Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 1 декабря 2016 г. N 8748
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
16703 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
0 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
6720 |
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: Вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
16703 |
|||||||||||||||||
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу" |
всего, в том числе |
4 445 739 933,06 |
247 735 542 |
266 732 941 |
263 144 234,06 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
отдел молодёжной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 764 230,00 |
343 730 |
913 000 |
507 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 443 975 703,06 |
247 391 812 |
265 819 941 |
262 636 734,06 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодежной политики" (расходы в рамках муниципальной программы) |
всего, в том числе |
4 445 337 433,06 |
247 505 542 |
266 617 941 |
263 086 734,06 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. |
1820 |
1952 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
30817 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 361 730,00 |
113 730 |
798 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
6650 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3000 |
3270 |
3270 |
3270 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
59350 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
34484 |
41466 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
520400 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 443 975 703,06 |
247 391 812 |
265 819 941 |
262 636 734,06 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)" |
всего, в том числе |
402 500,00 |
230 000 |
115 000 |
57 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
отдел молодёжной политики |
количество временно трудоустроенных, чел. |
31 |
15 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
402 500,00 |
230 000 |
115 000 |
57 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
всего, в том числе |
221 471 138,31 |
10 856 067 |
10 960 583 |
12 347 688,31 |
13 254 220 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
департамент городского хозяйства |
количество муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
221 471 138,31 |
10 856 067 |
10 960 583 |
12 347 688,31 |
13 254 220 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
277 785,00 |
15 486 |
30 969 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
департамент городского хозяйства |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
5 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
за счет средств местного бюджета |
277 785,00 |
15 486 |
30 969 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
|
соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.1.4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
отдел молодёжной политики |
количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4.1. Укрепление материально-технической базы по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
отдел молодёжной политики |
количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
всего, в том числе |
4 667 688 856,37 |
258 607 095 |
277 924 493 |
275 507 344,37 |
279 078 900 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 964 230,00 |
343 730 |
1 113 000 |
507 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 665 724 626,37 |
258 263 365 |
276 811 493 |
274 999 844,37 |
279 078 900 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2:Создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
_ |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
всего, в том числе |
100 277 481,00 |
9 151 509 |
28 441 774 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
100 277 481,00 |
9 151 509 |
28 441 774 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
1 |
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |
всего, в том числе |
48 526 939,00 |
2 172 889 |
0 |
0 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
48 526 939,00 |
2 172 889 |
0 |
0 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29" |
всего, в том числе |
14 673 703,00 |
6 896 750 |
7 776 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
14 673 703,00 |
6 896 750 |
7 776 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
степень готовности объекта, % |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1" |
всего, в том числе |
81 870,00 |
81 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
81 870,00 |
81 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |
всего, в том числе |
18 985 026,00 |
0 |
18 985 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
18 985 026,00 |
0 |
18 985 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки Сибирский легион" (расходы в рамках муниципальной программы) |
всего, в том числе |
10 730 978,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
отдел молодёжной политики |
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
10 730 978,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" |
всего, в том числе |
7 278 965,00 |
0 |
1 679 795 |
5 599 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 278 965,00 |
0 |
1 679 795 |
5 599 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
степень готовности проекта, % |
- |
26 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
8 700 000,00 |
8 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
всего, в том числе |
8 700 000,00 |
8 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
108 977 481,00 |
17 851 509 |
28 441 774 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
101 147 481,00 |
10 021 509 |
28 441 774 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
420 |
420 |
- |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
6720 |
||||||||||||||||
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)" |
всего, в том числе |
33 226 852,00 |
2 809 594 |
2 809 594 |
0 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
отдел молодёжной политики |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
- |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
6720 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 400 252,00 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
16 776 600,00 |
1 486 384 |
1 486 384 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
30 800 504,00 |
1 596 420 |
1 596 420 |
0 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 400 252,00 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 400 252,00 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей" |
всего, в том числе |
2 426 348,00 |
1 213 174 |
1 213 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 376 348,00 |
688 174 |
688 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)" |
всего, в том числе |
33 226 852,00 |
2 809 594 |
2 809 594 |
0 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 400 252,00 |
798 210 |
798 210 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
16 776 600,00 |
1 486 384 |
1 486 384 |
0 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе |
всего, в том числе |
4 809 893 189,37 |
279 268 198 |
309 175 861 |
281 106 514,37 |
327 404 926 |
287 823 802 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 194 482,00 |
8 971 940 |
1 911 210 |
507 500,00 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 783 648 707,37 |
269 771 258 |
306 739 651 |
280 599 014,37 |
326 418 938 |
286 837 814 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
4 489 897 763,06 |
250 545 136 |
269 742 535 |
263 144 234,06 |
267 781 234 |
274 419 720 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 364 482,00 |
1 141 940 |
1 911 210 |
507 500 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 471 483 281,06 |
248 878 196 |
267 306 325 |
262 636 734,06 |
266 795 246 |
273 433 732 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
221 748 923,31 |
10 871 553 |
10 991 552 |
12 363 110,31 |
13 269 642 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
221 748 923,31 |
10 871 553 |
10 991 552 |
12 363 110,31 |
13 269 642 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
98 246 503,00 |
17 851 509 |
28 441 774 |
5 599 170 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
90 416 503,00 |
10 021 509 |
28 441 774 |
5 599 170 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 декабря 2016 г. N 8748 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.