N п/п
|
Наименование основного
мероприятия муниципальной программы
(наименование
мероприятия/объекта)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер
показателя из таблицы "Целевые
показатели
муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе:
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию
экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 1; номер конечного показателя - 1, 7, 8
|
157 714,86
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
18 728,36
|
26 054,40
|
23 691,20
|
14 078,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
157 714,86
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
18 728,36
|
26 054,40
|
23 691,20
|
14 078,00
|
бюджет района
|
36 341,13
|
3 772,96
|
2 543,00
|
3 554,00
|
3 849,06
|
5 130,90
|
3 413,20
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
6 068,75
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
744,00
|
1 046,20
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
115 304,98
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
14 135,30
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
1.1.
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
отдел транспорта и связи администрации района (далее - ОТиС)
|
всего
|
x
|
18 447,99
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 568,50
|
2 702,00
|
2 834,20
|
2 991,00
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
x
|
18 447,99
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 568,50
|
2 702,00
|
2 834,20
|
2 991,00
|
1.2.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге: причал р. Вах - с. Корлики
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС")
|
всего
|
x
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
580,92
|
580,92
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
11 037,39
|
11 037,39
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги: Вах - Охтеурье
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
925,37
|
925,37
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
17 582,03
|
17 582,03
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
1 649,27
|
|
1 649,27
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
31 336,00
|
|
31 336,00
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Ремонт подъездных и внутрипоселковых автодорог пгт. Излучинска, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганска, сельского поселения
Покур, сельского поселения Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
19 225,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 130,84
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
19 225,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 130,84
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
x
|
14 094,90
|
|
|
|
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
256,58
|
|
|
|
256,58
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
4 874,26
|
|
|
|
4 874,26
|
|
|
|
1.6.
|
Ремонт дорог межселенной территории
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 227,67
|
1 227,67
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
109,10
|
109,10
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
2 072,86
|
2 072,86
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вата (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
38 467,06
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
9 748,46
|
20 923,50
|
6 505,10
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
38 467,06
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
9 748,46
|
20 923,50
|
6 505,10
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 290,00
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
1 858,82
|
|
|
|
487,42
|
1 046,20
|
325,20
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
35 318,24
|
|
|
|
9 261,04
|
19 877,30
|
6 179,90
|
|
1.8.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганске (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
15 053,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 280,56
|
0,00
|
13 772,90
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
15 053,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 280,56
|
0,00
|
13 772,90
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 280,56
|
|
|
|
1 280,56
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
688,70
|
|
|
|
|
|
688,70
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
13 084,20
|
|
|
|
|
|
13 084,20
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
x
|
157 714,86
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
18 728,36
|
26 054,40
|
23 691,20
|
14 078,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
157 714,86
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
18 728,36
|
26 054,40
|
23 691,20
|
14 078,00
|
бюджет района
|
x
|
36 341,13
|
3 772,96
|
2 543,00
|
3 554,00
|
3 849,06
|
5 130,90
|
3 413,20
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
6 068,75
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
744,00
|
1 046,20
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
115 304,98
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
14 135,30
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
номер конечного показателя - 2, 7, 8
|
445 386,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
149 789,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
445 386,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
149 789,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
6 478,97
|
1 652,23
|
1 198,74
|
1 225,83
|
2 402,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
25 456,22
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,70
|
7 369,54
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
413 451,30
|
3 161,80
|
79 862,10
|
190 409,50
|
140 017,9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.
|
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
400 439,13
|
3 495,06
|
84 310,10
|
166 177,76
|
142 760,9
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
400 439,13
|
3 495,06
|
84 310,10
|
166 177,76
|
142 760,9
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 149,91
|
166,85
|
244,74
|
247,8
|
490,56
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
23 475,22
|
166,41
|
4 203,27
|
8 296,6
|
7 113,64
|
3 695,30
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
375 814,00
|
3 161,80
|
79 862,10
|
157 633,40
|
135 156,7
|
|
|
|
2.2.
|
Система водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинска (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
41 486,61
|
1 127,31
|
456,00
|
34 581,27
|
5 322,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
41 486,61
|
1 127,31
|
456,00
|
34 581,27
|
5 322,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 868,31
|
1 127,31
|
456,00
|
80,1
|
204,93
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
1 981,00
|
|
|
1 725,10
|
255,90
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
37 637,30
|
|
|
32 776,10
|
4 861,20
|
|
|
|
2.3.
|
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги пгт. Излучинска, с. Покур, п. Агана, с. Большетархово, д. Ваты (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Строительство (перенос) участка подъездной автодороги к д. Соснина (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 414,69
|
|
0,00
|
0,00
|
1 414,69
|
|
|
|
2.5.
|
Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому хоккейному корту в пгт. Излучинске (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
x
|
1 190,00
|
0,00
|
0,00
|
898,00
|
292,00
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
1 190,00
|
0,00
|
0,00
|
898,00
|
292,00
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
1 190,00
|
|
0,00
|
898,00
|
292,00
|
|
|
|
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
x
|
445 386,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
149 789,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
445 386,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
149 789,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
6 478,97
|
1 652,23
|
1 198,74
|
1 225,83
|
2 402,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
25 456,22
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,70
|
7 369,54
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
413 451,30
|
3 161,80
|
79 862,10
|
190 409,50
|
140 017,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
x
|
603 101,36
|
41 061,07
|
120 792,38
|
205 211,034
|
168 517,98
|
29 749,70
|
23 691,20
|
14 078,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
19 930,46
|
|
3 844,71
|
5 495,38
|
10 590,38
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
603 101,36
|
41 061,07
|
120 792,38
|
205 211,03
|
168 517,98
|
29 749,70
|
23 691,20
|
14 078,00
|
бюджет района
|
x
|
42 820,101
|
5 425,19
|
3 741,74
|
4 779,83
|
6 251,23
|
5 130,90
|
3 413,20
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
31 524,974
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,70
|
8 113,54
|
4 741,50
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
528 756,28
|
33 854,08
|
111 198,10
|
190 409,50
|
154 153,20
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
Цель 2: Обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района
воздушным и водным транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 2, 3;
номер конечного показателя - 3
|
577 064,26
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
44 002,10
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
8 830,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
1 500,00
|
|
|
|
бюджет района
|
577 064,26
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
44 002,10
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
1.1.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
388 454,77
|
65 206,76
|
53 503,05
|
59 728,66
|
18 500,00
|
14 617,00
|
10 707,40
|
166 191,90
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
8 830,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
1 500,00
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
388 454,77
|
65 206,76
|
53 503,05
|
59 728,66
|
18 500,00
|
14 617,00
|
10 707,40
|
166 191,90
|
1.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
188 609,49
|
21 137,59
|
21 646,89
|
23 703,11
|
25 502,10
|
25 536,10
|
25 573,60
|
45 510,10
|
бюджет района
|
x
|
188 609,49
|
21 137,59
|
21 646,89
|
23 703,11
|
25 502,10
|
25 536,10
|
25 573,60
|
45 510,10
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
x
|
577 064,26
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
44 002,10
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
8 830,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
1 500,00
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
577 064,26
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
44 002,10
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
Цель 3: Обеспечение поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 4; номер конечного показателя - 4
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
2.1.
|
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
124,94
|
124,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
124,94
|
124,94
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
15 832,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
x
|
15 832,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
x
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
x
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений района"
|
всего
|
номер конечного показателя -6, 9
|
18 698,28
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
18 418,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
1 100,13
|
|
|
|
1 100,13
|
|
|
|
бюджет района
|
18 698,28
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
18 418,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.
|
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений района
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
950,00
|
|
|
|
950,00
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.2.
|
Услуги по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
150,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
150,13
|
|
|
|
150,13
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
150,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.3.
|
Резерв на развитие транспортной инфраструктуры района
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
17 318,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17 318,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
17 318,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17 318,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений района"
|
всего
|
x
|
18 698,28
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
18 418,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
1 100,13
|
|
|
|
1 100,13
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
18 698,28
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
18 418,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
x
|
611 719,94
|
88 250,27
|
76 945,41
|
85 711,64
|
64 520,51
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
9 930,14
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
2 600,13
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
611 719,94
|
88 250,27
|
76 945,41
|
85 711,64
|
64 520,51
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,00
|
Цель: Обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава
для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного
транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка
коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 5, 6; номер конечного показателя - 5
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Volkswagen Caravelle Comfortline
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
2 645,00
|
2 645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
2 645,00
|
2 645,00
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Маломерное судно типа "Вельбет-240" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40"
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
399,50
|
399,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
399,50
|
399,50
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Lada Largus
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Renault Duster
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
1 509,43
|
0,00
|
878,33
|
631,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 509,43
|
0,00
|
878,33
|
631,10
|
|
|
|
|
1.5.
|
Автобус
|
ОТиС
|
всего
|
x
|
2 600,00
|
0,00
|
2 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
2 600,00
|
0,00
|
2 600,00
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5
|
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее - отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
2 757,81
|
2 757,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
2 757,81
|
2 757,81
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Машина комбинированная КО-829Б-41 (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование)
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
2 901,57
|
2 901,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
2 901,57
|
2 901,57
|
|
|
|
|
|
|
1.8.
|
Машина вакуумная
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
3 102,67
|
0,00
|
3 102,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
3 102,67
|
|
3 102,67
|
|
|
|
|
|
1.9.
|
Экскаватор
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
3 853,32
|
0,00
|
1 450,00
|
2 403,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
3 853,32
|
0,00
|
1 450,00
|
2 403,32
|
|
|
|
|
1.10.
|
Погрузчик МКСМ
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
|
1.11.
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
3 974,08
|
0,00
|
0,00
|
3 974,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
3 974,08
|
0,00
|
0,00
|
3 974,08
|
|
|
|
|
1.12.
|
Мусоровоз контейнерный КО-440 А1
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
2 576,46
|
0,00
|
0,00
|
2 576,46
|
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
2 576,46
|
0,00
|
0,00
|
2 576,46
|
|
|
|
|
1.13.
|
Малогабаритный универсальный трактор
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
x
|
1 273,63
|
0,00
|
0,00
|
1 273,63
|
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
1 273,63
|
0,00
|
0,00
|
1 273,63
|
|
|
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
x
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
x
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
2 131,10
|
|
|
2 131,10
|
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
x
|
1 245 319,12
|
138 015,22
|
207 173,15
|
303 281,27
|
233 038,49
|
72 102,80
|
62 272,20
|
229 436,0
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
31 991,71
|
0,00
|
6 844,71
|
11 956,49
|
13 190,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
642 217,76
|
96 954,15
|
86 380,77
|
98 070,23
|
64 520,51
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
603 101,36
|
41 061,07
|
120 792,38
|
205 211,03
|
168 517,98
|
29 749,70
|
23 691,20
|
14 078,0
|
бюджет района
|
x
|
42 820,101
|
5 425,19
|
3 741,74
|
4 779,83
|
6 251,23
|
5 130,90
|
3 413,20
|
14 078,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
31524,974
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,70
|
8 113,54
|
4 741,50
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
528756,281
|
33 854,08
|
111 198,1
|
190 409,50
|
154 153,2
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
в том числе:
|
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
всего
|
x
|
445 386,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
149 789,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
13 618,07
|
|
1 185,44
|
3 122,82
|
9 309,82
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
445 386,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
149 789,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
6 478,97
|
1 652,23
|
1 198,74
|
1 225,83
|
2 402,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
25 456,22
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,70
|
7 369,54
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
413 451,30
|
3 161,80
|
79 862,10
|
190 409,50
|
140 017,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
всего
|
x
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
2 131,10
|
|
|
2 131,10
|
|
|
|
|
бюджет района
|
x
|
30 497,82
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
всего
|
x
|
769 434,80
|
124 330,9
|
112 473,7
|
89 265,64
|
83 248,87
|
68 407,50
|
62 272,20
|
229 436,0
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
16 242,54
|
0,00
|
5 659,27
|
6 702,57
|
3 880,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
611 719,94
|
88 250,27
|
76 945,41
|
85 711,64
|
64 520,51
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
157 714,86
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
18 728,36
|
26 054,40
|
23 691,20
|
14 078,00
|
бюджет района
|
x
|
36 341,13
|
3 772,96
|
2 543,00
|
3 554,00
|
3 849,06
|
5 130,90
|
3 413,20
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
6 068,75
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
744,00
|
1 046,20
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
115 304,98
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
14 135,30
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
x
|
638 726,22
|
93 840,06
|
84 173,10
|
88 804,74
|
67 089,01
|
45 055,10
|
41 415,20
|
218 349,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
10 561,24
|
0,00
|
3 000,00
|
4 961,11
|
2 600,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
620 278,23
|
91 294,77
|
81 828,10
|
86 342,74
|
64 520,51
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
18 447,99
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 568,50
|
2 702,00
|
2 834,20
|
2 991,00
|
бюджет района
|
x
|
18 447,99
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 568,50
|
2 702,00
|
2 834,20
|
2 991,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
x
|
584 653,37
|
38 515,78
|
118 447,38
|
202 749,03
|
165 949,48
|
27 047,70
|
20 857,00
|
11 087,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
19 930,46
|
0,00
|
3 844,71
|
5 495,38
|
10 590,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
x
|
584 653,37
|
38 515,78
|
118 447,38
|
202 749,03
|
165 949,48
|
27 047,70
|
20 857,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
x
|
24 372,11
|
2 879,90
|
1 396,74
|
2 317,83
|
3 682,73
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
x
|
31 524,97
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,70
|
8 113,54
|
4 741,50
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
x
|
528 756,28
|
33 854,08
|
111 198,10
|
190 409,50
|
154 153,20
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
Соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
|
всего
|
x
|
21 939,53
|
5 659,38
|
4 552,67
|
11 727,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
x
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
x
|
21 939,53
|
5 659,38
|
4 552,67
|
11 727,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
.".