Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 апреля 2016 г. N 2616
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансир. (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателей |
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Комплексная цель программы: развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
Подпрограмма - "Электронная демократия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Цель подпрограммы: повышение общественно-политической активности, эффективности и скорости публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности посредством повсеместного внедрения в практику взаимодействия информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
10 |
14 |
18 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
Задача 1.1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сети Интернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже |
20 |
20 |
18 |
18 |
16 |
16 |
14 |
14 |
12 |
12 |
10 |
10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
|
Развитие Интернет ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, имеющих официальные сайты или страницы на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет от общего количества органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
95,2 |
95,2 |
95,2 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
97,3 |
97,3 |
97,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
10 |
14 |
18 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе Web-технологий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, ед./мес. |
150 |
170 |
190 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|
Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Обеспечение повышения качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и предприятиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
Разработка и внедрение новых электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Электронная демократия" |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее количество тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями муниципального сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
20 |
25 |
32 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, % |
97,7 |
97,7 |
97,7 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
85,1 |
87,0 |
89,1 |
91,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 2.1. Формирование и реализация единой политики в области информатизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
наличие стратегии развития муниципальной информатизации |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Разработка стратегии развития муниципальной информатизации, учитывающей основные направления развития муниципального образования, определенные в Стратегии развития Сургута до 2030 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
наличие актуального информационного обеспечения, регулирующего вопросы создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Развитие и оптимизация информационного обеспечения по вопросам создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество принятых нормативных правовых актов по внедрению информационно-коммуникационных технологий, ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Мероприятие 2.1.3. |
всего, в том числе |
221 465 219 |
12 525 481 |
12 514 587 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
|
доля технических средств в органах местного самоуправления, обновленных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
15,2 |
15,2 |
16,3 |
16,3 |
17,0 |
17,0 |
18,1 |
18,1 |
19,3 |
19,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
221 465 219 |
12 525 481 |
12 514 587 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
15 109 627 |
|
доля эксплуатируемых технических средств в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, подлежащих техническому обслуживанию, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. |
всего, в том числе |
105 534 100 |
6 058 700 |
6 058 700 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
|
среднее количество тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями муниципального сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
20 |
25 |
32 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля унифицированного системного программного обеспечения на рабочих местах пользователей органов местного самоуправления от общего количества пользователей органов местного самоуправления, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
94,1 |
94,1 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
105 534 100 |
6 058 700 |
6 058 700 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
7 185 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
326 999 319 |
18 584 181 |
18 573 287 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
326 999 319 |
18 584 181 |
18 573 287 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
22 295 527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. |
всего, в том числе |
350 465 500 |
24 729 700 |
23 229 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
количество созданных или модернизированных информационных систем, ед. |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
45 |
|
Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
350 465 500 |
24 729 700 |
23 229 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, % |
97,7 |
97,7 |
97,7 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспеченность системой электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 2.2.3. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
|
Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с другими органами власти и организациями |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
350 465 500 |
24 729 700 |
23 229 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
350 465 500 |
24 729 700 |
23 229 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
23 269 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.1. |
всего, в том числе |
77 750 572 |
7 019 772 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
85,1 |
87,0 |
89,1 |
91,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
|
Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
77 750 572 |
7 019 772 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.3. |
всего, в том числе |
77 750 572 |
7 019 772 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
77 750 572 |
7 019 772 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
5 052 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Мероприятие 2.4.1. |
всего, в том числе |
340 488 100 |
22 428 200 |
22 428 200 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в органах местного самоуправления, Мбит/сек. |
15,0 |
25,1 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
48,0 |
48,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в муниципальных учреждениях, Мбит/сек. |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
340 488 100 |
22 428 200 |
22 428 200 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
вычислительная мощность муниципального центра обработки и хранения данных: |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суммарная частота ядер процессоров (ГГц) |
525 |
525 |
525 |
525 |
550 |
550 |
550 |
575 |
575 |
575 |
600 |
600 |
600 |
610 |
625 |
625 |
|
- предоставление доступа к ресурсам сети Интернет в местах отдыха жителей и гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы; парк за Саймой; площадь Советов; площадь Аврора |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
наличие доступа к ресурсам сети Интернет в местах отдыха жителей и гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы; парк за Саймой; площадь Советов; площадь Аврора, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
Мероприятие 2.4.2. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество действующих телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления, шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
Развитие телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления (конференцсвязь, запись переговоров, маршрутизация звонков, прием факсов на электронную почту группы специалистов и т.д.) |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Итого по задаче 2.4. |
всего, в том числе |
340 488 100 |
22 428 200 |
22 428 200 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
340 488 100 |
22 428 200 |
22 428 200 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
22 740 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.5. Повышение грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий посредством организации дистанционного обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.5.1. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших дистанционное обучение в сфере информационных и телекоммуникационных технологий от общего количества сотрудников органов местного самоуправления, % |
- |
- |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
|
Организация дистанционного обучения в целях повышения грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.5. |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
всего, в том числе |
1 095 703 491 |
72 761 853 |
69 283 387 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 095 703 491 |
72 761 853 |
69 283 387 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
73 358 327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Цель подпрограммы - Повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий, связи и телекоммуникаций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля использованных бюджетных ассигнований на обеспечение выполнение функций, от объема доведенных учреждению бюджетных ассигнований на текущий год, % |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля реализованных функций учреждения, предусмотренных Уставом, от общего количества функций, предусмотренных Уставом, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 3. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. |
всего, в том числе |
1 715 873 418 |
116 527 418 |
114 469 100 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля использованных бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций, % |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля реализованных функций учреждения, предусмотренных Уставом, от общего количества функций, предусмотренных Уставом, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 715 873 418 |
116 527 418 |
114 469 100 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
|
количество действующих информационных сервисов и ресурсов, оптимизирующих деятельность учреждения, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по задаче 3. |
всего, в том числе |
1 715 873 418 |
116 527 418 |
114 469 100 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 715 873 418 |
116 527 418 |
114 469 100 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего по подпрограмме "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 715 873 418 |
116 527 418 |
114 469 100 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 715 873 418 |
116 527 418 |
114 469 100 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
114 221 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
2 811 576 909 |
189 289 271 |
183 752 487 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 811 576 909 |
189 289 271 |
183 752 487 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора |
всего, в том числе |
2 811 576 909 |
189 289 271 |
183 752 487 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 811 576 909 |
189 289 271 |
183 752 487 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
187 579 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 апреля 2016 г. N 2616 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.