Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 июня 2016 г. N 4664
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля оказываемых муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг департамента образования, по отношению к количеству муниципальных услуг, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
110 |
105 |
105 |
106 |
110 |
110 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
98,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
всего, в том числе: |
74 157 823 298,56 |
3 440 539 795 |
4 131 022 095,36 |
4 402 848 382,76 |
4 477 491 952,38 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
департамент образования |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 847 |
23 549 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 549 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 983 235 220 |
1 887 623 143 |
3 165 840 067 |
3 231 102 338 |
3 377 939 895 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 800 592 745,20 |
1 217 449 688 |
378 712 819 |
412 717 904,76 |
335 764 127,38 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
|||||||||||||||||||||
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
72,1 |
73,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73,1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", на конец года, чел. |
- |
- |
24 549 |
24 999 |
24 999 |
25 249 |
25 249 |
25 624 |
25 624 |
25 624 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
79,1 |
79,7 |
81,1 |
83,6 |
85,7 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале) |
8,78 |
9,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
101,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16 |
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем |
всего, в том числе: |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе: |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса |
всего, в том числе: |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе: |
6 553 664 337,98 |
305 904 810 |
299 212 449 |
387 613 514,98 |
325 753 198 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
6 553 664 337,98 |
305 904 810 |
299 212 449 |
387 613 514,98 |
325 753 198 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
4 |
3 |
5 |
2 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
10 |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
||
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг) |
всего, в том числе: |
1 256 612 472 |
|
48 802 764 |
106 622 042 |
80 257 197 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
департамент образования |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 252 707 541 |
|
44 897 833 |
106 622 042 |
80 257 197 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
590 |
875 |
875 |
875 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 904 931 |
|
3 904 931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед. |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.8. Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |
всего, в том числе: |
394 452 000 |
|
|
21 996 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
департамент образования |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, ед. |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
394 452 000 |
|
|
21 996 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе: |
82 366 608 845,54 |
3 750 501 342 |
4 479 037 308,36 |
4 919 079 939,74 |
4 910 106 347,38 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
56 634 451 498 |
1 891 679 880 |
3 210 737 900 |
3 359 720 380 |
3 484 801 092 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
13 358 162 014,18 |
1 523 354 498 |
681 830 199 |
800 331 419,74 |
661 517 325,38 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 47428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964,00 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, в том числе: |
218 977 381 |
57 530 440 |
158 304 511 |
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 090 985 |
5 753 044 |
15 195 511 |
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута" |
всего, в том числе: |
215 834 951 |
57 530 440 |
158 304 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 042 700 |
|
41 042 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
- за счет средств местного бюджета |
20 948 555 |
5 753 044 |
15 195 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.1.2. Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего, в том числе: |
3 142 430 |
|
|
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
3 142 430 |
|
|
3 142 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций |
всего, в том числе: |
2 126 547 958 |
867 481 156 |
1 202 012 011 |
11 038 763 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 989 167 725 |
847 256 425 |
1 141 911 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. в том числе: |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
- за счет средств местного бюджета |
137 380 233 |
20 224 731 |
60 100 711 |
11 038 763 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
всего в том числе: |
442 278 081 |
147 425 990 |
294 852 091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, % |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100 |
140 054 700 |
280 109 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
22 113 981 |
7 371 290 |
14 742 691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
всего в том числе: |
482 002 860 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута |
всего в том числе: |
482 002 745 |
160 667 581 |
321 335 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 г. Сургута, % |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600 |
152 634 200 |
305 268 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута |
всего в том числе: |
482 002 860 |
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, % |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700 |
|
457 902 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, да/нет |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
- за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
|
24 100 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.5. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута |
всего в том числе: |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 2 в 38 микрорайоне г. Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.6. Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута |
всего в том числе: |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.7. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего в том числе: |
103 821 896 |
|
103 821 896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800 |
|
98 630 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
|
5 191 096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.8. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего в том числе: |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.9. Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 |
всего в том числе: |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, ул. Каролинского, 10, да/нет |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего в том числе: |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего в том числе: |
2 345 525 339 |
925 011 596 |
1 360 316 522 |
14 181 193 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 030 210 425 |
847 256 425 |
1 182 954 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
161 471 218 |
25 977 775 |
75 296 222 |
14 181 193 |
21 915 885 |
16 066 762 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего в том числе: |
84 712 134 184,54 |
4 675 512 938 |
5 839 353 830,36 |
4 933 261 132,74 |
4 932 022 232,38 |
4 962 827 062,62 |
4 954 793 681,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
58 664 661 923 |
2 738 936 305 |
4 393 691 900 |
3 359 720 380 |
3 484 801 092 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
13 519 633 232,18 |
1 549 332 273 |
757 126 421 |
814 512 612,74 |
683 433 210,38 |
761 538 190,62 |
753 504 809,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество веденных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
всего в том числе: |
78 596 140 701,14 |
4 218 007 015 |
4 684 682 389 |
4 686 490 380,32 |
4 728 506 431,22 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
департамент образования
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 442 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 442 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 644 393 127 |
3 948 453 640 |
4 298 067 609 |
4 233 227 984 |
4 324 891 849 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
численность учащихся, получающих муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" на конец года, чел. |
- |
- |
43 197 |
44 400 |
45 516 |
48 306 |
51 111 |
53 251 |
54 710 |
55 557 |
55 743 |
55 462 |
54 649 |
53 165 |
51 059 |
48 914 |
45 764 |
45 764 |
||
|
- за счет средств местного бюджета |
6 951 747 574,14 |
269 553 375 |
386 614 780 |
453 262 396,32 |
403 614 582,22 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
55,2 |
53 |
51,5 |
50,3 |
47,4 |
44,8 |
43 |
41,8 |
41,2 |
41 |
41,3 |
41,9 |
43 |
44,8 |
46,8 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы |
- - - - - |
100 - - - - |
100 100 - -
- |
100 100 100 - - |
100 100 100 100 - |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, % |
- |
99,74 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, % |
- |
99,54 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, % |
- |
99,62 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
47,35 |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
99,5 |
99,6 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
- |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
75 |
75 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): - качеством общего образования - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
8,51 8,38 |
8,8 9,37 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
8,8
9,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством услуг общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): - качеством общего образования - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
-
- |
-
- |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
18,5 |
27,3 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
34,9 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
109,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
9 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел. |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед. |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, % |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, % |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, в том числе: |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально - техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе: |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе: |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.6. Организация и проведение единого государственного экзамена |
всего, в том числе: |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, в том числе: |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе: |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения, в том числе конкурсы |
всего, в том числе: |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, в том числе: |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся |
всего, в том числе: |
900 399 043 |
43 219 666 |
51 251 327 |
55 105 592 |
55 809 841 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
департамент образования
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
895 576 695 |
41 785 674 |
49 626 894 |
53 341 669 |
55 809 841 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
- за счет средств местного бюджета |
4 822 348 |
1 433 992 |
1 624 433 |
1 763 923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
466 |
497 |
518 |
535 |
556 |
567 |
560 |
560 |
568 |
570 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
||
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, в том числе: |
5 060 823 495,74 |
515 841 726 |
348 303 092 |
337 726 136,74 |
287 883 884 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
5 012 867 936,74 |
467 886 167 |
348 303 092 |
337 726 136,74 |
287 883 884 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обще-образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей ед. |
5 |
3 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
19 |
4 |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
||
2.1.13. Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, в том числе: |
127 268 767 |
|
|
7 789 771 |
8 107 697 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
департамент образования, департамент городского хозяйства |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
127 268 767 |
|
|
7 789 771 |
8 107 697 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе: |
84 696 771 911,88 |
4 788 558 312 |
5 084 886 808 |
5 087 111 880,06 |
5 080 307 853,22 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
72 600 065 286,00 |
4 049 684 778 |
4 348 344 503 |
4 286 569 653,00 |
4 380 701 690 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
12 096 706 625,88 |
738 873 534 |
736 542 305 |
800 542 227,06 |
699 606 163,22 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций |
всего, в том числе: |
1 550 713 925 |
1 476 870 407 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
88 612 225 |
14 768 707 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г. Сургута |
всего, в том числе: |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута |
всего, в том числе: |
669 486 500 |
669 486 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед. |
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, в том числе: |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута |
всего, в том числе: |
807 383 907 |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе: |
всего, в том числе: |
402 733 452 |
98 752 |
245 812 649 |
111 364 256 |
29 421 795 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет средств местного бюджета |
402 733 452 |
98 752 |
245 812 649 |
111 364 256 |
29 421 795 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута |
всего, в том числе: |
33 548 000 |
|
|
1 476 000 |
16 036 000 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения проектно-изыскательских работ, да/ нет |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
33 548 000 |
|
|
1 476 000 |
16 036 000 |
16 036 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута |
- |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута |
всего, в том числе: |
1 476 000 |
|
|
1 476 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения проектно-изыскательских работ, да/ нет |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
1 476 000 |
|
|
1 476 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.3. МБОУ СОШ N 38, в том числе: |
всего, в том числе: |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.3.1. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, в том числе: |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.4. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе: |
269 691 456 |
|
169 175 521 |
100 515 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
269 691 456 |
|
169 175 521 |
100 515 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
58 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
2.2.2.5. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе: |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.6. Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ НШ "Перспектива" |
всего, в том числе: |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
6 029 666 |
|
|
6 029 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.7. Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ N 38, пр. Пролетарский, 14а города Сургута. Реконструкция |
всего, в том числе: |
15 252 450 |
|
|
1 866 655 |
13 385 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
15 252 450 |
|
|
1 866 655 |
13 385 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
11,9 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
2.2.3. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе: |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе: |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе: |
2 103 147 377 |
1 476 969 159 |
245 812 649 |
261 064 256 |
40 579 903 |
27 194 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
641 045 677 |
14 867 459 |
245 812 649 |
261 064 256 |
40 579 903 |
27 194 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе: |
86 799 919 288,88 |
6 265 527 471 |
5 330 699 457 |
5 348 176 136,06 |
5 120 887 756,22 |
5 000 725 420,20 |
4 998 145 818,20 |
4 986 987 710,20 |
4 986 987 710,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
74 062 166 986,00 |
5 511 786 478 |
4 348 344 503 |
4 286 569 653,00 |
4 380 701 690 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
12 737 752 302,88 |
753 740 993 |
982 354 954 |
1 061 606 483,06 |
740 186 066,22 |
728 820 446,20 |
726 240 844,20 |
715 082 736,20 |
715 082 736,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед. |
127 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" |
всего, в том числе: |
3 593 435 390,70 |
177 534 664 |
183 297 247 |
205 237 239,46 |
216 258 067,90 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 361 |
8 301 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 301 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 055 639 |
4 028 012 |
2 027 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", на конец года, чел. |
- |
- |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
||
- за счет средств местного бюджета |
3 587 307 061,70 |
173 506 652 |
181 196 930 |
205 237 239,46 |
216 258 067,90 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,8 |
14,2 |
13,3 |
12,5 |
11,8 |
11,1 |
10,9 |
10,6 |
10,4 |
10,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10,1 |
10,1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся учреждений дополни-тельного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микро-районов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству микро-районов города, % |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
9,13 |
9,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
35,4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, % |
83,8 |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе: |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, в том числе: |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе: |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе: |
11 769 001 |
|
11 769 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 068 557 |
|
7 068 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
4 700 444 |
|
4 700 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей |
всего, в том числе: |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
149 999 547,67 |
8 537 917 |
8 686 047 |
15 492 361,67 |
8 401 410 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
825 121 |
98 171 |
726 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
- за счет средств местного бюджета |
149 174 426,67 |
8 439 746 |
7 959 097 |
15 492 361,67 |
8 401 410 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
Итого по задаче 3.1. |
всего, в том числе: |
3 755 741 039,37 |
186 264 681 |
204 097 295 |
220 729 601,13 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 486 417 |
4 318 283 |
10 168 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 741 181 932,37 |
181 946 398 |
193 856 471 |
220 729 601,13 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, в том числе: |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе: |
39 620 932 |
|
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, в том числе: |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе: |
3 807 229 888,37 |
198 132 598 |
204 097 295 |
220 729 601,13 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
237 821 591,18 |
237 821 591,18 |
237 821 592,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 486 417 |
4 318 283 |
10 168 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
3 792 670 781,37 |
193 814 315 |
193 856 471 |
220 729 601,13 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
237 821 591,18 |
237 821 591,18 |
237 821 592,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
98,75 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе: |
704 069 376,50 |
30 542 215 |
29 787 920 |
44 474 035 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
департамент образования
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период |
10 251
2 500 4 751 3 000 |
10 605
2 725 4 900 2 980 |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
10 605
2 725 4 900 2 980 |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 010 708 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 298 641 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
|
- за счет средств местного бюджета |
312 058 668,50 |
18 018 184 |
17 211 758 |
18 175 394 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период |
-
- - - |
-
- - - |
10 500
2 550 5 250 2 700 |
10 550
2 650 5 275 2 625 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
11 000
2 775 5 500 2 725 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
7,66 |
8,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе частных организаций, чел. |
- |
- |
190 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 |
Итого по задаче 4.1. |
всего, в том числе: |
704 069 376,50 |
30 542 215 |
29 787 920 |
44 474 035 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 010 708 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 298 641 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
312 058 668,50 |
18 018 184 |
17 211 758 |
18 175 394 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе: |
704 069 376,50 |
30 542 215 |
29 787 920 |
44 474 035 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 010 708 |
12 524 031 |
12 576 162 |
26 298 641 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
312 058 668,50 |
18 018 184 |
17 211 758 |
18 175 394 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе: - дошкольных образовательных учреждений - общеобразовательных учреждений |
64
55
9 |
60
52
8 |
62
54
8 |
63
55
8 |
64
56
8 |
65
56
9 |
65
56
9 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
67
57
10 |
||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед. |
43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед. |
- |
39 |
40 |
40 |
40 |
42 |
42 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|||||||||||||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, в том числе: |
6 883 471 342,52 |
383 751 405 |
403 741 735 |
409 291 541,52 |
406 116 561 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
департамент образования
|
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
106 |
109 |
101 |
102 |
106 |
106 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
- за счет средств местного бюджета |
6 883 471 342,52 |
383 751 405 |
403 741 735 |
409 291 541,52 |
406 116 561 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,2 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
43 |
63 |
81 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", в соответствии с государственным образовательным стандартом, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи", в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
99,38 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
97 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95- 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, в том числе: |
405 969 981,45 |
23 657 260,00 |
24 856 700 |
24 569 621,45 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
департамент образования
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
|
6
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- за счет средств местного бюджета |
405 969 981,45 |
23 657 260,00 |
24 856 700 |
24 569 621,45 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
|||||||||||||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, в том числе: |
44 427 981 |
2 317 581 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
департамент образования |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
- за счет средств местного бюджета |
44 427 981 |
2 317 581 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
|||||||||||||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
13 566 297 |
565 452 |
2 628 720 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
13 566 297 |
565 452 |
2 628 720 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
|||||||||||||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе: |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, в том числе: |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
70 472 397 |
4 873 538 |
3 935 572 |
4 136 241 |
4 222 457 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет средств местного бюджета |
70 472 397 |
4 873 538 |
3 935 572 |
4 136 241 |
4 222 457 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
|||||||||||||||||||||
Итого задаче 5.1. |
всего, в том числе: |
7 419 353 104,97 |
416 610 342 |
437 794 627 |
441 320 778,97 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 445 106 |
1 445 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
7 417 907 998,97 |
415 165 236 |
437 794 627 |
441 320 778,97 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
3 451 122 500 |
282 718 708 |
333 115 376 |
395 964 768 |
435 134 708 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
департамент образования |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 451 122 500 |
282 718 708 |
333 115 376 |
395 964 768 |
435 134 708 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
|||||||||||||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе: |
952 291 899 |
60 681 499 |
61 299 600 |
63 688 700 |
63 688 700 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
2 240 |
1 977 |
1 977 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
30 682 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
952 291 899 |
60 681 499 |
61 299 600 |
63 688 700 |
63 688 700 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
|||||||||||||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
2 594 234 915 |
101 522 745 |
149 725 437 |
299 564 771 |
311 987 010 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 594 234 915 |
101 522 745 |
149 725 437 |
299 564 771 |
311 987 010 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5.2. |
всего, в том числе: |
6 997 649 314 |
444 922 952 |
544 140 413 |
759 218 239 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 997 649 314 |
444 922 952 |
544 140 413 |
759 218 239 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе: |
14 417 002 418,97 |
861 533 294 |
981 935 040 |
1 200 539 017,97 |
1 248 250 411 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 999 094 420 |
446 368 058 |
544 140 413 |
759 218 239 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
7 417 907 998,97 |
415 165 236 |
437 794 627 |
441 320 778,97 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
190 440 355 157,26 |
12 031 248 516 |
12 385 873 542,36 |
11 747 179 922,90 |
11 569 940 533 |
11 009 697 036 |
10 999 084 053 |
10 993 099 541 |
10 993 099 541 |
10 979 643 144 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 916 386 |
51 777 396 |
102 138 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
140 132 420 454 |
8 713 933 155 |
9 308 921 112 |
8 431 806 913 |
8 702 611 841 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
37 780 022 983,90 |
2 930 071 001 |
2 388 344 231 |
2 556 344 869,90 |
2 103 540 762 |
2 170 897 765 |
2 160 284 782 |
2 154 300 270 |
2 154 300 270 |
2 140 843 873 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования |
всего, в том числе: |
174 028 527 428,87 |
8 782 241 853 |
10 119 607 211,36 |
10 721 852 460,51 |
10 876 070 037 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
136 591 327 649 |
6 356 521 300 |
8 125 240 162 |
8 431 806 913 |
8 702 611 841 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 34 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
25 063 131 756,51 |
2 090 253 589 |
1 407 825 150 |
1 531 017 407,51 |
1 409 670 266 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 373 995 333,36 |
335 466 964 |
586 469 209,36 |
759 028 140 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
11 911 666 163,39 |
835 157 991 |
660 137 160 |
750 082 013,39 |
631 374 708 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
48 780 680 |
48 053 730 |
726 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
11 862 885 483,39 |
787 104 261 |
659 410 210 |
750 082 013,39 |
631 374 708 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
4 500 161 565 |
2 413 848 672 |
1 606 129 171 |
275 245 449 |
62 495 788 |
43 260 870 |
32 647 887 |
26 663 375 |
26 663 375 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
153 843 696 |
51 777 396 |
102 066 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 492 312 125 |
2 309 358 125 |
1 182 954 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
854 005 744 |
52 713 151 |
321 108 871 |
275 245 449 |
62 495 788 |
43 260 870 |
32 647 887 |
26 663 375 |
26 663 375 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июня 2016 г. N 4664 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.