Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 января 2017 г. N 267
Муниципальная программа
"Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 20.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение задач по содействию занятости молодежи города, строительство объектов молодежной инфраструктуры и вовлечению молодых людей в общественно значимые проекты, что соответствует направлению "Человеческий потенциал" вектора "Культура, спорт и молодежная политика" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ.
В городе Сургуте проживает 366,0 тысяч человек. Из них: молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 81,751 тысяч человек, в возрасте 7 - 30 лет - 111,147 тысяча человек, что составляет 22,3% и 30,3% от общей численности населения города.
В связи с этим, вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" предусматривает комплекс мероприятий по работе с детьми и молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.
Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации определяют государственную молодежную политику следующим образом: "Направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене".
Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений, как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики, отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования и социальной поддержки.
1.1. Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью".
На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:
- создание, в пределах своей компетенции, нормативной правовой базы, способствующей решению молодежных проблем;
- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;
- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;
- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;
- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;
- организация и развитие в городе Сургуте молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.
На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:
- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время" - организовывает городские молодежные мероприятия, реализует программы и мероприятия, направленные на трудоустройство подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места, в целях продуктивной занятости молодежи;
- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" - реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.
Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ и муниципальной программы в части организации мероприятий по работе с молодежью показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:
- сохраняется количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству, в том числе за счет тесного взаимодействия с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а так же трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";
- сохраняется количество постоянных рабочих мест подростков и молодежи, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству;
- сохраняется количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях.
1.2. Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики".
Несмотря на позитивную динамику по организации мероприятий для молодежи, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы, на решение которых направлена подпрограмма:
1.2.1. За последние три года количество молодежи, занимающейся в молодежно-подростковых клубах и отдохнувшей по программам отдыха на базе клубов по месту жительства, уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 13,6%. Это связанно с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы, на основании несоответствия требованиям санитарных норм и правил, пожарной безопасности, не используются для непосредственной работы с детьми и молодежью (МПК "Вдохновение" закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и так далее).
1.2.2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.
1.2.3. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако, отсутствие специализированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.
В 2014 году в целях улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики были выполнены:
- работы по сносу объекта "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1";
- проектные работы на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут";
- проектные работы на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18".
В 2016 году после проведения работ по капитальному ремонту сдан в эксплуатацию объект "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29", в котором начал работу молодежный центр по месту жительства.
В 2016 году ведутся работы по проектированию и строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове".
В период реализации программы планируется проведение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18", установка ограждения на объекте Центра специальной подготовки "Сибирский легион".
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года планируется строительство Центра технических видов спорта (включающий в себя 6 объектов, в том числе мототрассу), загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".
1.3. Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений молодежной политики)".
В реализации данной подпрограммы принимает участие муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант".
Расходы по реализации подпрограммы софинансируются из окружного бюджета в части компенсации стоимости питания.
1.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики".
В реализации подпрограммы принимает участие отдел молодежной политики. Данная подпрограмма направлена на реализацию полномочий и прав в сфере молодежной политики. Подпрограмма введена в связи с упразднением департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, в соответствии с распоряжением Администрации города от 07.06.2016 N 969 "Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии", который до июля 2016 года являлся администратором программы.
Таблица
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации |
Единица измерения |
Значение показателя |
|||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | |||||||
Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной политики |
ед. |
1 090 |
1 098 |
1005 |
1015 |
1033 |
977 |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |||||||
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений молодежной политики)" | |||||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей |
чел. |
600 |
600 |
420 |
420 |
420 |
0 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" | |||||||
Количество администрируемых программ |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Наименование задачи |
Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель программы: Создание условий для реализации государственной молодёжной политики на территории города Сургута | |
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | |
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | |
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодёжной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики |
Решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развивая и сохраняя различные направления работы с молодежью предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, предоставления возможности выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг | |
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений молодежной политики)" | |
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги | |
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" | |
Цель подпрограммы: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики | |
Задача 4. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города |
реализация задачи в течение срока реализации программы позволит сохранить объем оказываемых работ подведомственными учреждениями, обеспечит гарантии реализации молодежной политики на территории города |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.
Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией программы.
Администратор программы - отдел молодёжной политики Администрации города.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и ответственность совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор предоставляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.
Администратор предоставляет в департамент финансов Администрации города годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличение потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города, администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы, с учетом замены на период их отсутствия.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качество подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между Администрацией города и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
977 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
19853 |
||||||||||||||||||||
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу (работ)" |
всего, в том числе |
4 512 451 270,87 |
247 735 542,00 |
266 732 941,00 |
263 144 234,06 |
266 621 513,85 |
266 502 696,92 |
266 805 696,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
отдел молодёжной политики |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
977 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
19853 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 764 230,00 |
343 730,00 |
913 000,00 |
507 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 510 687 040,87 |
247 391 812,00 |
265 819 941,00 |
262 636 734,06 |
266 621 513,85 |
266 502 696,92 |
266 805 696,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики" |
всего, в том числе |
4 512 048 770,87 |
247 505 542,00 |
266 617 941,00 |
263 086 734,06 |
266 621 513,85 |
266 502 696,92 |
266 805 696,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. |
1820 |
1952 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
30817 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 361 730,00 |
113 730,00 |
798 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
6650 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3000 |
3270 |
3270 |
3270 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
59350 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
34484 |
41466 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
520400 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемых муниципальных услуг (работ), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 510 687 040,87 |
247 391 812,00 |
265 819 941,00 |
262 636 734,06 |
266 621 513,85 |
266 502 696,92 |
266 805 696,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
266 809 876,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)" |
всего, в том числе |
402 500,00 |
230 000,00 |
115 000,00 |
57 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
количество временно трудоустроенных, чел. |
31 |
15 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
402 500,00 |
230 000,00 |
115 000,00 |
57 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
88 864 755,93 |
10 856 067,00 |
10 960 583,00 |
12 347 688,31 |
4 495 724,24 |
4 086 590,02 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
департамент городского хозяйства |
количество муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
88 864 755,93 |
10 856 067,00 |
10 960 583,00 |
12 347 688,31 |
4 495 724,24 |
4 086 590,02 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
3 843 175,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
1 365 375,98 |
15 486,00 |
30 969,00 |
15 422,00 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
департамент городского хозяйства |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
5 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 365 375,98 |
15 486,00 |
30 969,00 |
15 422,00 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
93 107,07 |
|
соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 1.1.4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4.1. Укрепление материально-технической базы по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
всего, в том числе |
4 602 881 402,78 |
258 607 095,00 |
277 924 493,00 |
275 507 344,37 |
271 210 345,16 |
270 682 394,01 |
270 741 979,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 964 230,00 |
343 730,00 |
1 113 000,00 |
507 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 600 917 172,78 |
258 263 365,00 |
276 811 493,00 |
274 999 844,37 |
271 210 345,16 |
270 682 394,01 |
270 741 979,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
270 746 159,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
всего, в том числе |
43 192 453,00 |
9 151 509,00 |
28 441 774,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
43 192 453,00 |
9 151 509,00 |
28 441 774,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
1 |
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |
всего, в том числе |
2 172 889,00 |
2 172 889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 172 889,00 |
2 172 889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29" |
всего, в том числе |
14 673 703,00 |
6 896 750,00 |
7 776 953,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
14 673 703,00 |
6 896 750,00 |
7 776 953,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень готовности объекта, % |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1" |
всего, в том числе |
81 870,00 |
81 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
81 870,00 |
81 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |
всего, в том числе |
18 985 026,00 |
0,00 |
18 985 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
18 985 026,00 |
0,00 |
18 985 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки Сибирский легион" (расходы в рамках муниципальной программы) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
количество объектов, на которых установлено ограждение, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" |
всего, в том числе |
7 278 965,00 |
0,00 |
1 679 795,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 278 965,00 |
0,00 |
1 679 795,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень готовности проекта, % |
- |
26 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Основное мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
383 941 800,00 |
8 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 888 900,00 |
186 352 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 547 600,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
38 394 200,00 |
870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
всего, в том числе |
383 941 800,00 |
8 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 888 900,00 |
186 352 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 547 600,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
38 394 200,00 |
870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
50,3 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
427 134 253,00 |
17 851 509,00 |
28 441 774,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
188 888 900,00 |
186 352 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 547 600,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
81 586 653,00 |
10 021 509,00 |
28 441 774,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
5 619 188,00 |
2 809 594,00 |
2 809 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 972 768,00 |
1 486 384,00 |
1 486 384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
3 192 840,00 |
1 596 420,00 |
1 596 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей" |
всего, в том числе |
2 426 348,00 |
1 213 174,00 |
1 213 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 376 348,00 |
688 174,00 |
688 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
5 619 188,00 |
2 809 594,00 |
2 809 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 972 768,00 |
1 486 384,00 |
1 486 384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Цель: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 4.1.: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. "Содержание аппарата управления отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
176 629 987,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
отдел молодёжной политики |
Количество администрируемых программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
176 629 987,24 |
|
|
|
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
|
Доля реализованных полномочий и прав, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Основное мероприятие 4.1.2. "Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество администрируемых муниципальных заданий, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Всего по подпрограмме 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
176 629 987,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
176 629 987,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
12 616 427,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе: |
всего, в том числе |
5 212 264 831,02 |
279 268 198,00 |
309 175 861,00 |
281 106 514,37 |
283 826 772,82 |
472 187 721,67 |
469 711 306,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
349 108 250,00 |
8 971 940,00 |
1 911 210,00 |
507 500,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 862 106 581,02 |
269 771 258,00 |
306 739 651,00 |
280 599 014,37 |
283 826 772,82 |
302 187 721,67 |
301 993 706,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
283 362 586,93 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - отдела молодежной политики |
всего, в том числе |
4 694 900 446,11 |
250 545 136,00 |
269 742 535,00 |
263 144 234,06 |
279 237 941,51 |
279 119 124,58 |
279 422 124,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 560 650,00 |
1 141 940,00 |
1 911 210,00 |
507 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 690 289 796,11 |
248 878 196,00 |
267 306 325,00 |
262 636 734,06 |
279 237 941,51 |
279 119 124,58 |
279 422 124,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
279 426 304,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
90 230 131,91 |
10 871 553,00 |
10 991 552,00 |
12 363 110,31 |
4 588 831,31 |
4 179 697,09 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
90 230 131,91 |
10 871 553,00 |
10 991 552,00 |
12 363 110,31 |
4 588 831,31 |
4 179 697,09 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
3 936 282,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
427 134 253,00 |
17 851 509,00 |
28 441 774,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
188 888 900,00 |
186 352 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 547 600,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
167 717 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
81 586 653,00 |
10 021 509,00 |
28 441 774,00 |
5 599 170,00 |
0,00 |
18 888 900,00 |
18 635 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
Всего, в том числе: |
1 827 669 799 |
278 632 326 |
345 133 443 |
0 |
775 704 030 |
0 |
0 |
0 |
65 400 000 |
248 800 000 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
1 713 669 799 |
278 632 326 |
345 133 443 |
0 |
775 704 030 |
0 |
0 |
0 |
65 400 000 |
248 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
- за счет других источников |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||
2.1.1. |
Всего, в том числе: |
43 332 326 |
43 332 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
43 332 326 |
43 332 326 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2.1.2. |
Всего, в том числе: |
447 464 783 |
200 000 000 |
247 464 783 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности объекта, % |
44,7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
за счет средств местного бюджета |
447 464 783 |
200 000 000 |
247 464 783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
2.1.3. |
Всего, в том числе: |
793 972 690 |
0 |
18 268 660 |
0 |
775 704 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
793 972 690 |
|
18 268 660 |
|
775 704 030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
2.1.4. |
Всего, в том числе: |
70 600 000 |
35 300 000 |
35 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Степень готовности объекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- за счет средств местного бюджета |
70 600 000 |
35 300 000 |
35 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
2.1.5. |
Всего, в том числе: |
44 100 000 |
0 |
44 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
44 100 000 |
|
44 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2.1.6. |
Всего, в том числе: |
65 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
65 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
65 400 000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2.1.7. |
Всего, в том числе: |
214 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
46,7 |
100 |
|
|
|
|
100 |
- за счет средств местного бюджета |
100 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 000 |
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
- за счет других источников |
114 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2.1.8. |
Всего, в том числе: |
148 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
148 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
148 800 000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2.1.9. Центр технических видов спорта (район Заячий остров), в том числе |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
учебные аудитории и помещения, картодром |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
площадки приземления парашутисту |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трассы для кольцевых автогонок "зима-лето" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
площадки по водно-моторным видам спорта, зимнего и летнего кайта" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям Задачи 2 |
Всего, в том числе: |
1 827 669 799 |
278 632 326 |
345 133 443 |
0 |
775 704 030 |
0 |
0 |
0 |
65 400 000 |
248 800 000 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 713 669 799 |
278 632 326 |
345 133 443 |
0 |
775 704 030 |
0 |
0 |
0 |
65 400 000 |
248 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объём ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
1 827 669 799 |
278 632 326 |
345 133 443 |
0 |
775 704 030 |
0 |
0 |
0 |
65 400 000 |
248 800 000 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
1 713 669 799 |
278 632 326 |
345 133 443 |
0 |
775 704 030 |
0 |
0 |
0 |
65 400 000 |
248 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 января 2017 г. N 267 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.