 |
|
3 102,67 |
|
|
|
|
|
||||
1.9. |
Экскаватор |
ОТиС/отдел ЖКХ) |
всего |
X |
1 450,00 |
0,00 |
1 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 450,00 |
0,00 |
1 450,00 |
|
|
|
|
|
||||
1.10. |
Погрузчик МКСМ |
ОТиС/отдел ЖКХ) |
всего |
X |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
||||
1.11. |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 |
ОТиС/отдел ЖКХ) |
всего |
X |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 200,00 |
|
|
|
|
||||
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств" |
всего |
X |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
X |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме III |
всего |
X |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
2 131,10 |
|
|
2 131,10 |
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего по муниципальной программе |
всего |
X |
1 436 833,55 |
138 015,22 |
207 173,15 |
235 762,89 |
273 562,55 |
144 151,25 |
208 732,50 |
229 436,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
18 801,20 |
0,00 |
6 844,71 |
11 956,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
871 238,48 |
96 954,15 |
86 380,77 |
67 949,31 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
565 595,07 |
41 061,07 |
120 792,38 |
167 813,58 |
175 061,65 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
49 259,60 |
5 425,19 |
3 741,74 |
7 329,68 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
27 814,69 |
1 781,79 |
5 852,54 |
10 021,80 |
8 626,06 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
488 520,78 |
33 854,08 |
111 198,10 |
150 462,10 |
163 890,60 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
в том числе: | |||||||||||||
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция) |
всего |
X |
407 154,06 |
4 980,44 |
85 264,10 |
162 979,02 |
153 930,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
4 308,25 |
|
1 185,44 |
3 122,82 |
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
407 154,06 |
4 980,44 |
85 264,10 |
162 979,02 |
153 930,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
5 346,08 |
1 652,23 |
1 198,74 |
2 495,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
22 088,18 |
166,41 |
4 203,27 |
10 021,80 |
7 696,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
379 719,80 |
3 161,80 |
79 862,10 |
150 462,10 |
146 233,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта) |
всего |
X |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
2 131,10 |
|
|
2 131,10 |
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
24 470,33 |
8 703,88 |
9 435,36 |
6 331,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
прочие расходы |
всего |
X |
1 005 209,16 |
124 330,90 |
112 473,68 |
66 452,77 |
119 632,05 |
144 151,25 |
208 732,50 |
229 436,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
12 361,84 |
0,00 |
5 659,27 |
6 702,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
846 768,15 |
88 250,27 |
76 945,41 |
61 618,21 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
158 441,01 |
36 080,63 |
35 528,27 |
4 834,56 |
21 131,15 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
43 913,52 |
3 772,96 |
2 543,00 |
4 834,56 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
5 726,51 |
1 615,38 |
1 649,27 |
0,00 |
929,36 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
108 800,98 |
30 692,28 |
31 336,00 |
0,00 |
17 656,80 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района |
всего |
X |
877 995,72 |
93 840,06 |
84 173,10 |
68 911,31 |
101 045,89 |
113 502,85 |
198 173,50 |
218 349,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
7 961,11 |
0,00 |
3 000,00 |
4 961,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
859 526,44 |
91 294,77 |
81 828,10 |
66 449,31 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
||||
бюджет района |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" |
всего |
X |
547 125,79 |
38 515,78 |
118 447,38 |
165 351,58 |
172 516,66 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
9 340,08 |
0,00 |
3 844,71 |
5 495,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
547 125,79 |
38 515,78 |
118 447,38 |
165 351,58 |
172 516,66 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района |
X |
30 790,32 |
2 879,90 |
1 396,74 |
4 867,68 |
0,00 |
0,00 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
27 814,69 |
1 781,79 |
5 852,54 |
10 021,80 |
8 626,06 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
488 520,78 |
33 854,08 |
111 198,10 |
150 462,10 |
163 890,60 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
Соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
всего |
X |
11 712,04 |
5 659,38 |
4 552,67 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
11 712,04 |
5 659,38 |
4 552,67 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
.".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2016 г. N 930... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.