Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 февраля 2017 г. N 826
Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Раздел I. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" (далее - муниципальная программа) предусматривает включение расходов, связанных с организацией деятельности департамента архитектуры и градостроительства (далее - департамент) и подведомственного ему муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (далее - учреждение).
До 01.01.2014 департаментом реализовывалась ведомственная целевая программа функционирования департамента архитектуры и градостроительства, утвержденная постановлением Администрации города от 28.01.2013 N 419. Ведомственная целевая программа функционирования была разработана в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города от 13.10.2008 N 3809.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3097 "О разработке муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на создание условий для динамичного развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной деятельности, а также улучшения архитектурного облика города, что соответствует вектору "Градостроительство" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
В соответствии с Положением о департаменте архитектуры и градостроительства департамент является исполнительным органом, уполномоченным на решение вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. Департамент оказывает муниципальные услуги в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, содействует развитию жилищного строительства, осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственное ему учреждение.
Учреждение в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставом, реализует функции заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
Деятельность департамента в области строительства направлена на увеличение обеспеченности населения благоустроенным жильем и объектами социальной инфраструктуры. В области архитектуры и градостроительства деятельность направлена на осуществление координации и регулирования градостроительной деятельности на территории города.
До 01.01.2014 департамент являлся администратором шести ведомственных и долгосрочных целевых программ и соадминистратором четырех ведомственных и долгосрочных целевых программ. Начиная с 01.01.2014 департамент является администратором трех муниципальных программ и соадминистратором 13 муниципальных программ, участвует в реализации окружных государственных программ в части осуществления инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Департамент оказывает населению 11 муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства. Предоставляемые департаментом муниципальные услуги утверждены административными регламентами и соответствуют действующему законодательству. На основании исследования проведенного Всемирным банком Doing Business в качестве контрольных показателей реализации "дорожной карты" по показателю "получение разрешения на строительство" город Сургут занял первую позицию в рейтинге среди 30 городов России.
Одним из направлений деятельности департамента архитектуры и градостроительства является организация подготовки и утверждения градостроительной документации. Подготовка документации по планировке территории является полномочием органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности (часть 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и вопросом местного значения городского округа (часть 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности. Планировка территории осуществляется в целях детальной проработки градостроительных решений применительно к территории конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и так далее). Планировка территории осуществляется на основе документов территориального планирования, а также правил землепользования и застройки. Планировка территории является универсальным способом действий по упорядочению организации территории, осуществляемом в соответствии с документами территориального планирования.
До 2014 года 2/3 затрат местного бюджета по разработке градостроительной документации возмещалось из окружного бюджета в рамках реализации окружной программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2015 годы". В 2014 - 2015 годы возмещение затрат осуществлялось в размере 50% из окружного бюджета от суммы затрат, в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах". Начиная с 2016 года финансирование разработки градостроительной документации осуществляется за счет средств местного бюджета. За период 2014 - 2016 годы в рамках программы было разработано 10 проектов планировок и проектов межевания за счет средств окружного и местного бюджетов.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременного формирования необходимого количества земельных участков. Для формирования земельных участков как конечного результата необходима разработка последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
Департаментом за период 2014 - 2016 годы подготовлены 539 градостроительных плана земельных участков. В рамках реализации программы с 2017 до 2030 года планируется подготовить 4750 градостроительных планов.
В целях предоставления земельных участков для строительства объектов на территории города, департаментом ведется работа по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. Так за период 2014 - 2016 годов сформировано 135 земельных участков, в том числе, участки для льготной категории граждан, в количестве 37 земельных участков в поселке Снежном. В рамках реализации программы с 2017 до 2030 года планируется сформировать 672 земельных участка.
В 2015 году завершена научно-исследовательская работа "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут". Работа представляет собой комплексный аудит принятых градостроительных решений, синхронизацию с корректировкой документов стратегического планирования, становление нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, приведение всех градостроительных документов к единой системе требований, формирование местных нормативов градостроительного проектирования на основании плановых показателей программы социально-экономического развития города, корректировку документов территориального планирования и градостроительного регулирования.
В рамках научно-исследовательской работы разработаны и утверждены генеральный план города, "Дорожная карта" по реализации генерального плана города, концепция инвестиционного развития территории города.
Также одним из основных направлений деятельности департамента является регулирование градостроительной деятельности в городе. Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт объектов, разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, согласовании переустройства и (или) планировки жилого помещения являются одним из инструментов градостроительного регулирования. Департаментом за период 2014 - 2016 годов было выдано 501 разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 405 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
В департаменте проводится работа по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения "Автоматизированная система управления производством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента.
Выполненная работа позволит обеспечить доступ физических и юридических лиц к градостроительной документации и информации для осуществления строительной деятельности.
Ежегодно департаментом заключаются договоры на осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города.
В части выполнения декоративно-художественного и праздничного оформления города (в том числе изготовления и размещения информационной продукции социального содержания) ежегодно, в период проведения семи государственных праздников, на улицах города размещаются элементы праздничного оформления и, кроме того, по мере необходимости, информационная продукция социального содержания, в том числе: социальная реклама, поздравления с окружными или городскими праздниками, юбилейными датами и событиями, информация о проведении культурных, спортивных и прочих мероприятий городского значения, а также информация о проведении муниципальных, окружных, областных или федеральных выборов.
В период проведения новогодних и рождественских праздников, кроме печатных (баннерных и прочих) элементов праздничного оформления, на территории города ежегодно устанавливаются за счет бюджетных средств шесть объектов новогоднего оформления - снежных или ледяных городков, а также размещаются отдельные элементы новогоднего светового оформления.
Изготовление и установка, а также реставрация монументальных и скульптурно-декоративных объектов происходит по мере возможности выделения на данные цели средств городского бюджета. При этом потребность в их изготовлении и установке, подтверждаемая количеством обращений и предварительных решений, практически всегда превышает финансовые возможности. За период реализации программы 2014 - 2016 годов было изготовлено и установлено три монументальных и скульптурно-декоративных объекта: въездной знак в город, памятник "Мужеству рыбаков", памятник "Геологам-первопроходцам".
В последние годы достигнуты определенные успехи в части регулярности и результативности проведения творческих конкурсов. Ежегодно до 2016 года проводились четыре конкурса, направленных на выявление лучших идей и концепций монументальных и скульптурно-декоративных объектов, а также на стимулирование творческой деятельности жителей города и внесение жителями посильного вклада в праздничное и декоративно-художественное оформление городской среды.
В части координации рекламной деятельности регулярно проводятся объезды территории города с целью выявления незаконно установленных или эксплуатируемых рекламных конструкций и незаконно размещенной рекламной продукции, по результатам которых проводится претензионная работа и работа по демонтажу таких конструкций и продукции. Также для упорядочивания средств наружной рекламы в соответствии с требованиями федерального законодательства о рекламе разработана схема территориального размещения средств наружной рекламы на улицах города.
Достигнутые результаты в рамках реализации ведомственной целевой программы функционирования департамента являются недостаточными. Принятие настоящей программы будет способствовать планомерной работе по всем направлениям деятельности департамента с учетом необходимости выполнения требований законодательства, удовлетворения потребностей в части оформления городской среды, получения муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства, создания условий для строительства. Удовлетворение потребностей, повышение качества выполнения работ и предоставления муниципальных услуг направлено на улучшение условий проживания в городе и увеличение его инвестиционной привлекательности.
Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом, направлены на реализацию инновационного сценария развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года в части развития строительной отрасли региона и в полной мере соответствуют основным направлениям достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в развитии реального сектора экономики и стратегическим ориентирам инвестиционного развития сферы жилищного строительства.
Таблица
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год (оценка) |
Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг |
ед. |
11 |
11 |
11 |
Доля выполняемых полномочий департаментом архитектуры и градостроительства от общего количества подлежащих выполнению полномочий |
% |
100 |
100 |
100 |
Количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ |
ед. |
3 |
3 |
3 |
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | |
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте |
решение задач муниципальной программы в течение 2014 - 2030 годов путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит: - обеспечить предоставление 11 муниципальных услуг; - обеспечить 100% реализацию вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства; - обеспечить администрирование трех муниципальных программ |
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории | |
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности | |
Задача 4. Создание условий для строительства | |
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности |
Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий представлена в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.2. Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, который несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора.
При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.
4.3. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за своевременным, эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждением;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
4.4. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства
на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 745 118 381,55 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
106 417 651,55 |
105 109 278,00 |
104 228 181,00 |
103 471 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
ДАиГ |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 745 118 381,55 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
106 417 651,55 |
105 109 278,00 |
104 228 181,00 |
103 471 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
103 461 537,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1040 |
1121 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
1091 |
18 526 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
9 |
10 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|||||
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
94,08 |
87 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
48,3 |
95,8 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее % |
62,4 |
0 |
15 |
18 |
20 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
не менее 27 |
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
443 220 688,40 |
24 577 463,00 |
28 474 263,00 |
28 627 655,00 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
443 220 688,40 |
24 577 463,00 |
28 474 263,00 |
28 627 655,00 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
25 926 879,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
64 812 467,40 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 452 655,00 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
ДАиГ |
количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
|
за счет средств местного бюджета |
64 812 467,40 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 452 655,00 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
3 776 879,10 |
|
количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
504 |
|||
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
372 108 253,00 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
22 100 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
ДАиГ |
количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
560 |
690 |
600 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
659 |
11076 |
|
за счет средств местного бюджета |
372 108 253,00 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
22 100 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
22 150 000,00 |
|
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) |
всего, в том числе |
197 760,00 |
97 760,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
за счет средств местного бюджета |
197 760,00 |
97 760,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.4 Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации |
всего, в том числе |
1 470 000,00 |
0,00 |
930 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. |
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 470 000,00 |
|
930 000,00 |
540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
18 910 000,00 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 435 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
въездной знак, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 910 000,00 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 435 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 1.6.6 Организация и проведение творческих конкурсов |
всего, в том числе |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 1 |
всего, в том числе |
2 189 774 069,95 |
116 493 160,00 |
124 373 393,00 |
135 045 306,55 |
131 036 157,10 |
130 155 060,10 |
129 398 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 188 339 069,95 |
116 493 160,00 |
124 373 393,00 |
135 045 306,55 |
131 036 157,10 |
130 155 060,10 |
129 398 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
129 388 416,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
133 302 654,14 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов планировок, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
0 |
0 |
4 |
5 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
за счет средств окружного бюджета |
20 151 375,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
113 151 279,14 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных программ, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 760 976,00 |
3 391 177,00 |
369 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
1 809 996,00 |
1 626 945,00 |
183 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 950 980,00 |
1 764 232,00 |
186 748,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31 А город Сургут." |
всего, в том числе |
2 353 825,00 |
2 353 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
1 176 913,00 |
1 176 913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 176 912,00 |
1 176 912,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте |
всего, в том числе |
277 812,44 |
0,00 |
0,00 |
277 812,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
277 812,44 |
|
|
277 812,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
101 141,11 |
0,00 |
0,00 |
101 141,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
101 141,11 |
|
|
101 141,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона ПИКС |
всего, в том числе |
1 276 873,86 |
0,00 |
0,00 |
1 276 873,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 276 873,86 |
|
|
1 276 873,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания квартала 29-16 |
всего, в том числе |
494 301,22 |
0,00 |
0,00 |
494 301,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
494 301,22 |
|
|
494 301,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 5А |
всего, в том числе |
1 515 177,53 |
0,00 |
0,00 |
1 515 177,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 515 177,53 |
|
|
1 515 177,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9 Научно-исследовательская работа: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 017,00 |
15 000 000,00 |
32 012 017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
16 284 702,00 |
4 491 203,00 |
11 793 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
30 727 315,00 |
10 508 797,00 |
20 218 518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 2.1.10 Разработка градостроительных планов земельных участков |
всего, в том числе |
93 252,00 |
0,00 |
93 252,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
93 252,00 |
|
93 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.11 Проект планировки и проект межевания пос. Дорожный |
всего, в том числе |
198 000,00 |
0,00 |
198 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
Количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.12. Разработка проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов на земельные участки |
всего, в том числе |
7 500 000,00 |
|
|
7 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 500 000,00 |
|
|
7 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.13. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута |
всего, в том числе |
57 863 160,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 358 786,60 |
20 059 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
57 863 160,98 |
|
|
|
18 358 786,60 |
20 059 460,80 |
19 444 913,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.14. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
8 975 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
5 975 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных программ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 975 000,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
5 975 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности программы, % |
33,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
133 302 654,14 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
20 151 375,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
113 151 279,14 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
11 165 306,16 |
21 358 786,60 |
26 034 460,80 |
19 444 913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Основное мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
ДАиГ |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
31 |
60 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
807 |
|
за счет средств местного бюджета |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
57 173 731,51 |
923 275,00 |
328 561,00 |
3 491 823,13 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 4. Создание условий для строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 577 942 548,46 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
93 764 513,23 |
93 421 192,50 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
ДАиГ
|
количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 577 942 548,46 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
93 764 513,23 |
93 421 192,50 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
93 588 682,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 4 |
всего, в том числе |
1 564 456 260,02 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
92 840 233,27 |
92 461 503,54 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 564 456 260,02 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
91 376 660,53 |
92 840 233,27 |
92 461 503,54 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
92 621 822,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
15 475 644,91 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 676 650,91 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 5 |
всего, в том числе |
15 475 644,91 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 676 650,91 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 561 465,00 |
2 416 654,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
3 960 182 360,53 |
227 363 207,00 |
250 868 293,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 938 231 991,53 |
218 439 318,00 |
237 841 813,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 960 182 360,53 |
227 363 207,00 |
250 868 293,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 938 231 991,53 |
218 439 318,00 |
237 841 813,00 |
244 078 895,37 |
251 979 981,14 |
254 957 494,61 |
247 626 811,90 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
225 755 243,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности
департамента архитектуры и
градостроительства
на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
0 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
34 |
|
за счет средств местного бюджета |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
|
количество разработанных программ, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Мероприятие 2.1.1. Проект межевания микрорайона 25 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
8 899 000,00 |
0,00 |
8 899 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 899 000,00 |
|
8 899 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Проект межевания микрорайона 11 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
5 960 000,00 |
|
|
5 960 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Проект межевания микрорайона 6 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 700 000,00 |
|
|
4 700 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проект межевания микрорайона 7А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 382 250,00 |
0,00 |
0,00 |
3 382 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 382 250,00 |
|
|
3 382 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Проект межевания микрорайонов 9-10 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
11 363 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 363 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
11 363 000,00 |
|
|
|
11 363 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона 8 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 584 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 584 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
7 584 000,00 |
|
|
|
7 584 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания микрорайона 7 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 444 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 444 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
5 444 000,00 |
|
|
|
5 444 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 11Б в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 064 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 064 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 064 000,00 |
|
|
|
|
6 064 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Проект межевания микрорайона 12 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 754 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 754 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 754 000,00 |
|
|
|
|
4 754 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.10. Проект межевания Микрорайон 11А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
10 239 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 239 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 239 000,00 |
|
|
|
|
10 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.11. Проект межевания микрорайона 13 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 244 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 244 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 244 000,00 |
|
|
|
|
3 244 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.12. Проект межевания микрорайона 13А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
9 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 042 000,00 |
|
|
|
|
|
9 042 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.13. Проект межевания микрорайона 14 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.14. Проект межевания микрорайона 15-16 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 190 000,00 |
|
|
|
|
|
7 190 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.15. Проект межевания Микрорайон 15А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
8 038 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 038 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 038 000,00 |
|
|
|
|
|
|
8 038 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.16. Проект межевания микрорайона 16А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 555 000,00 |
|
|
|
|
|
|
6 555 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.17. Проект межевания микрорайона 18 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.18. Проект межевания микрорайона 19 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 561 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.19. Проект межевания микрорайона 20 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 232 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 232 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 232 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 232 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.20. Проект межевания микрорайонов 21-22 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 021 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 021 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 021 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 021 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.21. Проект межевания микрорайона 23 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 919 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 919 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 919 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 919 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.22. Проект межевания микрорайона 24 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 842 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 842 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 842 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 842 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.23. Проект межевания микрорайона 27 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
7 081 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 081 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 081 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 081 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.24. Проект межевания микрорайона 26 (малоэтажная застройка) в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 872 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 872 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 872 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 872 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.25. Проект межевания микрорайона 27А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 805 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 805 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.26. Проект межевания микрорайона 28 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 954 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 954 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.27. Проект межевания микрорайона 28А в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 930 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 930 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.28. Проект межевания кварталов 29А, 29Б, 29В в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 368 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 368 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 368 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 368 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.29. Проект межевания микрорайона Центральный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
6 009 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 009 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 009 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 009 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.30. Проект межевания кварталов 29-2 - 29-18 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
8 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 905 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 905 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.31. Проект межевания микрорайона 1 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
4 433 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 433 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 433 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 433 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.32. Проект межевания микрорайона 2 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.33. Проект межевания микрорайона 4 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
5 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 900 000,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.34. Проект межевания поселка Снежный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
22 512 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
12 512 000,00 |
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания, ед. |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
22 512 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
12 512 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.35. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных программ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.36. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество разработанных программ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям задачи 2 |
всего, в том числе |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
233 324 250,00 |
10 500 000,00 |
8 899 000,00 |
14 042 250,00 |
24 391 000,00 |
24 301 000,00 |
20 793 000,00 |
19 154 000,00 |
18 733 000,00 |
19 795 000,00 |
16 689 000,00 |
19 282 000,00 |
8 333 000,00 |
15 900 000,00 |
12 512 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 февраля 2017 г. N 826 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.