Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 1 декабря 2016 г. N 8751
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование |
Значения показателя, |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
охват населения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях |
всего, в том числе |
3 741 053,0 |
360 113,0 |
338 940 |
202 800,00 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС) |
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
3 741 053,0 |
360 113,0 |
338 940 |
202 800,00 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
202 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля специалистов, спасателей, прошедших обучение, повышение квалификации и переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих обучению, повышению квалификации и переаттестации,% |
73 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения |
всего, в том числе |
21 536 898,3 |
5 206 282,0 |
3 070 452 |
1 059 164,27 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), % |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
21 536 898,3 |
5 206 282,0 |
3 070 452 |
1 059 164,27 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
871 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
всего, в том числе |
1 332 501 644,1 |
76 073 674,0 |
77 421 613 |
78 829 568,10 |
77 688 400,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз |
3037 |
3084 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
2827 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 332 501 644,1 |
76 073 674,0 |
77 421 613 |
78 829 568,10 |
77 688 400,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
78 652 953,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз |
1822 |
1814 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
1821 |
|||||||||||||||||||||
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз |
1215 |
1270 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
|||||||||||||||||||||
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел. |
3522 |
3734 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
3427 |
58661 |
|||||||||||||||||||||
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел. |
1433 |
1558 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
20991 |
|||||||||||||||||||||
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||||||||||||
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
уровень укомплектованности кадрами,% |
89 |
89 |
92 |
93 |
96 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
удовлетворенность населения качеством выполнения аварийно-спасательных работ и подготовки населения в области гражданской обороны, % |
86 |
96 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения |
всего, в том числе |
44 696 157,41 |
2 711 340,0 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
департамент городского хозяйства |
доля выполненных работ по содержанию территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения от необходимого объёма работ по содержанию территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
44 696 157,41 |
2 711 340,0 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
1 402 475 752,78 |
84 351 409,0 |
83 254 286 |
82 793 776,78 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 402 475 752,78 |
84 351 409,0 |
83 254 286 |
82 793 776,78 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500,0 |
208 700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УГОЧС |
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000,0 |
20 800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего, в том числе |
319 200,0 |
110 500,0 |
208 700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
31 800,0 |
11 000,0 |
20 800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской |
всего, в том числе |
1 402 794 952,78 |
84 461 909,0 |
83 462 986 |
82 793 776,78 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 402 507 552,78 |
84 362 409,0 |
83 275 086 |
82 793 776,78 |
81 416 171,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
82 358 470,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 2. "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций., % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
всего, в том числе |
1 553 022,0 |
37 522,0 |
15 500 |
100 000,00 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
УГОЧС |
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел. |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
87 |
за счет средств местного бюджета |
1 553 022,0 |
37 522,0 |
15 500 |
100 000,00 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Техническое обслуживание имеющегося оборудования |
всего, в том числе |
33 858 582,5 |
1 509 220,0 |
2 114 017 |
1 809 069,10 |
1 809 069,1 |
1 809 069,1 |
1 809 069,1 |
1 809 069,1 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
доля оборудования, по которому осуществлялось |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
33 858 582,5 |
1 509 220,0 |
2 114 017 |
1 809 069,10 |
1 809 069,1 |
1 809 069,1 |
1 809 069,1 |
1 809 069,1 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
2 119 000,0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Сопровождение программного продукта |
всего, в том числе |
12 963 273,0 |
727 100,0 |
648 673 |
772 500,00 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
сопровождение программного продукта, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
12 963 273,0 |
727 100,0 |
648 673 |
772 500,00 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
772 500,0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
всего, в том числе |
5 657 828,0 |
5 657 828,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, % |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 657 828,0 |
5 657 828,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
- |
70 |
65,7 |
62,5 |
59,5 |
56,8 |
54,3 |
52,0 |
50,0 |
48,0 |
46,2 |
44,6 |
43,1 |
41,6 |
40,3 |
39,0 |
37,8 |
37,8 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
54 032 705,5 |
7 931 670,0 |
2 778 190 |
2 681 569,10 |
2 681 569,1 |
2 681 569,1 |
2 681 569,1 |
2 681 569,1 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
54 032 705,5 |
7 931 670,0 |
2 778 190 |
2 681 569,10 |
2 681 569,1 |
2 681 569,1 |
2 681 569,1 |
2 681 569,1 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
2 991 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута" |
всего, в том числе |
839 821 876,0 |
47 840 850,0 |
51 851 610 |
50 721 516,00 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
УГОЧС |
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед. |
348701 |
381743 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
за счет средств местного бюджета |
839 821 876,0 |
47 840 850,0 |
51 851 610 |
50 721 516,00 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
удовлетворенность населения качеством выполнения работ по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, % |
93,5 |
98 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
степень соблюдения установленного графика работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
839 821 876,0 |
47 840 850,0 |
51 851 610 |
50 721 516,00 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
839 821 876,0 |
47 840 850,0 |
51 851 610 |
50 721 516,00 |
48 905 700,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
49 269 400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
всего, в том числе |
893 854 581,5 |
55 772 520,0 |
54 629 800 |
53 403 085,10 |
51 587 269,1 |
51 950 969,1 |
51 950 969,1 |
51 950 969,1 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
893 854 581,5 |
55 772 520,0 |
54 629 800 |
53 403 085,10 |
51 587 269,1 |
51 950 969,1 |
51 950 969,1 |
51 950 969,1 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
52 260 900,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
всего, в том числе |
7 091 105,05 |
112 241,0 |
3 662 458 |
218 206,05 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
|
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
7 091 105,05 |
112 241,0 |
3 662 458 |
218 206,05 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
221 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.2. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой |
всего, в том числе |
11 760 921,0 |
3 853 227,0 |
1 493 694 |
427 600,00 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 760 921,0 |
3 853 227,0 |
1 493 694 |
427 600,00 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
427 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города |
всего, в том числе |
155 293,0 |
0,0 |
18 093 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
количество проведенных городских соревнований, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
8 |
|
за счет средств местного бюджета |
155 293,0 |
0,0 |
18 093 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
19 600,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута |
всего, в том числе |
46 200,0 |
46 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед. |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
за счет средств местного бюджета |
46 200,0 |
46 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута (далее - КЧС и ОПБ города Сургута) |
всего в том числе |
765 728,95 |
97 682,0 |
229 953 |
32 093,95 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, ед. |
24 |
31 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
115 |
|
за счет средств местного бюджета |
765 728,95 |
97 682,0 |
229 953 |
32 093,95 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута, ед. |
15 |
15 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
90 |
|
Мероприятие 3.1.9. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период |
всего, в том числе |
3 566 359,0 |
3 566 359,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля проведенных рейдов от запланированных, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 566 359,0 |
3 566 359,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
Мероприятие 3.1.10. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность |
всего, в том числе |
3 892 281,9 |
164 675,0 |
110 838 |
120 968,93 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 892 281,9 |
164 675,0 |
110 838 |
120 968,93 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
249 700,0 |
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
||
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед. |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
340 000 |
|||||||||||||||||||||
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.11. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
68 |
|
Мероприятие 3.1.12. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности |
всего, в том числе |
4 558 746,0 |
165 978,0 |
189 768 |
241 000,00 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
количество |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 558 746,0 |
165 978,0 |
189 768 |
241 000,00 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
283 000,0 |
количество |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
1020000 |
||
количество |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|||||||||||||||||||||
количество мест |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|||||||||||||||||||||
Итого по |
всего, в том числе |
31 836 633,93 |
8 006 361,0 |
5 704 804 |
1 039 868,93 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
УГОЧС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
31 836 633,93 |
8 006 361,0 |
5 704 804 |
1 039 868,93 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
1 230 200,0 |
1 210 600,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города |
всего, в том числе |
539 888 902,0 |
29 403 663,0 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
УГОЧС |
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
539 888 902,0 |
29 403 663,0 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по |
всего, в том числе |
539 888 902,0 |
29 403 663,0 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
539 888 902,0 |
29 403 663,0 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
31 227 844,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
31 956 756,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
571 725 535,9 |
37 410 024,0 |
37 551 307 |
33 012 932,93 |
32 458 044,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
571 725 535,9 |
37 410 024,0 |
37 551 307 |
33 012 932,93 |
32 458 044,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
33 186 956,0 |
33 167 356,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
2 868 375 070,21 |
177 644 453,0 |
175 644 093 |
169 209 794,81 |
165 461 484,1 |
167 476 795,1 |
167 496 395,1 |
167 476 795,1 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 868 087 670,21 |
177 544 953,0 |
175 456 193 |
169 209 794,81 |
165 461 484,1 |
167 476 795,1 |
167 496 395,1 |
167 476 795,1 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
167 806 326,0 |
167 786 726,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 823 678 912,80 |
174 933 113,0 |
173 220 812 |
166 507 550,40 |
162 808 013,1 |
164 845 578,1 |
164 865 178,1 |
164 845 578,1 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 823 391 512,80 |
174 833 613,0 |
173 032 912 |
166 507 550,40 |
162 808 013,1 |
164 845 578,1 |
164 865 178,1 |
164 845 578,1 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
165 175 109,0 |
165 155 509,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,0 |
99 500,0 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
44 696 157,41 |
2 711 340,0 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
44 696 157,41 |
2 711 340,0 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
2 653 471,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
2 631 217,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 декабря 2016 г. N 8751 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.