Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 февраля 2017 г. N 836
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан, создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед. |
- |
134 |
190 |
175,5 |
163,7 |
153,1 |
143,5 |
142,0 |
140,6 |
139,4 |
138,4 |
137,4 |
136,5 |
135,6 |
134,8 |
134,0 |
133,0 |
133,0 |
||||||||||||||||||||
количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед. |
7952 |
7442 |
7090 |
7044 |
7050 |
7101 |
7167 |
7221 |
7278 |
7279 |
7280 |
7281 |
7281 |
7283 |
7284 |
7285 |
7285 |
7285 |
|||||||||||||||||||||
доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, % |
100 |
100 |
не менее 70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля выполнения мероприятий комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Задача 1.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.1.1. Создание условий деятельности народных дружин |
всего, в том числе |
5 275 650,00 |
275 000,00 |
1 186 000,00 |
1 112 000,00 |
919 300,00 |
336 450,00 |
336 450,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
МКУ "Наш город" |
количество созданных дружин, ед. |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, % |
- |
3,9 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 118 100,00 |
275 000,00 |
890 200,00 |
838 400,00 |
643 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 157 550,00 |
- |
295 800,00 |
273 600,00 |
275 800,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
|
уровень материальной обеспеченности дружин, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 1.1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
40 564 296,00 |
2 624 800,00 |
2 667 600,00 |
2 448 000,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
МКУ "Наш город" |
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших выплаты, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
280 000,00 |
280 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 284 296,00 |
2 344 800,00 |
2 667 600,00 |
2 448 000,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников |
всего, в том числе |
166 824,00 |
- |
- |
- |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
МКУ "Наш город" |
количество проведенных городских конкурсов дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
166 824,00 |
- |
- |
- |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.4. Проведение ежегодной конференции народных дружинников |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество проведенных конференций дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.5. Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющихся членами народных дружин |
всего, в том числе |
1 281 280,00 |
- |
- |
- |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших компенсацию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 281 280,00 |
- |
- |
- |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.6. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии |
всего, в том числе |
97 077 630,00 |
12 636 064,00 |
13 422 523,00 |
11 435 971,00 |
11 462 898,00 |
11 462 898,00 |
11 462 898,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
отдел по организации работы административной комиссии Администрации города |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 994 183,00 |
10 342 000,00 |
10 962 183,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
39 083 447,00 |
2 294 064,00 |
2 460 340,00 |
2 263 471,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.6.1 Содержание аппарата административной комиссии. |
всего, в том числе |
93 253 422,50 |
12 636 064,00 |
13 422 523,00 |
10 504 110,00 |
10 498 782,50 |
10 498 782,50 |
10 498 782,50 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
|
доля дел об административных правонарушениях, направленных для рассмотрения на заседании комиссии от общего количества поступивших дел, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 169 975,50 |
10 342 000,00 |
10 962 183,00 |
8 240 639,00 |
8 208 384,50 |
8 208 384,50 |
8 208 384,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
39 083 447,00 |
2 294 064,00 |
2 460 340,00 |
2 263 471,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
|
доля обращенных к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества вступивших в законную силу постановлений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 1.1.6.2 Материально-техническое обеспечение деятельности административной комиссии. |
всего, в том числе |
2 701 400,56 |
- |
- |
648 409,00 |
684 330,52 |
684 330,52 |
684 330,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "ХЭУ" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
_ |
_ |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 701 400,56 |
- |
- |
648 409,00 |
684 330,52 |
684 330,52 |
684 330,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.6.3 Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности административной комиссии |
всего, в том числе |
1 122 806,94 |
- |
- |
283 452,00 |
279 784,98 |
279 784,98 |
279 784,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии,% |
_ |
_ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 122 806,94 |
- |
- |
283 452,00 |
279 784,98 |
279 784,98 |
279 784,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.7. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения |
всего, в том числе |
351 953 954,75 |
53 144 505,00 |
27 478 907,00 |
23 907 279,75 |
51 483 992,00 |
22 327 617,00 |
22 646 367,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 946 700,00 |
16 137 100,00 |
4 125 000,00 |
3 314 400,00 |
13 121 800,00 |
8 996 700,00 |
9 251 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
297 007 254,75 |
37 007 405,00 |
23 353 907,00 |
20 592 879,75 |
38 362 192,00 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.1. Модернизация (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения. |
всего, в том числе |
43 020 331,33 |
22 074 314,00 |
- |
- |
20 946 017,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля выполненных мероприятий по внедрению и модернизации систем видеонаблюдения от общего числа запланированных на текущий год, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 589 185,00 |
9 589 185,00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
33 431 146,33 |
12 485 129,00 |
- |
- |
20 946 017,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.2. Проведение работ, обеспечивающих функционирование систем видеонаблюдения, с целью выявления административных правонарушений, в том числе по направлениям безопасности дорожного движения и местах массового пребывания граждан. |
всего, в том числе |
267 767 389,42 |
24 522 276,00 |
23 353 907,00 |
20 404 160,75 |
21 796 174,67 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
|
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 380 000,00 |
- |
- |
- |
4 380 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
263 387 389,42 |
24 522 276,00 |
23 353 907,00 |
20 404 160,75 |
17 416 174,67 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.3. Информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
38 177 515,00 |
6 547 915,00 |
4 125 000,00 |
2 614 400,00 |
8 041 800,00 |
8 296 700,00 |
8 551 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля проинформированного населения о системах видеонаблюдения, от общего числа людей, совершивших административные правонарушения, предусмотренные ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ и выявленные с помощью технических средств фото-, видеофиксации работающих в автоматическом режиме, % |
_ |
100 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
не менее 60 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
38 177 515,00 |
6 547 915,00 |
4 125 000,00 |
2 614 400,00 |
8 041 800,00 |
8 296 700,00 |
8 551 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.4. Обеспечение постоянного функционирования оборудования для бесперебойного информирования населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения ( в том числе санкциях на их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
2 988 719,00 |
- |
- |
888 719,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 800 000,00 |
- |
- |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
188 719,00 |
- |
- |
188 719,00 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.8. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка |
всего, в том числе |
6 411 250,00 |
- |
- |
- |
2 673 750,00 |
2 090 250,00 |
1 647 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
- |
- |
- |
29 |
28,5 |
28 |
28 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
2 139 000,00 |
1 672 200,00 |
1 317 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
534 750,00 |
418 050,00 |
329 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
всего, в том числе |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
департамент городского хозяйства Администрации города |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.10. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий |
всего, в том числе |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел по вопросам общественной безопасности Администрации города |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
- |
- |
- |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.1.Приобретение арочных металлодетекторов и проведение работ, обеспечивающих их функционирование |
всего, в том числе |
632 000,00 |
- |
- |
- |
632 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "ХЭУ" |
доля оборудования, необходимого при проведении мероприятий от общего количества приобретенного оборудования, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
632 000,00 |
|
- |
- |
632 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.2.Приобретение специализированных ограждений барьерного типа |
всего, в том числе |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление по природопользованию и экологии Администрации города |
доля оборудования, необходимого при проведении мероприятий от общего количества приобретенного оборудования, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 335 500,00 |
|
|
|
5 335 500,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
520 630 432,07 |
68 680 369,00 |
44 755 030,00 |
39 727 597,55 |
75 748 847,18 |
39 458 622,18 |
39 334 372,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
121 467 983,00 |
27 034 100,00 |
15 977 383,00 |
13 325 300,00 |
25 076 800,00 |
20 076 900,00 |
19 977 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
399 162 449,07 |
41 646 269,00 |
28 777 647,00 |
26 402 297,55 |
50 672 047,18 |
19 381 722,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 1.2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 1.2.1. Организация семинара для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
количество проведенных семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
Основное мероприятие 1.2.2. Реализация межведомственного плана профилактических мероприятий с обучающимися муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на учебный год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля выполнения мероприятий межведомственного плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 1.2.3. Размещение на сайтах образовательных учреждений, сайте педагогического сообщества "Сурвики", в школьных средствах массовой информации проблем подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
наличие информации на сайтах общеобразовательных учреждений по профилактике подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами, (ПАВ) спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 1.2.4 Участие специалистов в межведомственных семинарах по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
доля специалистов принявших участие в семинарах от числа запланированных к участию, %
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 1.2.5. Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
116 888 586,63 |
13 128 227,00 |
13 141 767,00 |
19 963 326,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
115 929 276,63 |
13 128 227,00 |
13 093 347,00 |
19 902 600,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
959 310,00 |
- |
48 420,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.5.1 Содержание аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
95 604 685,60 |
13 128 227,00 |
13 141 767,00 |
16 707 833,00 |
17 319 624,20 |
17 319 624,20 |
17 319 624,20 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|
доля тематических вопросов межведомственного профилактического характера, подготовленных для рассмотрения на заседаниях комиссии от числа вопросов, запланированных для рассмотрения в течение года, % |
172 |
206 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
94 645 375,60 |
13 128 227,00 |
13 093 347,00 |
16 647 107,00 |
17 258 898,20 |
17 258 898,20 |
17 258 898,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
959 310,00 |
- |
48 420,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|
доля дел оформленных после рассмотрения комиссии от общего количества рассмотренных дел на заседании комиссии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.5.2 Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
6 898 704,41 |
- |
- |
1 721 027,00 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "ХЭУ" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 898 704,41 |
- |
- |
1 721 027,00 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.5.3 Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
всего, в том числе |
14 385 196,62 |
- |
- |
1 534 466,00 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества поступивших заявок,% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 385 196,62 |
- |
- |
1 534 466,00 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.6. Размещение на официальном портале Администрации города интерактивной карты безопасности |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
наличие на портале Администрации города интерактивной карты безопасности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
106 791 584,00 |
13 128 227,00 |
13 141 767,00 |
19 963 326,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
105 832 274,00 |
13 128 227,00 |
13 093 347,00 |
19 902 600,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
959 310,00 |
- |
48 420,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений", в том числе |
всего, в том числе |
627 422 016,07 |
81 808 596,00 |
57 896 797,00 |
59 690 923,55 |
95 712 273,18 |
59 422 048,18 |
59 297 798,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
227 300 257,00 |
40 162 327,00 |
29 070 730,00 |
33 227 900,00 |
44 979 500,00 |
39 979 600,00 |
39 880 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
400 121 759,07 |
41 646 269,00 |
28 826 067,00 |
26 463 023,55 |
50 732 773,18 |
19 442 448,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 2.1. Воспитание толерантности через систему образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1. Реализация проекта "Растем вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
всего, в том числе |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
департамент образования Администрации города |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию социального проекта "Растем вместе от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
62 |
69 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
|
за счет средств местного бюджета |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.2. Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к Международному дня толерантности, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
100 |
70 |
не менее 70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
департамент образования Администрации города |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 2.2. Создание условий для социализации (адаптации) детей мигрантов в муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов |
всего, в том числе |
2 851 192,00 |
137 192,00 |
150 000,00 |
170 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
департамент образования Администрации города |
количество учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов, чел. |
150 |
160 |
170 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
2076 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 851 192,00 |
137 192,00 |
150 000,00 |
170 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятия 2.2.2. Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" |
всего, в том числе |
3 465 996,00 |
200 404,00 |
195 632,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|
количество детей мигрантов, не владеющих русским языком и прошедших курсы, чел. |
96 |
100 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1771 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 465 996,00 |
200 404,00 |
195 632,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
6 317 188,00 |
337 596,00 |
345 632,00 |
374 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 317 188,00 |
337 596,00 |
345 632,00 |
374 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 2.3. Укрепление толерантности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, содействие национально-культурному взаимодействию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Выполнение комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
управление общественных связей Администрации города |
доля выполнения мероприятий комплексного плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, % |
- |
- |
79 |
79,3 |
79,6 |
79,9 |
80,2 |
80,5 |
80,8 |
81,1 |
81,4 |
81,7 |
82 |
82,3 |
82,6 |
82,9 |
83,2 |
83,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе, % |
- |
- |
81,7 |
82 |
82,3 |
82,6 |
82,9 |
83,2 |
83,5 |
83,8 |
84,1 |
84,4 |
84,7 |
85 |
85,3 |
85,6 |
85,9 |
85,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности,% |
- |
- |
76,7 |
77 |
77,3 |
77,6 |
77,9 |
78,2 |
78,5 |
78,8 |
79,1 |
79,4 |
79,7 |
80 |
80,3 |
80,6 |
80,9 |
80,9 |
Основное мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов), направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности в том числе |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
80 |
86 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2.1. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов) в рамках координационного совета по вопросам этнических сообществ при Главе города, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
управление общественных связей Администрации города |
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
55 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов) в рамках межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
отдел по вопросам общественной безопасности Администрации |
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
25 |
24 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3.3. Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма |
всего, в том числе |
2 471 397,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
количество участников семинаров, чел. |
30 |
58 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
510 |
|
за счет средств местного бюджета |
352 752,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
131 355,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 118 645,00 |
- |
- |
18 645,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3.4.Организация проведения социологических исследований |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
МКУ "Наш город" |
уровень тревожности населения города в отношении угрозы экстремистских проявлений, % |
- |
- |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
Итого по задаче 2.3 |
всего, в том числе |
2 471 397,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 471 397,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме "Профилактика экстремизма", в том числе |
всего, в том числе |
9 468 585,00 |
473 970,00 |
510 655,00 |
564 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 468 585,00 |
473 970,00 |
510 655,00 |
564 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
636 890 601,07 |
82 282 566,00 |
58 407 452,00 |
60 255 587,55 |
96 277 937,18 |
59 987 712,18 |
59 863 462,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
227 300 257,00 |
40 162 327,00 |
29 070 730,00 |
33 227 900,00 |
44 979 500,00 |
39 979 600,00 |
39 880 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
409 590 344,07 |
42 120 239,00 |
29 336 722,00 |
27 027 687,55 |
51 298 437,18 |
20 008 112,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
355 376 485,75 |
53 144 505,00 |
27 478 907,00 |
23 018 560,75 |
53 457 742,00 |
23 717 867,00 |
23 593 617,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 275 700,00 |
16 137 100,00 |
4 125 000,00 |
2 614 400,00 |
14 560 800,00 |
9 968 900,00 |
9 869 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
298 100 785,75 |
37 007 405,00 |
23 353 907,00 |
20 404 160,75 |
38 896 942,00 |
13 748 967,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
47 288 050,00 |
2 899 800,00 |
3 853 600,00 |
3 560 000,00 |
3 367 300,00 |
2 784 450,00 |
2 784 450,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 398 100,00 |
555 000,00 |
890 200,00 |
838 400,00 |
643 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
43 889 950,00 |
2 344 800,00 |
2 963 400,00 |
2 721 600,00 |
2 723 800,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора МКУ "ХЭУ" |
всего, в том числе |
10 232 104,97 |
- |
- |
2 369 436,00 |
3 042 222,99 |
2 410 222,99 |
2 410 222,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 600 104,97 |
- |
- |
2 369 436,00 |
2 410 222,99 |
2 410 222,99 |
2 410 222,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
632 000,00 |
- |
- |
- |
632 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
18 496 722,56 |
- |
- |
2 706 637,00 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 308 003,56 |
- |
- |
2 517 918,00 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
188 719,00 |
- |
- |
188 719,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
352 752,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
131 355,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
352 752,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
131 355,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора управление бюджетного учета и отчетности Администрации города |
всего, в том числе |
2 118 645,00 |
- |
- |
18 645,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 118 645,00 |
- |
- |
18 645,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент образования Администрации города" |
всего, в том числе |
6 997 188,00 |
377 596,00 |
385 632,00 |
414 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 997 188,00 |
377 596,00 |
385 632,00 |
414 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города" |
всего, в том числе |
93 253 422,50 |
12 636 064,00 |
13 422 523,00 |
10 504 110,00 |
10 498 782,50 |
10 498 782,50 |
10 498 782,50 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 169 975,50 |
10 342 000,00 |
10 962 183,00 |
8 240 639,00 |
8 208 384,50 |
8 208 384,50 |
8 208 384,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
за счет средств местного бюджета |
39 083 447,00 |
2 294 064,00 |
2 460 340,00 |
2 263 471,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
всего, в том числе |
95 604 685,60 |
13 128 227,00 |
13 141 767,00 |
16 707 833,00 |
17 319 624,20 |
17 319 624,20 |
17 319 624,20 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
94 645 375,60 |
13 128 227,00 |
13 093 347,00 |
16 647 107,00 |
17 258 898,20 |
17 258 898,20 |
17 258 898,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
959 310,00 |
- |
48 420,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент городского хозяйства Администрации города" |
всего, в том числе |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора "Управление по природопользованию и экологии Администрации города" |
всего, в том числе |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 февраля 2017 г. N 836 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.