Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 29 апреля 2016 г. N 3262
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы
и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 720 404 683,00 |
91 915 697,00 |
100 888 037,00 |
103 530 696,00 |
102 518 567,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
ДАиГ |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
1 720 404 683,00 |
91 915 697,00 |
100 888 037,00 |
103 530 696,00 |
102 518 567,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1040 |
1045 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
18 450 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||||
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
9 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
94,08 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
48,3 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||||||
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города не менее % |
62,4 |
12 |
15 |
18 |
20 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
не менее 27 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
617 108 652,00 |
26 122 463,00 |
48 996 703,00 |
28 807 655,00 |
34 131 831,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
617 108 652,00 |
26 122 463,00 |
48 996 703,00 |
28 807 655,00 |
34 131 831,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
133 053 309,00 |
3 333 074,00 |
4 430 780,00 |
4 452 655,00 |
7 736 800,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
ДАиГ |
количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед. |
279 |
388 |
450 |
475 |
500 |
525 |
550 |
575 |
600 |
625 |
650 |
675 |
700 |
725 |
750 |
775 |
800 |
10042 |
за счет средств местного бюджета |
133 053 309,00 |
3 333 074,00 |
4 430 780,00 |
4 452 655,00 |
7 736 800,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города, ед. |
94 |
109 |
25 |
75 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
953 |
||
количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед. |
51 |
50 |
50 |
300 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
325 |
350 |
375 |
400 |
3701 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
419 653 574,00 |
18 801 780,00 |
23 451 794,00 |
22 100 000,00 |
23 800 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
ДАиГ |
количество размещенных на территории города объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
560 |
690 |
600 |
675 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
12275 |
за счет средств местного бюджета |
419 653 574,00 |
18 801 780,00 |
23 451 794,00 |
22 100 000,00 |
23 800 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
||
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) |
всего, в том числе |
1 597 760,00 |
97 760,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
ДАиГ |
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
20 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
320 |
за счет средств местного бюджета |
1 597 760,00 |
97 760,00 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.4 Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации |
всего, в том числе |
1 490 000,00 |
0,00 |
950 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. |
|
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
за счет средств местного бюджета |
1 490 000,00 |
|
950 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
20 859 960,00 |
1 545 000,00 |
17 699 960,00 |
1 615 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
въездной знак, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
20 859 960,00 |
1 545 000,00 |
17 699 960,00 |
1 615 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
памятник геологам-первопроходцам, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных работ по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.6 Организация и проведение творческих конкурсов |
всего, в том числе |
40 454 049,00 |
2 344 849,00 |
2 464 169,00 |
0,00 |
2 495 031,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
ДАиГ |
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
64 |
за счет средств местного бюджета |
40 454 049,00 |
2 344 849,00 |
2 464 169,00 |
|
2 495 031,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
|||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям задачи 1 |
всего, в том числе |
2 337 513 335,00 |
118 038 160,00 |
149 884 740,00 |
132 338 351,00 |
136 650 398,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 337 513 335,00 |
118 038 160,00 |
149 884 740,00 |
132 338 351,00 |
136 650 398,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
73 692 274,00 |
22 626 119,00 |
32 381 857,00 |
15 077 512,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств окружного бюджета |
19 741 425,00 |
8 174 825,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
0 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
53 950 849,00 |
14 451 294,00 |
20 815 257,00 |
15 077 512,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 760 977,00 |
3 391 177,00 |
369 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств окружного бюджета |
1 626 945,00 |
1 626 945,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 134 032,00 |
1 764 232,00 |
369 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31 А город Сургут." |
всего, в том числе |
2 353 825,00 |
2 353 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств окружного бюджета |
1 176 913,00 |
1 176 913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 176 912,00 |
1 176 912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 039 968,00 |
0,00 |
0,00 |
1 039 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
1 039 968,00 |
|
|
1 039 968,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
639 330,00 |
0,00 |
0,00 |
639 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
639 330,00 |
|
|
639 330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона ПИКС |
всего, в том числе |
8 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
|
|
82,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
за счет средств местного бюджета |
8 500 000,00 |
|
|
7 000 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания квартала 29-16 |
всего, в том числе |
1 405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
|
|
71,2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
за счет средств местного бюджета |
1 405 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
405 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 5А |
всего, в том числе |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 398 214,00 |
1 701 786,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
|
|
76,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
за счет средств местного бюджета |
7 100 000,00 |
|
|
5 398 214,00 |
1 701 786,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.1.9 Научно-исследовательская работа: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 057,00 |
15 000 000,00 |
32 012 057,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
за счет средств окружного бюджета |
16 057 803,00 |
4 491 203,00 |
11 566 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
30 954 254,00 |
10 508 797,00 |
20 445 457,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
73 692 274,00 |
22 626 119,00 |
32 381 857,00 |
15 077 512,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
19 741 425,00 |
8 174 825,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
53 950 849,00 |
14 451 294,00 |
20 815 257,00 |
15 077 512,00 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
ДАиГ |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
50 |
60 |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
919 |
за счет средств местного бюджета |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
|||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
63 094 260,00 |
923 275,00 |
2 201 725,00 |
4 131 001,00 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 4. Создание условий для строительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
ДАиГ |
доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, % |
98,83 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
за счет средств местного бюджета |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 4 |
всего, в том числе |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 522 416 645,00 |
85 822 525,00 |
90 859 083,00 |
91 284 880,00 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
за счет средств окружного бюджета |
749 064,00 |
749 064,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
9 748 461,00 |
749 064,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям задачи 5 |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
749 064,00 |
749 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 748 461,00 |
749 064,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
4 007 214 039,00 |
228 908 207,00 |
278 327 204,00 |
245 831 543,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
20 490 489,00 |
8 923 889,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 986 723 550,00 |
219 984 318,00 |
266 760 604,00 |
245 831 543,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
4 007 214 039,00 |
228 908 207,00 |
278 327 204,00 |
245 831 543,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств окружного бюджета |
20 490 489,00 |
8 923 889,00 |
11 566 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 986 723 550,00 |
219 984 318,00 |
266 760 604,00 |
245 831 543,00 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2016 г. N 3262 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.