Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 мая 2016 г. N 3497
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный |
Наименование показателя, ед.изм. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
|
Комплексная цель программы: Развитие транспортной системы города | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
6,389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,389 |
||||||||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
785 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
785 |
|||||||||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
- |
250 |
962 |
- |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1462 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
290,217 |
97,22 |
99,08 |
64,61 |
93,10 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
2825,947 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,227 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,227 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,633 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,85 |
4342,97 |
4274,73 |
4274,73 |
4274,73 |
4286,73 |
4298,73 |
4310,73 |
4322,73 |
4334,73 |
4346,73 |
4358,73 |
4370,73 |
4382,73 |
4394,73 |
4406,73 |
4418,73 |
4418,73 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
18 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
34 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
96,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
ДИиЗО |
количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
||||||||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
- |
6,389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,389 |
|||||||||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
- |
785 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
785 |
|||||||||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
- |
250 |
962 |
- |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1462 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе: |
всего, в том числе: |
22 038 726,00 |
21 677 279,00 |
361 447,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет средств местного бюджета |
22 038 726,00 |
21 677 279,00 |
361 447,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||
Мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе: |
4 232 616,00 |
4 232 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 232 616,00 |
4 232 616,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. |
всего, в том числе: |
5 718 172,00 |
5 620 949,00 |
97 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 718 172,00 |
5 620 949,00 |
97 223,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||
Мероприятие 1.1.3. |
всего, в том числе: |
3 212 394,00 |
3 124 616,00 |
87 778,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 212 394,00 |
3 124 616,00 |
87 778,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||
Мероприятие 1.1.4. |
всего, в том числе: |
3 776 594,00 |
3 600 148,00 |
176 446,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 776 594,00 |
3 600 148,00 |
176 446,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||
Мероприятие 1.1.5. Внутриквартальные проезды к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
5 098 950,00 |
5 098 950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 098 950,00 |
5 098 950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 1 |
всего, в том числе: |
22 038 726,00 |
21 677 279,00 |
361 447,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
22 038 726,00 |
21 677 279,00 |
361 447,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. |
всего, в том числе: |
1 239 526 517,00 |
|
321 638 144,00 |
477 888 373,00 |
220 000 000,00 |
220 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
6,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,389 |
|
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100,00 |
|
304 055 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
703 200 000,00 |
|
|
263 200 000,00 |
220 000 000,00 |
220 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
232 271 417,00 |
|
17 583 044,00 |
214 688 373,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных работ по корректировке проектной документации, ед |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||
Подмероприятие 3.1.1. |
всего, в том числе: |
538 275,00 |
0,00 |
538 275,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
538 275,00 |
|
538 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 3.1.2. |
всего, в том числе: |
601 162 609,00 |
|
320 060 331,00 |
281 102 278,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности объекта,% |
|
54,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100,00 |
|
304 055 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
5,889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,889 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
263 200 000,00 |
|
|
263 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 907 509,00 |
|
16 005 231,00 |
17 902 278,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 3.1.3. |
всего, в том числе: |
369 235,00 |
|
369 235,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных работ по корректировке проектной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
за счет средств местного бюджета |
369 235,00 |
|
369 235,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 3.1.4. |
всего, в том числе: |
275 053,00 |
|
275 053,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных работ по корректировке проектной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
за счет средств местного бюджета |
275 053,00 |
|
275 053,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 3.1.5. |
всего, в том числе: |
395 250,00 |
|
395 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
395 250,00 |
|
395 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 3.1.6. |
всего, в том числе: |
196 786 095,00 |
0,00 |
0,00 |
196 786 095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
196 786 095,00 |
|
|
196 786 095,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 3.1.7. |
всего, в том числе: |
333 130 000,00 |
|
|
|
220 000 000,00 |
113 130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
62,7 |
95,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
333 130 000,00 |
|
|
|
220 000 000,00 |
113 130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 3.1.8. |
всего, в том числе: |
106 870 000,00 |
|
|
|
|
106 870 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
28,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 870 000,00 |
|
|
|
|
106 870 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 3. |
Всего, в том числе: |
1 239 526 517,00 |
0,00 |
321 638 144,00 |
477 888 373,00 |
220 000 000,00 |
220 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100,00 |
|
304 055 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
703 200 000,00 |
|
|
263 200 000,00 |
220 000 000,00 |
220 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
232 271 417,00 |
0,00 |
17 583 044,00 |
214 688 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1: Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов, в том числе: |
всего, в том числе: |
33 691 175,00 |
16 329 447,00 |
17 361 728,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
785 |
|
за счет средств местного бюджета |
33 691 175,00 |
16 329 447,00 |
17 361 728,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 5.1.1. Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте |
всего, в том числе: |
33 691 175,00 |
16 329 447,00 |
17 361 728,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
785,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
33 691 175,00 |
16 329 447,00 |
17 361 728,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
98 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2: |
всего, в том числе: |
150 396 595,00 |
|
13 514 800,00 |
94 463 896,00 |
14 313 909,00 |
28 103 990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
ДАиГ |
протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
250 |
962 |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 462 |
|
за счет средств местного бюджета |
150 396 595,00 |
|
13 514 800,00 |
94 463 896,00 |
14 313 909,00 |
28 103 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 5.2.1. Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г.Сургута |
всего, в том числе: |
39 225 880,00 |
|
|
39 225 880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
|
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
|
за счет средств местного бюджета |
39 225 880,00 |
|
|
39 225 880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 5.2.2. Проезд в мкр. 20"А" г. Сургута |
всего, в том числе: |
13 514 800,00 |
|
13 514 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
|
за счет средств местного бюджета |
13 514 800,00 |
|
13 514 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 5.2.3. Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне N 26 |
всего, в том числе: |
50 060 752,00 |
|
|
7 642 853,00 |
14 313 909,00 |
28 103 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности объекта, % |
|
|
15,3 |
43,9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
50 060 752,00 |
|
|
7 642 853,00 |
14 313 909,00 |
28 103 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
|||
Подмероприятие 5.2.4. Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе: |
47 595 163,00 |
|
|
47 595 163,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м |
|
|
412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
412 |
|
за счет средств местного бюджета |
47 595 163,00 |
|
|
47 595 163,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 5. |
всего, в том числе: |
184 087 770,00 |
16 329 447,00 |
30 876 528,00 |
94 463 896,00 |
14 313 909,00 |
28 103 990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
184 087 770,00 |
16 329 447,00 |
30 876 528,00 |
94 463 896,00 |
14 313 909,00 |
28 103 990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
290,217 |
97,22 |
99,08 |
64,61 |
93,10 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
2825,947 |
||||||||||||||||||||
ДГХ |
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,227 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,227 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,633 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,85 |
4342,97 |
4274,73 |
4274,73 |
4274,73 |
4286,73 |
4298,73 |
4310,73 |
4322,73 |
4334,73 |
4346,73 |
4358,73 |
4370,73 |
4382,73 |
4394,73 |
4406,73 |
4418,73 |
4418,73 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильгных дорог общего пользования местного значения, % |
22,0 |
21,6 |
21,3 |
21,0 |
20,7 |
20,5 |
20,3 |
20,0 |
19,7 |
19,4 |
19,1 |
18,8 |
18,5 |
18,2 |
17,9 |
17,5 |
17,1 |
17,1 |
|||||||||||||||||||||
Задача 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
всего, в том числе: |
6 932 836 421,00 |
606 994 637,00 |
346 023 219,00 |
430 257 915,00 |
340 000 113,00 |
409 560 537,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
290,217 |
97,22 |
99,08 |
64,61 |
93,10 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
181,81 |
2825,947 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 099 896 016,00 |
445 351 516,00 |
197 121 700,00 |
243 392 500,00 |
224 010 600,00 |
230 019 700,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 832 940 405,00 |
161 643 121,00 |
148 901 519,00 |
186 865 415,00 |
115 989 513,00 |
179 540 837,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках предоставления субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
всего, в том числе: |
3 839 625 891,00 |
|
207 496 526,00 |
256 202 715,00 |
235 800 633,00 |
242 126 017,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
241 500 000,00 |
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
43,46 |
19,96 |
17,25 |
17,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1297,67 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 654 544 500,00 |
|
197 121 700,00 |
243 392 500,00 |
224 010 600,00 |
230 019 700,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
185 081 391,00 |
|
10 374 826,00 |
12 810 215,00 |
11 790 033,00 |
12 106 317,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
||||||||||||||||||||||
- Капитальный ремонт улицы Грибоедова (на участке от улицы Крылова до улицы Привокзальная" |
всего, в том числе: |
105 068 731,00 |
|
105 068 731,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
14,866 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,866 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 815 294,00 |
|
99 815 294,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 253 437,00 |
|
5 253 437,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Ремонт проспекта Комсомольский (на участке от ул. Геологической до ул. Федорова) |
всего, в том числе: |
80 573 670,00 |
|
80 573 670,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
17,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,115 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
76 544 986,00 |
|
76 544 986,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 028 684,00 |
|
4 028 684,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Ремонт "Проезд от улицы Пушкина, 17 и до улицы Пушкина, 18" |
всего, в том числе: |
767 743,00 |
|
767 743,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
0,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,366 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
729 356,00 |
|
729 356,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
38 387,00 |
|
38 387,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Ремонт "Проезд между ж.д. 37/1 и 37/2 от улицы 30 лет Победы и до улицы Быстринской, 18/4" |
всего, в том числе: |
1 807 456,00 |
|
1 807 456,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
0,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,875 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 717 083,00 |
|
1 717 083,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
90 373,00 |
|
90 373,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Ремонт ул. Геодезистов (п. Снежный) |
всего, в том числе: |
14 421 184,00 |
|
14 421 184,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
7,617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,617 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 700 125,00 |
|
13 700 125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
721 059,00 |
|
721 059,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Ремонт ул. Сосновая на участке от ул. Щепеткина за ТЦ "Витьба" |
всего, в том числе: |
4 831 759,00 |
|
4 831 759,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
2,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,620 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 590 171,00 |
|
4 590 171,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
241 588,00 |
|
241 588,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Нераспределенные ассигнования |
всего, в том числе: |
25 983,00 |
|
25 983,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 685,00 |
|
24 685,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 298,00 |
|
1 298,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Капитальный ремонт ул. Крылова 39 "З" (от ул. Аэрофлотская до ул. Грибоедова) |
всего, в том числе: |
263 310 861,00 |
|
|
|
235 800 633,00 |
27 510 228,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
|
|
17,25 |
1,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,060 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
250 145 316,00 |
|
|
|
224 010 600,00 |
26 134 716,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
13 165 545,00 |
|
|
|
11 790 033,00 |
1 375 512,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Капитальный ремонт ул. Билецкого |
Всего, в том числе: |
211 093 256,00 |
|
|
|
|
211 093 256,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
|
|
|
13,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,860 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 538 593,00 |
|
|
|
|
200 538 593,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 554 663,00 |
|
|
|
|
10 554 663,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
- Ремонт путепровода "Нефтеюганское шоссе - ул. Грибоедова (грибоедовская развязка) |
всего, в том числе: |
3 522 533,00 |
|
|
|
|
3 522 533,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
|
|
|
|
1,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,330 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 346 391,00 |
|
|
|
|
3 346 391,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
176 142,00 |
|
|
|
|
176 142,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
всего, в том числе: |
11 551 315,00 |
11 551 315,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,227 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,227 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 551 315,00 |
11 551 315,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 8. |
всего, в том числе: |
6 944 387 736,00 |
618 545 952,00 |
346 023 219,00 |
430 257 915,00 |
340 000 113,00 |
409 560 537,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 099 896 016,00 |
445 351 516,00 |
197 121 700,00 |
243 392 500,00 |
224 010 600,00 |
230 019 700,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
2 844 491 720,00 |
173 194 436,00 |
148 901 519,00 |
186 865 415,00 |
115 989 513,00 |
179 540 837,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
170 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
всего, в том числе: |
4 827 975,00 |
4 827 975,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
3,14 |
7,493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,633 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 827 975,00 |
4 827 975,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 9. |
всего, в том числе: |
4 827 975,00 |
4 827 975,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 827 975,00 |
4 827 975,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 10.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
всего, в том числе: |
18 285 723 944,00 |
831 204 656,00 |
1 104 076 475,00 |
1 120 734 076,00 |
1 115 208 263,00 |
1 085 904 154,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4321,85 |
4342,97 |
4274,73 |
4274,73 |
4274,73 |
4286,73 |
4298,73 |
4310,73 |
4322,73 |
4334,73 |
4346,73 |
4358,73 |
4370,73 |
4382,73 |
4394,73 |
4406,73 |
4418,73 |
4418,73 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200,00 |
1 859 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
18 283 864 744,00 |
829 345 456,00 |
1 104 076 475,00 |
1 120 734 076,00 |
1 115 208 263,00 |
1 085 904 154,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 10. |
всего, в том числе: |
18 285 723 944,00 |
831 204 656,00 |
1 104 076 475,00 |
1 120 734 076,00 |
1 115 208 263,00 |
1 085 904 154,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 859 200,00 |
1 859 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
18 283 864 744,00 |
829 345 456,00 |
1 104 076 475,00 |
1 120 734 076,00 |
1 115 208 263,00 |
1 085 904 154,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
1 085 716 360,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" |
всего, в том числе: |
26 680 592 668,00 |
1 492 585 309,00 |
1 802 975 813,00 |
2 123 344 260,00 |
1 689 522 285,00 |
1 743 568 681,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
1 485 716 360,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 804 955 216,00 |
447 210 716,00 |
197 121 700,00 |
506 592 500,00 |
444 010 600,00 |
450 019 700,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100,00 |
|
304 055 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
21 571 582 352,00 |
1 045 374 593,00 |
1 301 799 013,00 |
1 616 751 760,00 |
1 245 511 685,00 |
1 293 548 981,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
1 255 716 360,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
ДГХ |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
18 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
34 |
||||||||||||||||||||
ДГХ |
обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед |
- |
57 |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
96,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
ДГХ |
доля маршрутов регулярных пассажирских перевозок, обеспеченных свидетельствами об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту и картами соответствующего маршрута, % |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||||||||||||
ДИиЗО |
количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
|||||||||||||||||||||
Задача 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 11.1: Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования |
всего, в том числе: |
12 106 096 818,00 |
701 237 000,00 |
737 812 034,00 |
719 201 470,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 106 096 818,00 |
701 237 000,00 |
737 812 034,00 |
719 201 470,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 11.1.1: Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) |
всего, в том числе: |
12 098 408 390,00 |
700 324 510,00 |
736 660 846,00 |
718 135 820,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
18 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
34 |
||
за счет средств местного бюджета |
12 098 408 390,00 |
700 324 510,00 |
736 660 846,00 |
718 135 820,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
710 234 801,00 |
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 11.1.2. Обследование пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах |
всего, в том числе: |
1 437 222,33 |
|
697 222,33 |
740 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава, ед |
- |
57 |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 437 222,33 |
|
697 222,33 |
740 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 11.1.3: Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта |
всего, в том числе: |
6 210 523,67 |
912 490,00 |
453 965,67 |
284 968,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
96,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 210 523,67 |
912 490,00 |
453 965,67 |
284 968,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
325 650,00 |
||||||||||||||||||||||
Подмероприятие 11.1.4: Изготовление бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков карты маршрута регулярных перевозок" |
всего, в том числе: |
40 682,00 |
|
|
40 682,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
доля маршрутов регулярных пассажирских перевозок, обеспеченных свидетельствами об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту и картами соответствующего маршрута, % |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
40 682,00 |
|
|
40 682,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 11 |
всего, в том числе: |
12 106 096 818,00 |
701 237 000,00 |
737 812 034,00 |
719 201 470,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 106 096 818,00 |
701 237 000,00 |
737 812 034,00 |
719 201 470,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
||||||||||||||||||||||
Задача 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 12.1. Приобретение транспортных средств категории М3 |
всего, в том числе: |
41 351 795,00 |
41 351 795,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДИиЗО |
количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
|
за счет средств местного бюджета |
41 351 795,00 |
41 351 795,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по Задаче 12 |
всего, в том числе: |
41 351 795,00 |
41 351 795,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
41 351 795,00 |
41 351 795,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" |
всего, в том числе: |
12 147 448 613,00 |
742 588 795,00 |
737 812 034,00 |
719 201 470,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 147 448 613,00 |
742 588 795,00 |
737 812 034,00 |
719 201 470,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
710 560 451,00 |
||||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
38 828 041 281,00 |
2 235 174 104,00 |
2 540 787 847,00 |
2 842 545 730,00 |
2 400 082 736,00 |
2 454 129 132,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100,00 |
0,00 |
304 055 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 804 955 216,00 |
447 210 716,00 |
197 121 700,00 |
506 592 500,00 |
444 010 600,00 |
450 019 700,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 719 030 965,00 |
1 787 963 388,00 |
2 039 611 047,00 |
2 335 953 230,00 |
1 956 072 136,00 |
2 004 109 432,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
||||||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
37 341 036 473,00 |
2 155 815 583,00 |
2 187 911 728,00 |
2 270 193 461,00 |
2 165 768 827,00 |
2 206 025 142,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
2 196 276 811,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 101 755 216,00 |
447 210 716,00 |
197 121 700,00 |
243 392 500,00 |
224 010 600,00 |
230 019 700,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
230 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
33 239 281 257,00 |
1 708 604 867,00 |
1 990 790 028,00 |
2 026 800 961,00 |
1 941 758 227,00 |
1 976 005 442,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
1 966 276 811,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
1 445 653 013,00 |
38 006 726,00 |
352 876 119,00 |
572 352 269,00 |
234 313 909,00 |
248 103 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
304 055 100,00 |
0,00 |
304 055 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
703 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
263 200 000,00 |
220 000 000,00 |
220 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств местного бюджета |
438 397 913,00 |
38 006 726,00 |
48 821 019,00 |
309 152 269,00 |
14 313 909,00 |
28 103 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе: |
41 351 795,00 |
41 351 795,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
41 351 795,00 |
41 351 795,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 мая 2016 г. N 3497 "О внесении изменения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.