Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Мегиона
от 10 августа 2016 г. N 1981
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе город
Мегион на 2014 -2020 годы"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы"
Номер основного мероприятия |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма I Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | |||||||||||
Цель: "Сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела" | |||||||||||
Задачи: Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек; Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям; Создание современной, комфортной среды в учреждениях культуры; Совершенствование эстетического облика города | |||||||||||
1. Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа (1.1.) | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек (комплектование, перевод в машиночитаемые форматы, реставрация, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата) |
МБУ "ЦБС" |
всего |
8 160,7 |
1 369,0 |
621,0 |
1 442,7 |
1 182,0 |
1 182,0 |
1 182,0 |
1 182,0 |
федеральный бюджет |
91,7 |
0 |
13,8 |
16,7 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
|||
бюджет автономного округа |
3 190,0 |
721,5 |
91,1 |
617,0 |
440,1 |
440,1 |
440,1 |
440,1 |
|||
местный бюджет |
4 879,0 |
647,5 |
516,1 |
809,0 |
726,6 |
726,6 |
726,6 |
726,6 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей (слепые и слабовидящие, лица преклонного возраста и с физическими недостатками, в силу которых они не могут самостоятельно посещать библиотеки, пользователи библиотек детского и юношеского возраста), жителей сельской местности. Поддержка литературных объединений |
МБУ "ЦБС" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.3. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет, сводные ресурсы, библиотечные пункты) |
МБУ "ЦБС" |
всего |
1 843,7 |
254,1 |
319,1 |
254,1 |
254,1 |
254,1 |
254,1 |
254,1 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 363,5 |
215,9 |
68,0 |
216,0 |
215,9 |
215,9 |
215,9 |
215,9 |
|||
местный бюджет |
480,2 |
38,2 |
251,1 |
38,1 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
МБУ "ЦБС" |
всего |
846,1 |
141,0 |
0 |
141,1 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
719,5 |
119,9 |
0 |
120,0 |
119,9 |
119,9 |
119,9 |
119,9 |
|||
местный бюджет |
126,6 |
21,1 |
0 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по мероприятию 1 |
|
всего |
10 850,5 |
1 764,1 |
940,1 |
1 837,9 |
1 577,1 |
1 577,1 |
1 577,1 |
1 577,1 |
федеральный бюджет |
91,7 |
0 |
13,8 |
16,7 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
|||
бюджет автономного округа |
5273 |
1057,3 |
159,1 |
953,0 |
775,9 |
775,9 |
775,9 |
775,9 |
|||
местный бюджет |
5 485,8 |
706,8 |
767,2 |
868,2 |
785,9 |
785,9 |
785,9 |
785,9 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Развитие музейного дела (2.1.) | |||||||||||
2.1. |
Оснащение музейных фондов специализированным оборудованием
|
МАУ "Экоцентр" |
всего |
56,2 |
56,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
56,2 |
56,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Информатизация музея |
МАУ "Экоцентр" |
всего |
2 264,5 |
132,0 |
0 |
132,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
2 264,5 |
132,0 |
0 |
132,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музея |
МАУ "Экоцентр" |
всего |
20,0 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
20,0 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по мероприятию 2 |
|
всего |
2 340,7 |
208,2 |
0 |
132,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
2 340,7 |
208,2 |
0 |
132,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Укрепление материально-технической базы учреждений (3.1.) | |||||||||||
3.1. |
Устранение предписаний ОГПН |
Учреждения культуры |
всего |
283,3 |
103,3 |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
283,3 |
103,3 |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Ремонт муниципальных учреждений культуры |
Учреждения культуры, МКУ "Капитальное строительство" |
всего |
15 329,2 |
1 521,7 |
1 732,5 |
4 075,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
500,00 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
14 829,2 |
1 521,7 |
1 732,5 |
3 575,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Обновление материально-технической базы |
Учреждения дополнительного образования
Учреждения культуры |
всего |
20 582,2 |
5 359,5 |
1 450,0 |
3 260,7 |
2 628,0 |
2 628,0 |
2 628,0 |
2 628,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
14 888,0 |
2 654,3 |
617,7 |
2 680,8 |
2 233,8 |
2 233,8 |
2 233,8 |
2 233,8 |
|||
местный бюджет |
5 694,2 |
2 705,2 |
832,3 |
579,9 |
394,2 |
394,2 |
394,2 |
394,2 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по мероприятию 3 |
|
всего |
36 194,7 |
6 984,5 |
3 362,5 |
7 335,7 |
4 628,0 |
4 628,0 |
4 628,0 |
4 628,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
15 388,0 |
2 654,3 |
617,7 |
3 180,8 |
2 233,8 |
2 233,8 |
2 233,8 |
2 233,8 |
|||
местный бюджет |
22 806,7 |
4 330,2 |
2 744,8 |
4 154,9 |
2 394,2 |
2 394,2 |
2 394,2 |
2 394,2 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического облика города (4.1) | |||||||||||
4.1. |
Благоустройство мемориала "Аллея Славы" |
МКУ "Капитальное строительство" |
всего |
79,7 |
0 |
0 |
79,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
79,7 |
0 |
0 |
79,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.2. |
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности автономным учреждениям |
МАУ "Экоцентр" |
всего |
10 379,41 |
0 |
0 |
10 379,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
4 296,0 |
0 |
0 |
4 296,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
6 083,41 |
0 |
0 |
6 083,41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по мероприятию 4 |
|
всего |
10 459,1 |
0 |
0 |
10 459,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
4 296,0 |
0 |
0 |
4 296,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
6163,1 |
0 |
0 |
6163,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
59 845,0 |
8 956,8 |
4 302,6 |
19 765,2 |
6 705,1 |
6 705,1 |
6 705,1 |
6 705,1 |
федеральный бюджет |
91,7 |
0 |
13,8 |
16,7 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
|||
бюджет автономного округа |
24 957,0 |
3 711,6 |
776,8 |
8 429,8 |
3 009,7 |
3 009,7 |
3 009,7 |
3 009,7 |
|||
местный бюджет |
34 796,3 |
5 245,2 |
3 512,0 |
11 318,7 |
3 680,1 |
3 680,1 |
3 680,1 |
3 680,1 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма II Укрепление единого культурного пространства в городском округе | |||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа | |||||||||||
Задачи: Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи городского округа Создание условий для развития профессионального и самодеятельного искусства | |||||||||||
1. Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи (1.1.) | |||||||||||
1.1. |
Поиск, выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
Детские школы искусств, Детская художественная школа |
всего |
1 701,4 |
235,4 |
66,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
73,0 |
73,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
1 628,4 |
162,4 |
66,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по основному мероприятию 1 |
|
всего |
1 701,4 |
235,4 |
66,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
73,0 |
73,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
1628,4 |
162,4 |
66,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Основное мероприятие 2 "Развитие профессионального искусства и создание условий для художественно-творческой деятельности" | |||||||||||
2.1. |
Создание новых концертных и театральных постановок |
МАУ "Театр музыки" |
всего |
1 793,8 |
479,9 |
113,9 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
1 793,8 |
479,9 |
113,9 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Проведение государственных, народных, календарных, профессиональных праздников |
Учреждения культуры
Администрация города
|
всего |
30 550,7 |
6 162,6 |
9 150,6 |
3 637,5 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
100,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
25 950,7 |
6 162,6 |
4 650,6 |
3 537,5 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
|||
привлеченные средства |
4 500,0 |
0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Творческая деятельность Центра национальных культур, содействие творческой самореализации социально-незащищенных категорий граждан |
Учреждения культуры |
всего |
115,9 |
115,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
115,9 |
115,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по мероприятию 2 |
|
всего |
32 460,4 |
6 758,4 |
9 264,5 |
3 637,5 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
100,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
27 860,4 |
6 758,4 |
4 764,5 |
3 537,5 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
|||
привлеченные средства |
4 500,0 |
0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
34 161,8 |
6 993,8 |
9 330,5 |
3 837,5 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
173,0 |
73,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
29 488,8 |
6 920,8 |
4 830,5 |
3 737,5 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|||
привлеченные средства |
4 500,0 |
0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма III Развитие внутреннего и въездного туризма | |||||||||||
Цель: Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городском округе, расширения спектра туристических услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан | |||||||||||
Задача: Популяризация внутреннего туризма | |||||||||||
1. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли | |||||||||||
1.1 |
Изготовление печатной продукции, проведение семинаров, конференций |
МАУ "Экоцентр" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Расширение спектра туристских услуг | |||||||||||
2.1. |
Создание новых туристических маршрутов, приобретение туристического инвентаря |
МАУ "Экоцентр" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма IV Реализации единой государственной политики в отрасли культура | |||||||||||
Цель: Совершенствование системы управления культурой в городском округе | |||||||||||
Задача: Развитие и организационное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города | |||||||||||
Основное мероприятие 4 Развитие и обеспечение деятельности учреждений | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
Учреждения культуры |
всего |
1 897 407,4 |
275 135,6 |
285 829,9 |
286 608,5 |
282 485,9 |
282 485,9 |
242 430,8 |
242 430,8 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
173 777,1 |
5 139,6 |
39 952,9 |
48 574,4 |
40 055,1 |
40 055,1 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
1 723 630,3 |
269 996,0 |
245 877,0 |
238 034,1 |
242 430,8 |
242 430,8 |
242 430,8 |
242430,8 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
1 897 407,4 |
275 135,6 |
285 829,9 |
286 608,5 |
282 485,9 |
282 485,9 |
242 430,8 |
242 430,8 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа |
173 777,1 |
5 139,6 |
39 952,9 |
48 574,4 |
40 055,1 |
40 055,1 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
1 723 630,3 |
269 996,0 |
245 877,0 |
238 034,1 |
242 430,8 |
242 430,8 |
242 430,8 |
242 430,8 |
|||
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
Учреждения культуры |
всего |
1 991 414,2 |
291 086,2 |
299 463,0 |
310 211,2 |
292 691,0 |
292 691,0 |
252 635,9 |
252 635,9 |
федеральный бюджет |
91,7 |
0 |
13,8 |
16,7 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
|||
бюджет автономного округа |
198 907,1 |
8 924,2 |
40 729,7 |
57104,2 |
43064,8 |
43064,8 |
3009,7 |
3009,7 |
|||
местный бюджет |
1 787 915,4 |
282 162,0 |
254 219,5 |
253 090,3 |
249 610,9 |
249 610,9 |
249 610,9 |
249 610,9 |
|||
привлеченные средства |
4 500,0 |
0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 августа 2016 г. N 1981 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.