Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 января 2017 г. N 474
Муниципальная программа
"Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 расходы:
- на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 N 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы"
- на реализацию мероприятий по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства";
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и четыре подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки";
- подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на снижение издержек производства коммунальных услуг за счет модернизации инженерной инфраструктуры города, что соответствует вектору "ЖКХ", направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствие с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием (далее - СГМУП) "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", с учетом инвестиционных программ СГМУП "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства, за счет средств местного бюджета, представленный в таблице, свидетельствует о низком проценте замены сетей.
Справочно: согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица
Наименование |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1. Общая протяженность сетей |
км |
1 954,59 |
1 975,90 |
2 002,12 |
2 014,43 |
- теплоснабжения |
км |
885,50 |
894,90 |
894,96 |
900,28 |
- водоснабжения |
км |
373,84 |
381,96 |
392,50 |
396,44 |
- канализации |
км |
359,25 |
363,04 |
378,66 |
381,71 |
- электроснабжения |
км |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
2. В том числе ветхих сетей |
км |
380,84 |
430,77 |
532,10 |
547,95 |
- теплоснабжения |
км |
194,80 |
209,90 |
220,40 |
238,14 |
- водоснабжения |
км |
120,87 |
128,76 |
132,10 |
132,31 |
- канализации |
км |
65,17 |
79,01 |
78,80 |
76,70 |
- электроснабжения |
км |
|
13,10 |
100,80 |
100,80 |
3. Заменено ветхих сетей |
км |
31,86 |
23,97 |
26,19 |
30,81 |
- теплоснабжения |
км |
24,50 |
13,64 |
14,70 |
21,80 |
- водоснабжения |
км |
6,35 |
3,76 |
4,14 |
8,21 |
- канализации |
км |
1,01 |
2,87 |
3,25 |
0,80 |
- электроснабжения |
км |
0,00 |
3,70 |
4,10 |
0,00 |
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности |
% |
1,63 |
1,21 |
1,31 |
1,53 |
- теплоснабжения |
% |
2,76 |
1,52 |
1,64 |
2,42 |
- водоснабжения |
% |
1,69 |
0,98 |
1,05 |
2,07 |
- канализации |
% |
0,28 |
0,79 |
0,86 |
0,21 |
- электроснабжения |
км |
|
1,10 |
1,22 |
0,00 |
В аренде общества с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 - 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых: КТПН - 10 шт, РП - 1 шт, ТП - 5 шт; и электрических сетей общей протяженностью 7,8 км.
Из 336 километров электрических муниципальных сетей выполнена реконструкция в 2010 году - 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011 году - 4,1 км, что составляет - 1,22% от общей протяженности.
В 2012 году выполнена реконструкция двух КТПН и одной трансформаторной подстанции.
Согласно договору аренды муниципального имущества, у открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Сургутгаз" находились в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа N 6, N 11, N 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 метра. Срок эксплуатации емкостей групповой установки сжиженного газа N 15 закончился в июне 2015 года. В указанное время также закончился срок эксплуатации емкостей газонаполнительной станции ОАО "Сургутгаз", из которых производилось наполнение сжиженным газом емкостей указанных групповых установок.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электроснабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7, N 15 по улице Нагорная 13, 15, N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа N 13 по улице Береговая, 72. В 2015 году демонтированы групповые установки сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7 и N 15 по улице Нагорная 13, 15. Демонтаж групповой установки N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 запланирован в рамках настоящей программы в 2016 году.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IV ДГ, финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2030 годов:
Реконструкцию:
- шести объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ);
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,669 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км;
- инженерных сетей теплоснабжения протяженностью 0,993 км;
- инженерных сетей водоснабжения протяженностью 0,347 км;
Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 4,862 км;
- инженерных сетей водоснабжения 5,695 км;
- инженерных сетей водоотведения 1,558 км;
- канализационных насосных станций 2 ед.;
- котельных 1 ед.;
- трансформаторных подстанций 1 ед.;
- групповых установок сжиженного газа 3 ед. (демонтаж).
1.2. Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
В рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте был осуществлен переход на 100 процентную оплату населением жилищно-коммунальных услуг, функционирует система адресной социальной поддержки граждан, совершенствуются системы управления многоквартирными жилыми домами, осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений. Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков, а качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не всегда соответствует нормативным требованиям.
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета. Субсидия носит заявительный характер и ее целью является возмещение экономически обоснованных затрат организации, возникающих при реализации сжиженного газа. Снабжение и доставка сжиженного газа реализуется населению по розничным ценам, утвержденным приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Утверждаемая розничная цена не обеспечивает в полном размере затрат предприятия. Чтобы обеспечить равные права потребителей на получение энергетических ресурсов, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предполагается выделение субвенции для дальнейшего субсидирования недополученных доходов организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа населению города;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50% и составлять более половины фактически уплаченных заемщиком средств. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п.
1.3. Подпрограмма "Технологические разработки"
До 31.12.2015 года на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применялся проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926.
Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2026 года утверждены постановлением Администрации города от 27.11.2015 N 8217. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" требуется проведение актуализации схем водоснабжения и водоотведения города.
Схема теплоснабжения города разработана за счет средств округа и утверждена постановлением Администрации города от 08.08.2013 N 5775. Постановлением Администрации города от 03.04.2015 N 2296 в муниципальную собственность переданы схема теплоснабжения города Сургута, соответствующая электронная модель и неисключительные права на использование программных средств. Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с 2016 года требуется ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города Сургута.
1.4. Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Высокая стоимость эксплуатационных затрат с одной стороны и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги с другой, не позволяют осуществлять организациям коммунального комплекса масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе формирования долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
До 01.01.2015 часть затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики возмещалась в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", то есть округ напрямую финансировал организации коммунального комплекса. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Государственную программу, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п установлен порядок предоставления субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 26.11.2010 N 313-п.
Предельный размер субсидии определяется на основании размера основной части долга заемщика (без учета просроченной задолженности) по кредитному договору и суммы процентов за пользование заемными средствами, исчисленных из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактической уплаты процентов, увеличенной на три процентных пункта.
Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием. Объем финансирования данного мероприятия государственной программы может уточняться.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
2. Цели и задачи муниципальной программы
3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и хозяйствующих субъектов.
4.3. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.4. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- выполнение мероприятий для получения бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов;
- организацию исполнения программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов (соглашений) с организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса;
- разработку и принятие в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- своевременное уточнение расчетов размера субсидии и предоставление их в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- Мансийского автономного округа - Югры;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- осуществление иных необходимых для реализации муниципальной программы функций, предусмотренных законодательством автономного округа и Российской Федерации.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.1 раздела 3 программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муниципальных учреждений: муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, подмероприятия 1.1.1.1, 1.1.1.2 - МКУ "ДДТиЖКК";
- подмероприятия 1.1.1.1, 1.1.1.2 - МКУ "КГХ".
4.5. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4.6. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
4.7. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы. Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
50 |
104,2 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||||
|
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||||||
|
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
|
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
|
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||
|
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
||||||||||||||||||||
|
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
326 395 212 |
115 507 774 |
23 223 385 |
50 880 065,26 |
33 456 552,35 |
7 195 922,50 |
5 791 648,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
уровень износа коммунальной инфраструктуры,% |
45,6 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
48,6 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 663 287 |
97 583 627 |
4 276 760 |
22 664 500,00 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
181 287 698 |
17 924 147 |
18 946 625 |
27 574 950,26 |
24 486 493,35 |
1 727 822,50 |
287 795,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
1 444 227 |
0 |
0 |
640 615,00 |
767 859,00 |
0,00 |
35 753,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
114 602 845 |
70 313 751 |
9 387 290 |
10 847 005,46 |
24 054 798,35 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
58 994 966 |
14 705 872 |
9 387 290 |
10 847 005,46 |
24 054 798,35 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-219 (строительный номер 10) |
всего, в том числе |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) |
всего, в том числе |
1 170 342 |
0 |
1 170 342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,541 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 170 342 |
0 |
1 170 342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1 |
всего, в том числе |
2 670 776 |
0 |
2 670 776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 670 776 |
0 |
2 670 776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 238 |
всего, в том числе |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-220 (строительный номер 11) |
всего, в том числе |
6 035 438 |
0 |
0 |
6 035 438,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
6 035 438 |
0 |
0 |
6 035 438,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 521 |
всего, в том числе |
6 659 797 |
0 |
0 |
0,00 |
6 659 797,35 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
6 659 797 |
0 |
0 |
0,00 |
6 659 797,35 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104 |
всего, в том числе |
3 037 680 |
0 |
0 |
0,00 |
3 037 680,01 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,391 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 037 680 |
0 |
0 |
|
3 037 680,01 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (движимое имущество в составе ЭСК РП-103) |
всего, в том числе |
2 464 507 |
0 |
0 |
|
2 464 506,67 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,415 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
2 464 507 |
0 |
0 |
|
2 464 506,67 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская) |
всего, в том числе |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канализационный коллектор от КНС-12(7) |
всего, в том числе |
61 786 532 |
61 786 532 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 178 653 |
6 178 653 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 |
всего, в том числе |
710 174 |
0 |
710 174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,322 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
710 174 |
0 |
710 174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
2 377 842 |
0 |
31 220 |
2 346 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 377 842 |
0 |
31 220 |
2 346 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2514 |
||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1257 |
||
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
2 542 063 |
0 |
77 118 |
2 464 945,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 542 063 |
0 |
77 118 |
2 464 945,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1418 |
||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0709 |
||
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома 133) |
всего, в том числе |
3 946 546 |
0 |
0 |
0,00 |
3 946 546,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 946 546 |
0 |
0 |
0,00 |
3 946 546,14 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 |
|||
Сети теплоснабжения (перенос за границу земельного участка дома 10А по 16-й линии в поселке Кедровый-1) |
всего, в том числе |
3 305 137 |
0 |
0 |
0,00 |
3 305 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 305 137 |
0 |
0 |
0,00 |
3 305 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной |
всего, в том числе |
4 641 131 |
0 |
0 |
0,00 |
4 641 131,31 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 641 131 |
0 |
0 |
0,00 |
4 641 131,31 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
211 792 367 |
45 194 023 |
13 836 095 |
40 033 059,80 |
9 401 754,00 |
7 195 922,50 |
5 791 648,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
88 055 408 |
41 975 748 |
4 276 760 |
22 664 500,00 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
122 292 732 |
3 218 275 |
9 559 335 |
16 727 944,80 |
431 695,00 |
1 727 822,50 |
287 795,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
1 444 227 |
0 |
0 |
640 615,00 |
767 859,00 |
0,00 |
35 753,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
98 488 210 |
44 184 998 |
8 855 932 |
24 497 983,00 |
9 401 754,00 |
5 755 895,00 |
5 791 648,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
0,728 |
0,335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,430 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
88 055 408 |
41 975 748 |
4 276 760 |
22 664 500,00 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
0,364 |
0,244 |
0,400 |
0,230 |
0,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,445 |
|
за счет средств местного бюджета |
8 988 575 |
2 209 250 |
4 579 172 |
1 192 868,00 |
431 695,00 |
287 795,00 |
287 795,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,091 |
|
за счет других источников (средства предприятия) |
1 444 227 |
0 |
0 |
640 615,00 |
767 859,00 |
0,00 |
35 753,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
107 312 191 |
0 |
2 954 610 |
14 017 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
0,432 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,550 |
|
|
0,850 |
|
|
0,250 |
|
|
0,600 |
2,250 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
107 312 191 |
0 |
2 954 610 |
14 017 716,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
1,040 |
|
|
0,230 |
|
|
0,197 |
|
|
1,467 |
||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество отремонтированных КНС, шт. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных котельных, шт |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения |
всего, в том числе |
5 991 966 |
1 009 025 |
2 025 553 |
1 517 360,80 |
0,00 |
1 440 027,50 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 991 966 |
1 009 025 |
2 025 553 |
1 517 360,80 |
0,00 |
1 440 027,50 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
326 395 212 |
115 507 774 |
23 223 385 |
50 880 065,26 |
33 456 552,35 |
7 195 922,50 |
5 791 648,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 663 287 |
97 583 627 |
4 276 760 |
22 664 500,00 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
181 287 698 |
17 924 147 |
18 946 625 |
27 574 950,26 |
24 486 493,35 |
1 727 822,50 |
287 795,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
1 444 227 |
0 |
0 |
640 615,00 |
767 859,00 |
0,00 |
35 753,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1 Приобретение оборудования и инвентаря |
всего, в том числе |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
326 300 980 |
116 217 154 |
23 223 385 |
50 880 065,26 |
32 688 693,35 |
7 195 922,50 |
5 755 895,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 663 287 |
97 583 627 |
4 276 760 |
22 664 500,00 |
8 202 200,00 |
5 468 100,00 |
5 468 100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
181 997 078 |
18 633 527 |
18 946 625 |
27 574 950,26 |
24 486 493,35 |
1 727 822,50 |
287 795,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
1 444 227 |
0 |
0 |
640 615,00 |
767 859,00 |
0,00 |
35 753,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
всего, в том числе |
219 289 590 |
30 142 486 |
30 258 104 |
8 063 700,00 |
8 253 600,00 |
8 501 200,00 |
8 756 300,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
ДГХ |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
219 289 590 |
30 142 486 |
30 258 104 |
8 063 700,00 |
8 253 600,00 |
8 501 200,00 |
8 756 300,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе |
219 245 390 |
30 139 886 |
30 255 504 |
8 061 100,00 |
8 251 000,00 |
8 498 600,00 |
8 753 700,00 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
219 245 390 |
30 139 886 |
30 255 504 |
8 061 100,00 |
8 251 000,00 |
8 498 600,00 |
8 753 700,00 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры |
всего, в том числе |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
219 289 590 |
30 142 486 |
30 258 104 |
8 063 700,00 |
8 253 600,00 |
8 501 200,00 |
8 756 300,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
219 289 590 |
30 142 486 |
30 258 104 |
8 063 700,00 |
8 253 600,00 |
8 501 200,00 |
8 756 300,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов |
всего, в том числе |
42 918 956,40 |
8 272 597 |
13 581 983 |
20 694 646,46 |
191 460,52 |
178 269,42 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 123 734 |
8 189 871 |
13 446 163 |
20 487 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
795 222,40 |
82 726 |
135 820 |
206 946,46 |
191 460,52 |
178 269,42 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
42 549 226,46 |
8 272 597 |
13 581 983 |
20 694 646,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 123 734 |
8 189 871 |
13 446 163 |
20 487 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
795 222,40 |
82 726 |
135 820 |
206 946,46 |
191 460,52 |
178 269,42 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
262 208 546,40 |
38 415 083 |
43 840 087 |
28 758 346,46 |
8 445 060,52 |
8 679 469,42 |
8 756 300,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
261 413 324 |
38 332 357 |
43 704 267 |
28 551 400,00 |
8 253 600,00 |
8 501 200,00 |
8 756 300,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
795 222,40 |
82 726 |
135 820 |
206 946,46 |
191 460,52 |
178 269,42 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Технологические разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.1. |
всего, в том числе |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
11 705 000,67 |
0 |
0 |
1 610 000,67 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 705 000,67 |
0 |
0 |
1 610 000,67 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.2. |
всего, в том числе |
11 705 000,67 |
0 |
0 |
1 610 000,67 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 705 000,67 |
0 |
0 |
1 610 000,67 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
3 365 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
9 712 000,02 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
9 712 000,02 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.3. |
всего, в том числе |
9 712 000,02 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 712 000,02 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
3 237 333,34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
31 417 000,69 |
0,00 |
10 000 000,00 |
1 610 000,67 |
6 602 333,34 |
6 602 333,34 |
6 602 333,34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000,00 |
0 |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 417 000,69 |
0,00 |
4 000 000,00 |
1 610 000,67 |
6 602 333,34 |
6 602 333,34 |
6 602 333,34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Цель подпрограммы 4. Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств |
всего, в том числе |
29 211 305,24 |
0 |
12 908 731 |
10 199 494,95 |
4 253 715,07 |
1 646 365,11 |
202 999,11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 867 344 |
0 |
12 779 644 |
10 097 500,00 |
4 180 900,00 |
1 613 500,00 |
195 800,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
343 961,24 |
0 |
129 087 |
101 994,95 |
72 815,07 |
32 865,11 |
7 199,11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
всего, в том числе |
29 211 305,24 |
0 |
12 908 731 |
10 199 494,95 |
4 253 715,07 |
1 646 365,11 |
202 999,11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 867 344 |
0 |
12 779 644 |
10 097 500,00 |
4 180 900,00 |
1 613 500,00 |
195 800,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
343 961,24 |
0 |
129 087 |
101 994,95 |
72 815,07 |
32 865,11 |
7 199,11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
649 941 444,44 |
154 632 237 |
89 972 203 |
91 447 907,34 |
52 757 661,28 |
24 124 090,37 |
21 353 280,45 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
439 943 955 |
135 915 984 |
66 760 671 |
61 313 400,00 |
20 636 700,00 |
15 582 800,00 |
14 420 200,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
208 553 262,44 |
18 716 253 |
23 211 532 |
29 493 892,34 |
31 353 102,28 |
8 541 290,37 |
6 897 327,45 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
1 444 227 |
0 |
0 |
640 615,00 |
767 859,00 |
0,00 |
35 753,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
649 941 444,44 |
154 632 237,00 |
89 972 203,00 |
91 447 907,34 |
52 757 661,28 |
24 124 090,37 |
21 353 280,45 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
439 943 955,00 |
135 915 984 |
66 760 671 |
61 313 400,00 |
20 636 700,00 |
15 582 800,00 |
14 420 200,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
208 553 262,44 |
18 716 253 |
23 211 532 |
29 493 892,34 |
31 353 102,28 |
8 541 290,37 |
6 897 327,45 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
1 444 227,00 |
0 |
0 |
640 615,00 |
767 859,00 |
0,00 |
35 753,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели реализации программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||||||||
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоснабжения, шт |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоотведения, шт |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
255 854 277 |
0 |
0 |
0 |
86 691 133 |
169 163 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
107 089 744 |
0 |
0 |
0 |
4 063 300 |
103 026 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, |
всего, в том числе |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лесной |
всего, в том числе |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,400 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,700 |
||
за счет средств местного бюджета |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Сети теплоснабжения Посёлок Кедровый. |
всего, в том числе |
12 206 575 |
0 |
0 |
0 |
944 040 |
11 262 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
1,176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,176 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 206 575 |
0 |
0 |
0 |
944 040 |
11 262 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
156 308 712 |
0 |
0 |
0 |
86 691 133 |
69 617 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 544 179 |
0 |
0 |
0 |
4 063 300 |
3 480 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
156 308 712 |
0 |
0 |
0 |
86 691 133 |
69 617 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
3,496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,496 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
1,017 |
1,838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,855 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 544 179 |
0 |
0 |
0 |
4 063 300 |
3 480 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
717 429 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
4,008 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
0,35 |
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
10,925 |
||
за счет средств местного бюджета |
717 429 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
|
0,304 |
|
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
5,953 |
||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения |
всего, в том числе |
4 500 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 500 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
255 854 277 |
0 |
0 |
0 |
86 691 133 |
169 163 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
107 089 744 |
0 |
0 |
0 |
4 063 300 |
103 026 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
255 854 277 |
0 |
0 |
0 |
86 691 133 |
169 163 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 339 400 |
0 |
0 |
0 |
77 202 700 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
107 089 744 |
0 |
0 |
0 |
4 063 300 |
103 026 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов |
всего, в том числе |
36 603 264,06 |
0 |
0 |
0 |
18 954 591 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
36 603 264 |
0 |
0 |
0 |
18 954 591 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
36 603 264,06 |
0 |
0 |
0 |
18 954 591 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
36 603 264 |
0 |
0 |
0 |
18 954 591 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
36 603 264,06 |
0 |
0 |
0 |
18 954 591 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
36 603 264 |
0 |
0 |
0 |
18 954 591 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3. Технологические разработки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. |
всего, в том числе |
37 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
ДГХ |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
37 015 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
всего, в том числе |
37 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
37 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3.1. |
всего, в том числе |
35 610 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
|
количество актуализированных схем водоснабжения, шт |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем водоотведения, шт |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 610 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.3. |
всего, в том числе |
35 610 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
35 610 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
72 625 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
72 625 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4. Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств |
всего, в том числе |
5 184 852 |
0 |
0 |
0 |
3 027 792 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДГХ |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
|
|
|
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 184 852 |
0 |
0 |
0 |
3 027 792 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
всего, в том числе |
5 184 852 |
0 |
0 |
0 |
3 027 792 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 184 852 |
0 |
0 |
0 |
3 027 792 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
370 268 056 |
0 |
0 |
0 |
108 673 516 |
188 451 964 |
516 913 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
185 127 516 |
0 |
0 |
0 |
99 185 083 |
85 425 520 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
179 715 407 |
0 |
0 |
0 |
4 063 300 |
103 026 444 |
0 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
370 268 056 |
0 |
0 |
0 |
108 673 516 |
188 451 964 |
516 913 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
185 127 516 |
0 |
0 |
0 |
99 185 083 |
85 425 520 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
179 715 407 |
0 |
0 |
0 |
4 063 300 |
103 026 444 |
0 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
5 425 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2017 г. N 474 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.