Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 июня 2016 г. N 4623
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
16647 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
0 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
6720 |
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
16647 |
|||
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу" |
всего, в том числе |
4 443 342 880 |
247 735 542 |
267 530 323 |
259 949 799 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 706 730 |
343 730 |
913 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 441 636 150 |
247 391 812 |
266 617 323 |
259 499 799 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики" (расходы в рамках муниципальной программы) |
всего, в том числе |
4 442 997 880 |
247 505 542 |
267 415 323 |
259 949 799 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. |
1820 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
30668 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 361 730 |
113 730 |
798 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
6650 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3000 |
3270 |
3270 |
3270 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
59350 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
34484 |
30830 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
509764 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 441 636 150 |
247 391 812 |
266 617 323 |
259 499 799 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)" |
всего, в том числе |
345 000 |
230 000 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
количество временно трудоустроенных, чел. |
31 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000 |
230 000 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе |
224 087 709 |
10 856 067 |
12 818 080 |
13 106 762 |
13 254 220 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
департамент городского хозяйства |
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
224 087 709 |
10 856 067 |
12 818 080 |
13 106 762 |
13 254 220 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
277 786 |
15 486 |
30 970 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
департамент городского хозяйства |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
5 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
за счет средств местного бюджета |
277 786 |
15 486 |
30 970 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
|
соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
всего, в том числе |
4 667 708 375 |
258 607 095 |
280 379 373 |
273 071 983 |
279 078 900 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 706 730 |
343 730 |
913 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 666 001 645 |
258 263 365 |
279 466 373 |
272 621 983 |
279 078 900 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
_ |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
всего, в том числе |
101 834 798 |
9 151 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
101 834 798 |
9 151 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
1 |
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |
всего, в том числе |
48 526 939 |
2 172 889 |
0 |
0 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
48 526 939 |
2 172 889 |
0 |
0 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29" |
всего, в том числе |
14 821 493 |
6 896 750 |
7 924 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
14 821 493 |
6 896 750 |
7 924 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
степень готовности объекта, % |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1" |
всего, в том числе |
81 870 |
81 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
81 870 |
81 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |
всего, в том числе |
20 056 060 |
0 |
20 056 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
20 056 060 |
0 |
20 056 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки Сибирский легион" (расходы в рамках муниципальной программы) |
всего, в том числе |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" |
всего, в том числе |
7 617 458 |
0 |
2 018 288 |
5 599 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 617 458 |
0 |
2 018 288 |
5 599 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
степень готовности проекта, % |
- |
26 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
8 700 000 |
8 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
всего, в том числе |
8 700 000 |
8 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
110 534 798 |
17 851 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
102 704 798 |
10 021 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
420 |
420 |
- |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
6720 |
||
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 3.1.1. "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
33 226 852 |
2 809 594 |
2 809 594 |
0 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
- |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
6720 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 400 252 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
16 776 600 |
1 486 384 |
1 486 384 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
30 800 504 |
1 596 420 |
1 596 420 |
0 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 400 252 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 400 252 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей" |
всего, в том числе |
2 426 348 |
1 213 174 |
1 213 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 376 348 |
688 174 |
688 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
33 226 852 |
2 809 594 |
2 809 594 |
0 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 400 252 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
16 776 600 |
1 486 384 |
1 486 384 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе: |
всего, в том числе |
4 811 470 025 |
279 268 198 |
313 188 058 |
278 671 153 |
327 404 926 |
287 823 802 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 936 982 |
8 971 940 |
1 711 210 |
450 000 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 785 483 043 |
269 771 258 |
310 951 848 |
278 221 153 |
326 418 938 |
286 837 814 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
всего, в том числе |
4 487 300 710 |
250 545 136 |
270 339 917 |
259 949 799 |
267 781 234 |
274 419 720 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 106 982 |
1 141 940 |
1 711 210 |
450 000 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 469 143 728 |
248 878 196 |
268 103 707 |
259 499 799 |
266 795 246 |
273 433 732 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
224 365 495 |
10 871 553 |
12 849 050 |
13 122 184 |
13 269 642 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
224 365 495 |
10 871 553 |
12 849 050 |
13 122 184 |
13 269 642 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
99 803 820 |
17 851 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
91 973 820 |
10 021 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июня 2016 г. N 4623 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.