Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 декабря 2016 г. N 9136
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2030 годы""
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||
Комплексная цель программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), (%) |
99,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%) |
96,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, (%) |
73 |
80 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт, асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), (%) |
91,5 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Безопасная среда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда от общего объема несанкционированных свалок подлежащих ликвидации, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, от общего количества домов в ветхом жилищном фонде, подлежащих промывке систем теплоснабжения, (%) |
100 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля водопропускных канав и пожарных емкостей, находящихся на содержании от общего количества водопропускных канав и пожарных емкостей, подлежащих содержанию, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля площади проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем и летнем содержании от общей площади проездов, подлежащих содержанию, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), (%) |
99,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 1.1. Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде |
всего, в том числе |
205 710 221,12 |
9 266 459 |
12 958 323,24 |
8 736 081,11 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
4 249 917,80 |
0 |
4 249 917,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
201 460 303,32 |
9 266 459 |
8 708 405,44 |
8 736 081,11 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
12 482 097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда |
всего, в том числе |
9 750 898,33 |
389348 |
347 560,55 |
330 000,28 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
ДГХ |
объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда, (куб. м) |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
18904 |
|
за счет средств местного бюджета |
9 750 898,33 |
389348 |
347 560,55 |
330 000,28 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
620 285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.2. Содержание пожарных водоемов |
всего, в том числе |
35 220 126,79 |
1750227 |
1 652 077,68 |
1 437 024,18 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
ДГХ |
количество пожарных емкостей, находящихся на содержании, (ед.) |
19 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
за счет средств местного бюджета |
35 220 126,79 |
1750227 |
1 652 077,68 |
1 437 024,18 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
2 170 057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.3. Промывка систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде |
всего, в том числе |
9 475 396,52 |
546221 |
557 975,32 |
558 080,00 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
ДГХ |
количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде, (ед.) |
165 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
2725 |
|
за счет средств местного бюджета |
9 475 396,52 |
546221 |
557 975,32 |
558 080,00 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
558 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.4. Содержание водопропускных канав |
всего, в том числе |
18 391 644,15 |
968504 |
697 148,16 |
1 109 860,16 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
ДГХ |
количество водопропускных канав, находящихся на содержании, (ед.) |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
за счет средств местного бюджета |
18 391 644,15 |
968504 |
697 148,16 |
1 109 860,16 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
1 115 438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.5. Зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания |
всего, в том числе |
111 767 571,55 |
5247267 |
4 090 770,03 |
4 616 700,20 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
ДГХ |
площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, (кв. м) |
90760,70 |
87462,05 |
81205,00 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87462,05 |
87463,05 |
|
за счет средств местного бюджета |
111 767 571,55 |
5247267 |
4 090 770,03 |
4 616 700,20 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
6 986 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.6. Летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания |
всего, в том числе |
15 639 773,99 |
0 |
512 873,70 |
684 416,29 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
ДГХ |
площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании, (кв. м) |
90760,70 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
91454,40 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 639 773,99 |
0 |
512 873,70 |
684 416,29 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
1 031 606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.1.7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде города |
всего, в том числе |
5 464 809,79 |
364892 |
5 099 917,80 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество ликвидированных чрезвычайных ситуаций, (ед.) |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств окружного бюджета |
4 249 917,80 |
0 |
4 249 917,80 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 214 891,99 |
364892 |
850 000,00 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставление качественных коммунальных услуг |
всего, в том числе |
136 992 532,01 |
11032938 |
7 672 328,33 |
6 755 019,64 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
136 992 532,01 |
11032938 |
7 672 328,33 |
6 755 019,64 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
7966589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.2.1. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках |
всего, в том числе |
106 244 436,67 |
6790374 |
6 146 250,17 |
5 582 482,50 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
6266095 |
ДГХ |
количество поселков за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, (ед.) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
106 244 436,67 |
6 790 374 |
6 146 250,17 |
5 582 482,50 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
6 266 095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 1.2.2. Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СаНПиН, питьевой водой |
всего, в том числе |
30 748 095,34 |
4242564 |
1 526 078,16 |
1 172 537,14 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
ДГХ |
количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН, (ед.) |
907 |
864 |
824 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
|
за счет средств местного бюджета |
30 748 095,34 |
4242564 |
1 526 078,16 |
1 172 537,14 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
1 700 494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Безопасная среда" |
всего, в том числе |
342 702 753,13 |
20 299 396,81 |
20 630 651,57 |
15 491 100,75 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
20 448 686,00 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств окружного бюджета |
4 249 917,80 |
0 |
4 249 917,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
338 452 835,33 |
20 299 397 |
16 380 733,77 |
15 491 100,75 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
20 448 686 |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы 2: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%) |
96,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, (%) |
73 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквартирных домов, (%) |
116 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке детских площадок, (%) |
86 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке спортивных сооружений, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
всего, в том числе |
10 034 104 338,01 |
500 942 151 |
524 827 804,00 |
600 443 744,77 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств местного бюджета, (ед.) |
56 |
40 |
35 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
579 |
|
за счет средств местного бюджета |
198 380 204,01 |
13 319 042 |
7 968 859,00 |
11 694 272,77 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
9 835 724 134,00 |
487 623 109 |
516 858 945,00 |
588 749 472,00 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов |
всего, в том числе |
13 129 627,24 |
8 894 277 |
1 932 861,08 |
1 186 400,19 |
1 116 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, (ед.) |
11 |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
|
за счет средств местного бюджета |
13 129 627,24 |
8 894 277 |
1 932 861,08 |
1 186 400,19 |
1 116 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий многоквартирных домов |
всего, в том числе |
220 410 153,73 |
114 793 923 |
3 116 231,16 |
102 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
0 |
- |
48 020 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
153 496 603,73 |
95 900 373 |
3 116 231,16 |
54 480 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
18 893 550,00 |
18 893 550 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 2.3.1. Благоустройство домовых территорий |
всего, в том числе |
186 693 136,61 |
87 394 960 |
1 278 176,70 |
98 020 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, на территориях которых выполнен ремонт и асфальтирование,(ед.) |
22 |
1* |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
48 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
119 779 586,61 |
68 501 410 |
1 278 176,70 |
50 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
18 893 550,00 |
18 893 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 2.3.2. Приобретение и установка детских площадок |
всего, в том числе |
20 102 792,17 |
20 057 154 |
45 638,46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, на территориях которых установлены детские площадки, (ед.) |
79 |
1* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
79 |
|
за счет средств местного бюджета |
20 102 792,17 |
20 057 154 |
45 638,46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подмероприятие 2.3.3. Приобретение и установка спортивных площадок |
всего, в том числе |
13 614 224,95 |
7 341 809 |
1 792 416,00 |
4 480 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество спортивных сооружений установленных на территории многоквартирных домов, (ед.) |
6 |
1* |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
|
за счет средств местного бюджета |
13 614 224,95 |
7 341 809 |
1 792 416,00 |
4 480 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Демонтаж оборудования кабельной информационно-вещательной сети (КИВС) с кровли многоквартирного дома |
всего, в том числе |
143 900,00 |
143 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество многоквартирных домов, с кровли которых демонтировано оборудование кабельной информационной сети (КИВС) (ед.) |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
143 900,00 |
143 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
всего, в том числе |
10 267 788 018,98 |
624 774 251 |
529 876 896,24 |
704 130 144,96 |
601 679 706 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
600 563 617 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
0 |
- |
48 020 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
365 150 334,98 |
118 257 592 |
13 017 951,24 |
67 360 672,96 |
12 930 234 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
11 814 145 |
||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
9 854 617 684,00 |
506 516 659 |
516 858 945,00 |
588 749 472,00 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3. "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных и бродячих животных. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества, поступивших заявок, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Задача 3. Защита населения от болезней, общих для человека и животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 3.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных: |
всего, в том числе |
190 600 666,61 |
8 194 534 |
9 358 460,22 |
10 416 661,00 |
11 510 470 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
ДГХ |
количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, (гол.) |
2600 |
1760 |
2000 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
37160 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 024 400,00 |
803 200 |
947 200,00 |
1 092 000,00 |
1 092 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных, (гол.) |
2 600 |
1 760 |
2 000 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
37160 |
|
за счет средств местного бюджета |
174 576 266,61 |
7 391 334 |
8 411 260,22 |
9 324 661,00 |
10 418 470 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных |
всего, в том числе |
190 102 566,61 |
8 165 234 |
9 329 160,22 |
10 387 361,00 |
11 481 170 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
11 595 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 526 300,00 |
773 900 |
917 900,00 |
1 062 700,00 |
1062700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
900700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
174 576 266,61 |
7 391 334 |
8 411 260,22 |
9 324 661,00 |
10 418 470 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.Оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды) |
всего, в том числе |
498 100,00 |
29 300 |
29 300,00 |
29 300,00 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
498 100,00 |
29 300 |
29 300,00 |
29 300,00 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
29 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3. "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
всего, в том числе |
190 600 666,61 |
8 194 534 |
9 358 460,22 |
10 416 661,00 |
11 510 470 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
11 624 657 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 024 400,00 |
803 200 |
947 200,00 |
1 092 000,00 |
1 092 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
174 576 266,61 |
7 391 334 |
8 411 260,22 |
9 324 661,00 |
10 418 470 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
10 694 657 |
||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
10 796 841 520,92 |
653 268 182 |
555 616 090,23 |
730 037 906,71 |
633 638 862 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
64 044 400,00 |
803 200 |
947 200,00 |
49 112 000,00 |
1 092 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
878 179 436,92 |
145 948 323 |
37 809 945,23 |
92 176 434,71 |
43 797 390 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
||||||||||||||||||||
|
- за счет других источников (средства собственников МКД) |
9 854 617 684,00 |
506 516 659 |
516 858 945,00 |
588 749 472,00 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
|
|||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
10 796 841 520,92 |
653 268 182 |
555 616 090,23 |
730 037 906,71 |
633 638 862 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
632 636 960 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
64 044 400,00 |
803 200 |
947 200,00 |
49 112 000,00 |
1 092 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
878 179 436,92 |
145 948 323 |
37 809 945,23 |
92 176 434,71 |
43 797 390 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
42 957 488 |
||||||||||||||||||||
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
9 854 617 684,00 |
506 516 659 |
516 858 945,00 |
588 749 472,00 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
588 749 472 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2016 г. N 9136 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.