Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 февраля 2017 г. N 914
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Раздел I. Характеристика текущего состояния
Муниципальная сеть учреждений культуры и искусства, дополнительного образования детей создана в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа в сферах образования, культуры и решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город Сургут.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с решениями Думы города от 01.10.2013 N 375-V ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма", от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании распоряжения Администрации города от 28.08.2013 N 3051 "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" и направлена на достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте; строительству объектов культуры; повышению квалификации специалистов в сфере культуры, что соответствует направлению "Человеческий потенциал" вектора "Культура, спорт и молодежная политика".
Муниципальная сеть учреждений отрасли культуры представлена шестнадцатью учреждениями, в том числе: шесть детских школ искусств, четыре учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
С 01 января 2016 года в связи с реорганизацией муниципальная сеть учреждений отрасли культуры сократилась на две единицы:
- согласно распоряжению Администрации города от 02.10.2015 N 2379 "О реорганизации муниципального автономного учреждения "Многофункциональный культурно-досуговый центр" муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры "Галерея современного искусства "Стерх";
- согласно распоряжению Администрации города от 26.10.2015 N 2567 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства".
Деятельность отрасли "Культура" осуществляется по направлениям:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
- создание условий для развития туризма.
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" содержит 8 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры";
- подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время";
- подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города".
Культура - это целостная многоуровневая система, способная оказывать существенное влияние на решение социально значимых проблем города и создание благоприятной гуманитарно-ориентированной среды, формирование человека, его духовного мира и системы ценностей, сохранение общественного согласия и повышение качества жизни.
Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808, являются базовым документом, в котором культура России рассматривается как такое же достояние как и природные богатства, как значимый ресурс социально-экономического развития, позволяющие обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире.
Сургут по праву гордится своим значительным культурным потенциалом. Созданный комплекс культурных учреждений ориентирован на обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, информационным ресурсам и культурному наследию, формирование позитивного мировоззрения и единого культурного пространства в многонациональном Сургуте, повышение культурного уровня и творческой активности всех целевых групп городского сообщества.
Сургут обладает всеми необходимыми ресурсами для создания условий для развития туризма, в том числе уникальным историко-культурным наследием. На территории города расположены два выявленных объекта культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе:
- "Дом, в котором с 1957 по 1961 годы жил советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов";
- "Дом купца Г.С. Клепикова".
На территории города также расположены пять археологических памятников федерального значения, включая "Достопримечательное место "Культурный слой Сургута".
В рамках создания условий для организации досуга жителей города Сургут в последнее время все чаще становится центром проведения различных международных, всероссийских, региональных социокультурных акций, проектов, фестивалей и конкурсов, что подтверждает статус нашего города как крупнейшей культурной и интеллектуальной территории автономного округа, способной не только генерировать разнообразные идеи, но и воплощать их в реальность на высочайшем профессиональном уровне.
Проблемы отрасли:
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов ХХ века.
Низкий уровень обеспеченности города учреждениями культуры и искусства (на основании нормативов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "Социальные нормы и нормативы" (далее - распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р) и приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2009 N 31-НП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры):
- 3,7% обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу (20 зрительских мест на одну тыс. жителей): Сургут занимает в рейтинге органов местного самоуправления последнее - 22-е место среди городов автономного округа;
- 35% - обеспеченность города библиотеками к нормативу (одна библиотека на 10 тыс. населения);
- 6,9% (при нормативе 12%) - доля охвата детей школьного возраста (1 - 8-е классы), занимающихся в детских школах искусств;
- 50% от норматива (два учреждения на городской округ с числом жителей более 300 тыс.) составляет обеспеченность выставочными залами;
- 33,3% от норматива (один парк на 100 тыс. жителей) составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха.
Недостаточность площадей для хранения музейных фондов - ориентировочная потребность в дополнительных площадях 500 кв. метров.
Недостаточность экспозиционных площадей для организации и проведения выставочных проектов - ориентировочная потребность в дополнительных площадях 1 580 кв. метров.
Отсутствие типового помещения для Детской библиотеки, которая в настоящее время располагается в приспособленном помещении.
1. Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения".
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе шесть детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача библиотек - предоставление равного доступа к информационным ресурсам. Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Библиотеки ЦБС на 100% оснащены персональными компьютерами, подключены к сети "Интернет". Объем электронных библиотечных каталогов к общему объему фондов составляет 100%. На базе общедоступных муниципальных библиотек созданы и функционируют восемь центров общественного доступа. В Центральной детской библиотеке - Центр информационной грамотности ребенка.
Общедоступные муниципальные библиотеки являются востребованным социальным институтом, услугами которых пользуются свыше 100 000 пользователей в год, из них около половины пользуются услугами библиотек через сайт ЦБС.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2015 году составило 555 018, в 2016 году количество посещений составит не менее 481 000.
Тем не менее, показатель обеспеченности города общедоступными библиотеками находится на низком уровне - 35% от норматива. На одну общедоступную библиотеку в городе в среднем приходится более 28 000 жителей при нормативе в 10 000 жителей.
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач комитета культуры и туризма.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляется субсидия из федерального бюджета (межбюджетные трансферты на комплектование библиотечного фонда). Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положения ст. 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в котором говорится о том, что ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города составляет свыше 568-и тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 30-и тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,63 экземпляра (при нормативе пять). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, финансированием на комплектование и кадровыми ресурсами.
Рост показателей, связанных с обслуживанием пользователей до 14-и лет сохранится. Наряду с объективным фактором роста численности детей в городе сильное влияние на динамику показателей оказывает деятельность библиотек ЦБС в режиме ресурсного центра по внеучебной (внеурочной) деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений, а также организация обслуживания детей на базе библиотек ЦБС. Семь городских библиотек являются опорными площадками для 16-и общеобразовательных организаций города.
В течение всего срока реализации муниципальной программы для пользователей возрастной категории от 15-и до 24-х лет планируется организация новых форм обслуживания, игровых и интеллектуальных форм проведения досуга.
В 2015 году в рамках Года литературы Централизованная библиотечная система совместно с открытым акционерным обществом "Мобильные ТелеСистемы" запустила инновационный проект "Мобильная библиотека".
В рамках проекта в городе установлены виртуальные книжные стенды, благодаря которым владельцы смартфонов и планшетов могут бесплатно скачать электронные произведения в один клик с помощью специальных QR-кодов. Филиалы "Мобильной библиотеки" располагаются в учебных заведениях города, учреждениях культуры, крупных торговых центрах, а также на территории Железнодорожного вокзала и бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская клиническая травматологическая больница".
Планируется создание новых услуг и продуктов для незрячих и слабовидящих пользователей, мигрантов, жителей города с физическими ограничениями передвижения, продолжится обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности по программе "Электронный гражданин".
Для совершенствования внутренних процессов существенную роль играют автоматизированные технологии и менеджмент качества. На базе ЦБС создан "Информационно-ресурсный центр по менеджменту качества для учреждений культуры". В рамках деятельности центра организуются практикумы для работников учреждений культуры, регламентирована деятельность коллегиальных органов управления в ЦБС, проводятся опросы пользователей и специалистов учреждения, результаты которых используются для улучшения деятельности.
В рамках совершенствования внутренних процессов внедрена технология автоматизированной обработки данных учета рабочего времени сотрудников. В целях информационной поддержки деятельности, он-лайн обучения сотрудников, развития внутренних профессиональных коммуникаций созданы базы данных "Повышение квалификации", "Сценарии мероприятий ЦБС", а также интернет-портал "Профи".
Согласно результатам социологического исследования на тему "Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проведенного муниципальным казенным учреждением "Наш город", удовлетворенность потребителей качеством услуг по организации библиотечного обслуживания населения по шкале от 0 до 10-и баллов составила: в 2013 году - 9,42 балла, 2014 году - 9,50 балла, 2015 году - 9,62 балла.
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- низкая обеспеченность города библиотеками;
- Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина размещается в специализированном здании, остальные - в приспособленных помещениях;
- низкий уровень обеспеченности жителей библиотечной книгой (самый низкий по округу);
- требуется модернизация материально-технической базы библиотек.
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев".
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают два учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). Кроме того, в состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят три территориально обособленных структурных подразделения: "Дом купца Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
С учетом норматива, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р, город Сургут обеспечен музеями на 100%.
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно-исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Ежегодно музеи города посещает около 55-и тысяч человек, в 2015 году проведено 97 выставок и 1 544 просветительских мероприятия, функционируют центры общественного доступа, ресурсный центр. МБУК "Сургутский краеведческий музей" осуществляет деятельность в режиме ресурсного центра по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций города. Число потребителей услуги в 2015 году составило 54 876 человек, в 2016 году число потребителей составило не менее 49 500 человек.
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 95 тысяч единиц хранения. Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние три года увеличился на 6,7%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и размещению их цифровых изображений в сети "Интернет". Всего в сети "Интернет" размещено 43 763 предмета, что составляет 43,3% от общего объема музейного фонда.
Согласно результатам социологического исследования "Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проведенного муниципальным казенным учреждением "Наш город", удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых муниципальными музеями, по шкале от 0 до 10-и баллов составила: в 2013 году - 8,79 балла, 2014 году - 9,37 балла, 2015 году - 7,64 балла.
Основными проблемами развития музеев города являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается в приспособленном здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" на 3-этаже;
- размещение МБУК "Сургутский краеведческий музей" в приспособленном здании;
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосках, проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
3. Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
В городе Сургуте шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа.
В детских школах искусств города реализуются дополнительные общеобразовательные программы по видам искусств, в том числе дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие образовательные программы, с различными сроками обучения.
Численность учащихся детских школ искусств, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках муниципального задания в 2016/17 учебном году составит 2 512 человек, в 2015/16 учебном году составила 2 257 человек, в 2014/15 учебном году - 2 180 человек. Увеличение численности учащихся обусловлено:
- на 255 человек в 2016/17 учебном году - вводом в эксплуатацию здания для размещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" и увеличением контингента учащихся данной школы на 230 человек; максимальным комплектованием первых классов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" по дополнительным предпрофессиональным программам "Живопись", "Хореографическое творчество", "Искусство театра", что позволило увеличить контингент учащихся данной школы на 25 человек;
- на 77 человек в 2015/16 учебном году - вводом в эксплуатацию здания для размещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская хореографическая школа N 1" и увеличением контингента учащихся данной школы;
- на 15 человек в 2014/15 учебном году - максимальным комплектованием первых классов по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам "Живопись", "Хореографическое творчество", "Искусство театра" в целях обеспечения эффективной реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Численность педагогических работников детских школ искусств составила в 2014 году - 287 человек, в 2015 году - 295 человек, в 2016 году - 313 человек. Увеличение численности педагогических работников обусловлено увеличением контингента учащихся детских школ искусств. В целях повышения эффективности и качества услуг, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников детских школ искусств постановлением Администрации города от 22.11.2010 N 6213 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута, отличной от Единой тарифной сетки" введены новые механизмы оплаты труда работников образовательных учреждений, предусматривающие прямую взаимозависимость результатов труда и стимулирующих выплат. В 2014 году со всеми педагогическими работниками детских школ искусств заключен эффективный контракт. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате педагогических работников по региону составило в 2014 году 80%, в 2015 году - 82,6%, в 2016 году - не менее 80%.
Для решения задач духовно-нравственного, эстетического воспитания и художественного образования учащихся и в целях создания условий для выявления и поддержки одаренных детей, повышения мотивации учащихся к развитию в овладении искусством, активизации творческого роста юных дарований на муниципальном уровне сформирована система выявления и поддержки одаренных детей в области искусств, построенная с учетом специфики предоставления дополнительного образования и развития одаренных детей в области искусств, которая включает в себя проведение в среднем 40-а мероприятий различных форм в год, в числе которых: конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования и другое. Адресная методическая помощь одаренным учащимся и их преподавателям предоставляется в системе мастер-классов, для проведения которых ежегодно приглашаются мастера искусств, ведущие преподаватели, профессора учебных заведений из различных городов России, солисты филармоний, лауреаты международных конкурсов. В среднем ежегодно в мастер-классах городского уровня принимают участие 14% учащихся и 40% преподавателей детских школ искусств города.
С целью создания условий для повышения мотивации к профессиональному обучению и совершенствованию исполнительского уровня учащихся ежегодно осуществляется организация участия одаренных детей в выездных творческих школах, конкурсах, фестивалях окружного, регионального, всероссийского, международного уровней. География участия одаренных детей города в конкурсах включает города России, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Успешное участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней подтверждается стабильно высоким показателем доли лауреатов конкурсов от общей численности учащихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, ежегодно более 10%, что свидетельствует о высоком качестве подготовки учащихся. В 2014 году лауреатами конкурсов различных уровней стали 526 участников из числа солистов и коллективов детских школ искусств, что составило 24% от общей численности учащихся, в 2015 году - 28,8%. Увеличение показателя обусловлено успешным участием учащихся детских школ искусств в конкурсах различных уровней, в том числе в интернет-конкурсах. Достижение данного показателя в 2016 году составило не менее 24%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс среди учащихся детских школ искусств. По результатам участия в конкурсах различных уровней осуществляется выплата муниципальных стипендий им. А.С. Знаменского.
В целях методического обеспечения деятельности детских школ искусств и повышения уровня профессиональных компетенций преподавателей, работающих с одаренными детьми, на муниципальном уровне регулярно проводятся: семинары-практикумы, конференции, совещания преподавателей по проблемам и перспективам художественного образования, один раз в три года городской профессиональный конкурс преподавателей детских школ искусств "Ступени к мастерству", на базе детских школ искусств создаются ресурсные центры и методические площадки.
По результатам социологических исследований "Оценка качества муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проводимых муниципальным казенным учреждением "Наш город", процент удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств, является стабильно высоким: в 2014 году - 87%, в 2015 году - 87,1%.
Одним из важных аспектов качественного оказания услуги является материально-техническое оснащение деятельности детских школ искусств, которое должно обеспечивать возможность достижения учащимися результатов учебной деятельности, в том числе результатов освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, установленных федеральными государственными требованиями и, в частности, обеспеченность и темпы обновления парка музыкальных инструментов. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" срок полезного использования музыкальных инструментов составляет свыше семи лет до 10-и лет включительно, инструментов музыкальных струнных и язычковых - свыше 15-и лет до 20-и лет включительно, учебного оборудования - от трех до пяти лет включительно. Таким образом, в целях своевременного обновления парка музыкальных инструментов доля обновления парка музыкальных инструментов в среднем ежегодно должна составлять 5% от имеющегося парка музыкальных инструментов. В 2014 году данный показатель составил 4,3%, в 2015 году - 2,1%. Прогнозное значение показателя в 2016 году - 12,5%. На 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы средства на приобретение музыкальных инструментов не запланированы в связи с отсутствием финансирования.
Одной из проблем предоставления дополнительного образования детям в детских школах искусств, требующей решения, является недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги.
Высокая потребность населения в услугах подтверждается долей неудовлетворенных заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств, которая в 2014 году составила 55,2% от поданных заявлений, в 2015 году - 49%, в 2016 году - 52,2%. Таким образом, конкурс на поступление в первый класс детских школ искусств составляет в среднем два человека на одно место.
Согласно социальному нормативу доля детей, обучающихся в детских школах искусств, должна составлять 12% от общей численности детей - обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных школ, проживающих в городе. В 2014 году в детских школах искусств города обучалось 6,8% детей данной категории, в 2015 году - 6,6%, в 2016 году - 6,9%.
В целях достижения социального норматива с учетом положительной динамики роста населения города данной возрастной категории (на основании сравнительного анализа данных органов статистики города Сургута по числу детей - обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных школ, проживающих в городе, за период с 2013 по 2030 годы), до 2030 года необходимо построить в городе не менее семи детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента учащихся детских школ искусств в 2,1 раза.
Основными проблемами развития дополнительного образования детей в городе являются:
- низкая обеспеченность города детскими школами искусств;
- размещение детских школ искусств в приспособленных зданиях.
4. Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры".
В соответствии с полномочиями городского округа подпрограмма направлена на обеспечение функционирования и развития:
- муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, местное народное художественное творчество и народные художественные промыслы;
- муниципальных концертных организаций по направлению: профессиональное искусство, театр.
Создание условий для организации культурного досуга населения и массового отдыха жителей городского округа гарантирует соблюдение конституционных прав граждан на равноправный доступ к культурным ценностям, свободу творчества, на участие в культурной жизни.
Исполнителями подпрограммы "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" являются семь муниципальных учреждений:
- четыре культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр", муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут", муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр", муниципальное автономное учреждение "Городская дирекция культурных программ";
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха";
- два учреждения профессионального искусства - муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония", муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка".
Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культурно-досугового типа по состоянию на 01.01.2016 составляет всего 3,7% и является одним из самых низких показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городе и округе.
Фактически только одно муниципальное учреждение культурно-досугового типа - Городской культурный центр имеет концертный зал мощностью 250 зрительских мест, а также является основной базой для деятельности 56-и творческих коллективов с общим количеством занимающихся 1 301 человек.
Среднее число культурно-досуговых мероприятий в год в период с 2012 по 2014 годы составило около 920 мероприятий в год.
Востребованность населением города услуг культурно-досуговых учреждений высока. Число желающих заниматься в клубных формированиях ежегодно увеличивается, однако максимальная занятость площадей не позволяет на сегодняшний день полностью удовлетворить существующую потребность. В 2012 году на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа работали 67 клубных формирований, в которых занималось 1 416 человек, из них детей до 14-и лет - 429 человек. Согласно оценке потребности доля удовлетворенных заявок среди желающих заниматься в клубных формированиях составляла 88%, в 2013 году в 69 клубных формированиях занималось 1 449 человек, из них детей до 14-и лет - 457 человек. В 2014 году на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа работали также 69 клубных формирований, число занимающихся в которых составило 1 642 человека, в 2015 году в 71 клубном формировании численность занимающихся составила 1 526 человек.
Максимальная загруженность существующих мощностей не позволяет полностью удовлетворить потребность жителей города в развитии творческих способностей, отсутствует возможность открывать новые клубные формирования, количество которых в течение последних трех лет меняется незначительно в пределах 2 - 3% в год. В 2015 году из 71-о клубного формирования 22 (31%) вынуждены проводить репетиции и занятия в приспособленных помещениях образовательных и спортивных учреждений города, организаций территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий. С ноября 2015 года для работы клубных формирований муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр" предоставлены помещения, в которых ранее размещалось муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 3" по улице Федорова, 73.
В связи с большой востребованностью занятий творчеством детей и людей старшего поколения в муниципальном автономном учреждении "Городской культурный центр" с сентября 2015 года созданы и начали работу два новых творческих коллектива - это хореографический ансамбль "Забава" для детей 6 - 10-и лет (20 - 25 человек) и любительское объединение "Ягодка" для горожан от 45 лет и старше (20 - 25 человек).
В 2014 году создано муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр", куда вошли структурные подразделения "Культурный центр "Порт" и "Художественная студия имени Виталия Горды". В течение года проведено 70 выставок и культурно-массовых мероприятий, которые посетили 11 070 человек. Наиболее крупным и масштабным из них был этнический рок-фестиваль "Нулевой причал", организованный в рамках празднования 420-летия основания Сургута, в котором приняли участие исполнители и коллективы России, работающие в уникальном направлении worldmusic. В 2015 году на базе учреждения создана единственная в Сургуте детская студия мультипликации "Аниматика", которую на регулярной основе посещают более 20-и детей в возрасте от 7 до 14-и лет. С 01 января 2016 года в связи с реорганизацией в состав учреждения включена в качестве структурного подразделения "Галерея современного искусства "Стерх".
Жителям города обеспечена максимальная доступность народных гуляний и праздников. Ежегодно муниципальным автономным учреждением "Городская дирекция культурных программ" проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам и знаменательным датам истории и культуры Российской Федерации и Сургута. В среднем в течение года в мероприятиях принимает участие от 155 до 200 тысяч человек, что составляет около поло-вины всего населения города. (С 01.01.2016 мероприятия и целевые показатели подпрограммы 5 "Организация массовых мероприятий" включены в подпрограмму 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" в соответствии с Базовым (отраслевым) перечнем услуг работ в сфере "Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)".
Для обеспечения безопасного и качественного проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города необходимо систематически обновлять материально-техническую базу учреждений: сценическое, световое, звуковое и мультимедийное оборудование.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном Сургуте.
В Сургуте ведется системная и целенаправленная работа по восстановлению художественных промыслов, традиционно бытовавших на территории города, сохранению и популяризации утраченной традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера: ханты и манси.
Направление изучения и практического восстановления элементов традиционной культуры и народных художественных промыслов осуществляется отделами историко-культурного центра "Старый Сургут": Дом коренных народов Севера и Дом ремесел.
Деятельность по развитию традиционной культуры коренных народов Севера и народных художественных промыслов, а также по гармонизации межэтнических и этноконфессиональных отношений в городской среде осуществляется по следующим направлениям:
- информационная деятельность, а именно: организация выставок, иллюстрирующих культурные традиции народов, их обычаи, предметы быта, костюмы и национальную символику;
- проведение мероприятий, способствующих развитию культуры национальных общественных объединений, а также интеграции подрастающего поколения в культурную жизнь Сургута: фестивали, семинары, экскурсии, презентации, познавательно-игровые программы и другие культурно-просветительские мероприятия.
Одним из позитивных моментов сохранения и развития традиционной культуры обских угров в городских условиях можно отметить возросший интерес к культуре ханты и манси. Это выразилось в увеличении количества мероприятий, способствующих сохранению традиций и обычаев обско-угорских народов: количество мероприятий в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось в 2,7 раза (с 89-и до 240-а). В 2014 году проведено 250 мероприятий данной направленности. В 2015 году количество мероприятий по данному показателю составило 252-е единицы.
Накапливается опыт разностороннего взаимодействия историко-культурного центра "Старый Сургут" с образовательными учреждениями города, средствами массовой информации, общественными организациями. Приоритет отдается организации работы с детьми и молодежью. Практика показывает, что укрепление у молодого поколения национального иммунитета, укоренение его в собственной истории и культуре, культуре и обычаях народов, проживающих на территории города, является одним из наиболее действенных средств преодоления негативных тенденций, развивающихся в молодежной среде, и в целом в общественной жизни: преступности, наркомании, экстремизма. Учреждением активно внедряются инновационные формы работы: в 2014 году в Доме истории сургутского казачества создана мультимедийная экспозиция "Велено город ставити", на базе отдела экскурсионно-выставочных и туристских проектов создан Туристско-информационный центр.
Предложения в сфере профессионального исполнительского искусства обеспечивают муниципальные автономные учреждения "Театр актера и куклы "Петрушка" и "Сургутская филармония".
Обеспеченность зрительскими местами в концертных организациях по сравнению с предыдущими годами значительно улучшилась и составляет 107% в связи с вводом в эксплуатацию здания бывшего ДК "Энергетик", в котором с августа 2012 года располагается муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония".
Муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония" - единственная филармония на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая является неотъемлемой частью культурной жизни города и округа. Главное назначение Сургутской филармонии как учреждения культуры - формирование культурного пространства города. На базе учреждения действуют пять профессиональных творческих коллективов. В 2014 году 323 мероприятия посетили 68 889 зрителей, в 2015 году 407 мероприятий посетили 71 122 зрителя.
Важнейшие задачи на ближайшую перспективу - это расширение репертуара, обновление парка музыкальных инструментов, а также увеличение зрительской аудитории через освоение новых форм работы по привлечению слушателей в концертные залы новой филармонии, апробация новых жанровых сфер концертного исполнительства, их смешение с традиционными формами музицирования. Ежегодно учреждением проводятся циклы мероприятий в рамках традиционных и инновационных проектов, в том числе: международный фестиваль искусств "60 параллель", международный молодежный фестиваль искусств "Зеленый шум", сезоны "Нового передвижничества" в Сургуте, литературно-художественный проект "Живое русское слово" им. Святослава Бэлзы, межрегиональный проект "Культурное достояние народов России - Югре".
Одним из главных направлений в работе Сургутской филармонии является просветительская деятельность и концерты для детей. В целях воспитания устойчивого интереса к музыкальному искусству, эмоционально-ценностного отношения к музыке и формирования слушательской культуры у подрастающего поколения с 2013 года Сургутская филармония начала осуществлять инновационные проекты "Филармония для школьников" и "Филармония для дошкольников". В их основе - системный подход: взаимодействие филармонии со школами и родителями, максимальный охват школьников, логистика с учетом погодных условий, тематика концертов с учетом школьных программ. В рамках проекта школьники города получают возможность на бесплатной основе один раз в месяц и семь раз в году посетить урок музыки в концертных залах филармонии; творческие коллективы и солисты ежемесячно проводят 14 - 15 уроков, которые посещают около 2 000 школьников.
В 2014 году Сургутская филармония стала участником одного из самых значимых проектов в рамках Года культуры в России "Всероссийский виртуальный концертный зал", включающий в себя систему онлайн-трансляций и позволяющий смотреть и слушать в режиме реального времени лучшие концерты из репертуара Московской государственной филармонии. Виртуальный концертный зал расширяет аудиторию слушателей и делает классическое музыкальное искусство доступным для жителей отдаленных территорий страны.
В 2015 году в Сургутской филармонии открылся информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал". Целью проекта является приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям российской культуры, историческому прошлому России через свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам, а также формирование единого культурно-информационного пространства между участниками проекта.
Мероприятия муниципального автономного учреждения "Театр актера и куклы "Петрушка" в 2013 году посетили 34 708 зрителей, из них 30 513 детей, что составляет 52,3% от общего числа детей города. В 2014 году 320 спектаклей театра посетил 40 171 зритель, в 2015 году 424 мероприятия посетили 42 327 человек.
Ежегодно муниципальными автономными учреждениями "Сургутская филармония" и "Театр актера и куклы "Петрушка" осуществляется постановка около 40 новых программ. С 01 июля 2015 года театр вступил в права оперативного управления объектом "Нежилое здание, проспект Ленина, 47. Кинотеатр "Аврора". Здание кинотеатра не приспособлено для театра.
Согласно результатам социологических исследований "Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проведенных муниципальным казенным учреждением "Наш город", удовлетворенность потребителей качеством услуг по организации культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры по шкале от 0 до 10-и баллов составила: в 2013 году - 9,42 балла, 2014 году - 9,50 балла, 2015 году - 9,62 балла.
Проблемы развития культурно-досугового и театрального-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- низкий уровень обеспеченности города учреждениями культурно-досугового типа;
- неудовлетворительное состояние объектов (дворец культуры "Строитель" в эксплуатации 49 лет, 45% износа).
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
5. Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма".
Сургут - крупнейший промышленный и культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области, один из главных центров нефтедобывающей промышленности России. Его называют столицей нефтяного края, индустриальным и энергетическим сердцем Севера. Сургут входит в восточную туристско-рекреационную зону, является стратегическим транспортным узлом.
В настоящее время в Сургуте представлены следующие виды туризма: познавательный, событийный, деловой, этнографический, шопинг-туризм.
В соответствии с Концепцией развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 N 195-п, решением Думы города от 24.09.2013 N 375-V ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма" развитие событийного туризма является важным фактором роста города.
В Сургуте созданы и развиваются необходимые условия для проведения международных и общероссийских деловых, научных, культурных и спортивных мероприятий и накоплен немалый опыт в их организации и проведении. В перспективе на этой основе приоритетом становится создание условий для развития внутреннего и въездного туризма с временем пребывания гостей города в Сургуте от одного до трех дней и больше с более насыщенной в культурной части программы посещения.
Сургут обладает рядом преимуществ перед другими муниципальными образованиями округа для развития туризма. Прежде всего - это выгодное экономико-транспортно-географическое положение.
Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура города.
Средства размещения туристов в городе Сургуте имеются различной ценовой категории. На 31.12.2015 в городе функционировало 49 объектов гостиничного хозяйства на 2 261 место. К уровню предыдущего года мощность гостиниц увеличилась на 71 место, или на 3%. Сохраняется тенденция развития сетей гостиниц эконом-класса.
По состоянию на 31.12.2015 в городе функционировало 554 предприятия общественного питания на 38 075 посадочных мест, из них 383 - общедоступной сети на 21 755 посадочных мест. В 2015 году открыто 24 предприятия общественного питания на 1 157 посадочных мест. В Сургуте функционируют предприятия общественного питания таких известных брендов как: "Кофеин", "Subway", "Япона Хата", "Крошка-картошка", "Сбарро", "Синнабон" и другие. Сургут стал первым городом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где открыты рестораны быстрого обслуживания "Макдоналдс" ( "Сургут Сити Молл", "Союз", "Аура").
Город является стратегическим транспортным узлом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь расположены международный аэропорт и речной порт.
В перспективе предстоит разнообразить событийный календарь города Сургута, расширить сложившийся перечень и организовать новые для туризма мероприятия.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- формирование представления о городе Сургуте как о территории, благоприятной для туризма;
- эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города;
- создание условий для разработки новых продуктов событийного туризма с учетом исторических и этнокультурных особенностей города, расширение спектра туристских услуг для различных групп туристов.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11.10.2012 N Пр-2705; Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17.08.2015 N Пр-1893ГС, Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 N 2246-р), в целях информационного продвижения туристских ресурсов муниципального образования с начала 2015 года на базе муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр "Старый Сургут" функционирует туристско-информационный центр города Сургута, задачей которого является предоставление полной информации жителям и гостям города об объектах истории и культуры, памятниках, являющихся объектами туризма, культурных, спортивных и общественных событиях Сургута; о туристских маршрутах, туроператорах и турагентах.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в части размещения на территории муниципального образования городской округ город Сургут средств ориентирующей информации для туристов в 2014 году был сформирован перечень городских объектов, подлежащих обозначению посредством системы туристской навигации, разработана структура дорожных указателей (с транслитерацией), совместно с департаментом городского хозяйства согласована предварительная схема дислокации дорожных указателей в ОГИБДД города Сургута. В июне 2016 года состоялась установка первых дорожных указателей к объекту культурного наследия "Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В качестве перспективного направления для развития на территории города Сургута стоит выделить промышленный туризм. Промышленный туризм - новое направление в туризме, которое способствует не только отдыху, но и повышению интеллектуального уровня знаний о собственной стране, регионе, районе. Развитие промышленного туризма подразумевает разработку программ посещения производства, экскурсии на производство, посещение градообразующих предприятий. Развитие данного вида туризма повысит техническую грамотность молодежи, уровень знаний будущих профильных специалистов.
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в повышение привлекательности города для инвестиций, формирование здорового образа жизни и приобщения к историческому наследию, повышение качества жизни жителей Сургута.
Основной проблемой в сфере туризма остается разработка и внедрение эффективного механизма учета туристических потоков на территории муниципального образования.
6. Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры".
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий большинства учреждений культуры. Большая часть зданий имеет средний процент износа - 25. Из 32-х зданий, в которых осуществляют деятельность учреждения культуры, 10 (31,2%) - типовые, 22 (68,8%) - приспособленные, в том числе три учреждения не имеют собственного здания и располагаются в арендованных зданиях, а именно:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" - в арендованном помещении, договор аренды с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (помещение спорткомплекса "Локомотив", улица Мечникова, 5а), стоимость арендной платы в 2015 году составила более пяти млн. рублей;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 3" - в арендованном помещении, договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью "Регион" (улица Федорова, 68а), стоимость арендной платы в 2015 году составила более 14-и млн. рублей;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" в здании Сургутского краеведческого музея;
Муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка" осуществляет показ спектаклей в двух залах муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония". С 01 июля 2015 года театр вступил в права оперативного управления объектом "Нежилое здание, проспект Ленина, 47. Кинотеатр "Аврора". Здание кинотеатра не приспособлено для театра, требует реконструкции.
В рамках муниципальной программы выполнены мероприятия:
2015 год:
- введен в эксплуатацию завершенный строительством объект "Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС". В здании размещено муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа N 1", которое осуществляло свою деятельность в одном здании с муниципальным автономным учреждением "Городской культурный центр". Это позволило не только обеспечить учреждение необходимыми учебными площадями, но и увеличить контингент учащихся школы на 77 человек;
- выполнен капитальный ремонт в библиотеке смешанного типа по проспекту Комсомольскому, 12, что позволило увеличить сеть библиотек и в дальнейшем увеличить число читателей (пользователей) на 4 тыс., в том числе детей до 14 лет на 3 тыс.
Планируется выполнение мероприятий:
2016 год:
- строительство и ввод в эксплуатацию здания детской школы искусств в микрорайоне ПИКС (работы завершены). Школа рассчитана на контингент учащихся 800 человек, предназначенного для размещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств N 2", что позволит в течение 2016 - 2017 годов увеличить контингент учащихся детских школ искусств на 460 человек;
- устройство ограждения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" (работы завершены). Строительство ограждения территории предусмотрено в целях приведения в соответствие с Санитарными правилами и нормами к размещению и устройству организаций дополнительного образования, обеспечения комфортного и безопасного предоставления услуг;
- капитальный ремонт кровли Сургутской художественной галереи "Стерх".
2017 год:
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Детская школа искусств в мкр. 25";
- монтаж системы видеонаблюдения в двух библиотеках (N 23, N 21).
2018 год:
- выполнение капитального ремонта в библиотеке N 4, улица Энтузиастов, 47;
- выполнение капитального ремонта в библиотеке N 25, улица Островского, 3;
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт библиотеки N 21, ул. Бажова, 17".
2019 год: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт библиотеки N 5, пр. Мира, 35".
2020 год: завершение работ по обустройству детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут".
Потребность в строительстве объектов сферы культуры и объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы на период до 2030 года сформирована и отражена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе по годам реализации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 28.05.2015 N 718-V ДГ, и Дорожной картой по реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденной постановлением Администрации города от 06.06.2016 N 4219.
Строительство объектов будет осуществляться в соответствии с доведенными предварительными объемами бюджетных ассигнований на плановые периоды.
7. Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Организация отдыха детей на базе курируемых учреждений в летний период 2014, 2015 годов осуществлялась в форме лагерей дневного пребывания с ежегодным охватом 120 детей тремя учреждениями культуры и дополнительного образования:
- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" - 30 детей в одну смену (июнь);
- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" - 30 детей в одну смену (июнь);
- муниципальным бюджетным учреждением историко-культурным центром "Старый Сургут" - 60 детей в две смены (июль, август).
Все учреждения расположены в черте города, к ним подведены удобные подъездные пути и оборудованы автостоянки. Доставка детей к месту расположения лагерей и обратно осуществляется родителями (законными представителями) городским общественным или личным транспортом. Основные направления деятельности лагерей - творческое и эколого-просветительское.
Условия для нахождения детей: пребывание детей - дневное, без организации дневного сна. Помещения, выделяемые для лагеря, соответствуют санитарным нормам, предъявляемым к устройству лагерей с дневным пребыванием детей. Материально-техническая база соответствует реализуемым программам. В учреждениях дополнительного образования имеются залы для занятий хоровым пением, хореографией, художественным и декоративно-прикладным творчеством, которые оснащены музыкальными центрами, телевизорами, компьютерами.
Медицинское сопровождение деятельности лагерей организуется на основе заключенных с БУ ХМАО - Югры "Клиническая городская поликлиника" договоров с привлечением персонала муниципального учреждения здравоохранения (детская поликлиника), максимально приближенной к месту расположения лагеря. Для оказания первой доврачебной помощи ежегодно предусматривается запас медикаментов.
Программы работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений являются комплексными, включающими в себя деятельность по различным направлениям: творческое (мастер-классы по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, караоке-клуб, конкурс чтецов, театр), краеведение, экология, оздоровление и развитие интереса к занятиям творчеством, также предусматривается посещение экскурсионных программ в музеях, выставок в библиотеках, занятий в бассейне, аттракционов в центральном парке, кинотеатров.
Педагогический персонал образовательных учреждений имеет достаточный опыт работы по реализации программ художественно-эстетической направленности.
8. Подпрограмма 8. Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма.
Комитет культуры и туризма осуществляет деятельность по реализации вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма.
Комитет осуществляет функции куратора в отношении 16-и муниципальных учреждений в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Под организационным обеспечением деятельности комитета и курируемых муниципальных учреждений понимаются мероприятия кадрового, финансового, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного осуществления возложенных полномочий.
Комитетом как администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий подпрограммы;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
||
Комплексная цель муниципальной программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | |||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |||
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа к информации, литературным ценностям национальной и мировой культуры | |||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы предоставит возможность для потребителей, независимо от наличия в районе проживания стационарной библиотеки, получить библиотечную услугу, повысит доступность библиотечного обслуживания для лиц с ограничениями жизнедеятельности, позволит сохранить имеющуюся доступность оказываемой услуги |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | |||
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | |||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению возможностей доступа населения к культурным ценностям, будет способствовать развитию музейного дела, привлечению в музей разновозрастной целевой аудитории и посетителей различных социальных групп населения. Увеличение возможности сохранения фондов и обеспечения их безопасности |
||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |||
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута | |||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие учащихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы будет способствовать обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления. Детские школы искусств осуществляют развитие учащихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - средние специальные учебные заведения - высшие учебные заведения). В связи с этим особое внимание следует уделять сохранению качества подготовки учащихся, организации мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей. Кроме того, выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы будет способствовать обеспечению условий для достижения учащимися результатов учебной и творческой деятельности, в том числе результатов освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, достижению одаренными детьми высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, сохранению качества процесса оказываемых муниципальных услуг посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения необходимого учебного оборудования, компьютерной техники. Уровень оснащенности образовательного учреждения необходимым учебным оборудованием и его состояние напрямую влияют на качество предоставления услуги и удовлетворенность потребителей качеством оказываемой услуги |
||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |||
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |||
Задача 4. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранения и развития народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению возможностей выбора проведения организованного досуга для потребителей услуги, будет способствовать организации продуктивной занятости и социально полезного досуга, расширению спектра услуг в области декоративно-прикладного искусства. Увеличение разнообразия культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей, предоставляет возможность увеличения количества потребителей услуги, позволит повысить их активность |
||
Задача 5. Поддержка и развитие профессионального искусства |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к увеличению возможностей создания новых концертных и театральных постановок, тем самым у жителей города появится больше возможностей познакомиться с лучшими образцами мирового искусства. Увеличение разнообразия предложений профессионального искусства предоставляет возможность увеличения количества потребителей услуги |
||
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | |||
Цель подпрограммы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | |||
Задача 6. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению спектра взаимодействия между муниципалитетом и туроператорами, работающими в сфере туризма, будет способствовать развитию туристского дела, привлечению в город туристов |
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |||
Задача 7. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к увеличению объема, доступности и повышению качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, в том числе по предоставлению дополнительного образования детей в детских школах искусств, организации культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры, сохранению и популяризации историко-культурного наследия, обеспечению доступа населения к культурным ценностям |
||
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |||
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | |||
Задача 8. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к обеспечению продуктивной занятости детей в каникулярный период, формированию и развитию интереса к занятию творчеством, возможности развития и применения своих творческих способностей в различных областях культуры и искусства. Увеличение разнообразия творческих мероприятий сферы культуры и искусства для детей в возрасте 6 - 12 лет предоставляет возможность сохранения количества потребителей услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования |
||
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" | |||
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения в сфере культуры и искусства и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма | |||
Задача 9. Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура, образование, туризм |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к совершенствованию организационно-экономического механизма функционирования системы культуры в городе Сургуте, выработке приоритетов, связанных с развитием отрасли культуры, достижению задач государственной политики в области культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения, а также создание условий для развития туризма.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять посредством реализации мероприятий подпрограмм.
Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.
Администратор представляет в департамент финансов годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в управление экономики и стратегического планирования об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативными правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальная программа приводится в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут;
- за пределами планового периода - до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период - в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственным исполнителем (соисполнителем) и органами местного самоуправления городского округа (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными приложениями 1 - 7 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы".
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижение ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Критериями признания жалобы обоснованной является выявленное в рамках рассмотрения жалобы соответствие действительности, указанных в ней фактов, свидетельствующих о нарушении положений правовых актов, устанавливающих обязательные требования к предоставляемым муниципальным услугам (выполняемым работам).
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования, (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
8 310 063 |
||||||||||||||||||||
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
1 012 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. |
1 726 |
2 074 |
1 849 |
1 860 |
1 867 |
1 868 |
1 870 |
1 872 |
1 874 |
1 876 |
1 878 |
1 888 |
1 890 |
1 892 |
1 894 |
1 896 |
1 898 |
31 972 |
|||||||||||||||||||||
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2257 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
10 |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||||
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
127 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
3 990 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 953 669 226,25 |
138 691 951,00 |
154 141 438,00 |
175 450 671,60 |
176 098 701,25 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
167 500,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 805 740,00 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 267 000,00 |
2 184 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 941 695 986,25 |
136 113 811,00 |
153 111 438,00 |
171 537 371,60 |
173 831 701,25 |
169 611 898,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 893 443 768,75 |
129 904 413,00 |
147 037 014,00 |
165 352 362,00 |
171 222 130,43 |
167 030 220,88 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
8 310 063 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 939 540,00 |
287 540,00 |
400 000,00 |
1 252 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
35 |
35 |
37 |
36 |
36 |
35 |
35 |
34 |
34 |
51 |
51 |
50 |
50 |
49 |
49 |
48 |
64 |
64 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 891 504 228,75 |
129 616 873,00 |
146 637 014,00 |
164 100 362,00 |
171 222 130,43 |
167 030 220,88 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
319 |
373 |
426 |
476 |
526 |
576 |
591 |
596 |
601 |
606 |
611 |
615 |
619 |
624 |
629 |
631 |
635 |
635 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, % |
73 |
73 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
70 |
71 |
71 |
72 |
72 |
72 |
73 |
69 |
69 |
||
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел. |
194 333 |
199 904 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
225 100 |
228 100 |
247 200 |
250 200 |
253 700 |
257 200 |
260 700 |
264 200 |
267 700 |
287 300 |
3 692 608 |
|||||||||||||||||||||
количество удалённых пользователей муниципальной услуги, чел. |
142 089 |
145 724 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
171 000 |
174 000 |
177 000 |
180 500 |
184 000 |
187 500 |
191 000 |
194 500 |
198 000 |
2 587 313 |
|||||||||||||||||||||
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, % |
12 |
10 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||||||||||||||||||||
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед. |
43 430 |
55 390 |
49 500 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
872 530 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
48 951 645,50 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 982 509,60 |
2 209 511,82 |
2 196 124,60 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
48 951 645,50 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 982 509,60 |
2 209 511,82 |
2 196 124,60 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": |
всего, в том числе |
11 739 571,00 |
2 659 600,00 |
726 759,00 |
3 115 800,00 |
2 667 059,00 |
2 570 353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 632 |
1 630 |
1 620 |
1 639 |
1 658 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 658 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
167 500,00 |
|
81 700,00 |
85 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных баз данных, ед. |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 866 200,00 |
2 290 600,00 |
548 300,00 |
2 575 500,00 |
2 267 000,00 |
2 184 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
1 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 705 871,00 |
369 000,00 |
96 759,00 |
454 500,00 |
400 059,00 |
385 553,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед. |
3 118 |
3 740 |
3 000 |
3 100 |
3 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 058 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед. |
33 |
- |
2 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
||
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
2 953 669 226,25 |
138 691 951,00 |
154 141 438,00 |
175 450 671,60 |
176 098 701,25 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
167 500,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 805 740,00 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 267 000,00 |
2 184 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 941 695 986,25 |
136 113 811,00 |
153 111 438,00 |
171 537 371,60 |
173 831 701,25 |
169 611 898,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 953 669 226,25 |
138 691 951,00 |
154 141 438,00 |
175 450 671,60 |
176 098 701,25 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
167 500,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 805 740,00 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 267 000,00 |
2 184 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 941 695 986,25 |
136 113 811,00 |
153 111 438,00 |
171 537 371,60 |
173 831 701,25 |
169 611 898,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 675 568 817,31 |
113 271 008,00 |
114 705 284,00 |
104 201 016,63 |
99 969 669,90 |
99 538 764,68 |
100 437 099,43 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 215 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 670 375 386,31 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
103 686 016,63 |
99 969 669,90 |
99 538 764,68 |
100 437 099,43 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 612 789 213,60 |
99 726 603,00 |
106 967 474,00 |
95 215 401,26 |
97 298 062,42 |
97 103 718,46 |
98 153 339,46 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
1 012 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
1 255 |
1 447 |
767 |
771 |
782 |
790 |
800 |
817 |
831 |
847 |
865 |
890 |
913 |
938 |
984 |
1 013 |
1 045 |
15 755 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 215 000,00 |
|
700 000,00 |
515 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество потребителей услуги, чел. |
59 555 |
54 876 |
34 352 |
34 404 |
34 456 |
34 608 |
34 660 |
34 813 |
34 866 |
34 919 |
34 972 |
35 025 |
35 178 |
35 231 |
35 394 |
35 437 |
35 490 |
638 236 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 607 595 782,60 |
98 084 403,00 |
103 931 243,00 |
94 700 401,26 |
97 298 062,42 |
97 103 718,46 |
98 153 339,46 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
26,1 |
35,9 |
19,3 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, % |
16,7 |
43,3 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
||
количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
62 779 603,71 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 985 615,37 |
2 671 607,48 |
2 435 046,22 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
62 779 603,71 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 985 615,37 |
2 671 607,48 |
2 435 046,22 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2016-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи". |
всего, в том числе |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - модернизация муниципальных музеев |
всего, в том числе |
2 605 964,72 |
221 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 305 882,36 |
890 541,18 |
188 241,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед. |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество приобретенных комплектов оборудования для модернизации музеев, ед. |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 033 600,00 |
221 300,00 |
|
|
1 110 000,00 |
702 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество модернизированных сайтов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет средств местного бюджета |
572 364,72 |
|
|
|
195 882,36 |
188 241,18 |
188 241,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
1 678 274 782,03 |
113 592 308,00 |
114 705 284,00 |
104 201 016,63 |
101 275 552,26 |
100 429 305,86 |
100 625 340,61 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 348 600,00 |
321 300,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
1 110 000,00 |
702 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 670 947 751,03 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
103 686 016,63 |
100 165 552,26 |
99 727 005,86 |
100 625 340,61 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 678 274 782,03 |
113 592 308,00 |
114 705 284,00 |
104 201 016,63 |
101 275 552,26 |
100 429 305,86 |
100 625 340,61 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 348 600,00 |
321 300,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
1 110 000,00 |
702 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 670 947 751,03 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
103 686 016,63 |
100 165 552,26 |
99 727 005,86 |
100 625 340,61 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
6 258 497 923,75 |
334 912 517,00 |
374 761 185,00 |
361 871 404,54 |
426 699 130,95 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
217 603 826,00 |
0,00 |
63 603 036,00 |
39 286 190,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 040 894 097,75 |
334 912 517,00 |
311 158 149,00 |
322 585 214,54 |
388 460 930,95 |
362 851 613,52 |
361 811 465,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 875 866 451,14 |
324 408 470,00 |
258 178 448,00 |
311 237 794,89 |
379 907 934,39 |
354 729 384,44 |
353 839 870,70 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
администратор (ККиТ) |
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2 180 |
2 257 |
2 257 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час |
- |
- |
- |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, % |
24 |
29 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 647 990,00 |
|
600 000,00 |
1 047 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе, % |
80 |
83 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
5 874 218 461,14 |
324 408 470,00 |
257 578 448,00 |
310 189 804,89 |
379 907 934,39 |
354 729 384,44 |
353 839 870,70 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
4,3 |
2,1 |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,9 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед. |
47 |
50 |
38 |
42 |
38 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
677 |
||
Мероприятие 3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
267 898 940,00 |
0,00 |
106 896 000,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед. |
- |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
215 955 836,00 |
|
63 003 036,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
51 943 104,00 |
|
43 892 964,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Организация комплексного содержания объектов муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
114 732 532,61 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 382 874,65 |
6 540 461,56 |
6 109 694,08 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
114 732 532,61 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 382 874,65 |
6 540 461,56 |
6 109 694,08 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": |
всего, в том числе |
4 472 282,00 |
2 665 000,00 |
581 400,00 |
1 225 882,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед. |
11 |
4 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 799 300,00 |
2 263 100,00 |
494 200,00 |
1 042 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
672 982,00 |
401 900,00 |
87 200,00 |
183 882,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
6 262 970 205,75 |
337 577 517,00 |
375 342 585,00 |
363 097 286,54 |
426 699 130,95 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
221 403 126,00 |
2 263 100,00 |
64 097 236,00 |
40 328 190,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 041 567 079,75 |
335 314 417,00 |
311 245 349,00 |
322 769 096,54 |
388 460 930,95 |
362 851 613,52 |
361 811 465,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
6 262 970 205,75 |
337 577 517,00 |
375 342 585,00 |
363 097 286,54 |
426 699 130,95 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
221 403 126,00 |
2 263 100,00 |
64 097 236,00 |
40 328 190,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 041 567 079,75 |
335 314 417,00 |
311 245 349,00 |
322 769 096,54 |
388 460 930,95 |
362 851 613,52 |
361 811 465,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, культуры коренных малочисленных народов Севера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 815 994 096,52 |
240 891 157,00 |
229 960 159,00 |
225 464 608,58 |
225 713 677,00 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 400 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
3 764 328 615,52 |
217 159 002,00 |
203 226 833,00 |
224 264 608,58 |
225 713 677,00 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481,00 |
23 732 155,00 |
26 533 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 571 696 761,53 |
234 481 398,00 |
224 036 855,00 |
218 820 594,32 |
209 417 497,41 |
205 664 885,02 |
206 476 993,33 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., из них: |
1 083 |
1 243 |
1 228 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
20 811 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
252 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
4 252 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 400 000,00 |
|
200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество клубных формирований, ед. |
69 |
71 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 520 031 280,53 |
210 749 243,00 |
197 303 529,00 |
217 620 594,32 |
209 417 497,41 |
205 664 885,02 |
206 476 993,33 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел. |
393 683 |
338 697 |
328 622 |
331 622 |
334 822 |
337 822 |
340 822 |
343 822 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
5 947 378 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481,00 |
23 732 155,00 |
26 533 326,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность занимающихся в клубных формированиях, чел. |
1 642 |
1 526 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
||
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
230 249 357,41 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
6 124 719,26 |
15 403 343,62 |
15 468 930,73 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
230 249 357,41 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
6 124 719,26 |
15 403 343,62 |
15 468 930,73 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе |
14 047 977,58 |
498 553,00 |
530 426,00 |
519 295,00 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
157 |
169 |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет |
|
|
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
14 047 977,58 |
498 553,00 |
530 426,00 |
519 295,00 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы |
всего, в том числе |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы - Детская площадка "Забава", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 940 000,00 |
5 940 000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4 |
всего, в том числе |
3 821 994 096,52 |
246 891 157,00 |
229 960 159,00 |
225 464 608,58 |
225 713 677,00 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 340 000,00 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 764 388 615,52 |
217 219 002,00 |
203 226 833,00 |
224 264 608,58 |
225 713 677,00 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481,00 |
23 732 155,00 |
26 533 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Поддержка и развитие профессионального искусства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе |
3 992 306 738,35 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
237 991 308,45 |
238 071 997,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 903 380 330,35 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 991 308,45 |
238 071 997,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе |
3 992 306 738,35 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
237 991 308,45 |
238 071 997,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед. |
643 |
831 |
621 |
632 |
634 |
635 |
637 |
639 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
11 161 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел. |
109 060 |
113 449 |
102 660 |
107 500 |
111 700 |
116 300 |
117 500 |
118 700 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 300 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
2 083 969 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 903 380 330,35 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 991 308,45 |
238 071 997,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
количество новых постановок, ед. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
692 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реализованных проектов, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Основное мероприятие 5.2. "Реализация отдельных мероприятий государственной |
всего, в том числе |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство" (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы") |
всего, в том числе |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, реализирующих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5 |
всего, в том числе |
7 816 800 834,87 |
540 627 643,00 |
493 455 612,00 |
464 455 917,03 |
465 285 674,14 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 840 000,00 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
4 200 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 667 768 945,87 |
468 904 408,00 |
421 846 958,00 |
460 255 917,03 |
463 785 674,14 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
7 816 800 834,87 |
540 627 643,00 |
493 455 612,00 |
464 455 917,03 |
465 285 674,14 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 840 000,00 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
4 200 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 667 768 945,87 |
468 904 408,00 |
421 846 958,00 |
460 255 917,03 |
463 785 674,14 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе |
11 684 490,00 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
администратор (ККиТ) |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
132 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
4 000 |
2 300 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
37 300 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 684 490,00 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 6 |
всего, в том числе |
11 684 490,00 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 684 490,00 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
11 684 490,00 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 684 490,00 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 7. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
491 957 426,60 |
50 796 000,00 |
259 071 486,00 |
174 883 698,38 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
146 834 926,60 |
5 080 000,00 |
120 001 986,00 |
14 546 698,38 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе |
104 542 280,00 |
0,00 |
104 542 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
104 542 280,00 |
|
104 542 280,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС |
всего, в том числе |
374 474 123,63 |
50 796 000,00 |
154 529 206,00 |
169 148 917,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
степень готовности объекта,% |
15 |
63,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
29 351 623,63 |
5 080 000,00 |
15 459 706,00 |
8 811 917,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Мероприятие 7.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25 |
всего, в том числе |
8 279 654,80 |
0,00 |
0,00 |
1 073 412,58 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
13 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 279 654,80 |
|
|
1 073 412,58 |
7 206 242,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
4 661 368,17 |
0,00 |
0,00 |
4 661 368,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
степень готовности объекта, % |
- |
- |
17,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17,5 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 661 368,17 |
|
|
4 661 368,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
21 425 412,49 |
0,00 |
4 372 308,00 |
5 814 396,00 |
502 701,16 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
21 425 412,49 |
0,00 |
4 372 308,00 |
5 814 396,00 |
502 701,16 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
1 803 021,00 |
0,00 |
0,00 |
1 803 021,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по установке ограждения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 803 021,00 |
|
|
1 803 021,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12" |
всего, в том числе |
4 278 241,00 |
0,00 |
4 278 241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 278 241,00 |
|
4 278 241,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр" |
всего, в том числе |
94 067,00 |
0,00 |
94 067,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
94 067,00 |
|
94 067,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.4. "МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
97 000,00 |
|
0,00 |
97 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Сургутской художественной галереи "Стерх" |
всего, в том числе |
3 914 375,00 |
0,00 |
0,00 |
3 914 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 914 375,00 |
|
0,00 |
3 914 375,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.6. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 4, ул. Энтузиастов, 47" |
всего, в том числе |
3 532 742,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 532 742,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
|
1 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 532 742,73 |
|
0,00 |
|
|
3 532 742,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.7. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 25, ул. Островского, 3" |
всего, в том числе |
6 315 476,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 315 476,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 315 476,70 |
|
0,00 |
|
|
6 315 476,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.8. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 5, пр. Мира, 35" |
всего, в том числе |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных проектно-сметных работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
584 274,95 |
|
0,00 |
|
|
|
584 274,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.9. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 21, ул. Бажова, 17" |
всего, в том числе |
303 512,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303 512,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
|
1 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
303 512,95 |
|
0,00 |
|
|
303 512,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.10. Монтаж системы видеонаблюдения в библиотеке N 23 |
всего, в том числе |
310 903,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 903,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество вводимых систем, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности систем, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
за счет средств местного бюджета |
310 903,44 |
|
|
|
310 903,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 7.2.11. Монтаж системы видеонаблюдения в библиотеке N 21 |
всего, в том числе |
|
|
|
|
191 797,72 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество вводимых систем, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности систем, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
191 797,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 7.3. Снос объектов недвижимости |
всего, в том числе |
490 968,62 |
0,00 |
245 867,00 |
245 101,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
490 968,62 |
0,00 |
245 867,00 |
245 101,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N 5) |
всего, в том числе |
245 867,00 |
0,00 |
245 867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
245 867,00 |
|
245 867,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |
всего, в том числе |
245 101,62 |
|
|
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
245 101,62 |
|
|
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 7 |
всего, в том числе |
513 873 807,71 |
50 796 000,00 |
263 689 661,00 |
180 943 196,00 |
7 708 943,38 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
168 751 307,71 |
5 080 000,00 |
124 620 161,00 |
20 606 196,00 |
7 708 943,38 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
513 873 807,71 |
50 796 000,00 |
263 689 661,00 |
180 943 196,00 |
7 708 943,38 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
168 751 307,71 |
5 080 000,00 |
124 620 161,00 |
20 606 196,00 |
7 708 943,38 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 8. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений |
всего, в том числе |
19 812 833,00 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 259 014,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 253 819,00 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
18 517 863,00 |
455 550,00 |
456 120,00 |
1 173 798,00 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
администратор (ККиТ) |
количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 259 014,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
9 258 849,00 |
228 060,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
|
|
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
3 740 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
1 294 970,00 |
647 485,00 |
647 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
994 970,00 |
497 485,00 |
497 485,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 8 |
всего, в том числе |
19 812 833,00 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 259 014,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 253 819,00 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
19 812 833,00 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 259 014,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 253 819,00 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 9: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
413 908 292,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
администратор (ККиТ) |
количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав ед. |
|
|
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед. |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
за счет средств местного бюджета |
413 908 292,68 |
|
|
|
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 596 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
администратор (ККиТ) |
численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 596 740,00 |
|
|
|
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 9 |
всего, в том числе |
417 505 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
417 505 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
всего, в том числе |
417 505 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
417 505 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
19 674 591 212,29 |
1 184 123 454,00 |
1 402 885 967,00 |
1 290 423 593,80 |
1 208 704 985,18 |
1 164 361 240,30 |
1 160 862 652,57 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
167 500,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
602 778 980,00 |
57 046 030,00 |
205 243 096,00 |
209 794 589,00 |
43 702 097,50 |
41 712 197,50 |
38 825 097,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 930 174 412,29 |
1 059 501 989,00 |
1 123 666 286,00 |
1 080 543 204,80 |
1 165 002 887,68 |
1 122 649 042,80 |
1 122 037 555,07 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
141 470 320,00 |
67 575 435,00 |
73 894 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - |
всего, в том числе |
18 729 994 046,01 |
1 096 870 858,00 |
1 114 276 765,00 |
1 087 383 443,09 |
1 174 673 818,48 |
1 138 151 444,67 |
1 135 408 131,30 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
1 089 384 507,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
167 500,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
257 656 480,00 |
11 330 030,00 |
66 173 596,00 |
49 457 589,00 |
43 702 097,50 |
41 712 197,50 |
38 825 097,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 330 699 746,01 |
1 017 965 393,00 |
974 126 584,00 |
1 037 840 054,09 |
1 130 971 720,98 |
1 096 439 247,17 |
1 096 583 033,80 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
1 088 797 610,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
141 470 320,00 |
67 575 435,00 |
73 894 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
470 761 116,81 |
36 955 149,00 |
29 822 275,00 |
32 995 013,88 |
27 717 760,45 |
27 102 631,60 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
230 249 357,41 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
6 124 719,26 |
15 403 343,62 |
15 468 930,73 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
240 511 759,40 |
31 043 943,00 |
24 429 397,00 |
26 870 294,62 |
12 314 416,83 |
11 633 700,87 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
11 185 000,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
487 884 027,05 |
50 796 000,00 |
259 317 353,00 |
170 564 431,83 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
142 761 527,05 |
5 080 000,00 |
120 247 853,00 |
10 227 431,83 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014-2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы - создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации программы |
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
6 |
3 |
27 |
|||||||||||||||||
количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
||||||||||||||||||
Задача 7. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
9 662 694 405,43 |
2 633 552,95 |
194 442 688,57 |
619 343 039,11 |
84 522 000,00 |
178 502 660,30 |
331 504 940,50 |
168 000 000,00 |
405 900 000,00 |
867 330 300,00 |
998 211 633,00 |
1 001 729 543,00 |
1 825 221 717,00 |
1 894 588 271,00 |
1 090 764 060,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
6 |
3 |
27 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 813 830 733,44 |
0,00 |
160 652 394,27 |
474 324 246,45 |
67 969 800,00 |
160 652 394,27 |
298 354 446,45 |
0,00 |
225 810 000,00 |
641 097 270,00 |
732 070 470,00 |
872 037 008,00 |
1 624 545 308,00 |
1 574 629 802,00 |
981 687 594,00 |
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 848 863 671,99 |
2 633 552,95 |
33 790 294,30 |
145 018 792,66 |
16 552 200,00 |
17 850 266,03 |
33 150 494,05 |
168 000 000,00 |
180 090 000,00 |
226 233 030,00 |
266 141 163,00 |
129 692 535,00 |
200 676 409,00 |
319 958 469,00 |
109 076 466,00 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
2 |
5 |
3 |
2 |
2 |
0 |
26 |
||
Мероприятие 7.1.5. |
всего, в том числе |
145 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
145 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
145 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.6. |
всего, в том числе |
277 477 000,00 |
|
5 000 000,00 |
136 238 500,00 |
136 238 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Организация дополнительного образования (Мкр. ПИКС) |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 229 300,00 |
|
|
122 614 650,00 |
122 614 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта,% |
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
32 247 700,00 |
|
5 000 000,00 |
13 623 850,00 |
13 623 850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 7.1.7. |
всего, в том числе |
145 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
145 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 000,00 |
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.8. |
всего, в том числе |
420 022 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
136 674 000,00 |
136 674 000,00 |
136 674 000,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
369 019 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 006 600,00 |
123 006 600,00 |
123 006 600,00 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,33 |
66,66 |
100 |
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
51 002 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
13 667 400,00 |
13 667 400,00 |
13 667 400,00 |
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.9. |
всего, в том числе |
277 477 001,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
90 825 667,00 |
90 825 667,00 |
90 825 667,00 |
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Организация дополнительного образования (Коммунальный квартал 45) |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 229 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 743 100,00 |
81 743 100,00 |
81 743 100,00 |
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
33,33 |
66,66 |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
32 247 701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000, 00 |
9 082 567, 00 |
9 082 567, 00 |
9 082 567, 00 |
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 7.1.10. |
всего, в том числе |
560 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
150 000 000,00 |
400 000 000,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
495 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 000 000,00 |
360 000 000,00 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,33 |
100 |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
65 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
15 000 000,00 |
40 000 000,00 |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||
Мероприятие 7.1.11. |
всего, в том числе |
277 491 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
136 245 500,00 |
136 245 500,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 241 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 620 950,0 |
122 620 950,0 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
32 249 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
13 624 550,00 |
13 624 550,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.12. |
всего, в том числе |
125 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
120 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
108 000 000,00 |
|
|
108 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
17 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
12 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
всего, в том числе |
75 889 679,83 |
2 633 552,95 |
3 440 028,27 |
69 816 098,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
75 889 679,83 |
2 633 552,95 |
3 440 028,27 |
69 816 098,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
43 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Мероприятие 7.1.14. |
всего, в том числе |
288 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
252 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
126 000 000,0 |
126 000 000,0 |
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
36 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
14 000 000,00 |
14 000 000,00 |
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.15. |
всего, в том числе |
226 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 000 000,00 |
110 900 000,00 |
110 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
199 620 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 810 000,00 |
99 810 000,00 |
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
27 180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
11 090 000,00 |
11 090 000,00 |
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.16. |
всего, в том числе |
358 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
175 000 000,00 |
175 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
315 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
157 500 000,00 |
157 500 000,00 |
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
43 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.17. |
всего, в том числе |
1 337 600 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
442 533 334,00 |
442 533 334,00 |
442 533 334,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 194 840 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
398 280 000,00 |
398 280 000,00 |
398 280 000,00 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,33 |
66,66 |
100 |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
142 760 002,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
44 253 334,00 |
44 253 334,00 |
44 253 334,00 |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||
Мероприятие 7.1.18. |
Всего, в том числе: |
510 007 600,80 |
0,00 |
178 502 660,30 |
331 504 940,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
459 006 840,72 |
|
160 652 394,27 |
298 354 446,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
51 000 760,08 |
|
17 850 266,03 |
33 150 494,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
35 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Мероприятие 7.1.19. |
всего, в том числе |
506 833 292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 371 840,00 |
248 230 726,00 |
248 230 726,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
446 815 188,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 407 594,00 |
223 407 594,00 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
60 018 104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 371 840,00 |
24 823 132,00 |
24 823 132,00 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.20. |
всего, в том числе |
25 000 000,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
22 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
25 000 000,00 |
|
2 500 000,00 |
22 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.21. |
всего, в том числе |
54 646 264,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
24 823 132,00 |
24 823 132,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детская школа искусств на 1-м этаже жилого дома (Мкр. 30А) |
за счет средств местного бюджета |
54 646 264,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
24 823 132,00 |
24 823 132,00 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
Мероприятие 7.1.22. |
всего, в том числе |
141 238 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
68 119 300,00 |
68 119 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
122 614 740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 307 370,00 |
61 307 370,00 |
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
18 623 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
6 811 930,00 |
6 811 930,00 |
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.23. |
всего, в том числе |
156 044 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
75 522 000,00 |
75 522 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
135 939 600,00 |
|
|
67 969 800,00 |
67 969 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
20 104 400,00 |
|
5 000 000,00 |
7 552 200,00 |
7 552 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.24. |
всего, в том числе |
277 489 631,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
90 829 877,00 |
90 829 877,00 |
90 829 877,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 241 930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 747 310,0 |
81 747 310,0 |
81 747 310,0 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,33 |
66,66 |
100 |
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
32 247 701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
9 082 567,00 |
9 082 567,00 |
9 082 567,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.25. |
всего, в том числе |
446 622 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
218 311 000,00 |
218 311 000,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 959 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196 479 900,0 |
196 479 900,0 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
53 662 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
21 831 100,00 |
21 831 100,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.26. |
всего, в том числе |
292 661 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
142 330 500,00 |
142 330 500,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
256 194 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 097 450,0 |
128 097 450,0 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
36 466 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
14 233 050,00 |
14 233 050,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.27. |
всего, в том числе |
141 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
68 119 500,00 |
68 119 500,00 |
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
141 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
68 119 500,00 |
68 119 500,00 |
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 7.1.28. |
всего, в том числе |
519 007 600,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000 000,00 |
178 502 660,30 |
331 504 940,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
459 006 840,72 |
|
|
|
|
160 652 394,27 |
298 354 446,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
35 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
60 000 760,08 |
|
|
|
9 000 000,00 |
17 850 266,03 |
33 150 494,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.29. |
всего, в том числе |
274 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 000 000,00 |
132 000 000,00 |
132 000 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
274 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
132 000 000,00 |
132 000 000,00 |
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.30. |
всего, в том числе |
760 443 999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
248 481 333,00 |
248 481 333,00 |
248 481 333,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
671 439 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 813 200,0 |
223 813 200,0 |
223 813 200,0 |
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,33 |
66,66 |
100 |
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
89 004 399,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00 |
24 668 133,00 |
24 668 133,00 |
24 668 133,00 |
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.31. |
всего, в том числе |
568 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
184 433 333,00 |
184 433 333,00 |
184 433 334,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
497 969 994,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165 989 998,00 |
165 989 998,00 |
165 989 998,00 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,33 |
66,66 |
100 |
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
70 330 006,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00 |
18 443 335,00 |
18 443 335,00 |
18 443 336,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.32. |
всего, в том числе |
446 622 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
218 311 000,00 |
218 311 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 959 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
196 479 900,00 |
196 479 900,00 |
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
53 662 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
21 831 100,00 |
21 831 100,00 |
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.33. |
всего, в том числе |
214 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
103 300 000,00 |
103 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
185 940 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 970 000,00 |
92 970 000,00 |
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
28 660 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
10 330 000,00 |
10 330 000,00 |
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.34. |
всего, в том числе |
280 477 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
136 238 500,00 |
136 238 500,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
Организация дополнительного образования (п. Пойма) |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 229 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 614 650,00 |
122 614 650,00 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 247 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
13 623 850,00 |
13 623 850,00 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
Мероприятие 7.1.35. |
всего, в том числе |
420 022 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
205 011 000,00 |
205 011 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
369 019 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 509 900,0 |
184 509 900,0 |
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
51 002 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
20 501 100,00 |
20 501 100,00 |
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.1.36. |
всего, в том числе |
145 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 000 000,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
145 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 000,00 |
|
количество вновь введенных объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
||
Основное мероприятие 7.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
1 939 034 901,16 |
38 444 498,12 |
176 795 201,52 |
203 795 201,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 646 053 611,80 |
19 222 249,06 |
138 415 681,37 |
138 415 681,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 350 000 000,00 |
количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
||
за счет средств местного бюджета |
292 981 289,36 |
19 222 249,06 |
38 379 520,15 |
65 379 520,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
150 000 000,00 |
||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.11. |
всего, в том числе |
53 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
53 000 000,00 |
|
3 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.2.12. |
всего, в том числе |
346 034 901,16 |
38 444 498,12 |
153 795 201,52 |
153 795 201,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
296 053 611,80 |
19 222 249,06 |
138 415 681,37 |
138 415 681,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
49 981 289,36 |
19 222 249,06 |
15 379 520,15 |
15 379 520,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.2.13. |
всего, в том числе |
20 000 000,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
20 000 000,00 |
|
20 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 7.2.14. |
всего, в том числе |
1 520 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 350 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 350 000 000,0 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
170 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 000,00 |
150 000 000,00 |
||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.15. |
всего, в том числе |
300 000,00 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнены работы по реконструкции, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Реконструкция городского парка культуры и отдыха (Мкр. Пойма 1) |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 000,00 |
|
|
|
|
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
30 000,00 |
|
|
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.3. Снос объектов недвижимости |
всего, в том числе |
2 947 369,15 |
2 947 369,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
2 947 369,15 |
2 947 369,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Мероприятие 7.3.3. |
всего, в том числе |
2 947 369,15 |
2 947 369,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
2 947 369,15 |
2 947 369,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Итого по задаче 7 |
всего, в том числе |
11 604 676 675,74 |
44 025 420,22 |
371 237 890,09 |
823 138 240,63 |
84 522 000,00 |
178 502 660,30 |
331 504 940,50 |
168 000 000,00 |
405 900 000,00 |
867 330 300,00 |
998 211 633,00 |
1 001 729 543,00 |
1 825 221 717,00 |
1 914 588 271,00 |
2 590 764 060,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 459 884 345,24 |
19 222 249,06 |
299 068 075,64 |
612 739 927,82 |
67 969 800,00 |
160 652 394,27 |
298 354 446,45 |
0,00 |
225 810 000,00 |
641 097 270,00 |
732 070 470,00 |
872 037 008,00 |
1 624 545 308,00 |
1 574 629 802,00 |
2 331 687 594,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 144 792 330,50 |
24 803 171,16 |
72 169 814,45 |
210 398 312,81 |
16 552 200,00 |
17 850 266,03 |
33 150 494,05 |
168 000 000,00 |
180 090 000,00 |
226 233 030,00 |
266 141 163,00 |
129 692 535,00 |
200 676 409,00 |
339 958 469,00 |
259 076 466,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
11 604 676 675,74 |
44 025 420,22 |
371 237 890,09 |
823 138 240,63 |
84 522 000,00 |
178 502 660,30 |
331 504 940,50 |
168 000 000,00 |
405 900 000,00 |
867 330 300,00 |
998 211 633,00 |
1 001 729 543,00 |
1 825 221 717,00 |
1 914 588 271,00 |
2 590 764 060,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 459 884 345,24 |
19 222 249,06 |
299 068 075,64 |
612 739 927,82 |
67 969 800,00 |
160 652 394,27 |
298 354 446,45 |
0,00 |
225 810 000,00 |
641 097 270,00 |
732 070 470,00 |
872 037 008,00 |
1 624 545 308,00 |
1 574 629 802,00 |
2 331 687 594,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 144 792 330,50 |
24 803 171,16 |
72 169 814,45 |
210 398 312,81 |
16 552 200,00 |
17 850 266,03 |
33 150 494,05 |
168 000 000,00 |
180 090 000,00 |
226 233 030,00 |
266 141 163,00 |
129 692 535,00 |
200 676 409,00 |
339 958 469,00 |
259 076 466,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 февраля 2017 г. N 914 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.