Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 24 января 2017 г. N 427
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 данное направление деятельности осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Администрации города от 30.07.2010 N 3731.
Начиная с 01.01.2014 в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3053 "О разработке и реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" формируется новая муниципальная программа.
Реализация настоящей программы направлена на реализацию задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, а именно:
- снижение издержек производства коммунальных услуг путем интенсификации процессов энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения удельного энергопотребления, что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение";
- формирование условий для широкого применения энергоэффективных технологий производства путем информирования организаций города через средства массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов, что соответствует вектору "Промышленность" направления "Предпринимательство".
Город Сургут имеет развитую структуру тепло-, водо- и электроснабжения, вместе с тем в городском хозяйстве имеется ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры города. Мощности головных сооружений системы водоснабжения позволяют обеспечить население города до 2030 года водой, но для качественного предоставления услуги необходимо дальнейшее проведение работ по внедрению новых технологий, модернизации и реконструкции существующих водопроводных сетей. Для качественного предоставления услуг тепло-, водоснабжения необходимо дальнейшее проведение работ по внедрению новейшего энергоэффективного оборудования, на существующих магистральных и распределительных сетях тепло-, водоснабжения необходимо проведение работ по модернизации и реконструкции сетей.
По состоянию на 31.12.2013 сложилась следующая характеристика текущего состояния по развитию инженерной инфраструктуры.
В городе Сургуте теплоснабжение осуществляется от двух государственных районных станций Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2 и от 22 муниципальных котельных. Доля объема полезного отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1, СГРЭС-2 составляет 70%, от котельных - 30%.
На территории города расположено 14 водозаборных и водоочистных сооружений (ВОС) общей производительностью 122,6 тыс. куб. метров/сутки.
Производительность городских канализационных очистных сооружений составляет 150,15 тыс. куб. метров/сутки.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 450,11 км., из них: требуют замены сети протяженностью 117,2 км., что составляет 26%.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 396,6 км., из них: требуют замены сети протяженностью 132,3 км., что составляет 33,4%.
Общая протяженность сетей водоотведения составляет 381,8 км., из них: требуют замены сети протяженностью 76,7 км., что составляет 20,1%.
В рамках реализации программ производственного развития муниципальных унитарных предприятий, а также инвестиционных программ: "Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009 - 2018 годы, "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009 - 2018 годы запланированы работы по реконструкции сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Общая протяженность линий уличного и внутриквартального освещения составляет 369,9 км., из них муниципальных - 340,8 км. Общее количество светильников с натриевыми лампами уличного освещения - 10 789 шт. Общее количество электронных пускорегулирующих аппаратов для ламп наружного освещения - 9 401 шт.
В рамках долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" запланированные энергосберегающие мероприятия в сфере наружного освещения выполнены в 2011 - 2012 годах.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энерго-обеспечения его экономики.
В бюджетной сфере муниципального образования городской округ город Сургут действует 135 муниципальных учреждений департамента образования (далее - ДО), комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики и 14 прочих отраслей (здания, используемые для размещения органов местного самоуправления). Из 48 обще-образовательных учреждений 7 требуют комплексного ремонта, из 56 дошкольных образовательных учреждений 7 требуют комплексного ремонта (предписания надзорных органов).
Жилой фонд города Сургута насчитывает 6 996,9 тыс. кв. метров общей жилой площади при численности населения - 325,5 тыс. человек. Население является одним из основных потребителей энергетических ресурсов, и соответственно, представляет собой высокопотенциальную сферу для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Количество муниципальных транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями - 275 ед., из них: на бензине - 206 ед., на дизельном топливе - 64 ед., на газе (пропан) - 5 ед. Физический износ транспортных средств (259 ед.) составляет более 50%.
За 2014 год в муниципальном секторе в рамках комплексного ремонта выполнены работы по обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций (замена оконных блоков), по оптимизации работы системы тепло-, водоснабжения (ремонт системы теплоснабжения) в двух муниципальных учреждениях: муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее - МБДОУ) N 6 "Василек", муниципальном бюджетном образовательном учреждении (далее - МБОУ) Сургутский естественно-научный лицей. В рамках комплексного ремонта выполнены работы по обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций (ремонт фасада) МБДОУ N 83 "Утиное гнездышко". Выполнены работы по замене ламп накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в МБДОУ N 90 "Незабудка".
В зданиях, использующихся для размещения органов местного самоуправления, выполнены работы по обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций (ремонт фасада, кровли и чердака) по объекту: Гаражи, АБК по улице 30 лет Победы, 19Б. Выполнены работы по замене светильников на светильники с энергосберегающими лампами (светодиодные светильники) на двух объектах: Гаражи, по улице Просвещения, 19/1 и улице 30 лет Победы, 19Б. Проведено энергетическое обследование на трех объектах, расположенных по адресу: улица 30 лет Победы, 19Б (промбаза с гаражом, механические мастерские, сборно- разборное складское помещение);
В системах коммунальной инфраструктуры мероприятия выполнены в полном объеме.
В жилищном фонде проведены мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды, электрической энергии в муниципальных жилых помещениях.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы отражена в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты за 2014 год по отношению к предшествующему году, в соответствии с требованиями действующего законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности:
- увеличение доли объема отпуска энергетических ресурсов с использованием приборов учета: тепловой энергии (13,8%), холодной воды (31%), горячей воды (64,6%);
- в муниципальных учреждениях произошло снижение удельного расхода холодной воды (4,8%), горячей воды (8,3%), электрической энергии (4,2%). Снижение удельного расхода тепловой энергии не произошло в связи с вводом новых объектов в сфере образования;
- в системах коммунальной инфраструктуры произошло снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (2,3%), удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (13,3%). Снижения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения не произошло в связи с дополнительными работами электрооборудования (при проведении режимно и пуско-наладочных работ). Снижения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке воды) в системах водоснабжения не произошло в связи с переводом водозабора "Кедровый Лог" в повысительную водонасосную станцию (ПВНС), которая используется для передачи воды (транспортировки);
- доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке составила 36,15%.
За 2015 год в муниципальном секторе в рамках комплексного ремонта выполнены работы в МБДОУ N 83 "Утиное гнездышко" по оптимизации работы системы тепло-, водоснабжения и обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций здания (окончание работ по ремонту фасада); выполнены работы в МБОУ СОШ N 19 по обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций здания (ремонт кровли, фасада).
В зданиях, использующихся для размещения органов местного самоуправления, выполнены работы на объекте: Гаражи, АБК по улице 30 лет Победы по обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций зданий (замена оконных блоков и гаражных ворот). В целях оптимизации работы системы электроснабжения на трех объектах произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами. Проведено энергетическое обследование в двух административных зданиях.
В системах коммунальной инфраструктуры мероприятия выполнены в полном объеме.
В жилищном фонде продолжены работы по установке индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальных жилых помещениях.
В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты за 2015 год по отношению к предшествующему году, в соответствии с требованиями действующего законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности:
- увеличение доли объема отпуска энергетических ресурсов с использованием приборов учета: тепловой энергии (5,5%), холодной воды (3,4%), горячей воды (3,6%);
- в муниципальных учреждениях произошло снижение удельного расхода электрической энергии (19%), тепловой энергии (27%) на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Снижение удельного расхода холодной и горячей воды не произошло в связи с применением управляющими организациями начислений за коммунальные услуги по холод-ному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (ОДН) для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
- в системах коммунальной инфраструктуры произошло снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (18,4%), удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (14,3%). Значение показателя удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных сохранилось;
- доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке составила 100%.
Ожидаемая оценка текущего состояния 2016 года:
- в муниципальном секторе планируется в рамках комплексного ремонта проведение энергосберегающих мероприятий в МБОУ СОШ N 12. До конца 2016 года будет проведено энергетическое обследование с оформлением энергетических паспортов в двух муниципальных учреждениях сферы образования;
- в зданиях, использующихся для размещения органов местного самоуправления, планируется выполнить техническое перевооружение внутренних сетей освещения на объекте по улице Просвещения, 19 и продолжить работы по оптимизации работы системы тепло-, водоснабжения на объекте: Гаражи, АБК по улице 30 лет Победы;
- в системах коммунальной инфраструктуры планируется выполнить мероприятия в полном объеме;
- в жилищном фонде планируется выполнить работы по установке индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальных нежилых помещениях.
Ожидаемые показатели результатов реализации муниципальной программы в 2016 году по отношению к предшествующему году, в соответствии с требованиями действующего законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности:
- увеличение доли объема отпуска энергетических ресурсов с использованием приборов учета;
- в муниципальных учреждениях, в системах коммунальной инфраструктуры сохранение удельных расходов энергетических ресурсов.
Реализация программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, направленных на достижение максимальных показателей энергетической эффективности, позволяет обеспечить потребности развивающегося города в качественных энергетических ресурсах, получать дополнительные мощности, повысить надежность и бесперебойность работы систем жизнеобеспечения населения, обеспечить комфортные условия жизнедеятельности человека.
В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Таблица 1
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде | |
Цель программы 1 в муниципальном секторе: Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города | |
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях |
решение задачи в течение срока реализации программы позволяет исполнить в установленный срок требование об обязательном энергетическом обследовании, предусмотренное статьей 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, с составлением энергетических паспортов и отчетов, содержащих перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов |
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволяет обеспечить комфортные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, а также способствует снижению удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |
Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы должно способствовать успешной реализации энергосберегающей политики, путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |
Цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города | |
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях |
решение задачи в течение срока реализации программы позволяет исполнить в установленный срок требование об обязательном энергетическом обследовании, предусмотренное статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, с составлением энергетических паспортов и отчетов, содержащих перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов |
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволяет обеспечить потребности развивающего города в качественных энергетических ресурсах, повысить надежность и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры, а также способствует снижению удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города |
Цель программы 3 в жилищном фонде: Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | |
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей в многоквартирных домах (далее - МКД) |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы должно способствовать повышению доли оснащенности приборами учета многоквартирных домов |
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в МКД |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы должно способствовать успешной реализации энергосберегающей политики, путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Целевые показатели, подлежащие включению в муниципальную программу, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. Отражают динамику (изменение) значений показателей и определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по сферам деятельности.
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов) в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225), учтенных в муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2013 N 9061 представлены в таблице 2 настоящей муниципальной программы.
Таблица 2
Мероприятия приложения 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
программные мероприятия приложения 1 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" либо иной муниципальной программы, входящие в мероприятия приложения 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225, либо пояснение по отсутствию мероприятия |
1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
мероприятие 2.2.2. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке
|
2. Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | |
3. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
в инвестиционных программах: "Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009 - 2018 годы, "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009 - 2018 годы, а также в программах производственного развития муниципальных унитарных предприятий запланированы мероприятия с учетом требований, предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В муниципальную программу включены мероприятия муниципальных унитарных предприятий, которые выполняются в рамках программ производственного развития, при наличии финансирования. Финансирование расходов на реализацию энергосберегающих мероприятий осуществляется в основном из собственных средств предприятий, внедряющих энергосберегающие технологии, за счет инвестиционной составляющей в действующих тарифах на тепловую энергию. |
4. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления |
мероприятия в муниципальной программе не предусмотрены ввиду отсутствия у органов местного самоуправления полномочий по регулированию тарифов на энергетические ресурсы |
5. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
мероприятие выполнено в рамках долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 -2015 годы и на перспективу до 2020 года" в 2011 - 2013 годах |
6. Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |
мероприятие 2.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже одного раза в пять лет) с составлением энергетического паспорта. Мероприятие по разработке схемы водоснабжения и водоотведения предусмотрено в 2015 году в подпрограмме 3 "Технологические разработки" муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
7. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности |
мероприятие 2.2.6. Реконструкция котельных установок, в том числе: мероприятие 2.2.6.1. Реконструкция котельного оборудования. мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании |
8. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
источники энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемые источники энергии в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях отсутствуют, в период срока действия муниципальной программы их строительство не планируется |
9. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
мероприятие 2.2.8. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) |
10. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |
мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании мероприятие 2.2.7. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий |
11. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
мероприятие 2.2.4. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений. мероприятие 2.2.5. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях |
12. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче |
мероприятие 2.2.3. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов |
13. Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы |
мероприятие не предусмотрено в связи с отсутствием полномочий у органов местного самоуправления городского округа по регулированию тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту. Услуги таких организаций регулируются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В части транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, выполнение данного мероприятия нецелесообразно по следующим причинам: - физический износ транспортных средств составляет более 50%; - отсутствие расширенной сети газозаправочных станций за пределами города влечет за собой проблему заправки машин во время командировок; - ограничения со стороны Федерального закона от 05.04.2013 N ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не позволяют выбрать оборудование технических производителей, оборудование которых зарекомендовало себя как безопасное в эксплуатации; - перевод транспорта на газообразное топливо предполагает работу двигателя на двух видах топлива, газообразном и жидком, что влечет за собой проблему учета двух видов топлива. Если жидкое топливо измеряется в литрах, то для газообразного топлива существует несколько единиц измерения (литры, кг, Па, куб. м); - отсутствие норм расхода газообразного топлива по видам и маркам машин на 100 км пробега. В 2013 году приобретены 11 единиц транспортных средств, которые находятся на гарантии. В связи с этим дилерские компании отказываются устанавливать газобаллонное оборудование на новые проданные автомобили, а самостоятельная установка газобаллонного оборудования автоматически влечет за собой снятие с гарантийного обслуживания автомобилей |
14. Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
участие в запланированных семинарах, проводимых автономной некоммерческой организацией "Центр энергосбережения Югры", в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п, в период 2011 - 2015 годов |
15. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности |
мероприятие 2.2.1. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже одного раза в год); мероприятие 1.3.1.1. Организация и проведение специальных тематических лекций по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях, на базе Центра энергоэффективности открытого акционерного общества "Тюменская энергосбытовая компания". На базе Центра энергоэффективности открытого акционерного общества "Тюменская энергосбытовая компания" который функционирует с 2012 года в городе Сургуте организовано: - проведение информационно- консультационного обслуживания и тематические мероприятия (семинары, выставки, конференции) по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности для населения, предприятий и организаций, а также обучающие мероприятия по основам энергосбережения для учащихся дошкольных, средних и высших учебных заведений; - демонстрация новейших технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - продажа энергоэффективного оборудования; - и другое |
4. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение конкретных программных мероприятий программы администратором программы, соадминистраторами программы, путем координации деятельности муниципальных организаций.
Куратор программы осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор программы (департамент городского хозяйства (далее - ДГХ) осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы, так же в своей части несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную программу по основаниям и в сроки, установленные пунктом 8 "Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (далее - порядок).
Реализация мероприятий 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.4.1, 1.2.5, 1.3.2 муниципальной программы, предусмотренных приложением 1 к муниципальной программе, осуществляется администратором путем координации деятельности муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" (далее - МКУ "ДЭАЗиИС"), которое в своей части несет ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в утвержденную муниципальную программу, в пределах своей компетенции.
Реализация мероприятий 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3 - 2.2.8 муниципальной программы, предусмотренных приложением 1 к муниципальной программе, осуществляется администратором путем координации деятельности муниципальных унитарных предприятий: Сургутского городского муниципального унитарного предприятия (далее - СГМУП) "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Тепловик", которые каждый в своей части несут ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы, непосредственно связанной с их деятельностью;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в утвержденную муниципальную программу в связи с утвержденной программой производственного развития на очередной финансовый год.
Соадминистратор программы муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" (далее - МКУ "ХЭУ") в своей части несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий 1.1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2.2. 1.2.3.2, 1.2.4.2, предусмотренных приложением 1 к муниципальной программе;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в утвержденную муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Соадминистратор программы - комитет по управлению имуществом в своей части несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий 2.2.2, 3.1.1.2, предусмотренных приложением 1 к муниципальной программе;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в утвержденную муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- соблюдение сроков и качества подготовки информации в части представления сведений о площадях муниципальных нежилых помещений.
Соадминистраторы программы департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики в пределах установленной сферы деятельности осуществляют реализацию программных мероприятий путем координации деятельности муниципальных учреждений, каждый из которых в своей части несет ответственность за:
- выполнение реализуемых программных мероприятий 1.2.5, 1.3.1, 1.3.1.1 предусмотренных приложением 1 к муниципальной программе;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений в утвержденную муниципальную программу, в пределах своей компетенции;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки информации к годовому отчету по исполнению муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администраторов и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
В случае внесения изменений в муниципальную программу путем внесения изменений в муниципальный правовой акт об утверждении программы соадминистраторы программы (МКУ "ХЭУ", комитет по управлению имуществом) предоставляет администратору (ДГХ) информацию:
- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 порядка - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города;
- в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты, установленной муниципальным правовым актом "Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период" для администратора муниципальной программы;
- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 порядка - в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта.
- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.5 пункта 8.1 порядка - в течение пяти рабочих дней со дня возникновения необходимости внесения изменений.
В целях формирования сводного годового отчета, предусмотренного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", соадминистраторы муниципальной программы (департамент образования, комитет по культуре и туризму, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики, комитет по управлению имуществом, МКУ "ХЭУ"), муниципальные казенные учреждения (МКУ "ДЭАЗиИС", муниципальное казенное управление "Казна городского хозяйства"), муниципальные унитарные предприятия (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик") представляют администратору в срок до 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет об исполнении муниципальной программы, непосредственно связанный с их деятельностью.
В целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы администратор (ДГХ) представляет отчеты об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Администрации города, в Контрольно-счетную палату по форме и в сроки, установленные постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка, принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
87,4 |
92,2 |
95,4 |
95,4 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
||||||||||||||||||||
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
88,7 |
91,7 |
96,2 |
96,3 |
96,4 |
96,4 |
96,5 |
96,5 |
96,6 |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,7 |
97,0 |
97,3 |
97,3 |
97,6 |
97,6 |
|||||||||||||||||||||
доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
75,9 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
82,7 |
82,7 |
82,7 |
86,3 |
86,3 |
86,3 |
93,8 |
93,8 |
93,8 |
96,7 |
96,7 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м. |
45,0 |
37,8 |
43,4 |
45,0 |
44,7 |
44,3 |
44,1 |
43,6 |
43,2 |
42,9 |
42,8 |
42,7 |
42,5 |
42,4 |
42,4 |
42,3 |
42,3 |
42,3 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. |
0,168 |
0,132 |
0,174 |
0,173 |
0,173 |
0,173 |
0,173 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. |
4,2 |
4,6 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. |
2,4 |
2,7 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т. у.т./Гкал |
0,154 |
0,154 |
0,170 |
0,169 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м |
0,38 |
0,31 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м3 |
0,31 |
0,32 |
0,38 |
0,38 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
|||||||||||||||||||||
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/м3 |
0,0007 |
0,0006 |
0,0007 |
0,0007 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
|||||||||||||||||||||
доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, % |
36,15 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе |
21 184 199,78 |
40 650,00 |
44 325,00 |
454 378,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 600,00 |
5 153 728,00 |
13 113 118,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
770 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
Департамент городского хозяйства (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" (далее - МКУ "ХЭУ") |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
3 |
2 |
4 |
|
|
|
2 |
45 |
111 |
0 |
3 |
2 |
5 |
1 |
0 |
3 |
2 |
183 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
21 184 199,78 |
40 650,00 |
44 325,00 |
454 378,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 600,00 |
5 153 728,00 |
13 113 118,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
770 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1.1 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе |
17 616 663,60 |
0,00 |
0,00 |
199 817,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 728,00 |
13 033 118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
|
|
2 |
|
|
|
|
40 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
17 616 663,60 |
0,00 |
0,00 |
199 817,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 728,00 |
13 033 118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1.2 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе |
3 567 536,18 |
40 650,00 |
44 325,00 |
254 561,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 600,00 |
770 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
770 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
2 |
5 |
1 |
|
3 |
2 |
5 |
1 |
|
3 |
2 |
31 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 567 536,18 |
40 650,00 |
44 325,00 |
254 561,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305 600,00 |
770 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
770 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе |
48 358 304,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
6 600 000,00 |
4 587 400,00 |
5 893 270,00 |
4 104 450,00 |
3 448 450,00 |
3 711 770,00 |
437 560,00 |
1 002 780,00 |
328 170,00 |
437 560,00 |
546 950,00 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |
|
|
|
|
13 |
6 |
12 |
10 |
8 |
5 |
4 |
10 |
4 |
3 |
3 |
4 |
5 |
87 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
48 358 304,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
6 600 000,00 |
4 587 400,00 |
5 893 270,00 |
4 104 450,00 |
3 448 450,00 |
3 711 770,00 |
437 560,00 |
1 002 780,00 |
328 170,00 |
437 560,00 |
546 950,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе |
45 606 304,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
6 600 000,00 |
3 995 400,00 |
5 893 270,00 |
3 448 450,00 |
3 448 450,00 |
2 991 770,00 |
437 560,00 |
218 780,00 |
328 170,00 |
437 560,00 |
546 950,00 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |
|
|
|
|
13 |
6 |
12 |
9 |
8 |
4 |
4 |
9 |
4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
83 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
45 606 304,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 057 526,88 |
7 202 417,28 |
6 600 000,00 |
3 995 400,00 |
5 893 270,00 |
3 448 450,00 |
3 448 450,00 |
2 991 770,00 |
437 560,00 |
218 780,00 |
328 170,00 |
437 560,00 |
546 950,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1.2. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе |
2 752 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
592 000,00 |
0,00 |
656 000,00 |
0,00 |
720 000,00 |
0,00 |
784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых установлены АУРТЭ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
4 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 752 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
592 000,00 |
0,00 |
656 000,00 |
0,00 |
720 000,00 |
0,00 |
784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот). |
всего, в том числе |
287 528 512,34 |
47 738 296,00 |
35 161 794 |
17 571 117,39 |
29 715 940,44 |
249 960,00 |
21 822 139,71 |
43 500 000,00 |
10 562 546,00 |
18 499 146,00 |
7 308 062,00 |
10 759 461,00 |
7 058 310,00 |
18 813 140,00 |
9 174 600,00 |
4 264 000,00 |
2 132 000,00 |
3 198 000,00 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед. |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
22 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена трубопроводов на трубы нового поколения, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
7 |
||
за счет средств местного бюджета |
287 528 512,34 |
47 738 296,00 |
35 161 794 |
17 571 117,39 |
29 715 940,44 |
249 960,00 |
21 822 139,71 |
43 500 000,00 |
10 562 546,00 |
18 499 146,00 |
7 308 062,00 |
10 759 461,00 |
7 058 310,00 |
18 813 140,00 |
9 174 600,00 |
4 264 000,00 |
2 132 000,00 |
3 198 000,00 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |
|
|
2 |
|
|
1 |
12 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
46 |
||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы тепловодоснабжения, ед. |
|
|
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
||
Основное мероприятие 1.2.2.1. Оптимизация работы системы тепло-,водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот). |
всего, в том числе |
267 296 612,44 |
42 090 000,00 |
33 032 500 |
15 235 898,57 |
29 402 945,16 |
0,00 |
21 822 139,71 |
43 500 000,00 |
6 316 069,00 |
14 913 720,00 |
6 709 590,00 |
9 633 700,00 |
7 058 310,00 |
18 813 140,00 |
9 174 600,00 |
4 264 000,00 |
2 132 000,00 |
3 198 000,00 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед. |
3 |
2 |
2 |
1 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |
|
|
2 |
|
|
1 |
12 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
46 |
||
за счет средств местного бюджета |
267 296 612,4 |
42 090 000,00 |
33 032 500 |
15 235 898,57 |
29 402 945,16 |
0,00 |
21 822 139,71 |
43 500 000,00 |
6 316 069,00 |
14 913 720,00 |
6 709 590,00 |
9 633 700,00 |
7 058 310,00 |
18 813 140,00 |
9 174 600,00 |
4 264 000,00 |
2 132 000,00 |
3 198 000,00 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена трубопроводов на трубы нового поколения, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
7 |
||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы тепловодоснабжения, ед. |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот). |
всего, в том числе |
20 231 899,90 |
5 648 296,00 |
2 129 294 |
2 335 218,82 |
312 995,28 |
249 960,00 |
0,00 |
0,00 |
4 246 477,00 |
3 585 426,00 |
598 472,00 |
1 125 761,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед. |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
10 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы тепловодоснабжения, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
20 231 899,90 |
5 648 296,00 |
2 129 294 |
2 335 218,82 |
312 995,28 |
249 960,00 |
0,00 |
0,00 |
4 246 477,00 |
3 585 426,00 |
598 472,00 |
1 125 761,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.3. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения). |
всего, в том числе |
13 414 689,93 |
529 300,00 |
2 140 556 |
1 268 358,40 |
2 371 583,17 |
0,00 |
3 617 391,92 |
3 487 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
30 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
13 414 689,93 |
529 300,00 |
2 140 556 |
1 268 358,40 |
2 371 583,17 |
0,00 |
3 617 391,92 |
3 487 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых проведен ремонт системы электроснабжения, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.3.1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения). |
всего, в том числе |
10 744 833,49 |
0,00 |
0,00 |
1 268 358,40 |
2 371 583,17 |
0,00 |
3 617 391,92 |
3 487 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
|
|
4 |
5 |
|
30 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 744 833,5 |
0,00 |
0,00 |
1 268 358,40 |
2 371 583,17 |
0,00 |
3 617 391,92 |
3 487 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых проведен ремонт системы электроснабжения, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.3.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения). |
всего, в том числе |
2 669 856,44 |
529 300,00 |
2 140 556 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 669 856,44 |
529 300,00 |
2 140 556 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых проведен ремонт системы электроснабжения, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.4. Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР |
всего, в том числе |
388 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 500,00 |
305 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед. |
|
|
|
0 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество разработанных проектов, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
388 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 500,00 |
305 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет привлеченных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.4.1.Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество разработанных проектов, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет привлеченных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.4.2.Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР |
всего, в том числе |
388 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 500,00 |
305 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ХЭУ" |
количество учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество разработанных проектов, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
388 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 500,00 |
305 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет привлеченных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.5. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, департамент образования, комитет по культуре и туризму, управление физической культуры и спорта, отдел молодежной политики |
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, департамент образования, комитет по культуре и туризму, управление физической культуры и спорта, отдел молодежной политики |
количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
51 |
количество муниципальных учреждений, в которых размещена наглядная агитация по энергосбережению, ед. |
139 |
134 |
142 |
144 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1.1. Организация и проведение специальных тематических лекций по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях, на базе Центра энергоэффективности ОАО "Тюменская энергосбытовая компания". |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проведено обучение по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества запланированных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 1.3.2. Организация и участие в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, в том числе: |
всего, в том числе |
437 000,00 |
437 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
437 000,00 |
437 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
- премирование по итогам конкурса "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год |
всего, в том числе |
87 400,00 |
87 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
подготовка конкурсной документации для участия в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, выполнено/не выполнено |
выполнено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выполнено |
|
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
87 400,00 |
87 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
- повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |
всего, в том числе |
349 600,00 |
349 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
349 600,00 |
349 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по основным мероприятиям в муниципальном секторе |
всего, в том числе |
351 007 132,21 |
48 745 246,00 |
37 346 675 |
19 293 854,57 |
32 087 523,61 |
10 389 986,88 |
32 947 548,91 |
53 893 100,00 |
0,00 |
37 505 534,00 |
11 412 512,00 |
14 513 511,00 |
11 075 680,00 |
20 020 700,00 |
10 257 380,00 |
4 592 170,00 |
2 875 160,00 |
4 050 550,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
437 000,00 |
437 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
350 570 132,21 |
48 308 246,00 |
37 346 675 |
19 293 854,57 |
32 087 523,61 |
10 389 986,88 |
32 947 548,91 |
53 893 100,00 |
0,00 |
37 505 534,00 |
11 412 512,00 |
14 513 511,00 |
11 075 680,00 |
20 020 700,00 |
10 257 380,00 |
4 592 170,00 |
2 875 160,00 |
4 050 550,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Цель программы в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе |
7 129 600,00 |
0,00 |
0,00 |
5 692 600,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта, ед. |
|
|
3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
6 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
7 129 600,00 |
0,00 |
0,00 |
5 692 600,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Основное мероприятие 2.2.2. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет по управлению имуществом |
количество выявленных бесхозяйных объектов, по факту выявления на конец отчетного года, ед. |
- |
47 |
28 |
33 |
33 |
33 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
482 |
количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед. |
58 |
85 |
17 |
19 |
33 |
33 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
553 |
|||||||||||||||||||||
количество зарегистрированных объектов, (право муниципальной собственности), по факту регистрации на конец отчетного года, ед. |
- |
72 |
42 |
62 |
19 |
33 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
536 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.3. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов |
всего, в том числе |
840478846,00 |
13871271,00 |
12866132,00 |
23504426,00 |
14500000,00 |
15300000,00 |
16200000,00 |
16700000,00 |
47779845,00 |
50789976,00 |
53989744,00 |
61490462,00 |
65364361,00 |
69482316,00 |
86169652,00 |
91598340,00 |
97369036,00 |
103503285,00 |
ДГХ |
количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км. |
0,7 |
0,7 |
1,18 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
3 |
3 |
3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
41,3 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
840478846,00 |
13871271,00 |
12866132,00 |
23504426,00 |
14500000,00 |
15300000,00 |
16200000,00 |
16700000,00 |
47779845,00 |
50789976,00 |
53989744,00 |
61490462,00 |
65364361,00 |
69482316,00 |
86169652,00 |
91598340,00 |
97369036,00 |
103503285,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.4. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений |
всего, в том числе |
29859161,00 |
7375121,00 |
10166297,00 |
5239969,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1037021,00 |
0,00 |
1245625,00 |
0,00 |
1407517,00 |
0,00 |
1590451,00 |
0,00 |
1797160,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед. |
27 |
27 |
19 |
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
83 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
29859161,00 |
7375121,00 |
10166297,00 |
5239969,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1037021,00 |
0,00 |
1245625,00 |
0,00 |
1407517,00 |
0,00 |
1590451,00 |
0,00 |
1797160,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.5. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях |
всего, в том числе |
19239601,90 |
655000,00 |
0,00 |
13255433,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1462476,00 |
0,00 |
0,00 |
1756663,00 |
0,00 |
0,00 |
2110029,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество установленных энергоэкономичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед. |
10 |
|
6 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
46 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
19239601,90 |
655000,00 |
0,00 |
13255433,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1462476,00 |
0,00 |
0,00 |
1756663,00 |
0,00 |
0,00 |
2110029,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.6. Реконструкция котельных установок, в том числе |
всего, в том числе |
27231029,82 |
12922072,00 |
2284249,76 |
12024708,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество разработанных проектов, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество котельных на которых произведено техническое перевооружение ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед. |
9 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
||
за счет других источников (средства предприятия) |
27231029,82 |
12922072,00 |
2284249,76 |
12024708,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество отремонтированных котлов на котельных, ед. |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
||
Мероприятие 2.2.6.1. Реконструкция и техническое перевооружение котельного оборудования |
всего, в том числе |
11311705,00 |
9950001,00 |
1361704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество отремонтированных котлов на котельных, ед. |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество котельных на которых произведено техническое перевооружение ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
11311705,00 |
9950001,00 |
1361704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.6.1.1. Разработка ПИР, приобретение оборудования для реконструкции и технического перевооружения котельного оборудования |
всего, в том числе |
11884960,00 |
0,00 |
0,00 |
11884960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество разработанных проектов, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
11884960,00 |
0,00 |
0,00 |
11884960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании |
всего, в том числе |
4034364,82 |
2972071,00 |
922545,76 |
139748,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед. |
9 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
4034364,82 |
2972071,00 |
922545,76 |
139748,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.7. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий |
всего, в том числе |
241806023,00 |
16199000,00 |
30775223,00 |
47152800,00 |
31156000,00 |
91496000,00 |
16424000,00 |
8603000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог.м. |
503 |
732 |
280 |
395 |
637 |
210 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2867 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
241806023,00 |
16199000,00 |
30775223,00 |
47152800,00 |
31156000,00 |
91496000,00 |
16424000,00 |
8603000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.8. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) |
всего, в том числе |
10505762,32 |
1215000,00 |
3817218,32 |
4213544,00 |
1260000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, ед. |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество объектов, на которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
10505762,32 |
1215000,00 |
3817218,32 |
4213544,00 |
1260000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по основным мероприятиям в системах коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе |
1176250024,04 |
52237464,00 |
59909120,08 |
111083480,96 |
46916000,00 |
108196000,00 |
32624000,00 |
25303000,00 |
48834866,00 |
52252452,00 |
55235369,00 |
61490462,00 |
68528541,00 |
69501316,00 |
87760103,00 |
93708369,00 |
99166196,00 |
103503285,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
1176250024,04 |
52237464,00 |
59909120,08 |
111083480,96 |
46916000,00 |
108196000,00 |
32624000,00 |
25303000,00 |
48834866,00 |
52252452,00 |
55235369,00 |
61490462,00 |
68528541,00 |
69501316,00 |
87760103,00 |
93708369,00 |
99166196,00 |
103503285,00 |
|||||||||||||||||||||
Цель программы в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей в МКД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности. В том числе |
всего, в том числе |
4 525 881,44 |
2 751 453,00 |
387 940 |
275 137,00 |
370 450,48 |
370 450,48 |
370 450,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ, КУИ |
количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях, шт. |
1454 |
119 |
76 |
112 |
112 |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1985 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 525 881,44 |
2 751 453,00 |
387 940 |
275 137,00 |
370 450,48 |
370 450,48 |
370 450,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности |
всего, в том числе |
4 170 565,24 |
2 751 453,00 |
387 940 |
0,00 |
343 724,08 |
343 724,08 |
343 724,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт. |
1454 |
119 |
|
106 |
106 |
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1891 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 170 565,24 |
2 751 453,00 |
387 940 |
0,00 |
343 724,08 |
343 724,08 |
343 724,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1.2. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности |
всего, в том числе |
355 316,20 |
0,00 |
0,00 |
275 137,00 |
26 726,40 |
26 726,40 |
26 726,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КУИ |
количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях, шт. |
|
|
76 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
355 316,20 |
0,00 |
0,00 |
275 137,00 |
26 726,40 |
26 726,40 |
26 726,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в МКД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество публикаций в периодических печатных изданиях, на сайте Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
153 |
Итого по основным мероприятиям в жилищном фонде |
всего, в том числе |
4 525 881,44 |
2 751 453,00 |
387 940 |
275 137,00 |
370 450,48 |
370 450,48 |
370 450,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 525 881,44 |
2 751 453,00 |
387 940 |
275 137,00 |
370 450,48 |
370 450,48 |
370 450,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 552 086 711,69 |
103 734 163,00 |
97 643 735,32 |
130 652 472,53 |
79 373 974,09 |
118 956 437,36 |
65 941 999,39 |
79 196 100,00 |
69 138 540,00 |
89 757 986,00 |
66 647 881,00 |
76 003 973,00 |
79 604 221,00 |
89 522 016,00 |
98 017 483,00 |
98 300 539,00 |
102 041 356,00 |
107 553 835,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
437 000,00 |
437 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
375 399 687,65 |
51 059 699,00 |
37 734 615,24 |
19 568 991,57 |
32 457 974,09 |
10 760 437,36 |
33 317 999,39 |
53 893 100,00 |
20 303 674,00 |
37 505 534,00 |
11 412 512,00 |
14 513 511,00 |
11 075 680,00 |
20 020 700,00 |
10 257 380,00 |
4 592 170,00 |
2 875 160,00 |
4 050 550,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
1 176 250 024,04 |
52 237 464,00 |
59 909 120,08 |
111 083 480,96 |
46 916 000,00 |
108 196 000,00 |
32 624 000,00 |
25 303 000,00 |
48 834 866,00 |
52 252 452,00 |
55 235 369,00 |
61 490 462,00 |
68 528 541,00 |
69 501 316,00 |
87 760 103,00 |
93 708 369,00 |
99 166 196,00 |
103 503 285,00 |
|||||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора: ДГХ |
всего, в том числе |
1 522 122 002,97 |
97 515 917,00 |
93 329 560,08 |
127 787 555,53 |
79 034 252,41 |
118 597 250,96 |
65 609 672,99 |
78 890 500,00 |
63 530 063,00 |
86 092 560,00 |
65 393 409,00 |
74 572 612,00 |
78 578 621,00 |
88 752 016,00 |
97 153 483,00 |
98 300 539,00 |
101 735 756,00 |
107 248 235,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
437 000,00 |
437 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
345 434 978,93 |
44 841 453,00 |
33 420 440,00 |
16 704 074,57 |
32 118 252,41 |
10 401 250,96 |
32 985 672,99 |
53 587 500,00 |
14 695 197,00 |
33 840 108,00 |
10 158 040,00 |
13 082 150,00 |
10 050 080,00 |
19 250 700,00 |
9 393 380,00 |
4 592 170,00 |
2 569 560,00 |
3 744 950,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
1 176 250 024,04 |
52 237 464,00 |
59 909 120,08 |
111 083 480,96 |
46 916 000,00 |
108 196 000,00 |
32 624 000,00 |
25 303 000,00 |
48 834 866,00 |
52 252 452,00 |
55 235 369,00 |
61 490 462,00 |
68 528 541,00 |
69 501 316,00 |
87 760 103,00 |
93 708 369,00 |
99 166 196,00 |
103 503 285,00 |
|||||||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора: "КУИ" |
всего, в том числе |
355 316,20 |
0,00 |
0,00 |
275 137,00 |
26 726,40 |
26 726,40 |
26 726,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
355 316,20 |
0,00 |
0,00 |
275 137,00 |
26 726,40 |
26 726,40 |
26 726,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора: МКУ "ХЭУ" |
всего, в том числе |
29 609 392,52 |
6 218 246,00 |
4 314 175,24 |
2 589 780,00 |
312 995,28 |
332 460,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
5 608 477,00 |
3 665 426,00 |
1 254 472,00 |
1 431 361,00 |
1 025 600,00 |
770 000,00 |
864 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
29 609 392,52 |
6 218 246,00 |
4 314 175,24 |
2 589 780,00 |
312 995,28 |
332 460,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
5 608 477,00 |
3 665 426,00 |
1 254 472,00 |
1 431 361,00 |
1 025 600,00 |
770 000,00 |
864 000,00 |
0,00 |
305 600,00 |
305 600,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (средства предприятия) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Перечень
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подлежащих включению в муниципальную программу в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
|||||||||||||||||||||
2009 год (факт) |
2010 год (факт) |
2011 год (факт) |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год (план) |
2017 год (план) |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
2026 год (план) |
2027 год (план) |
2028 год (план) |
2029 год (план) |
2030 год (план) |
||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||
1. Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
49,7 |
54,8 |
59,8 |
70,0 |
76,8 |
87,4 |
92,2 |
95,4 |
95,4 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
54,9 |
64,9 |
64,5 |
69,5 |
67,6 |
88,7 |
91,7 |
96,2 |
96,3 |
96,4 |
96,4 |
96,5 |
96,5 |
96,6 |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
97,6 |
97,0 |
97,3 |
97,3 |
97,6 |
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
29,7 |
37,4 |
39,5 |
47,5 |
46,1 |
75,9 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
78,6 |
82,7 |
82,7 |
82,7 |
86,3 |
86,3 |
86,3 |
93,8 |
93,8 |
93,8 |
96,7 |
5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО |
% |
99,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | |||||||||||||||||||||||
1. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/ кв. м |
49,5 |
53,4 |
53,4 |
49,2 |
46,9 |
45,0 |
37,8 |
43,4 |
45,0 |
44,7 |
44,3 |
44,1 |
43,6 |
43,2 |
42,9 |
42,8 |
42,7 |
42,5 |
42,4 |
42,4 |
42,3 |
42,3 |
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ кв. м |
0,196 |
0,232 |
0,189 |
0,167 |
0,17 |
0,168 |
0,132 |
0,174 |
0,173 |
0,173 |
0,173 |
0,173 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
0,172 |
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на одного человека) |
куб. м/ чел. |
6,7 |
6,2 |
5,8 |
5,7 |
4,4 |
4,2 |
4,6 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/ чел. |
3,7 |
3,4 |
3,2 |
2,9 |
2,6 |
2,4 |
2,7 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0 |
0 |
0 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,04 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
% |
|
|
|
|
|
|
0,8 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||||||||
1. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ кв. м |
0,530 |
0,441 |
0,601 |
0,404 |
0,435 |
0,169 |
0,144 |
0,169 |
0,164 |
0,159 |
0,154 |
0,150 |
0,146 |
0,143 |
0,139 |
0,136 |
0,133 |
0,131 |
0,128 |
0,125 |
0,123 |
0,121 |
2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/ чел. |
43 |
38 |
37 |
48 |
38 |
37 |
37 |
37 |
35 |
35 |
34 |
33 |
33 |
33 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
31 |
31 |
31 |
3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/ чел. |
25 |
25 |
22 |
26 |
18 |
18 |
17 |
18 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
4. Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/ кв. м |
58,5 |
56,6 |
49,7 |
67,4 |
64,9 |
52,9 |
49,9 |
52,9 |
51,3 |
49,8 |
48,4 |
47,1 |
45,9 |
44,7 |
43,7 |
42,7 |
41,8 |
41,0 |
40,1 |
39,3 |
38,5 |
37,8 |
5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,025 |
0,018 |
0,023 |
0,021 |
0,018 |
0,020 |
0,021 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |
тыс. куб. м/ кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т.у.т/ кВ.м |
- |
- |
- |
- |
- |
0,044 |
0,039 |
0,044 |
0,042 |
0,041 |
0,040 |
0,039 |
0,038 |
0,037 |
0,036 |
0,035 |
0,035 |
0,034 |
0,033 |
0,032 |
0,032 |
0,031 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||
1. Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электро- станциях |
кг. у.т./ Гкал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных |
кг у.т./ Гкал |
157,2 |
157,4 |
157,1 |
157,5 |
157,83 |
154,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.*Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных |
т. у.т./ Гкал |
- |
- |
- |
- |
- |
0,154 |
0,154 |
0,170 |
0,169 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
0,170 |
3. Удельный расход ЭЭ, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч |
4,10 |
4,67 |
4,40 |
4,61 |
4,70 |
4,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.*Удельный расход ЭЭ, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч/ кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
0,38 |
0,31 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
4. Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
8,73 |
7,69 |
4,77 |
6,39 |
3 |
8,78 |
9,83 |
7,68 |
7,52 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
10,26 |
15,7 |
11,83 |
7,33 |
4,19 |
4,24 |
7,81 |
6,96 |
6,94 |
6,88 |
6,86 |
6,77 |
6,62 |
6,53 |
6,44 |
6,28 |
6,19 |
6,11 |
5,97 |
5,87 |
5,78 |
5,72 |
6. Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
кВтч/ кв. м |
1,63 |
1,54 |
1,36 |
1,39 |
0,97 |
1,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.*Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
тыс. кВтч/ тыс. кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
0,31 |
0,32 |
0,38 |
0,38 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
7. Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
кВтч/ м3 |
0,68 |
0,67 |
0,66 |
0,65 |
0,75 |
0,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.*Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
тыс. кВтч/ м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0007 |
0,0006 |
0,0007 |
0,0007 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
0,0006 |
8. Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВтч/ м2 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,86 |
4,04 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||||||||
1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и энергетической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием*** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией*** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Количество транспортных средств, использующих природных газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием*** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием*** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
ед. |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями**** |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Примечания:
2.*(и далее в порядковых номерах ссылка на звездочки) указанные показатели рассчитаны согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";
**возобновляемые источники отсутствуют;
***расчет целых показателей отсутствует в связи с отсутствием у органов муниципального образования полномочий по регулирование тарифов на услуги по перевозке;
****автономные источники отсутствуют.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 органами местного самоуправления ежегодно проводится корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации муниципальной программы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 января 2017 г. N 427 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.