Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 декабря 2016 г. N 8904
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля оказываемых муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг департамента образования, по отношению к количеству муниципальных услуг, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
|
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
110 |
104 |
105 |
106 |
110 |
110 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
||||||||||||||||||||
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||||||||
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, обще-образовательных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
98,9 |
105 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
всего, |
73 868 280 345,49 |
3 440 539 795 |
3 875 713 070,16 |
4 368 614 454,89 |
4 477 491 952,38 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
4 438 917 005,62 |
департамент образования (далее - ДО) |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 847 |
24 059 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 059 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 824 198 788,50 |
1 887 623 143 |
2 966 362 888 |
3 271 543 085,50 |
3 377 939 895 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
3 332 363 829 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 814 352 731,83 |
1 217 449 688 |
376 310 616 |
428 880 094,39 |
335 764 127,38 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
342 765 246,62 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 229 728 825,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
72,1 |
75,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75,2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", на конец года, чел. |
- |
- |
24 549 |
24 999 |
24 999 |
25 249 |
25 249 |
25 624 |
25 624 |
25 624 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
25 974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
79,1 |
79,7 |
81,1 |
83,6 |
85,7 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале) |
8,78 |
9,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
101,1 |
100,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
2 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16 |
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учеб неметодическими комплектами, инвентарем |
всего, в том числе |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.5. Комплектование вариативных дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса |
всего, в том числе |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе |
6 525 719 379,27 |
305 904 810 |
281 145 965 |
377 735 040,27 |
325 753 198 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ) |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 150 461 |
|
|
12 150 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
4 |
4 |
5 |
2 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 513 568 918,27
|
305 904 810 |
281 145 965 |
365 584 579,27 |
325 753 198 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
402 706 182 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
15 |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
||
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг) |
всего, в том числе |
1 265 580 707 |
|
45 315 841 |
119 077 200 |
80 257 197 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
ДО |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 264 003205 |
|
43 738 339 |
119 077 200 |
80 257 197 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
78 533 113 |
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
771 |
875 |
875 |
875 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 577 502 |
|
1 577 502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед. |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.8. Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |
всего, в том числе |
394 452 000 |
|
|
21 996 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
ДО |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, ед. |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
394 452 000 |
|
|
21 996 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
26 604 000 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
82 058 089 168,76 |
3 750 501 342 |
4 202 174 876,16 |
4 887 422 695,16 |
4 910 106 347,38 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
56 498 861 191,50 |
1 891 679 880 |
3 010 101 227 |
3 424 766 746,50 |
3 484 801 092 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 329 499 152,10 |
1 523 354 498 |
659 034 083 |
794 464 673,66 |
661 517 325,38 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 47428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 229 728 825,16 |
335 466 964,00 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, |
209 344 541 |
57 530 440 |
151 814 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДаиГ) |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 509 371 |
|
7 509 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
20 934 454 |
5 753 044 |
15 181 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута" |
всего, |
209 344 541 |
57 530 440 |
151 814 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 509 371 |
|
7 509 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
20 934 454 |
5 753 044 |
15 181 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций |
всего, |
2 102 447 705 |
867 481 156 |
1 202 011 901 |
3 005 382 |
13 882 504 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 989 167 725 |
847 256 425 |
1 141 911 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
за счет средств местного бюджета |
113 279 980 |
20 224 731 |
60 100 601 |
3 005 382 |
13 882 504 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
всего |
442 277 971 |
147 425 990 |
294 851 981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, % |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100 |
140 054 700 |
280 109 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
22 113 871 |
7 371 290 |
14 742 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.3. Детский сад |
всего |
482 002 745 |
160 667 581 |
321 335 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600 |
152 634 200 |
305 268 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700 |
|
457 902 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
|
24 100 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
1.2.2.5. Детский сад в микрорайоне N 30 |
всего |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
|
|
|
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.7. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего |
103 821 896 |
|
103 821 896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800 |
|
98 630 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
|
5 191 096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.7. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.8. Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 |
всего |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1.2.2.9. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
всего |
2 311 792 246 |
925 011 596 |
1 353 826 002 |
3 005 382 |
13 882 504 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 996 677 096 |
847 256 425 |
1 149 420 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
134 214 434 |
25 977 775 |
75 282 011 |
3 005 382 |
13 882 504 |
8 033 381 |
8 033 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего |
84 369 881 414,76 |
4 675 512 938 |
5 556 000 878,16 |
4 890 428 077,16 |
4 923 988 851,38 |
4 954 793 681,62 |
4 954 793 681,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
4 946 760 300,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
58 495 538 287,50 |
2 738 936 305 |
4 159 521 898 |
3 424 766 746,50 |
3 484 801 092 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
3 437 500 942 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 463 713 586,10 |
1 549 332 273 |
734 316 094 |
797 470 055,66 |
675 399 829,38 |
753 504 809,62 |
753 504 809,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
745 471 428,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 229 728 825,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||||||||||||
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество веденных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
всего |
78 284 516 807,80 |
4 218 007 015 |
4 351 172 106 |
4 708 376 769,98 |
4 728 506 431,22 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
4 636 804 191,20 |
ДО |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 646 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 646 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 309 243 533,50 |
3 948 453 640 |
3 959 382 213 |
4 236 763 786,50 |
4 324 891 849 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
4 218 442 465 |
численность учащихся, получающих муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" на конец года, чел. |
- |
- |
43 197 |
44 400 |
45 516 |
48 306 |
51 111 |
53 251 |
54 710 |
55 557 |
55 743 |
55 462 |
54 649 |
53 165 |
51 059 |
48 914 |
45 764 |
45 764 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
6 975 273 274,30 |
269 553 375 |
391 789 893 |
471 612 983,48 |
403 614 582,22 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
418 361 726,20 |
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
56 |
53 |
51,5 |
50,3 |
47,4 |
44,8 |
43 |
41,8 |
41,2 |
41 |
41,3 |
41,9 |
43 |
44,8 |
46,8 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
100
100
100
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
-
-
-
-
- |
100
-
-
-
- |
100
100
-
-
- |
100
100
100
-
- |
100
100
100
100
- |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
100
100
100
100
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, % |
- |
99,74 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, % |
- |
99,54 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, % |
- |
99,64 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
47,35 |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
99,5 |
99,6 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, % |
- |
71,0 |
71,2 |
71,6 |
76,1 |
79,4 |
75,2 |
90,2 |
94,8 |
98,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута, введенных путем приобретения объектов, строительства (реконструкции) зданий, оптимизации загруженности школ, ед. |
- |
- |
1489 |
1175 |
2750 |
2240 |
325 |
9390 |
3730 |
2500 |
1215 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): |
8,51 8,38 |
8,8 9,37 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
8,8
9,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством услуг общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): |
-
- |
-
- |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
18,5 |
27,4 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
34,9 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к средне-месячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
109,3 |
117,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
9 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел.- |
1 035 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
16 035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед. |
- |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, % |
- |
51 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, % |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально - техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 050 000 |
1 500 000 |
550 000 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества |
всего, |
199 940 |
100 000 |
99 940 |
230 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.
|
4 |
21 |
22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
199 940 |
100 000 |
99 940 |
230 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профиль-ном уровне, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения, в том числе конкурсы |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся |
всего, |
892 031 638 |
43 219 666 |
45 761 467 |
52 228 047 |
55 809 841 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
ДО |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
887 400 617 |
41 785 674 |
44 328 361 |
50 464 124 |
55 809 841 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
53 462 509 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
4 631 021 |
1 433 992 |
1 433 106 |
1 763 923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
507 |
497 |
518 |
535 |
556 |
567 |
560 |
560 |
568 |
570 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
||
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, |
5 065 079 450,34 |
515 841 726 |
339 592 603 |
350 692 580,34 |
287 883 884 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
ДГХ |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 846 970 |
47 955 559 |
|
29 891 411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 987 232 480,34 |
467 886 167 |
339 592 603 |
320 801 169,34 |
287 883 884 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
274 697 589 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей ед. |
5 |
3 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
29 |
4 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
49 |
||
2.1.13. Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, |
134 489 758,64 |
|
|
15 010 762,64 |
8 107 697 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
ДО, ДГХ |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
134 489 758,64 |
|
|
15 010 762,64 |
8 107 697 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
8 567 023 |
|||||||||||||||||||||
2.1.14. Развитие системы дошкольного и общего образования |
всего, |
300 000 |
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
300 000 |
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.1.15. Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения |
всего, |
19 043 600 |
|
|
19 043 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 043 600 |
|
|
19 043 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, |
84 408 931 099,78 |
4 788 558 312 |
4 737 176 116 |
5 146 981 759,96 |
5 080 307 853,22 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
72 307 304 565,50 |
4 049 684 778 |
4 004 360 514 |
4 337 792 921,50 |
4 380 701 690 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 101 626 534,28 |
738 873 534 |
732 815 602 |
809 188 838,46 |
699 606 163,22 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций |
всего, |
1 550 713 925 |
1 476 870 407 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
88 612 225 |
14 768 707 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне |
всего, |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
|
|
|
|
|
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) |
всего, |
669 486 500 |
669 486 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута |
всего, |
807 383 907 |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе: |
всего, |
417 209 931,53 |
98 752 |
267 126 193 |
102 534 404 |
47 450 582,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет средств местного бюджета |
417 209 931,53 |
98 752 |
267 126 193 |
102 534 404 |
47 450 582,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута |
всего, |
16 975 454,60 |
|
|
101 814 |
16 873 640,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
16 975 454,60 |
|
|
101 814 |
16 873 640,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
- |
91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
91 |
||
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута |
всего, |
18 459 544,93 |
|
|
50 000 |
18 409 544,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.. |
- |
- |
1 |
- |
|
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
18 459 544,93 |
|
|
50 000 |
18 409 544,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
- |
93,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
93,5 |
||
2.2.2.3. МБОУ СОШ N 38, в том числе: |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.3.1 Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.4. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, |
291 005 000 |
|
190 489 065 |
100 515 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
|
190 489 065 |
100 515 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
65 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
2.2.2.5. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.2.6. Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ N 38, пр. Пролетарский, 14а города Сургута. Реконструкция |
всего, |
14 034 052 |
|
|
1 866 655 |
12 167 397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
14 034 052 |
|
|
1 866 655 |
12 167 397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
13 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
2.2.3. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, |
2 117 623 856,53 |
1 476 969 159 |
267 126 193 |
252 234 404 |
58 608 690,53 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
655 522 156,53 |
14 867 459 |
267 126 193 |
252 234 404 |
58 608 690,53 |
11 158 108 |
24 614 506 |
13 456 398 |
13 456 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, |
86 526 554 956,31 |
6 265 527 471 |
5 004 302 309 |
5 399 216 163,96 |
5 138 916 543,75 |
4 984 689 420,20 |
4 998 145 818,20 |
4 986 987 710,20 |
4 986 987 710,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
4 973 531 312,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
73 769 406 265,50 |
5 511 786 478 |
4 004 360 514 |
4 337 792 921,50 |
4 380 701 690 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
4 271 904 974 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 757 148 690,81 |
753 740 993 |
999 941 795 |
1 061 423 242,46 |
758 214 853,75 |
712 784 446,20 |
726 240 844,20 |
715 082 736,20 |
715 082 736,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
701 626 338,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед. |
127 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" |
всего, |
3 571 414 170,70 |
177 534 664 |
182 442 018 |
184 071 248,46 |
216 258 067,90 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
ДО |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 361 |
8 226 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 226 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 523 772 |
4 028 012 |
1 970 000 |
4 525 760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", на конец года, чел. |
- |
- |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
8 301 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 560 817 708,70 |
173 506 652 |
180 399 328 |
179 545 488,46 |
216 258 067,90 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
216 239 090,18 |
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,8 |
14,1 |
13,3 |
12,5 |
11,8 |
11,1 |
10,9 |
10,6 |
10,4 |
10,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10,1 |
10,1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
9,13 |
9,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
35,4 |
37,4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, % |
83,8 |
85,1 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
3 |
1 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, |
36 933 633 |
|
11 769 001 |
25 164 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 974 957 |
|
7 068 557 |
23 906 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 958 676 |
|
4 700 444 |
1 258 232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей |
всего, |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, |
149 999 291,73 |
8 537 917 |
8 547 348 |
15 630 804,73 |
8 401 410 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
ДГХ |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 241 562 |
98 171 |
726 950 |
5 416 441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет средств местного бюджета |
143 757 729,73 |
8 439 746 |
7 820 398 |
10 214 363,73 |
8 401 410 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
8 375 524 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
3.1.8. ведение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
всего, |
3 296 594 |
|
|
3 296 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество организаций дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности в рамках проведения мероприятий по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 080 586 |
|
|
2 080 586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 216 008 |
|
|
1 216 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием, ед. |
- |
- |
284 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
284 |
||
Итого по задаче 3.1. |
всего, |
3 762 180 789,43 |
186 264 681 |
203 103 367 |
228 163 279,19 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 357 977 |
4 318 283 |
10 110 507 |
35 929 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 711 750 122,43 |
181 946 398 |
192 920 170 |
192 234 092,19 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, |
39 620 932 |
|
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
|
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
51 488 849 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
13 206 977 |
13 206 977 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, |
3 813 669 638,43 |
198 132 598 |
203 103 367 |
228 163 279,19 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
237 821 591,18 |
237 821 591,18 |
237 821 592,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 357 977 |
4 318 283 |
10 110 507 |
35 929 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 763 238 971,43 |
193 814 315 |
192 920 170 |
192 234 092,19 |
224 659 477,90 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
237 821 591,18 |
237 821 591,18 |
237 821 592,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
224 614 614,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
98,75 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, |
692 869 568,50 |
30 542 215 |
29 118 912 |
33 943 235 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
ДО |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
10 251
2 500
3 000 |
10 605
2 725
2 980 |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
10 605
2 725
2 980 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
380 835 550 |
12 524 031 |
11 931 804 |
15 767 841 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
|
за счет средств местного бюджета |
312 034 018,50 |
18 018 184 |
17 187 108 |
18 175 394 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
-
- |
-
- |
10 500
2 550
2 700 |
10 550
2 650
2 625 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
11 000
2 775
2 725 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
7,66 |
8,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе частных организаций, чел. |
- |
- |
190 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 |
Итого по задаче 4.1. |
всего, |
692 869 568,50 |
30 542 215 |
29 118 912 |
33 943 235 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
380 835 550 |
12 524 031 |
11 931 804 |
15 767 841 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
312 034 018,50 |
18 018 184 |
17 187 108 |
18 175 394 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, |
692 869 568,50 |
30 542 215 |
29 118 912 |
33 943 235 |
44 120 655,50 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
42 703 427 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
380 835 550 |
12 524 031 |
11 931 804 |
15 767 841 |
26 298 641 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
24 177 941 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
312 034 018,50 |
18 018 184 |
17 187 108 |
18 175 394 |
17 822 014,50 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
18 525 486 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 5: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., |
64
55
|
60
52
|
62
54
|
63
55
|
64
56
|
65
56
|
65
56
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
67
57
|
||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед. |
43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед. |
- |
39 |
40 |
40 |
40 |
42 |
42 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|||||||||||||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, |
6 881 721 221,33 |
383 751 405 |
402 784 273 |
408 498 882,33 |
406 116 561 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
ДО |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
106 |
109 |
101 |
102 |
106 |
106 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
за счет средств местного бюджета |
6 881 721 221,33 |
383 751 405 |
402 784 273 |
408 498 882,33 |
406 116 561 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
406 197 700 |
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,2 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
43 |
63 |
81 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", в соответствии с государственным образовательным стандартом, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи", в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
99,38 |
99,63 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
97 |
106,5 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95- 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, |
405 359 206,45 |
23 657 260,00 |
24 245 925 |
24 569 621,45 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
ДО |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
за счет средств местного бюджета |
405 359 206,45 |
23 657 260,00 |
24 245 925 |
24 569 621,45 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
23 777 600 |
|||||||||||||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, |
44 415 116 |
2 317 581 |
2 619 035 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
ДО |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
за счет средств местного бюджета |
44 415 116 |
2 317 581 |
2 619 035 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
2 631 900 |
|||||||||||||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, |
11 608 871 |
565 452 |
671 294 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
ДО |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
11 608 871 |
565 452 |
671 294 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
691 475 |
|||||||||||||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, |
69 522 003,52 |
4 873 538 |
3 402 500 |
3 718 919,52 |
4 222 457 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
ДГХ |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
69 522 003,52 |
4 873 538 |
3 402 500 |
3 718 919,52 |
4 222 457 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
4 100 353 |
|||||||||||||||||||||
Итого задаче 5.1. |
всего, |
7 414 071 524,30 |
416 610 342 |
433 723 027 |
440 110 798,30 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 445 106 |
1 445 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 412 626 418,30
|
415 165 236 |
433 723 027 |
440 110 798,30 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
3 463 960 659 |
282 718 708 |
344 363 940 |
397 554 363 |
435 134 708 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
ДО |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 463 960 659 |
282 718 708 |
344 363 940 |
397 554 363 |
435 134 708 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
154 168 380 |
|||||||||||||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, |
962 822 683 |
60 681 499 |
61 299 584 |
74 219 500 |
63 688 700 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
ДО |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
2 428 |
2 300 |
1 977 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
1 684 |
31 193 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
962 822 683 |
60 681 499 |
61 299 584 |
74 219 500 |
63 688 700 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
54 071 800 |
|||||||||||||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
2 604 440 665 |
101 522 745 |
159 703 874 |
299 792 084 |
311 987 010 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
ДО |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 604 440 665 |
101 522 745 |
159 703 874 |
299 792 084 |
311 987 010 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
133 187 304 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5.2. |
всего, |
7 031 224 007 |
444 922 952,00 |
565 367 398 |
771 565 947 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 031 224 007 |
444 922 952,00 |
565 367 398 |
771 565 947 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Функционирование департамента образования" |
всего, |
14 445 295 531,30 |
861 533 294 |
999 090 425 |
1 211 676 745,30 |
1 248 250 411 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
778 826 512 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 032 669 113 |
446 368 058 |
565 367 398 |
771 565 947 |
810 810 418 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
341 427 484 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 412 626 418,30 |
415 165 236 |
433 723 027 |
440 110 798,30 |
437 439 993 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
437 399 028 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, |
всего, |
189 848 271 109,77 |
12 031 248 516 |
11 791 615 891,16 |
11 763 427 500,61 |
11 579 935 940 |
10 985 627 655 |
10 999 084 053 |
10 993 099 541 |
10 993 099 541 |
10 979 643 144 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
10 966 436 166 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 973 406 |
51 777 396 |
129 196 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
139 728 807 193 |
8 713 933 155 |
8 751 292 121 |
8 585 822 643 |
8 702 611 841 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
37 708 761 685,61 |
2 930 071 001 |
2 378 088 194 |
2 509 413 582,61 |
2 113 536 169 |
2 146 828 384 |
2 160 284 782 |
2 154 300 270 |
2 154 300 270 |
2 140 843 873 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
2 127 636 895 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 229 728 825,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования |
всего, |
173 473 118 656,27 |
8 782 241 853 |
9 537 975 280,16 |
10 748 075 619,11 |
10 876 070 037 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
10 271 442 759 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
136 173 789 404 |
6 356 521 300 |
7 601 144 500 |
8 538 364 330 |
8 702 611 841 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 34 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
8 075 011 341 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
25 069 527 737,11 |
2 090 253 589 |
1 403 718 524 |
1 541 520 014,11 |
1 409 670 266 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
1 432 643 488 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
12 229 728 825,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
763 787 930 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, |
11 894 247 501,50 |
835 157 991 |
632 688 416 |
760 112 095,50 |
631 374 708 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
96 238 993 |
48 053 730 |
726 950 |
47 458 313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 798 008 508,50 |
787 104 261 |
631 961 466 |
712 653 782,50 |
631 374 708 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
694 993 407 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, |
4 480 904 951,53 |
2 413 848 672 |
1 620 952 195 |
255 239 786 |
72 491 194,53 |
19 191 489 |
32 647 887 |
26 663 375 |
26 663 375 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 458 778 796 |
2 309 358 125 |
1 149 420 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
841 225 439,53 |
52 713 151 |
342 408 204 |
255 239 786 |
72 491 194,53 |
19 191 489 |
32 647 887 |
26 663 375 |
26 663 375 |
13 206 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 декабря 2016 г. N 8904 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.