Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 декабря 2016 г. N 9134
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан, создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед. |
- |
134 |
190 |
177,3 |
165,5 |
155 |
145,3 |
144 |
142,5 |
141,5 |
140,5 |
140 |
139 |
138 |
137,5 |
137 |
136 |
136 |
||||||||||||||||||||
количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед. |
7952 |
7 442 |
7090 |
7117 |
7128 |
7183 |
7254 |
7310 |
7377 |
7382 |
7391 |
7403 |
7411 |
7422 |
7433 |
7444 |
7459 |
7459 |
|||||||||||||||||||||
доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, % |
100 |
100 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
|||||||||||||||||||||
доля выполнения мероприятий комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
- |
25 |
29,5 |
29 |
28,5 |
28 |
28 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потерпевших (на 10 тысяч населения), ед. |
121 |
121 |
132 |
129 |
126 |
123 |
121 |
119 |
118 |
117 |
117 |
116 |
115 |
115 |
114 |
114 |
113 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед. |
7952 |
7 442 |
7090 |
7117 |
7128 |
7183 |
7254 |
7310 |
7377 |
7382 |
7391 |
7403 |
7411 |
7422 |
7433 |
7444 |
7459 |
7459 |
Задача 1.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Создание условий деятельности народных дружин |
всего, в том числе |
7 866 150 |
275 000 |
1 186 000 |
1 112 000,00 |
919 300 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
336 450 |
МКУ "Наш город" |
количество созданных дружин, ед. |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, % |
- |
3,9 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 708 600 |
275 000 |
890 200 |
838 400,00 |
643 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 157 550 |
0 |
295 800 |
273 600,00 |
275 800 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
100 950 |
|
уровень материальной обеспеченности дружин, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
42 012 400 |
2 624 800 |
2 667 600 |
2 448 000,00 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
МКУ "Наш город" |
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших выплаты, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
280 000 |
280 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
41 732 400 |
2 344 800 |
2 667 600 |
2 448 000,00 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
2 448 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "Наш город" |
количество проведенных городских конкурсов дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Проведение ежегодной конференции народных дружинников |
всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество проведенных конференций дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии |
всего, в том числе |
197 528 005 |
12 636 064 |
13 422 523 |
11 435 971,00 |
11 365 824 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
11 435 971 |
отдел по организации работы административной комиссии Администрации города |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
158 891 683 |
10 342 000 |
10 962 183 |
9 172 500,00 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
38 636 322 |
2 294 064 |
2 460 340 |
2 263 471,00 |
2 193 324 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.1 Содержание аппарата административной комиссии. |
всего, в том числе |
183 550 090 |
12 636 064 |
13 422 523 |
10 504 110,00 |
10 433 963 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
|
доля дел об административных правонарушениях, направленных для рассмотрения на заседании комиссии от общего количества поступивших дел, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
144 913 768 |
10 342 000 |
10 962 183 |
8 240 639,00 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
38 636 322 |
2 294 064 |
2 460 340 |
2 263 471,00 |
2 193 324 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
|
доля обращенных к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества вступивших в законную силу постановлений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.1.5.2 Материально-техническое обеспечение деятельности административной комиссии. |
всего, в том числе |
9 726 135 |
0 |
0 |
648 409,00 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
МКУ "ХЭУ" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
_ |
_ |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 726 135 |
0 |
0 |
648 409,00 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
648 409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.3 Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности административной комиссии |
всего, в том числе |
4 251 780 |
0 |
0 |
283 452,00 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества поступивших заявок,% |
_ |
_ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 251 780 |
0 |
0 |
283 452,00 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
283 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.6. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения |
всего, в том числе |
296 319 858 |
53 144 505 |
27 478 907 |
23 907 279,75 |
17 364 319 |
13 694 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
- |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 846 600 |
16 137 100 |
4 125 000 |
3 314 400,00 |
3 970 100 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
268 473 258 |
37 007 405 |
23 353 907 |
20 592 879,75 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
13 394 219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.1. Модернизация (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения. |
всего, в том числе |
22 074 314 |
22 074 314 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля выполненных мероприятий по внедрению и модернизации систем видеонаблюдения от общего числа запланированных на текущий год, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 589 185 |
9 589 185 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 485 129 |
12 485 129 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.2. Проведение работ, обеспечивающих функционирование систем видеонаблюдения, с целью выявления административных правонарушений, в том числе по направлениям безопасности дорожного движения и местах массового пребывания граждан. |
всего, в том числе |
253 157 344 |
24 522 276 |
23 353 907 |
20 404 160,75 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
|
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
- |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
253 157 344 |
24 522 276 |
23 353 907 |
20 404 160,75 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.3. Информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
16 757 415 |
6 547 915 |
4 125 000 |
2 614 400,00 |
3 270 100 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля проинформированного населения о системах видеонаблюдения, от общего числа людей, совершивших административные правонарушения, предусмотренные ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ и выявленные с помощью технических средств фото-, видеофиксации работающих в автоматическом режиме, % |
- |
100 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
не менее 60 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 757 415 |
6 547 915 |
4 125 000 |
2 614 400,00 |
3 270 100 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.4. Обеспечение постоянного функционирования оборудования для бесперебойного информирования населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения ( в том числе санкциях на их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
4 330 785 |
0 |
0 |
888 719,00 |
888 719 |
288 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 500 000 |
0 |
0 |
700 000,00 |
700 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 830 785 |
0 |
0 |
188 719,00 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
всего, в том числе |
824 347 |
0 |
0 |
824 346,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент городского хозяйства Администрации города |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
824 346,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
544 550 759 |
68 680 369 |
44 755 030 |
39 727 597,55 |
32 097 443 |
27 914 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
27 614 640 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
192 726 883 |
27 034 100 |
15 977 383 |
13 325 300,00 |
13 786 100 |
9 708 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
9 408 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
351 823 876 |
41 646 269 |
28 777 647 |
26 402 297,55 |
18 311 343 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
18 206 640 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 1.2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Организация семинара для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент образования Администрации города |
количество проведенных семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
Мероприятие 1.2.2. Реализация межведомственного плана профилактических мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на учебный год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля выполнения мероприятий межведомственного плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.3. Размещение на сайтах образовательных учреждений, сайте педагогического сообщества "Сурвики", в школьных средствах массовой информации проблем подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
наличие информации на сайтах общеобразовательных учреждений по профилактике подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами, (ПАВ) спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.4 Участие специалистов в межведомственных семинарах по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доля специалистов принявших участие в семинарах от числа запланированных к участию, %
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.5. Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
325 719 884 |
13 128 227 |
13 141 767 |
19 963 326,00 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
324 760 574 |
13 128 227 |
13 093 347 |
19 902 600,00 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
959 310 |
0 |
48 420 |
60 726,00 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.5.1 Содержание аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
275 928 179 |
13 128 227 |
13 093 347 |
16 647 107,00 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
|
доля тематических вопросов межведомственного профилактического характера, подготовленных для рассмотрения на заседаниях комиссии от числа вопросов, запланированных для рассмотрения в течение года, % |
172 |
206 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
275 928 179 |
13 128 227 |
13 093 347 |
16 647 107,00 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
959 310 |
0 |
48 420 |
60 726,00 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
|
доля дел оформленных после рассмотрения комиссии от общего количества рассмотренных дел на заседании комиссии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.5.2 Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
25 815 405 |
0 |
0 |
1 721 027,00 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
МКУ "ХЭУ" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 815 405 |
0 |
0 |
1 721 027,00 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
1 721 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.5.3 Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
23 016 990 |
0 |
0 |
1 534 466,00 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества поступивших заявок,% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 016 990 |
0 |
0 |
1 534 466,00 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
1 534 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
325 719 884 |
13 128 227 |
13 141 767 |
19 963 326,00 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
19 963 326 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
324 760 574 |
13 128 227 |
13 093 347 |
19 902 600,00 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
19 902 600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
959 310 |
0 |
48 420 |
60 726,00 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений", в том числе |
всего, в том числе |
870 270 643 |
81 808 596 |
57 896 797 |
59 690 923,55 |
52 060 769 |
47 877 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
47 577 966 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
517 487 457 |
40 162 327 |
29 070 730 |
33 227 900,00 |
33 688 700 |
29 610 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
352 783 186 |
41 646 269 |
28 826 067 |
26 463 023,55 |
18 372 069 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
18 267 366 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, % |
100 |
100 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
80 |
86 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел. |
276 |
318 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
5169 |
Задача 2.1. Воспитание толерантности через систему образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Реализация проекта "Растем вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
всего, в том числе |
680 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000,00 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
департамент образования Администрации города |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию социального проекта "Растем вместе от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
62 |
69 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
|
за счет средств местного бюджета |
680 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000,00 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к Международному дня толерантности, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
100 |
70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
680 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000,00 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
департамент образования Администрации города |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
680 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000,00 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 2.2. Создание условий для социализации (адаптации) детей мигрантов в муниципальных образовательных организациях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов |
всего, в том числе |
2 837 192 |
137 192 |
150 000 |
170 000,00 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
департамент образования Администрации города |
количество учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов, чел. |
150 |
160 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
2860 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 837 192 |
137 192 |
150 000 |
170 000,00 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия 2.2.2. Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" |
всего, в том числе |
3 465 996 |
200 404 |
195 632 |
204 664,00 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
|
количество детей мигрантов, не владеющих русским языком и прошедших курсы, чел. |
96 |
100 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1771 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 465 996 |
200 404 |
195 632 |
204 664,00 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
204 664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
6 303 188 |
337 596 |
345 632 |
374 664,00 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 303 188 |
337 596 |
345 632 |
374 664,00 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
374 664 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 2.3. Укрепление толерантности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, содействие национально-культурному взаимодействию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.1. Выполнение комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
управление общественных связей Администрации города |
доля выполнения мероприятий комплексного плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе граждан, % |
- |
- |
79 |
79,3 |
79,6 |
79,9 |
80,2 |
80,5 |
80,8 |
81,1 |
81,4 |
81,7 |
82 |
82,3 |
82,6 |
82,9 |
83,2 |
83,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе граждан, % |
- |
- |
81,7 |
82 |
82,3 |
82,6 |
82,9 |
83,2 |
83,5 |
83,8 |
84,1 |
84,4 |
84,7 |
85 |
85,3 |
85,6 |
85,9 |
85,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности,% |
- |
- |
76,7 |
77 |
77,3 |
77,6 |
77,9 |
78,2 |
78,5 |
78,8 |
79,1 |
79,4 |
79,7 |
80 |
80,3 |
80,6 |
80,9 |
80,9 |
Мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов), направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности в том числе |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
80 |
86 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2.1. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов) в рамках координационного совета по вопросам этнических сообществ при Главе города, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
управление общественных связей Администрации города |
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
55 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов) в рамках межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
отдел по вопросам общественной безопасности Администрации |
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
25 |
24 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.3. Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма |
всего, в том числе |
2 471 397 |
96 374 |
125 023 |
150 000,00 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
количество участников семинаров, чел. |
30 |
30 |
58 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
538 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 471 397 |
96 374 |
125 023 |
150 000,00 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.4.Организация проведения социологических исследований |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
МКУ "Наш город" |
уровень тревожности населения города в отношении угрозы экстремистских проявлений, % |
- |
- |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
Итого по задаче 2.3 |
всего, в том числе |
2 471 397 |
96 374 |
125 023 |
150 000,00 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 471 397 |
96 374 |
125 023 |
150 000,00 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме "Профилактика экстремизма", в том числе |
всего, в том числе |
9 454 585 |
473 970 |
510 655 |
564 664,00 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 454 585 |
473 970 |
510 655 |
564 664,00 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
564 664 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
879 725 228 |
82 282 566 |
58 407 452 |
60 255 587,55 |
52 625 433 |
48 442 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
48 142 630 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
517 487 457 |
40 162 327 |
29 070 730 |
33 227 900,00 |
33 688 700 |
29 610 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
29 310 600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
362 237 771 |
42 120 239 |
29 336 722 |
27 027 687,55 |
18 936 733 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
18 832 030 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
291 989 073 |
53 144 505 |
27 478 907 |
23 018 560,75 |
16 475 600 |
13 405 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
26 346 600 |
16 137 100 |
4 125 000 |
2 614 400,00 |
3 270 100 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
265 642 473 |
37 007 405 |
23 353 907 |
20 404 160,75 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
13 205 500 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
49 878 550 |
2 899 800 |
3 853 600 |
3 560 000,00 |
3 367 300 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
2 784 450 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 988 600 |
555 000 |
890 200 |
838 400,00 |
643 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
235 500 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
43 889 950 |
2 344 800 |
2 963 400 |
2 721 600,00 |
2 723 800 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
2 548 950 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора МКУ "ХЭУ" |
всего, в том числе |
35 541 540 |
0 |
0 |
2 369 436,00 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
35 541 540 |
0 |
0 |
2 369 436,00 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
2 369 436 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
31 599 555 |
0 |
0 |
2 706 637,00 |
2 706 637 |
2 106 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
2 006 637 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 768 770 |
0 |
0 |
2 517 918,00 |
2 517 918 |
1 917 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
1 817 918 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 830 785 |
0 |
0 |
188 719,00 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
188 719 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
2 471 397 |
96 374 |
125 023 |
150 000,00 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 471 397 |
96 374 |
125 023 |
150 000,00 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент образования Администрации города" |
всего, в том числе |
6 983 188 |
377 596 |
385 632 |
414 664,00 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 983 188 |
377 596 |
385 632 |
414 664,00 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
414 664 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города" |
всего, в том числе |
183 550 090 |
12 636 064 |
13 422 523 |
10 504 110,00 |
10 433 963 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
10 504 110 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
144 913 768 |
10 342 000 |
10 962 183 |
8 240 639,00 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
8 240 639 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
38 636 322 |
2 294 064 |
2 460 340 |
2 263 471,00 |
2 193 324 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
2 263 471 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города" |
всего, в том числе |
276 887 489 |
13 128 227 |
13 141 767 |
16 707 833,00 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
16 707 833 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
275 928 179 |
13 128 227 |
13 093 347 |
16 647 107,00 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
16 647 107 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
959 310 |
0 |
48 420 |
60 726,00 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
60 726 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент городского хозяйства Администрации города" |
всего, в том числе |
824 347 |
0 |
0 |
824 346,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
824 347 |
0 |
0 |
824 346,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2016 г. N 9134 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.