Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 августа 2016 г. N 6535
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
(далее - муниципальная программа)
1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная сеть учреждений культуры и искусства, дополнительного образования детей создана в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа в сферах науки, образования, культуры и решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
Муниципальная сеть учреждений отрасли культуры представлена шестнадцатью учреждениями, в том числе: 6 детских школ искусств, 4 учреждения культурно-досугового типа, 2 музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
С 01 января 2016 года в связи с реорганизацией муниципальная сеть учреждений отрасли культуры сократилась на 2 единицы:
- согласно распоряжению Администрации города от 02.10.2015 N 2379 "О реорганизации муниципального автономного учреждения "Многофункциональный культурно-досуговый центр" муниципальное бюджетное учреждение культуры "Галерея современного искусства "Стерх" (далее - МБУК ГСИ "Стерх") присоединено в качестве структурного подразделения к муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный культурно-досуговый центр" (далее - МАУ "МКДЦ");
- согласно распоряжению Администрации города от 26.10.2015 N 2567 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства" присоединено к МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды".
Деятельность отрасли "Культура" осуществляется по девяти направлениям:
- музейная деятельность: сохранение и популяризация историко-культурного наследия;
- сохранение объектов культурного наследия: музеефикация памятников истории и культуры;
- библиотечное обслуживание населения;
- организация культурного досуга, создание условий для творческой самореализации населения;
- организация и проведение массовых мероприятий;
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, местного традиционного народного художественного творчества;
- организация предоставления дополнительного образования детей;
- создание условий для развития туризма;
- развитие профессионального искусства.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с решениями Думы города от 01.10.2013 N 375-VДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма", от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании распоряжения Администрации города от 28.08.2013 N 3051 "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" и направлена на достижение целей и задач направления "Человеческий потенциал" вектора "Культура, спорт и молодежная политика".
Программа содержит 7 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры";
- подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Культура - это целостная многоуровневая система, способная оказывать существенное влияние на решение социально значимых проблем города и создание благоприятной гуманитарно ориентированной среды, формирование человека, его духовного мира и системы ценностей, сохранение общественного согласия и повышение качества жизни.
Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", являются базовым отраслевым документом, в котором культура России рассматривается как такое же ее достояние, как природные богатства и как значимый ресурс социально-экономического развития, позволяющий обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире.
Сургут по праву гордится своим значительным культурным потенциалом. Сегодня отрасль культуры в городе полноценно представлена учреждениями культуры и искусства всех типов: общедоступные библиотеки, музеи, парк культуры и отдыха, театр, филармония, учреждения культурно-досугового типа и дополнительного образования детей (детские школы искусств).
Созданный комплекс культурных учреждений ориентирован: на обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, информационным ресурсам и культурному наследию; формирование позитивного мировоззрения и единого культурного пространства в многонациональном Сургуте; повышение культурного уровня и творческой активности всех целевых групп городского сообщества.
Сургут обладает всеми необходимыми ресурсами для развития въездного туризма, в том числе уникальным историко-культурным наследием. На территории города расположены 7 выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе:
- "Дом, в котором с 1957 по 1961 годы жил советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов";
- "Дом Г.С. Клепикова";
- пять археологических памятников федерального значения (включая "Достопримечательное место "Культурный слой Сургута").
Сургут в последнее время все чаще становится центром проведения различных международных, всероссийских, региональных социокультурных акций, проектов, фестивалей и конкурсов, что подтверждает статус нашего города как крупнейшей культурной и интеллектуальной территории автономного округа, способной не только генерировать разнообразные идеи, но и воплощать их в реальность на высочайшем профессиональном уровне.
Проблемы отрасли:
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов ХХ века.
Низкий уровень обеспеченности города учреждениями культуры и искусства (на основании нормативов, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "Социальные нормы и нормативы" (далее - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р) и приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2009 N 31-НП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры):
- 3,7% обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу: Сургут занимает в рейтинге органов местного самоуправления последнее - 22 место среди городов автономного округа;
- 35% обеспеченность города библиотеками к нормативу;
- 6,6% при нормативе 12% - доля охвата детей школьного возраста (1 - 8 класс), занимающихся в детских школах искусств;
- 50% от норматива составляет обеспеченность выставочными залами;
- 33,3% от норматива составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха.
Неудовлетворительное состояние зданий большинства учреждений культуры: деятельность шестнадцати учреждений культуры в настоящее время организована в 32 зданиях, 10 из которых (31,2%) типовые, 22 (68,8%) - приспособленные, в том числе три учреждения не имеют собственных зданий и располагаются:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" - в арендованном приспособленном помещении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (улица Мечникова, 5а) и на площадях муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы (далее - МБОУ СОШ) N 15 (улица Саянская, 9а) и МБОУ СОШ N 22 (улица Замятина, 4);
- МБУ ДО "Детская школа искусств N 3" в арендованном помещении, договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью "Регион" (улица Федорова, 68а);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" в здании Сургутского краеведческого музея.
Недостаточность площадей для хранения музейных фондов - ориентировочная потребность в дополнительных площадях - 500 кв. метров.
Недостаточность экспозиционных площадей для организации и проведения выставочных проектов - ориентировочная потребность в дополнительных площадях - 1 580 кв. метров.
Отсутствие типового помещения для детской библиотеки, которая в настоящее время располагается в приспособленном помещении.
1.1. Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения".
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе 6 детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача библиотек - предоставление равного доступа к информационным ресурсам. Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Библиотеки ЦБС на 100% оснащены персональными компьютерами, подключены к сети Интернет. Объем электронных библиотечных каталогов к общему объему фондов составляет 100%. На базе общедоступных муниципальных библиотек созданы и функционируют 8 центров общественного доступа. В Центральной детской библиотеке - Центр информационной грамотности ребенка.
Общедоступные муниципальные библиотеки являются востребованным социальным институтом, услугами которых пользуются свыше 100 000 пользователей в год, из них около половины пользуются услугами библиотек через сайт ЦБС.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2015 году составило 555 018, в 2016 году количество посещений составит
не менее 481 000.
Тем не менее, показатель обеспеченности города общедоступными библиотеками находится на низком уровне - 35% от норматива. На одну общедоступную библиотеку в городе в среднем приходится более 28 000 жителей при нормативе в 10 000 жителей.
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач комитета культуры и туризма Администрации города.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляется федеральная субсидия (межбюджетные трансферты на комплектование библиотечного фонда). Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положения ст. 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в котором говорится о том, что ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города составляет свыше 568 тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 30 тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,63 экземпляр (при нормативе 5). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, финансированием на комплектование и кадровыми ресурсами.
Рост показателей, связанных с обслуживанием пользователей до 14 лет сохранится. Наряду с объективным фактором роста численности детей в городе сильное влияние на динамику показателей оказывает деятельность библиотек ЦБС в режиме ресурсного центра по внеучебной (внеурочной) деятельности обучающихся образовательных учреждений, а также организация обслуживания детей на базе библиотек ЦБС. 7 городских библиотек являются опорными площадками для 16 образовательных организаций.
В течение всего срока реализации муниципальной программы для пользователей возрастной категории от 15 до 24 лет планируется организация новых форм обслуживания, игровых и интеллектуальных форм проведения досуга.
В 2015 году, в рамках Года литературы, Централизованная библиотечная система совместно с открытым акционерным обществом "Мобильные ТелеСистемы" запустила инновационный проект "Мобильная библиотека". В рамках проекта в городе установлены виртуальные книжные стенды, благодаря которым владельцы смартфонов и планшетов могут бесплатно скачать электронные произведения в один клик с помощью специальных QR-кодов. Филиалы "Мобильной библиотеки" располагаются в учебных заведениях города, учреждениях культуры, крупных торговых центрах, а также на территории Железнодорожного вокзала и бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - БУ ХМАО - Югры) "Сургутская клиническая травматологическая больница".
Планируется создание новых услуг и продуктов для незрячих и слабовидящих пользователей, мигрантов, жителей города с физическими ограничениями передвижения, продолжится обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности по программе "Электронный гражданин".
Для совершенствования внутренних процессов существенную роль играют автоматизированные технологии и менеджмент качества. На базе ЦБС создан "Информационно-ресурсный центр по менеджменту качества для учреждений культуры". В рамках деятельности центра организуются практикумы для учреждений культуры округа, регламентирована деятельность коллегиальных органов управления в ЦБС, проводятся опросы пользователей и специалистов учреждения, результаты которых используются для улучшения деятельности.
В рамках совершенствования внутренних процессов внедрена технология автоматизированной обработки данных учета рабочего времени сотрудников. В целях информационной поддержки деятельности, онлайн обучения сотрудников, развития внутренних профессиональных коммуникаций созданы базы данных "Повышение квалификации", "Сценарии мероприятий ЦБС", а также интернет-портал "Профи".
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- низкая обеспеченность города библиотеками;
- Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина размещается в специализированном здании, остальные - в приспособленных помещениях;
- низкий уровень обеспеченности жителей библиотечной книгой (самый низкий по округу);
- требуется модернизация материально-технической базы библиотек.
1.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев".
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают 2 учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). Кроме того, в состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят 3 территориально обособленных структурных подразделения: "Дом купца Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
С учетом норматива, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р город Сургут обеспечен музеями на 100%.
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно- выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно- исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Ежегодно музеи города посещает около 55 тыс. человек, в 2015 году проведено 97 выставок и 1 544 просветительских мероприятий, функционируют центры общественного доступа, ресурсный центр. МБУК "Сургутский краеведческий музей" осуществляет деятельность в режиме ресурсного центра по внеучебной (внеурочной) деятельности школьников в соответствии с введением федеральных государственных образовательных стандартов. Количество потребителей услуги в 2015 году составило 54 876 человек, в 2016 году количество потребителей составит не менее 49 500 человек*(1).
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 95 тыс. единиц хранения. Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние 3 года увеличился на 6,7%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций и учреждений.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и размещению их цифровых изображений в сети Интернет. Всего в сети Интернет размещено 43 763 предмета, что составляет 43,3% от общего объема музейного фонда.
Основными проблемами развития музеев города являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается на третьем этаже здания МБУК "Сургутский краеведческий музей";
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосках, проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
1.3. Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
В городе Сургуте 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: 2 художественные школы, 4 школы искусств, 1 хореографическая школа.
С 01 января 2016 года в связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства" количество учреждений уменьшилось на одну единицу.
В детских школах искусств города реализуются дополнительные общеобразовательные программы по видам искусств, в том числе, дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие образовательные программы, с различными сроками обучения.
Численность учащихся детских школ искусств, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках муниципального задания в 2015 - 2016 учебном году составила 2 257 человек, 2014 - 2015 учебном году - 2 180 человек, в 2013 - 2014 учебном году - 2 165 человек. Увеличение численности учащихся обусловлено:
- на 77 человек в 2015 - 2016 учебном году - вводом в эксплуатацию здания для размещения МБУ ДО "Детская хореографическая школа N 1" и увеличением контингента учащихся данной школы;
- на 15 человек в 2014 - 2015 учебном году - максимальным комплектованием групп первых классов по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам "Живопись", "Хореографическое творчество", "Искусство театра" в целях обеспечения эффективной реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Численность педагогических работников детских школ искусств в 2013 году составляла 282 человека, в 2014 году - 287 человек, в 2015 году - 295 человек. В целях повышения эффективности и качества услуг, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников детских школ искусств, постановлением Администрации города от 22.11.2010 N 6213 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, руководителей автономных учреждений города Сургута" введены новые механизмы оплаты труда работников образовательных учреждений, предусматривающие прямую зависимость результатов труда и стимулирующих выплат. В 2014 году со всеми педагогическими работниками детских школ искусств заключен эффективный контракт. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате педагогических работников по региону в 2013 году составляло 78,2%, в 2014 году - 80%, в 2015 году - 82,6%. В целях стимулирования педагогических работников к достижению высоких профессиональных результатов ежегодно проводится муниципальный конкурс преподавателей детских школ искусств по результатам профессиональной деятельности.
Для решение задач духовно-нравственного, эстетического воспитания и художественного образования обучающихся и в целях создания условий для выявления и поддержки одаренных детей, повышения мотивации учащихся к развитию в овладении искусством, активизации творческого роста юных дарований на муниципальном уровне сформировалась система выявления и поддержки одаренных детей в области искусств, построенная с учетом специфики предоставления дополнительного образования и развития одаренных детей в области искусств, которая включает в себя проведение в среднем 40 мероприятий различных форм в год, в числе которых: конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования и другое. Адресная методическая помощь одаренным учащимся и их преподавателям предоставляется в системе мастер-классов, для проведения которых ежегодно приглашаются мастера искусств, ведущие преподаватели, профессора учебных заведений из различных городов России, солисты филармоний, лауреаты международных конкурсов. В среднем, ежегодно в мастер-классах городского уровня принимают участие 14% учащихся и 40% преподавателей детских школ искусств города.
С целью создания условий для повышения мотивации к профессиональному обучению и совершенствованию исполнительского уровня учащихся ежегодно осуществляется организация участия одаренных детей в выездных творческих школах, конкурсах, фестивалях окружного, регионального, всероссийского, международного уровней. География участия одаренных детей города в конкурсах включает города России, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Успешное участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней подтверждается стабильно высоким показателем доли лауреатов конкурсов от общей численности обучающихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, ежегодно более 10%, что свидетельствует о высоком качестве подготовки обучающихся. В 2013 году лауреатами конкурсов различных уровней стали 425 участников из числа солистов и коллективов детских школ искусств, что составило 19,6% от общей численности обучающихся; в 2014 году лауреатами конкурсов различных уровней стали 526 участников из числа солистов и коллективов детских школ искусств, что составило 24% от общей численности обучающихся. Увеличение показателя обусловлено успешным участием учащихся детских школ искусств в конкурсах различных уровней, в том числе в интернет-конкурсах. Достижение данного показателя в 2015 году составило 28,8%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс среди учащихся детских школ искусств. По результатам участия в конкурсах различных уровней осуществляется выплата муниципальных стипендий.
В целях методического обеспечения деятельности детских школ искусств и повышения уровня профессиональных компетенций преподавателей, работающих с одаренными детьми, на муниципальном уровне регулярно проводятся: семинары-практикумы, конференции, совещания преподавателей по проблемам и перспективам художественного образования, городские/окружные конкурсы профессионального мастерства, на базе детских школ искусств создаются ресурсные центры и методические площадки.
Одним из важных аспектов качественного оказания услуги является материально-техническое оснащение деятельности детских школ искусств, которое должно обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов учебной деятельности, в том числе результатов освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, установленных федеральными государственными требованиями и, в частности, обеспеченность и темпы обновления парка музыкальных инструментов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" срок полезного использования музыкальных инструментов составляет от 7 до 20 лет включительно, учебного оборудования - от 3 до 5 лет включительно. Таким образом, в целях своевременного обновления парка музыкальных инструментов доля обновления парка музыкальных инструментов в среднем ежегодно должна составлять 5% от имеющегося парка музыкальных инструментов. В 2013 году данный показатель составил 11%, в 2014 году - 4,3%, в 2015 году - 2,1%.
Одной из проблем предоставления дополнительного образования детям в детских школах искусств, требующей решения, является недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги.
Высокая потребность населения в услугах подтверждается долей неудовлетворенных заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств, которая в 2013 году составила 49,7% от поданных заявлений, в 2014 году - 55,2%, в 2015 году - 49%. Таким образом, конкурс на поступление в первый класс детских школ искусств составляет в среднем два человека на одно место.
Согласно социальному нормативу доля детей, обучающихся в детских школах искусств, должна составлять 12% от общей численности детей - учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ, проживающих в городе. В 2013 году в детских школах искусств города обучалось 7,2% детей данной категории, в 2014 году - 6,8%, в 2015 году - 6,6%.
Снижение показателя обусловлено сложившейся положительной динамикой роста населения города данной возрастной категории (на основании сравнительного анализа данных органов статистики города Сургута по количеству детей - учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ, проживающих в городе, за период с 2013 по 2030 годы).
В целях достижения социального норматива необходимо до 2025 года построить в городе не менее пяти детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента обучающихся детских школ искусств на 37,8%.
1.4. Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры".
В соответствии с полномочиями городского округа подпрограмма направлена:
- на обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное художественное творчество и народные художественные промыслы и ремесла;
- на обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство.
Организации культурного досуга населения и создание условий для массового отдыха жителей городского округа гарантирует соблюдение конституционных прав граждан на равноправный доступ к культурным ценностям, свободу творчества, на участие в культурной жизни.
Исполнителями подпрограммы "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" являются 7 учреждений:
- 4 культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр", муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут", муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр", муниципальное автономное учреждение "Городская дирекция культурных программ";
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха";
- 2 учреждения профессионального искусства - муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония", муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка".
Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культурно-досугового типа по состоянию на 01.01.2015 составляет всего 3,7% и является одним из самых низких показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городе и округе.
Фактически только одно муниципальное учреждение культурно-досугового типа - Городской культурный центр имеет концертный зал мощностью 250 зрительских мест, а также является основной базой для деятельности 56 творческих коллективов с общим количеством занимающихся 1 301 человек.
Среднее число культурно-досуговых мероприятий в год в период с 2012 по 2014 годы составляет около 920 мероприятий в год.
Востребованность населением города услуг культурно-досуговых учреждений высока. Количество желающих заниматься в клубных формированиях ежегодно увеличивается, однако максимальная занятость площадей не позволяет на сегодняшний день полностью удовлетворить существующую потребность. В 2012 году на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа работали 67 клубных формирований, в которых занималось 1 416 человек, из них детей до 14 лет - 429 человек. Согласно оценке потребности доля удовлетворенных заявок среди желающих заниматься в клубных формированиях составляла 88%, в 2013 году в 69 клубных формированиях занималось 1 449 человек, из них детей до 14 лет - 457 человек. В 2014 году на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа работали также 69 клубных формирований, количество занимающихся в которых составило 1 642 человека, в 2015 году в 71 клубном формировании численность занимающихся составила 1 526 человек.
Максимальная загруженность существующих мощностей не позволяет полностью удовлетворить потребность жителей города в развитии творческих способностей, отсутствует возможность открывать новые клубные формирования, количество которых в течение последних трех лет меняется незначительно в пределах 2 - 3% в год. В 2015 году из существующих 71 клубного формирования 22 (31%) вынуждены проводить репетиции и занятия в приспособленных помещениях образовательных и спортивных учреждениях города, организаций территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий. С ноября 2015 года для работы клубных формирований муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр" предоставлены помещения, в которых ранее размещалась Детская школа искусств N 3 по улице Федорова, дом 73.
В связи с большой востребованностью занятий самодеятельным творчеством детей и людей старшего поколения в муниципальном автономном учреждении (далее - МАУ) "Городской культурный центр" с сентября 2015 года созданы и начали работу 2 новых творческих коллектива - это хореографический ансамбль "Забава" для детей 6 - 10 лет (20 - 25 человек) и любительское объединение "Ягодка" для горожан от 45 лет и старше (20 -25 человек).
В 2014 году создано муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр", куда вошли структурные подразделения "Культурный центр "Порт" и "Художественная студия имени Виталия Горды. В течение года проведено 70 выставок и культурно-массовых мероприятий, которые посетили 11 070 человек. Наиболее крупным и масштабным из них был этнический рок-фестиваль "Нулевой причал", организованный в рамках празднования 420-летия основания Сургута, в котором приняли участие исполнители и коллективы России, работающие в уникальном направлении worldmusic. В 2015 году на базе учреждения создана единственная в Сургуте детская студия мультипликации "Аниматика", которую на регулярной основе посещают более 20 детей в возрасте от 7 до 14 лет. С 01 января 2016 года в связи с реорганизацией в состав учреждения включена в качестве структурного подразделения "Галерея современного искусства "Стерх".
Жителям города обеспечена максимальная доступность народных гуляний и праздников. Ежегодно муниципальным автономным учреждением "Городская дирекция культурных программ" проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам и знаменательным датам истории и культуры Российской Федерации и города Сургута. В среднем в течение года в мероприятиях принимает участие от 155 до 200 тысяч человек, что составляет около половины всего населения города. (с 01.01.2016 мероприятия и целевые показатели подпрограммы 5 "Организация массовых мероприятий" включены в подпрограмму 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" в соответствии с Базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере "Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере", утвержденным Министерством финансов России 23.10.2015).
Для обеспечения безопасного и качественного проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города необходимо систематически обновлять материально-техническую базу учреждений: сценическое, световое, звуковое и мультимедийное оборудование.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном Сургуте.
В Сургуте ведется системная и целенаправленная работа по восстановлению художественных промыслов и ремесел, традиционно бытовавших на территории города, по сохранению и популяризации утраченной традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера: ханты и манси.
Направление изучения и практического восстановления элементов традиционной культуры и народных художественных промыслов осуществляется отделами историко-культурного центра "Старый Сургут": Дом коренных народов Севера и Дом ремесел.
Деятельность по развитию традиционной культуры коренных народов Севера и народных художественных промыслов, а также по гармонизации межэтнических и этноконфессиональных отношений в городской среде проводится по следующим направлениям:
- информационная деятельность, а именно: организация выставок, иллюстрирующих культурные традиции народов, их обычаи, предметы быта, костюмы и национальную символику;
- проведение мероприятий, способствующие популяризации культуры национальных общественных объединений, а также интеграции подрастающего поколения в культурную жизнь Сургута: фестивали, семинары, экскурсии, презентации, познавательно-игровые программы и другие культурно-просветительские мероприятия.
Одним из позитивных моментов сохранения и развития традиционной культуры обских угров в городских условиях можно отметить возросший интерес к культуре ханты и манси. Это выразилось в увеличении числа мероприятий, способствующих сохранению традиций и обычаев обско-угорских народов: количество мероприятий в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось в 2,7 раза (с 89 по 240). В 2014 году проведено 250 мероприятий данной направленности. В 2015 году количество мероприятий по данному показателю составило 252 единицы.
Накапливается опыт разностороннего взаимодействия историко-культурного центра "Старый Сургут" с образовательными учреждениями, средствами массовой информации, общественными организациями. Приоритет отдается организации работы с детьми и молодежью. Практика показывает, что укрепление у молодого поколения национального иммунитета, укоренение его в собственной истории и культуре, культуре и обычаях народов, проживающих на территории города является одним из наиболее действенных средств преодоления негативных тенденций, развивающихся в молодежной среде, и в целом в общественной жизни: преступности, наркомании, экстремизма. Учреждением активно внедряются инновационные формы работы: в 2014 году в Доме истории сургутского казачества создана мультимедийная экспозиция "Велено город ставити", на базе отдела экскурсионно-выставочных и туристских проектов создан Туристско-информационный центр.
Предложения в сфере профессионального исполнительского искусства обеспечивают муниципальные автономные учреждения "Театр актера и куклы "Петрушка" и "Сургутская филармония".
Обеспеченность зрительскими местами в концертных организациях по сравнению с предыдущими годами значительно улучшилась и составляет 107% в связи с вводом в эксплуатацию здания бывшего Доме культуры (далее - ДК) "Энергетик", в котором с августа 2012 года располагается МАУ "Сургутская филармония" (далее - Сургутская филармония).
"Сургутская филармония" - единственная филармония на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая является неотъемлемой частью культурной жизни города и округа. Главное назначение Сургутской филармонии как учреждения культуры, - пропаганда высокого искусства, формирование культурного пространства города. На базе учреждения действуют 5 профессиональных творческих коллективов. В 2014 году 323 мероприятия посетили 68 889 зрителей, в 2015 году 407 мероприятий посетили 71 122 зрителя.
Важнейшие задачи на ближайшую перспективу - это расширение репертуара, обновление парка музыкальных инструментов, а также увеличение зрительской аудитории, через освоение новых форм работы по привлечению слушателей в концертные залы новой филармонии, апробация новых жанровых сфер концертного исполнительства, их смешение с традиционными формами музицирования. Ежегодно учреждением проводятся циклы мероприятий в рамках традиционных и инновационных проектов, в том числе: международный фестиваль искусств "60 параллель", международный молодежный фестиваль искусств "Зеленый шум", сезоны "Нового передвижничества" в Сургуте, литературно- художественный проект "Живое русское слово" им. Святослава Бэлзы, межрегиональный проект "Культурное достояние народов России - Югре".
Одним из главных направлений в работе Сургутской филармонии является просветительская деятельность и концерты для детей. В целях воспитания устойчивого интереса к музыкальному искусству, эмоционально-ценностного отношения к музыке и формирования слушательской культуры у подрастающего поколения с 2013 года Сургутская филармония начала осуществлять инновационные проекты "Филармония для школьников" и "Филармония для дошкольников". В их основе - системный подход: взаимодействие филармонии со школами и родителями, максимальный охват школьников, логистика с учетом погодных условий, тематика концертов с учетом школьных программ. В рамках проекта школьники города получают возможность на бесплатной основе один раз в месяц и 7 раз в году посетить урок музыки в концертных залах филармонии; творческие коллективы и солисты ежемесячно проводят 14 - 15 уроков, которые посещают около 2000 школьников.
В 2014 году Сургутская филармония стала участником одного из самых значимых проектов в рамках Года культуры в России "Всероссийский виртуальный концертный зал", включающий в себя систему онлайн-трансляций и позволяющий смотреть и слушать в режиме реального времени лучшие концерты из репертуара Московской государственной филармонии. Виртуальный концертный зал расширяет аудиторию слушателей и делает классическое музыкальное искусство доступным для жителей отдаленных территорий страны.
В 2015 году в Сургутской филармонии открылся информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал". Целью проекта является приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям российской культуры, историческому прошлому России через свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам, а также формирование единого культурно-информационного пространства между участниками проекта.
Мероприятия муниципального автономного учреждения "Театр актера и куклы "Петрушка" в 2013 году посетили 34 708 зрителей, из них 30 513 детей, что составляет 52,3% от общего числа детей города. В 2014 году 320 спектаклей театра посетил 40 171 зритель, в 2015 году 424 мероприятия посетили 42327 человек.
Ежегодно муниципальными автономными учреждениями "Сургутская филармония" и "Театр актера и куклы "Петрушка" осуществляется постановка около 40 новых программ. С 01 июля 2015 года театр вступил в права оперативного управления объекта "Нежилое здание, проспект Ленина, 47. Кинотеатр "Аврора".
Проблемы развития культурно-досугового и театрального-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- низкий уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно- досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
1.5. Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма".
Сургут - крупнейший промышленный и культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области, один из главных центров нефтедобывающей промышленности России. Его называют столицей нефтяного края, индустриальным и энергетическим сердцем Севера. Сургут входит в восточную туристско-рекреационную зону, является стратегическим транспортным узлом.
В настоящее время в Сургуте представлены следующие виды туризма: познавательный, событийный, деловой, этнографический, шопинг-туризм.
В соответствии с Концепцией развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 N 195-п, развитие событийного туризма является важным фактором роста городов автономного округа.
В Сургуте созданы и развиваются необходимые условия для проведения международных и общероссийских деловых, научных, культурных и спортивных мероприятий и накоплен немалый опыт в их организации и проведении. В перспективе, на этой основе, основной задачей становится развитие внутреннего и въездного туризма с временем пребывания гостей города в Сургуте от одного до трех дней и больше, с более насыщенной в культурной части программы посещения.
Сургут обладает рядом преимуществ перед другими муниципальными образованиями округа для развития въездного туризма. Прежде всего - это выгодное экономико-транспортно-географическое положение.
Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура города.
Средства размещения туристов в городе Сургуте имеются различной ценовой категории. На 31.12.2015 в городе функционировало 49 объектов гостиничного хозяйства на 2 261 место. К уровню предыдущего года мощность гостиниц увеличилась на 71 место, или на 3%. Сохраняется тенденция развития сетей гостиниц эконом-класса.
По состоянию на 31.12.2015 в городе функционировало 554 предприятия общественного питания на 38 075 посадочных мест, из них 383 - общедоступной сети на 21 755 посадочных мест. В 2015 году открыто 24 предприятия общественного питания на 1 157 посадочных мест. В Сургуте функционируют предприятия общественного питания таких известных брендов как: "Кофеин", "Subway", "Япона Хата", "Крошка-картошка", "Сбарро", "Синнабон" и другое. Сургут стал первым городом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где открыты рестораны быстрого обслуживания "Макдоналдс" ( "Сургут Сити Молл", "Союз", "Аура").
Город является стратегическим транспортным узлом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь расположены международный аэропорт и речной порт.
В перспективе предстоит разнообразить событийный календарь города Сургута, расширить сложившийся перечень и организовать новые для въездного туризма мероприятия.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- формирование представления о городе Сургуте как о территории, благоприятной для туризма;
- эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города;
- создание условий для разработки новых продуктов событийного туризма с учетом исторических и этнокультурных особенностей города, расширение спектра туристских услуг для различных групп туристов.
Во исполнение поручений Правительства и Президента Российской Федерации, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в целях информационного продвижения туристских ресурсов муниципального образования с начала 2015 года на базе муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра "Старый Сургут" функционирует туристско-информационный центр города Сургута, задачей которого является предоставление полной информации жителям и гостям города об объектах истории и культуры, памятниках, являющихся объектами туризма, о культурных, спортивных и общественных событиях Сургута; о туристских маршрутах, туроператорах и турагентах.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в части размещения на территории муниципального образования городской округ город Сургут средств ориентирующей информации для туристов в 2014 году был сформирован перечень городских объектов, подлежащих обозначению посредством системы туристской навигации, разработана структура дорожных указателей (с транслитерацией), совместно с департаментом городского хозяйства согласована предварительная схема дислокации дорожных указателей в ОГИБДД города Сургута. В июне 2016 года состоялась установка первых дорожных указателей к объекту культурного наследия "Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В качестве перспективного направления для развития на территории города Сургута стоит выделить промышленный туризм. Промышленный туризм - новое направление в туризме, которое способствует не только отдыху, но и повышению интеллектуального уровня знаний о собственной стране, регионе, районе. Развитие промышленного туризма подразумевает разработку программ посещения производства, экскурсии на производство, посещение градообразующих предприятий. Развитие данного вида туризма повысит техническую грамотность молодежи, уровень знаний будущих профильных специалистов.
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в повышение привлекательности города для инвестиций, формирование здорового образа жизни и приобщения к историческому наследию, повышение качества жизни жителей Сургута.
Основной проблемой в сфере внутреннего и въездного туризма остается разработка и внедрение эффективного механизма учета туристических потоков на территории муниципального образования.
1.6. Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры".
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий большинства учреждений культуры. Из 32 зданий, в которых осуществляют деятельность учреждения культуры, 10 (31,2%) - типовые, 22 (68,8%) - приспособленные, в том числе 3 учреждения не имеют собственного здания и располагаются в арендованных зданиях, а именно:
- МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" - в арендованном помещении, договор аренды с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (помещение спорткомплекса "Локомотив", улица Мечникова, 5а), стоимость арендной платы в 2015 году составила более 5 млн. рублей;
- МБУ ДО "Детская школа искусств N 3" - в арендованном помещении, договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью "Регион" (улица Федорова, 68а), стоимость арендной платы в 2015 году составила более 14 млн. рублей;
- МБУК "Сургутский художественный музей" в здании Сургутского краеведческого музея;
МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка" (далее - театр) осуществляет показ спектаклей в двух залах "Сургутской филармонии". С 01 июля 2015 года театр вступил в права оперативного управления объекта "Нежилое здание, проспект Ленина, 47. Кинотеатр "Аврора". Однако здание, переданное театру требует капитального ремонта.
В историко-культурном центре "Старый Сургут" часть территории не используется, так как требует благоустройства. В 2014 году произведено частичное обустройство и оборудование данной территории под детскую площадку (установлено 6 единиц малых архитектурных форм); в 2015 году обустройство территории было продолжено. Таким образом, увеличится количество посетителей историко-культурного центра, а именно: посетителей дошкольного и школьного возраста, семейной аудитории.
В 2015 году построено и введено в эксплуатацию здание хореографической школы в микрорайоне ПИКС для размещения МАУ ДО "Детская хореографическая школа N 1", осуществлявшего свою деятельность в одном здании с Городским культурным центром. Это позволило не только обеспечить учреждение необходимыми учебными площадями, но и увеличить контингент учащихся школы на 77 человек.
Весной 2016 года состоялось открытие библиотеки смешанного типа по проспекту Комсомольскому N 12, что позволило увеличить сеть библиотек и в дальнейшем увеличить количество читателей (пользователей) на 4 тысячи, в том числе детей до 14 лет на 3 тысячи.
За период реализации программы планируется строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов:
- в 2016 году - здания детской школы искусств в микрорайоне ПИКС (находится в стадии строительства), рассчитанного на контингент учащихся 800 человек, предназначенного для размещения МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", что позволит в течение 2016 - 2017 годов увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 460 человек;
- в 2017 году - детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут";
- в 2019 году - здания детской хореографической школы в микрорайоне 20А (не обеспечено финансированием), рассчитанного на контингент учащихся 300 человек, что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 300 человек;
- в 2020 году - здания детской школы искусств в микрорайоне 25 (обеспечено финансированием на выполнение в 2016 - 2017 годах проектных работ), рассчитанного на контингент учащихся 800 человек, для размещения МБУ ДО "Детская школа искусств N 3" что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 550 человек;
- в 2020 году - Музейный квартал "Территория 60-ых" (музеефикация улицы Терешковой). Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит не только воссоздать городской ландшафт середины ХХ века, наглядно продемонстрировать историю нефтяного рождения нашего города, но и выявит центр культурной жизни юго-восточной части Сургута. Это будет достопримечательное место, интересное как сургутянам, так и гостям, приезжающим в наш город;
- в 2021 году - здания детской школы искусств в п. Юность (не обеспечено финансированием), рассчитанного на 400 мест, для размещения МБУ ДО "Детская школа искусств N 3" что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 400 человек;
- в 2023 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно- пристроенное помещение) в микрорайоне 19 (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2023 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) в микрорайоне 20А (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2023 году - выполнение мероприятия по проекту "Развитие деятельности театра актера и куклы" (строительство театра), что позволит создать условия для дальнейшего развития театра, воплощения новых творческих идей и расширения репертуарных рамок театра, расширения зрительской аудитории;
- в 2023 году - реализация проекта "Информационно-библиотечные центры" (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить обеспеченность города библиотеками;
- в 2024 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно- пристроенное помещение) в микрорайоне 31А (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2024 году - здания культурно-досугового комплекса (отдельно стоящее помещение) в поселке Кедровом (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2025 году - реализация проекта "Сургутский кремль", микрорайон 9-10 (не обеспечено финансированием);
- в 2025 году - здания культурно-досугового комплекса (отдельно стоящее помещение) в микрорайоне ПИКС (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2025 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) по улице Нагорной (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2026 году - здания детской школы искусств в микрорайоне 31В (не обеспечено финансированием), рассчитанного на 200 мест, что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 200 человек;
- в 2026 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) в поселке Черный мыс (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2026 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) в микрорайоне 4 (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2027 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) в микрорайоне 13А (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2027 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) в микрорайоне А (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2028 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) в микрорайоне 5А (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2028 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) по проспекту Набережному (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2028 году - выполнение мероприятия по проекту "Музыкально-драматический театр (с открытой сценой для творческих инициатив для творческой молодежи)" позволит создать условия для воплощения новых творческих идей и расширения зрительской аудитории;
- в 2029 году - здания культурно-досугового комплекса (отдельно стоящее помещение) в поселке Снежном (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2029 году - здания культурно-досугового комплекса (отдельно стоящее помещение) в поселке Таёжном (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2029 году - здания детской школы искусств в микрорайоне 35А (не обеспечено финансированием), рассчитанного на 400 мест, что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 400 человек;
- в 2029 году - здания детской школы искусств в поселке Черный мыс (не обеспечено финансированием), рассчитанного на 400 мест, что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 400 человек;
- в 2030 году - здания детской школы искусств в микрорайоне 28 (не обеспечена финансированием), рассчитанного на контингент учащихся 800 человек, что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 800 человек;
- в 2030 году - здания культурно-досугового комплекса (встроенно-пристроенное помещение) в микрорайоне 42 (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2030 году здания многофункционального культурного комплекса (зал на 250 мест), включающего центр досуга и творчества (не обеспечено финансированием), что позволит увеличить количество проводимых культурно- досуговых мероприятий, клубных формирований, обеспечит шаговую доступность услуг учреждений культуры для жителей микрорайона, повысит уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- в 2035 году - здания детской школы искусств в микрорайоне 31 (не обеспечено финансированием), рассчитанного на 500 мест, что позволит увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 500 человек.
Реализация проекта "Научно-исследовательский этнографически-туристический центр "ЯВЭНКОТ" планируется из внебюджетных источников.
Также за период реализации программы планируется:
- благоустройство территории: в 2016, 2024 годах планируется выполнить работы для МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" в целях приведения в соответствие с Санитарными правилами и нормами к размещению и устройству организаций дополнительного образования, обеспечения комфортного и безопасного предоставления услуг;
- реконструкция: в 2017 году - здания ДК "Строитель", в 2018 году - городского парка культуры и отдыха с присоединением к существующей площади дополнительных 5 га.; в 2025 году - выполнение мероприятия по проекту "Сургутский острог";
- выполнение проектных работ по реконструкции надворных построек на придворье памятника истории и культуры конца ХIХ века "Дом Г.С. Клепикова" (МБУК "Сургутский краеведческий музей"). Реконструкция объекта запланирована на 2019 год.
1.7. Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Организация отдыха детей на базе подведомственных учреждений в летний период 2014, 2015 годов осуществлялась в форме лагерей дневного пребывания с ежегодным охватом детей в количестве 120 человек тремя учреждениями культуры и дополнительного образования:
- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" - 30 детей в одну смену (июнь);
- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" - 30 детей в одну смену (июнь);
- муниципальным бюджетным учреждением историко-культурным центром "Старый Сургут" - 60 детей в две смены (июль, август).
Все учреждения расположены в черте города, к ним подведены удобные подъездные пути и оборудованы автостоянки. Доставка детей к месту расположения лагерей и обратно осуществляется родителями (законными представителями) городским общественным или личным транспортом. Основные направления деятельности лагерей - творческое и эколого-просветительское. Их реализация планируется в форме летней творческой школы.
Условия для нахождения детей: пребывание детей - дневное, без организации дневного сна. Помещения, выделяемые для лагеря, соответствуют санитарным нормам, предъявляемым к устройству лагерей с дневным пребыванием детей. Материально-техническая база соответствует реализуемым программам. В образовательных учреждениях дополнительного образования детей имеются в наличии залы для занятий хоровым пением, хореографией, художественным и декоративно-прикладным творчеством, которые оснащены музыкальными центрами, телевизорами, компьютерами.
Медицинское сопровождение деятельности лагерей организуется на основе заключенных с МБУЗ "Клиническая городская поликлиника" договоров с привлечением персонала муниципального учреждения здравоохранения (детская поликлиника), максимально приближенной к месту расположения лагеря. Для оказания первой доврачебной помощи ежегодно предусматривается запас медикаментов.
Программы работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений являются комплексными, включающими в себя деятельность по различным направлениям: творческое (мастер-классы по ИЗО, декоративно-прикладному творчеству, караоке-клуб, конкурс чтецов, театр), краеведение, экология, оздоровление и развитие интереса к занятиям творчеством, также предусматривается посещение экскурсионных программ в музеях, выставок в библиотеках, занятий в бассейне, аттракционов в центральном парке, кинотеатров.
Педагогический персонал образовательных учреждений имеет достаточный опыт работы по реализации программ художественно-эстетической направленности.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице 1.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Единица измерения |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1. Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | ||||||
1.1. Количество посещений общедоступных библиотек |
ед. |
401 046 |
431 410 |
460 451 |
540 045 |
555 018 |
1.2. Библиотечный фонд на 1 000 жителей |
экз. |
1 650 |
1 650 |
1 615 |
1 632 |
1 630 |
1.3. Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу |
% |
28 |
28 |
28,6 |
35 |
35 |
1.4. Количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму |
экз. |
206 |
238 |
277 |
319 |
373 |
1.5. Доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек |
% |
28,3 |
48,9 |
59 |
73 |
73 |
1.6. Общее количество пользователей муниципальной услуги |
чел. |
- |
- |
- |
194 333 |
199 904 |
1.7. Количество удаленных пользователей муниципальной услуги |
чел. |
- |
- |
- |
142 089 |
145 724 |
1.8. Доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек |
% |
12,6 |
12,1 |
13,8 |
12,2 |
10,0 |
1.9. Количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек |
ед. |
- |
- |
- |
43 430 |
55 390 |
1.10. Количество приобретенных баз данных |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
1.11. Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
1.12. Количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов |
ед. |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
3 118 |
3 740 |
1.13. Количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек |
ед. |
- |
- |
- |
33 |
- |
1.14. Количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры |
ед. |
- |
1 |
2 |
1 |
1 |
1.15. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
балл (от 0 до 10) |
нет данных |
нет данных |
9,42 |
9,50 |
9,62 |
1.16. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | ||||||
2.1. Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий |
ед. |
845 |
886 |
850 |
1346 |
1 544 |
2.2. Количество потребителей услуги |
чел. |
63 112 |
68 376 |
67 109 |
59 555 |
54 876 |
2.3. Количество проведенных выставок |
ед. |
70 |
80 |
90 |
91 |
97 |
2.4. Количество проведенных просветительских мероприятий |
ед. |
775 |
806 |
760 |
1255 |
1 447 |
2.5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%) |
% |
17 |
18 |
18,3 |
26,1 |
35,9 |
2.6. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда (%) |
% |
7 |
8 |
12,9 |
16,7 |
43,3 |
2.7. Количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов |
ед. |
64 |
28 |
0 |
25 |
- |
2.8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
балл (от 0 до 10) |
нет данных |
нет данных |
8,79 |
9,37 |
7,64 |
2.9. Количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2.10. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | ||||||
3.1. Численность детей, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания |
чел. |
2165 |
2 165 |
2 165 |
2 180 |
2 257 |
3.2. Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств |
% |
12,5 |
10,5 |
19,6 |
24,0 |
28,8 |
3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе |
% |
нет данных |
нет данных |
78,2 |
80 |
82,6 |
3.4. Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов |
% |
4,5 |
4,9 |
11 |
4,3 |
2,1 |
3.5. Количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования |
ед. |
0 |
0 |
0 |
11 |
4 |
3.6. Количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей |
ед. |
38 |
40 |
37 |
47 |
50 |
3.7. Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств |
ед. |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
3.8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги |
балл (от 0 до 10) |
нет данных |
нет данных |
9,15 |
9,09 |
- |
3.9. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг |
% |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
9,42 |
3.10. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4. Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры" | ||||||
4.1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, том числе |
ед. |
881 |
899 |
819 |
1083 |
1243 |
4.2. Количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев |
ед. |
85 |
89 |
240 |
250 |
252 |
4.3. Количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий |
ед. |
368 |
323 |
598 |
643 |
831 |
4.4. Количество клубных формирований |
ед. |
64 |
67 |
69 |
69 |
71 |
4.5. Численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и бесплатной основе |
чел. |
237 204 |
261 519 |
635 586 |
393 683 |
338694 |
4.6. Численность занимающихся в клубных формированиях |
чел. |
1 383 |
1 416 |
1 449 |
1642 |
1429 |
4.7. Количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий |
чел. |
34 143 |
34 374 |
110 494 |
109 060 |
113449 |
4.8. Количество новых постановок |
ед. |
26 |
33 |
32 |
40 |
40 |
4.9. Количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава" |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4.10. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" |
|
|||||
5.1. Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другое) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута |
ед. |
- |
- |
- |
8 |
8 |
5.2. Количество туристических маршрутов по городу Сургуту |
ед. |
- |
- |
- |
5 |
6 |
5.3. Количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута |
экз. |
- |
- |
- |
4 000 |
2300 |
6. Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | ||||||
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
7. Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | ||||||
7.1. Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания |
чел. |
77 |
110 |
120 |
120 |
120 |
7.2. Количество лагерей, открытых на базе подведомственных учреждений |
ед. |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | |
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа к информации, литературным ценностям национальной и мировой культуры | |
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы предоставит возможность для потребителей, независимо от наличия в районе проживания стационарной библиотеки, получить библиотечную услугу, повысит доступность библиотечного обслуживания для лиц с ограничениями жизнедеятельности, позволит сохранить имеющуюся доступность оказываемой услуги |
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | |
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | |
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению возможностей доступа населения к культурным ценностям, будет способствовать развитию музейного дела, привлечению в музей разновозрастной целевой аудитории и посетителей различных социальных групп населения. Увеличение возможности сохранения фондов и обеспечения их безопасности |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута | |
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы будет способствовать обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления. Детские школы искусств осуществляют развитие обучающихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - средние специальные учебные заведения - высшие учебные заведения). В связи с этим особое внимание следует уделять сохранению качества подготовки учащихся, организации мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей |
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы будет способствовать обеспечению условий для достижения обучающимися результатов учебной и творческой деятельности, в том числе результатов освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, достижению одаренными детьми высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, сохранению качества процесса оказываемых муниципальных услуг посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения необходимого учебного оборудования, компьютерной техники. Уровень оснащенности образовательного учреждения необходимым учебным оборудованием и его состояние напрямую влияют на качество предоставления услуги и удовлетворенность потребителей качеством оказываемой услуги |
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |
Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранения и развития народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению возможностей выбора проведения организованного досуга для потребителей услуги, будет способствовать организации продуктивной занятости и социально полезного досуга, расширению спектра услуг в области декоративно-прикладного искусства. Увеличение разнообразия культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей, предоставляет возможность увеличения количества потребителей услуги, позволит повысить их активность |
Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к увеличению возможностей создания новых концертных и театральных постановок, тем самым у жителей города появится больше возможностей познакомиться с лучшими образцами мирового искусства. Увеличение разнообразия предложений профессионального искусства предоставляет возможность увеличения количества потребителей услуги |
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | |
Цель подпрограммы: создание условия для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | |
Задача 7. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению спектра взаимодействия между муниципалитетом и туроператорами, работающими в сфере въездного туризма, будет способствовать развитию туристского дела, привлечению в город туристов |
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к увеличению объема, доступности и повышению качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, в том числе по предоставлению дополнительного образования детей в детских школах искусств, организации культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры, сохранению и популяризации историко-культурного наследия, обеспечению доступа населения к культурным ценностям |
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | |
Задача 9. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к обеспечению продуктивной занятости детей в каникулярный период, формированию и развитию интереса к занятию творчеством, возможности развития и применения своих творческих способностей в различных областях культуры и искусства. Увеличение разнообразия творческих мероприятий сферы культуры и искусства для детей в возрасте 6 - 12 лет предоставляет возможность сохранения количества потребителей услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
3.1. Решение задачи 1 "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек:
- формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек города;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий общедоступных библиотек;
- оцифровка библиотечного фонда, входящего в состав национального библиотечного фонда.
3.1.2. Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к информации в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы":
- формирование общенациональных информационных ресурсов (перевод документов в машиночитаемые форматы, участие в формировании сводных библиотечно-информационных ресурсах, обеспечение функционирования библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек);
- развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам (пополнение библиотечного фонда, обновление электронных баз данных);
- формирование нового социокультурного пространства (модернизация детских зон обслуживания, создание библиотечных пунктов).
3.2. Решение задачи 2 "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
3.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений:
- организация выставок и просветительских мероприятий;
- оцифровка музейных предметов и коллекций;
- укрепление материально-технической базы учреждений современным оборудованием музейного типа, что предполагает оснащение современным оборудованием для организации качественного обслуживания посетителей.
3.2.2. Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы":
- обеспечение доступности культурных ценностей;
- создание благоприятной среды и расширение спектра предоставляемых услуг в экспозициях музея (использование мультимедиа-оборудования, внедрение автоматизированного обслуживания посетителей, создание выставочных проектов, в том числе виртуальных).
3.2.3. Исполнение полномочий по созданию условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": создание информационной базы "Солдат Отечества".
3.3. Решение задачи 3 "Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки" и задачи 4 "Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств" подпрограммы планируется посредством реализации следующих основных мероприятий: обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств, в том числе:
3.3.1. Предоставление учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, субсидий на иные цели.
3.3.2. Реализация мероприятий в сфере дополнительного образования, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, в том числе:
- проведение творческих и культурно-просветительских мероприятий (городских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, концертов и других мероприятий по направлениям дополнительного образования);
- организация участия обучающихся в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, концертах и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования;
- проведение мастер-классов, творческих школ в целях оказания адресной методической помощи одаренным детям и преподавателям, работающим с одаренными детьми;
- проведение семинаров, конференций, совещаний по проблемам художественного образования, способствующих повышению уровня профессиональных компетенций преподавателей.
3.3.3. Развитие ресурсных центров и методических площадок на базе детских школ искусств, что предполагает проведение мероприятий, направленных на методическое обеспечение деятельности детских школ искусств, совершенствование технологий управления образовательным процессом, изучение, разработку и распространение лучшего педагогического опыта, эффективных методик и технологий по работе с одаренными детьми в области искусств.
3.3.4. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств, что предполагает оснащение детских школ искусств современным оборудованием, музыкальными инструментами для обеспечения образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными требованиями к условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
3.3.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (подпрограмма 4 "Реализация творческого потенциала жителей Югры"): поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования: совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках, организации творческих школ; модернизация материально-технической базы детских школ искусств, что предполагает оснащение детских школ искусств современным оборудованием, музыкальными инструментами для обеспечения образовательного процесса.
3.4. Решение задачи 5 "Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
3.4.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению организации досуга, самодеятельного народного творчества и народных художественных промыслов:
3.4.1.1. Предоставление учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
3.4.1.2. Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий:
- фестивалей, народных гуляний, городских и национальных праздников, конкурсов, конкурсно-познавательных и конкурсно-игровых программ, смотров, парадов, шествий, выставок, в том числе проведение мероприятий и торжественных вечеров;
- историко-краеведческих чтений, литературно-краеведческих гостиных, конференций, съездов;
- экспозиций, мастер-классов, тематических лекций, занятий, экологических маршрутов, экскурсий, проката аттракционов.
3.4.1.3. Организация работы клубных формирований по развитию самодеятельного народного творчества:
- проведение регулярных занятий в кружках, творческих коллективах, студиях любительского и местного традиционного народного художественного творчества;
- в любительских объединениях и клубах по интересам;
- организация участия занимающихся в клубных формированиях в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, концертах и других мероприятиях.
3.4.1.4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно- досугового типа, что предполагает оснащение учреждений современным оборудованием (световым, звуковым, мультимедийным оборудованием, одеждой сцены, музыкальными инструментами и современной мебелью) для организации качественного творческого процесса и решения композиционного пространства досуговых учреждений.
3.4.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016 - 2020 годы": содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций: обустройство и оборудование детской площадки "Забава" на территории муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр "Старый Сургут".
3.5. Решение задачи 6 "Поддержка и развитие профессионального искусства" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство:
3.5.1. Предоставление учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
3.5.2. Организация и проведение мероприятий профессионального искусства:
- организация и проведение концертов, спектаклей, филармонических уроков, тематических абонементов, музыкально-литературных вечеров, театрализованных представлений и игровых программ, музыкальных и театральных фестивалей;
- организация и проведение концертов приглашенных коллективов, солистов (гастроли).
3.5.3. Укрепление материально-технической базы учреждений профессионального искусства, что предполагает оснащение учреждений современным оборудованием (световым, звуковым, мультимедийным оборудованием, механикой и одеждой сцены, музыкальными инструментами и современной мебелью) для организации качественного творческого процесса и решения композиционного пространства учреждений.
3.6. Решение задачи 7 "Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города" планируется посредством реализации следующего мероприятия: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристских услуг для жителей и гостей города:
- организация выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другое), участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута;
- разработка новых туристских маршрутов и программ;
- разработка и издание информационной продукции о туристской привлекательности города Сургута.
Информация о программных мероприятиях, об объеме ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
3.7. Решение задачи 8 "Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
3.7.1. За период реализации программы планируется строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов:
- хореографической школы в микрорайоне ПИКС (введена в эксплуатацию);
- детской школы искусств в микрорайоне ПИКС;
- детской школы искусств в микрорайоне 25;
- детской хореографической школы в микрорайоне 20А;
- детской школы искусств в микрорайоне 31;
- детской школы искусств в микрорайоне 37;
- детской школы искусств в микрорайоне 28;
- Музейного квартала "Территория 60-ых" (музеефикация улицы Терешковой).
3.7.2. Выполнение работы по благоустройству территории МБУ ДО "Детская школа искусств N 1".
3.7.3. Выполнение проектных работ по реконструкции надворных построек на придворье памятника истории и культуры конца ХIХ века "Дом Г.С. Клепикова" (МБУК "Сургутский краеведческий музей").
3.7.4. Реконструкция надворных построек на придворье памятника истории и культуры конца ХIХ века "Дом Г.С. Клепикова" (МБУК "Сургутский краеведческий музей").
3.8. Решение задачи 9 "Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период" планируется посредством реализации мероприятия: организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе учреждений дополнительного образования детей:
3.8.1. Реализация творческих мероприятий и культурных акций по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, направленных на развитие интереса к занятиям творчеством, в том числе:
- проведение занятий музыки, хореографии, театрального искусства;
- проведение мастер-классов по изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству;
- проведение викторин, конкурсов;
- посещение музеев, бассейна.
3.8.2. Соблюдение нормативов СанПиН, в том числе на период работы лагеря:
- обеспечение детей питанием;
- медицинское обслуживание детей;
- страхование от несчастных случаев;
- транспортные перевозки детей.
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения, а также создание условий для развития туризма.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять посредством реализации мероприятий подпрограмм.
Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнение непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.
Администратор представляет в департамент финансов Администрации города годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение 5 рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в управление экономики и стратегического планирования об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативно-правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы может появится ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственным исполнителем (соисполнителем) и органами местного самоуправления городского округа (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными приложениями 1 - 7 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы".
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Критериями признания жалобы обоснованной является выявленное в рамках рассмотрения жалобы соответствие действительности, указанных в ней фактов, свидетельствующих о нарушении положений правовых актов, устанавливающих обязательные требования к предоставляемым муниципальным услугам (работам).
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте
на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования, (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|||||||||||||||||||||||||
Комплексная цель программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
600 010 |
611 010 |
615 510 |
620 010 |
624 510 |
624 510 |
760 510 |
765 510 |
770 510 |
775 510 |
781 010 |
786 510 |
918 010 |
11 235 685 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед. |
1 346 |
1 544 |
821 |
826 |
838 |
847 |
859 |
876 |
890 |
906 |
924 |
950 |
973 |
998 |
1 045 |
1 074 |
1 106 |
16 823 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. |
1 726 |
2 074 |
1 849 |
1 860 |
1 867 |
1 868 |
1 870 |
1 872 |
1 874 |
1 876 |
1 878 |
1 888 |
1 890 |
1 892 |
1 894 |
1 896 |
1 898 |
31 972 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
10 |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
127 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
2 170 |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
600 010 |
611 010 |
615 510 |
620 010 |
624 510 |
624 510 |
760 510 |
765 510 |
770 510 |
775 510 |
781 010 |
786 510 |
918 010 |
11 235 685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе: |
2 751 996 705 |
136 401 351 |
153 511 438 |
171 439 892,39 |
163 352 338 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
687 540 |
287 540 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 751 309 165 |
136 113 811 |
153 111 438 |
171 439 892,39 |
163 352 338 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе: |
2 628 365 417 |
129 904 413 |
147 037 014 |
164 231 560 |
156 119 880 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
|
Количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
600 010 |
611 010 |
615 510 |
620 010 |
624 510 |
624 510 |
760 510 |
765 510 |
770 510 |
775 510 |
781 010 |
786 510 |
918 010 |
11 235 685 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
687 540 |
287 540 |
400 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
35 |
35 |
37 |
36 |
36 |
35 |
35 |
34 |
34 |
51 |
51 |
50 |
50 |
49 |
49 |
48 |
64 |
64 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 627 677 877 |
129 616 873 |
146 637 014 |
164 231 560 |
156 119 880 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
156 236 350 |
|
Количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
319 |
373 |
426 |
476 |
526 |
576 |
591 |
596 |
601 |
606 |
611 |
615 |
619 |
624 |
629 |
631 |
635 |
635 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, % |
73 |
73 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
70 |
71 |
71 |
72 |
72 |
72 |
73 |
69 |
69 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество пользователей муниципальной услуги, чел. |
194 333 |
199 904 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
225 100 |
228 100 |
247 200 |
250 200 |
253 700 |
257 200 |
260 700 |
264 200 |
267 700 |
287 300 |
3 692 608 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество удалённых пользователей муниципальной услуги, чел. |
142 089 |
145 724 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
171 000 |
174 000 |
177 000 |
180 500 |
184 000 |
187 500 |
191 000 |
194 500 |
198 000 |
2 587 313 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, % |
12,2 |
10,0 |
15,0 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед. |
43 430 |
55 390 |
49 500 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
872 530 |
||||||||||||||||||||||
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе: |
123 631 288 |
6 496 938 |
6 474 424 |
7 208 332,39 |
7 232 458 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
соадминистратор (ДГХ) |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
123 631 288 |
6 496 938 |
6 474 424 |
7 208 332,39 |
7 232 458 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
7 401 472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
- за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры |
всего, в том числе: |
12 540 223 |
2 659 600 |
726 759 |
3 130 100 |
2 906 470 |
3 117 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ККиТ) |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 632 |
1 630 |
1 620 |
1 639 |
1 658 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 658 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
181 800 |
|
81 700 |
100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных баз данных, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 534 600 |
2 290 600 |
548 300 |
2 575 500 |
2 470 500 |
2 649 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 823 823 |
369 000 |
96 759 |
454 500 |
435 970 |
467 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед. |
3 118 |
3 740 |
3 000 |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 858 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед. |
33 |
- |
2 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе: |
2 764 536 928 |
139 060 951 |
154 238 197 |
174 569 992,39 |
166 258 808 |
166 755 116 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
181 800 |
0 |
81 700 |
100 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 222 140 |
2 578 140 |
948 300 |
2 575 500 |
2 470 500 |
2 649 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 753 132 988 |
136 482 811 |
153 208 197 |
171 894 392,39 |
163 788 308 |
164 105 416 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
163 637 822 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед. |
1 346 |
1 544 |
821 |
826 |
838 |
847 |
859 |
876 |
890 |
906 |
924 |
950 |
973 |
998 |
1 045 |
1 074 |
1 106 |
16 823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе: |
1 738 096 482 |
113 271 008 |
114 705 284 |
102 734 615,02 |
99 384 556 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 215 000 |
0 |
700 000 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 732 903 051 |
111 628 808 |
111 669 053 |
102 219 615,02 |
99 384 556 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431 |
1 642 200 |
2 336 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе: |
1 596 818 071 |
99 726 603 |
106 967 474 |
95 369 451 |
91 279 998 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
администратор (ККиТ) |
Количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
54 |
55 |
56 |
57 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
60 |
60 |
60 |
61 |
61 |
61 |
1 068 |
||||||||||||||||||||||
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
1 255 |
1 447 |
767 |
771 |
782 |
790 |
800 |
817 |
831 |
847 |
865 |
890 |
913 |
938 |
984 |
1 013 |
1 045 |
15 755 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 215 000 |
|
700 000 |
515 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество потребителей услуги, чел. |
59 555 |
54 876 |
34 352 |
34 404 |
34 456 |
34 608 |
34 660 |
34 813 |
34 866 |
34 919 |
34 972 |
35 025 |
35 178 |
35 231 |
35 394 |
35 437 |
35 490 |
638 236 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 591 624 640 |
98 084 403 |
103 931 243 |
94 854 451 |
91 279 998 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
92 574 965 |
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
26,1 |
35,9 |
19,3 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431 |
1 642 200 |
2 336 231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, % |
16,7 |
43,3 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе: |
141 278 411 |
13 544 405 |
7 737 810 |
7 365 164,02 |
8 104 558 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
соадминистратор (ДГХ) |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
141 278 411 |
13 544 405 |
7 737 810 |
7 365 164,02 |
8 104 558 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
8 040 498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2016-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи". - создание информационной базы "Солдат Отечества" |
всего, в том числе: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ККиТ) |
Количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - реставрация и консервация музейных фондов |
всего, в том числе: |
427 300 |
221 300 |
0 |
0 |
0 |
206 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ККиТ) |
Количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед. |
25 |
- |
- |
- |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
396 400 |
221 300 |
|
|
|
175 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
30 900 |
|
|
|
|
30 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе: |
1 738 623 782 |
113 592 308 |
114 705 284 |
102 734 615,02 |
99 384 556 |
100 821 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 711 400 |
321 300 |
700 000 |
515 000 |
0 |
175 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 732 933 951 |
111 628 808 |
111 669 053 |
102 219 615,02 |
99 384 556 |
100 646 363 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
100 615 463 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
3 978 431 |
1 642 200 |
2 336 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1., 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе: |
5 830 433 245 |
334 912 517 |
374 761 185 |
361 847 562,10 |
349 577 701 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
101 841 236 |
0 |
63 603 036 |
38 238 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 728 592 009 |
334 912 517 |
311 158 149 |
323 609 362,10 |
349 577 701 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе: |
5 498 556 096 |
324 408 470 |
258 178 448 |
310 692 061 |
338 608 919 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
администратор (ДКМПиС) |
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, % |
24,0 |
28,8 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, % |
80 |
82,6 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 497 956 096 |
324 408 470 |
257 578 448 |
310 692 061 |
338 608 919 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
328 205 246 |
|
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
4,3 |
2,1 |
0,5 |
0,9 |
0,3 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
68 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед. |
47 |
50 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
674 |
||||||||||||||||||||||
- повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе: |
147 146 735 |
0 |
106 896 000 |
40 250 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед. |
- |
7 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
101 241 236 |
|
63 003 036 |
38 238 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
- за счет средств местного бюджета |
45 905 499 |
|
43 892 964 |
2 012 535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
- за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных детских школ искусств |
Всего, в том числе: |
184 730 414 |
10 504 047 |
9 686 737 |
10 904 766,10 |
10 968 782 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
соадминистратор (ДГХ) |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
184 730 414 |
10 504 047 |
9 686 737 |
10 904 766,10 |
10 968 782 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
10 974 314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2., 4.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; - совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
всего, в том числе: |
7 406 046 |
2 665 000 |
581 400 |
1 225 882 |
1 746 235 |
1 187 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед. |
11 |
4 |
5 |
9 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 293 000 |
2 263 100 |
494 200 |
1 042 000 |
1 484 300 |
1 009 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 113 046 |
401 900 |
87 200 |
183 882 |
261 935 |
178 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе: |
5 837 839 291 |
337 577 517 |
375 342 585 |
363 073 444,10 |
351 323 936 |
340 367 089 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
108 134 236 |
2 263 100 |
64 097 236 |
39 280 200 |
1 484 300 |
1 009 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 729 705 055 |
335 314 417 |
311 245 349 |
323 793 244,10 |
349 839 636 |
339 357 689 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
339 179 560 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. |
1 726 |
2 074 |
1 849 |
1 860 |
1 867 |
1 868 |
1 870 |
1 872 |
1 874 |
1 876 |
1 878 |
1 888 |
1 890 |
1 892 |
1 894 |
1 896 |
1 898 |
31 972 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе: |
3 767 807 895 |
240 891 157 |
229 960 159 |
224 334 925,48 |
224 029 882 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
400 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 717 142 414 |
217 159 002 |
203 226 833 |
224 134 925,48 |
224 029 882 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
219 122 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481 |
23 732 155 |
26 533 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе: |
3 650 629 206 |
234 481 398 |
224 036 855 |
217 409 222 |
217 064 368 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе: |
1 083 |
1 243 |
1 228 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
20 811 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
252 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
4 252 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
400 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество клубных формирований, ед. |
69 |
71 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 599 963 725 |
210 749 243 |
197 303 529 |
217 209 222 |
217 064 368 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
212 125 951 |
|
Численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел. |
393 683 |
338 697 |
328 622 |
331 622 |
334 822 |
337 822 |
340 822 |
343 822 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
5 947 378 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481 |
23 732 155 |
26 533 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность занимающихся в клубных формированиях, чел. |
1 642 |
1 526 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1465 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе: |
108 360 285 |
5 911 206 |
5 392 878 |
6 406 408,48 |
6 446 219 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
соадминистратор (ДГХ) |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
108 360 285 |
5 911 206 |
5 392 878 |
6 406 408,48 |
6 446 219 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
6 477 198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе: |
8 818 404 |
498 553 |
530 426 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
соадминистратор (ДГХ) |
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
157 |
169 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
2 186 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 818 404 |
498 553 |
530 426 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
519 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций |
всего, в том числе: |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы - Детская площадка "Забава", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 940 000 |
5 940 000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
всего, в том числе: |
4 114 026 992 |
293 736 486 |
263 495 453 |
236 899 866 |
238 481 761 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
администратор (ДКМПиС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 025 100 584 |
251 685 406 |
218 620 125 |
234 899 866 |
238 481 761 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408 |
42 051 080 |
44 875 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе: |
4 114 026 992 |
293 736 486 |
263 495 453 |
236 899 866 |
238 481 761 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед. |
643 |
831 |
621 |
632 |
634 |
635 |
637 |
639 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
11 161 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел. |
109 060 |
113 449 |
102 660 |
107 500 |
111 700 |
116 300 |
117 500 |
118 700 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 300 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
2 083 969 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 025 100 584 |
251 685 406 |
218 620 125 |
234 899 866 |
238 481 761 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
237 031 802 |
|
Количество новых постановок, ед. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
692 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408 |
42 051 080 |
44 875 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных проектов, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 6.2. "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре на 2016 - 2020 годы" |
всего, в том числе: |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство" (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы") |
всего, в том числе: |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество учреждений, реализациющих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры" |
всего, в том числе: |
7 888 834 887 |
540 627 643 |
493 455 612 |
462 234 791,48 |
462 511 643 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 340 000 |
5 940 000 |
200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 742 302 998 |
468 904 408 |
421 846 958 |
459 034 791,48 |
462 511 643 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
456 154 246 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889 |
65 783 235 |
71 408 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Цель отдельного подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 7. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе: |
1 549 490 |
0 |
447 782 |
1 101 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ККиТ) |
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
130 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
4 000 |
2 300 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
36 000 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 549 490 |
|
447 782 |
1 101 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе: |
1 549 490 |
0 |
447 782 |
1 101 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 549 490 |
0 |
447 782 |
1 101 708 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
519 057 413 |
50 796 000 |
259 071 486 |
175 396 580 |
14 358 224 |
19 435 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500 |
45 716 000 |
139 069 500 |
160 337 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
173 934 913 |
5 080 000 |
120 001 986 |
15 059 580 |
14 358 224 |
19 435 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе: |
104 542 280 |
0 |
104 542 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
соадминистратор (ДАиГ) |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
104 542 280 |
|
104 542 280 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС |
всего, в том числе: |
374 101 006 |
50 796 000 |
154 529 206 |
168 775 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
соадминистратор (ДАиГ) |
Степень готовности объекта, % |
15 |
63,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500 |
45 716 000 |
139 069 500 |
160 337 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
28 978 506 |
5 080 000 |
15 459 706 |
8 438 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25 |
всего, в том числе |
10 371 840 |
0 |
0 |
1 358 630 |
9 013 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
соадминистратор (ДАиГ) |
Количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности проекта, % |
- |
- |
13 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 371 840 |
|
|
1 358 630 |
9 013 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
30 042 287 |
0 |
0 |
5 262 150 |
5 345 014 |
19 435 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество вводимых объектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности объекта, % |
- |
- |
17,5 |
35,3 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
30 042 287 |
|
|
5 262 150 |
5 345 014 |
19 435 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
29 671 856 |
0 |
4 372 308 |
6 077 299 |
19 222 249,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
29 671 856 |
0 |
4 372 308 |
6 077 299 |
19 222 249,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
1 803 021 |
0 |
0 |
1 803 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество выполненных работ по установке ограждения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 803 021 |
|
|
1 803 021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12" |
всего, в том числе |
4 278 241 |
0 |
4 278 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 278 241 |
|
4 278 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр" |
всего, в том числе |
94 067 |
0 |
94 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
94 067 |
|
94 067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2.4. "МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
19 582 152 |
0 |
0 |
359 903 |
19 222 249,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
соадминистратор (ДАиГ) |
Количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности проекта, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
19 582 152 |
|
0 |
359 903 |
19 222 249,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Сургутской художественной галереи "Стерх" |
всего, в том числе |
3 914 375 |
0 |
0 |
3 914 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 914 375 |
|
0 |
3 914 375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.3. Снос объектов недвижимости |
всего, в том числе |
490 969 |
0 |
245 867 |
245 101,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
490 969 |
0 |
245 867 |
245 101,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N 5) |
всего, в том числе: |
245 867 |
0 |
245 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
соадминистратор (ДАиГ) |
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
245 867 |
|
245 867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |
всего, в том числе |
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
549 220 238 |
50 796 000 |
263 689 661 |
181 718 980,62 |
33 580 473,06 |
19 435 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500 |
45 716 000 |
139 069 500 |
160 337 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
204 097 738 |
5 080 000 |
124 620 161 |
21 381 980,62 |
33 580 473,06 |
19 435 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
2 170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 9. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе подведомственных учреждений |
всего, в том числе |
11 268 374 |
1 103 035 |
1 103 605 |
1 173 798 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 986 417 |
227 490 |
228 060 |
586 899 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 981 957 |
725 545 |
725 545 |
586 899 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей |
всего, в том числе |
9 973 404 |
455 550 |
456 120 |
1 173 798 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество лагерей, открытых на базе подведомственных учреждений, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 986 417 |
227 490 |
228 060 |
586 899 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 986 987 |
228 060 |
228 060 |
586 899 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
1 294 970 |
647 485 |
647 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
администратор (ДКМПиС) |
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
2 170 |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
994 970 |
497 485 |
497 485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
11 268 374 |
1 103 035 |
1 103 605 |
1 173 798 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
563 424 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 986 417 |
227 490 |
228 060 |
586 899 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 981 957 |
725 545 |
725 545 |
586 899 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
18 791 872 991 |
1 182 757 454 |
1 402 982 726 |
1 286 607 329,61 |
1 113 622 840 |
1 084 096 461 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
1 060 150 515 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
181 800 |
0 |
81 700 |
100 100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
480 516 693 |
57 046 030 |
205 243 096 |
206 494 599,00 |
4 236 512 |
4 115 912 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
18 169 704 178 |
1 058 135 989 |
1 123 763 045 |
1 080 012 630,61 |
1 109 386 328 |
1 079 980 549 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
1 059 868 803 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
141 470 320 |
67 575 435 |
73 894 885 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта |
всего, в том числе |
17 711 336 566 |
1 095 006 305 |
1 113 843 098 |
1 078 834 554,00 |
1 052 116 069 |
1 050 683 684 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
1 026 737 738 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
181 800 |
0 |
81 700 |
100 100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
134 679 193 |
11 330 030 |
66 173 596 |
45 442 599,00 |
4 236 512 |
4 115 912 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
281 712 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
17 435 005 253 |
1 016 100 840 |
973 692 917 |
1 033 291 855 |
1 047 879 557 |
1 046 567 772 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
1 026 456 026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
141 470 320 |
67 575 435 |
73 894 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
566 818 803 |
36 955 149 |
29 822 275 |
32 403 965,99 |
33 271 312 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
566 818 803 |
36 955 149 |
29 822 275 |
32 403 965,99 |
33 271 312 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
33 412 777 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
509 088 247 |
50 796 000 |
259 317 353 |
170 739 434,62 |
28 235 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500 |
45 716 000 |
139 069 500 |
160 337 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
163 720 645 |
5 080 000 |
120 247 853 |
10 402 434,62 |
28 235 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Комплексная цель программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
600 010 |
611 010 |
615 510 |
620 010 |
624 510 |
624 510 |
760 510 |
765 510 |
770 510 |
775 510 |
781 010 |
786 510 |
918 010 |
11 235 685 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед. |
1 346 |
1 544 |
821 |
826 |
838 |
847 |
859 |
876 |
890 |
906 |
924 |
950 |
973 |
998 |
1 045 |
1 074 |
1 106 |
16 823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. |
1 726 |
2 074 |
1 849 |
1 860 |
1 867 |
1 868 |
1 870 |
1 872 |
1 874 |
1 876 |
1 878 |
1 888 |
1 890 |
1 892 |
1 894 |
1 896 |
1 898 |
31 972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
2257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
10 |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
2 170 |
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
26 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
7 844 742 569,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
120 000 000,00 |
624 361 545,50 |
147 900 235,50 |
415 660 446,00 |
685 660 446,00 |
846 032 286,00 |
901 833 150,00 |
866 833 150,00 |
1 126 461 310,00 |
698 333 333,00 |
383 333 333,00 |
383 333 334,00 |
340 000 000,00 |
300 000 000,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
26 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 075 042 525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 000 000,00 |
572 215 414,50 |
125 400 235,50 |
415 660 446,00 |
685 660 446,00 |
820 660 446,00 |
581 815 179,00 |
572 815 179,00 |
887 815 179,00 |
570 000 000,00 |
255 000 000,00 |
255 000 000,00 |
0,00 |
225 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 769 700 044,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
12 000 000,00 |
52 146 131,00 |
22 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 371 840,00 |
320 017 971,00 |
294 017 971,00 |
238 646 131,00 |
128 333 333,00 |
128 333 333,00 |
128 333 334,00 |
340 000 000,00 |
75 000 000,00 |
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Мероприятие 8.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне N 20А |
всего, в том числе |
125 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
120 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
108 000 000,00 |
|
|
|
108 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
12 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств в микрорайоне 25 |
всего, в том числе |
496 461 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
496 461 310,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
446 815 179,00 |
|
|
|
|
446 815 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
49 646 131,00 |
|
|
|
|
49 646 131,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 31 |
Всего, в том числе: |
506 833 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 371 840,00 |
496 461 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
446 815 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446 815 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 017 971,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 371 840,00 |
49 646 131,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
Мероприятие 8.1.4. Детская школа искусств в микрорайоне 37 |
всего, в том числе |
506 833 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 371 840,00 |
496 461 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
446 815 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446 815 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 017 971,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 371 840,00 |
49 646 131,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
Мероприятие 8.1.5. Детская школа искусств в микрорайоне 28 |
всего, в том числе |
506 833 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
10 371 840,00 |
496 461 310,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
446 815 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446 815 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 017 971,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 371 840,00 |
49 646 131,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
Мероприятие 8.1.6. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне 19 (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.7. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне 20А (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.8. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне 31А (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.9. Культурно-досуговый комплекс в п.Кедровый (отдельно стоящее помещение) |
всего, в том числе |
170 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
170 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.10. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне ПИКС (отдельно стоящее помещение) |
всего, в том числе |
125 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
125 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.11. Культурно-досуговый комплекс по ул.Нагорной (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.12. Культурно-досуговый комплекс в п.Черный мыс (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.13. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне 4 (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.14. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне 13А (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.15. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне А (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.16. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне 5А (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.17. Культурно-досуговый комплекс по пр.Набережный (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.18. Культурно-досуговый комплекс в п.Снежный (отдельно стоящее помещение) |
всего, в том числе |
170 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
170 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.19. Культурно-досуговый комплекс в п.Таежный (отдельно стоящее помещение) |
всего, в том числе |
170 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
170 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.20. Культурно-досуговый комплекс в микрорайоне 42 (встроенно-пристроенное помещение) |
всего, в том числе |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
1 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.21. Создание музейного квартала (территория 60-х) включающего мемориальный комплекс геологов-первопроходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой |
всего, в том числе |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
22 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
25 000 000,00 |
|
|
|
|
2 500 000,00 |
22 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
Мероприятие 8.1.22. Проект "Развитие деятельности театра актера и куклы" (строительство театра) |
всего, в том числе |
300 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
135 000 000,0 |
135 000 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.23. Проект "Сургутский кремль", мкр. 9-10 |
всего, в том числе |
280 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
252 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 000 000,0 |
126 000 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
28 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 000,00 |
14 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.24. Проект "Музыкально-драматический театр (с открытой сценой для творческих инициатив для творческой молодежи)" |
всего, в том числе |
850 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
283 333 333,00 |
283 333 333,00 |
283 333 334,00 |
|
|
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
765 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255 000 000,00 |
255 000 000,00 |
255 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
85 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 333 333,00 |
28 333 333,00 |
28 333 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.25. Проект "Информационно-библиотечные центры" |
всего, в том числе |
145 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
145 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.26. Многофункциональный культурный комплекс, включающий центр досуга и творчества" (зал на 250 мест) |
всего, в том числе |
250 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 000,00 |
ДАиГ |
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
1 |
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
225 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
1 712 784 600,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 333 595,00 |
139 333 595,00 |
230 922 470,10 |
380 922 470,10 |
383 922 470,10 |
50 000 000,00 |
38 350 000,00 |
175 000 000,00 |
175 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество выполненных проектных работ, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 459 291 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 400 235,50 |
125 400 235,50 |
207 830 223,00 |
342 830 223,00 |
342 830 223,00 |
0,00 |
0,00 |
157 500 000,00 |
157 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
за счет средств местного бюджета |
253 493 460,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 933 359,50 |
13 933 359,50 |
23 092 247,10 |
38 092 247,10 |
41 092 247,10 |
50 000 000,00 |
38 350 000,00 |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Количество выполненных работ по благоустройству территории учреждений культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
Мероприятие 8.2.1. МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
278 667 190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 333 595,00 |
139 333 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
250 800 471,00 |
|
|
|
|
125 400 235,50 |
125 400 235,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
27 866 719,00 |
|
|
|
|
13 933 359,50 |
13 933 359,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2.2. Проект "Реконструкция "ДК Строитель" |
всего, в том числе |
692 767 410,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 922 470,10 |
230 922 470,10 |
230 922 470,10 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
623 490 669,00 |
|
|
|
|
|
|
207 830 223,00 |
207 830 223,00 |
207 830 223,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
69 276 741,30 |
|
|
|
|
|
|
23 092 247,10 |
23 092 247,10 |
23 092 247,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2.3. Проект "Реконструкция Городского парка культуры и отдыха, с присоединением к существующей площади дополнительных 5 га"" |
всего, в том числе |
300 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
135 000 000,0 |
135 000 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2.4. Проект "Сургутский острог", 7 мкр. (Реконструкция) |
всего, в том числе |
350 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
175 000 000,00 |
175 000 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
315 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157 500 000,00 |
157 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.2.5. Проект "Реконструкция надворного комплекса "Купеческая усадьба" мкр.9-10 (Памятник истории и культуры ХIХ века "Дом купца Клепикова А.Г." в г. Сургуте. Надворные постройки) |
всего, в том числе |
53 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
53 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
Мероприятие 8.2.6. МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1 |
всего, в том числе |
38 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество выполненных работ по благоустройству территории учреждений культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
38 350 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 350 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по отдельным мероприятиям задачи 8 |
всего, в том числе |
9 557 527 169,30 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
120 000 000,00 |
763 695 140,50 |
287 233 830,50 |
646 582 916,10 |
1 066 582 916,10 |
1 229 954 756,10 |
951 833 150,00 |
905 183 150,00 |
1 301 461 310,00 |
873 333 333,00 |
383 333 333,00 |
383 333 334,00 |
340 000 000,00 |
300 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 534 333 665,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 000 000,00 |
697 615 650,00 |
250 800 471,00 |
623 490 669,00 |
1 028 490 669,00 |
1 163 490 669,00 |
581 815 179,00 |
572 815 179,00 |
1 045 315 179,00 |
727 500 000,00 |
255 000 000,00 |
255 000 000,00 |
0,00 |
225 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 023 193 504,30 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
12 000 000,00 |
66 079 490,50 |
36 433 359,50 |
23 092 247,10 |
38 092 247,10 |
66 464 087,10 |
370 017 971,00 |
332 367 971,00 |
256 146 131,00 |
145 833 333,00 |
128 333 333,00 |
128 333 334,00 |
340 000 000,00 |
75 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
9 557 527 169,30 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
120 000 000,00 |
763 695 140,50 |
287 233 830,50 |
646 582 916,10 |
1 066 582 916,10 |
1 229 954 756,10 |
951 833 150,00 |
905 183 150,00 |
1 301 461 310,00 |
873 333 333,00 |
383 333 333,00 |
383 333 334,00 |
340 000 000,00 |
300 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 534 333 665,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 000 000,00 |
697 615 650,00 |
250 800 471,00 |
623 490 669,00 |
1 028 490 669,00 |
1 163 490 669,00 |
581 815 179,00 |
572 815 179,00 |
1 045 315 179,00 |
727 500 000,00 |
255 000 000,00 |
255 000 000,00 |
0,00 |
225 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 023 193 504,30 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
12 000 000,00 |
66 079 490,50 |
36 433 359,50 |
23 092 247,10 |
38 092 247,10 |
66 464 087,10 |
370 017 971,00 |
332 367 971,00 |
256 146 131,00 |
145 833 333,00 |
128 333 333,00 |
128 333 334,00 |
340 000 000,00 |
75 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
*(1) С 2016 года показатели ГСИ "СТЕРХ" будут учитываться в подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 августа 2016 г. N 6535 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.