Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 июня 2016 г. N 4360
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" к муниципальной программе функционирования "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Задача 1. Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации. Задача 2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа. Задача 5. Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания. Задача 6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Задача 7. Выполнение функций куратора, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг |
всего, в том числе |
84 811 |
84 811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
84 811 |
84 811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Мероприятие 3. Осуществление функций муниципального контроля |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||
Мероприятие 4. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
Мероприятие 5. Выполнение функций получателя бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
91 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
104 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
Мероприятие 6. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
1 663 377 248 |
100 654 392 |
103 683 058 |
97 293 760,00 |
97 184 402 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 663 377 248 |
100 654 392 |
103 683 058 |
97 293 760,00 |
97 184 402 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
97 273 972 |
количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Мероприятие 7. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе |
1 484 909 292,80 |
82 200 488 |
84 111 639 |
86 729 776,80 |
88 110 177 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, % |
87 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 484 909 292,80 |
82 200 488 |
84 111 639 |
86 729 776,80 |
88 110 177 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
87 981 324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 8. Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса |
всего, в том числе |
1 287 805 326,52 |
72 083 365 |
73 730 326 |
75 487 576,52 |
75 801 970 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, % |
95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 287 805 326,52 |
72 083 365 |
73 730 326 |
75 487 576,52 |
75 801 970 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
76 207 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по задачам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
всего, в том числе |
4 436 176 678,32 |
255 023 056 |
261 525 023 |
259 511 113,32 |
261 096 549 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 436 176 678,32 |
255 023 056 |
261 525 023 |
259 511 113,32 |
261 096 549 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
4 436 176 678,32 |
255 023 056 |
261 525 023 |
259 511 113,32 |
261 096 549 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 436 176 678,32 |
255 023 056 |
261 525 023 |
259 511 113,32 |
261 096 549 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 436 176 678,32 |
255 023 056 |
261 525 023 |
259 511 113,32 |
261 096 549 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 436 176 678,32 |
255 023 056 |
261 525 023 |
259 511 113,32 |
261 096 549 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
261 463 149 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2016 г. N 4360 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.