Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 декабря 2016 г. N 9135
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||||||||||||
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 718 302 731,55 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
106 417 651,55 |
102 518 567,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
ДАиГ |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 718 302 731,55 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
106 417 651,55 |
102 518 567,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
101 657 822,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1040 |
1121 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
18 450 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
Мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
9 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||||
Мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
94,08 |
87 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
48,3 |
95,8 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города не менее % |
62,4 |
0 |
15 |
18 |
20 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
не менее 27 |
|
Мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
612 336 212,00 |
26 122 463,00 |
44 404 263,00 |
28 627 655,00 |
34 131 831,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
612 336 212,00 |
26 122 463,00 |
44 404 263,00 |
28 627 655,00 |
34 131 831,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
36 850 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
132 772 960,00 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 452 655,00 |
7 736 800,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
ДАиГ |
количество элементов, задействованных в световом оформлении улиц города, ед. |
279 |
388 |
450 |
475 |
500 |
525 |
550 |
575 |
600 |
625 |
650 |
675 |
700 |
725 |
750 |
775 |
800 |
10042 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
132 772 960,00 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 452 655,00 |
7 736 800,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
|
количество вновь изготовленных и установленных элементов светового оформления улиц города, ед. |
94 |
109 |
25 |
75 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных элементов светового оформления улиц города, ед. |
51 |
50 |
50 |
300 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
325 |
350 |
375 |
400 |
3701 |
|
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
417 308 253,00 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
22 100 000,00 |
23 800 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
ДАиГ |
количество размещенных на территории города объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
560 |
690 |
600 |
675 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
12275 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
417 308 253,00 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
22 100 000,00 |
23 800 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
25 500 000,00 |
|
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
|
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) |
всего, в том числе |
1 597 760,00 |
97 760,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
ДАиГ |
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
20 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
320 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 597 760,00 |
97 760,00 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.4 Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации |
всего, в том числе |
1 470 000,00 |
0,00 |
930 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 470 000,00 |
|
930 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
18 910 000,00 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 435 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
въездной знак, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
18 910 000,00 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 435 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
Мероприятие 1.6.6 Организация и проведение творческих конкурсов |
всего, в том числе |
40 277 239,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
0,00 |
2 495 031,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
ДАиГ |
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
64 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 277 239,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
|
2 495 031,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 1 |
всего, в том числе |
2 330 638 943,55 |
118 038 160,00 |
140 303 393,00 |
135 045 306,55 |
136 650 398,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 330 638 943,55 |
118 038 160,00 |
140 303 393,00 |
135 045 306,55 |
136 650 398,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
138 507 822,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
70 071 279,16 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
11 165 306,16 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов планировок, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
20 151 375,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
49 919 904,16 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
11 165 306,16 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 760 976,00 |
3 391 177,00 |
369 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств окружного бюджета |
1 809 996,00 |
1 626 945,00 |
183 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 950 980,00 |
1 764 232,00 |
186 748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31 А город Сургут." |
всего, в том числе |
2 353 825,00 |
2 353 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
1 176 913,00 |
1 176 913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 176 912,00 |
1 176 912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте |
всего, в том числе |
277 812,44 |
0,00 |
0,00 |
277 812,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
277 812,44 |
|
|
277 812,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
101 141,11 |
0,00 |
0,00 |
101 141,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
101 141,11 |
|
|
101 141,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона ПИКС |
всего, в том числе |
2 776 873,86 |
0,00 |
0,00 |
1 276 873,86 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
82,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
2 776 873,86 |
|
|
1 276 873,86 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания квартала 29-16 |
всего, в том числе |
899 301,22 |
0,00 |
0,00 |
494 301,22 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
71,2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
899 301,22 |
|
|
494 301,22 |
405 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 5А |
всего, в том числе |
3 216 963,53 |
0,00 |
0,00 |
1 515 177,53 |
1 701 786,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
76,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 216 963,53 |
|
|
1 515 177,53 |
1 701 786,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
Мероприятие 2.1.9 Научно-исследовательская работа: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 017,00 |
15 000 000,00 |
32 012 017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
16 284 702,00 |
4 491 203,00 |
11 793 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
30 727 315,00 |
10 508 797,00 |
20 218 518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 2.1.10 Разработка градостроительных планов земельных участков |
всего, в том числе |
93 252,00 |
0,00 |
93 252,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
93 252,00 |
|
93 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.11 Проект планировки и проект межевания пос. Дорожный |
всего, в том числе |
198 000,00 |
0,00 |
198 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.12. Разработка проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов на земельные участки |
всего, в том числе |
7 500 000,00 |
|
|
7 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
7 500 000,00 |
|
|
7 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
70 071 279,16 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
11 165 306,16 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
20 151 375,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
49 919 904,16 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
11 165 306,16 |
3 606 786,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
60 581 918,13 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
ДАиГ |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
31 |
60 |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
900 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 581 918,13 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
60 581 918,13 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 581 918,13 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 973 095,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
3 989 628,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 4. Создание условий для строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 522 142 814,53 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
ДАиГ
|
доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, % |
98,83 |
90,25 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 522 142 814,53 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 4 |
всего, в том числе |
1 522 142 814,53 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 522 142 814,53 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
89 414 090,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
89 618 159,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 698 531,00 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 5 |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 698 531,00 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
3 993 932 480,37 |
228 908 207,00 |
266 798 293,00 |
244 078 895,37 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 971 982 111,37 |
219 984 318,00 |
253 771 813,00 |
244 078 895,37 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 993 932 480,37 |
228 908 207,00 |
266 798 293,00 |
244 078 895,37 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 971 982 111,37 |
219 984 318,00 |
253 771 813,00 |
244 078 895,37 |
236 644 168,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
232 115 609,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2016 г. N 9135 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.