Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 августа 2017 г. N 7362
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан, создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед. |
- |
134 |
190 |
175,5 |
163,7 |
153,1 |
143,5 |
142,0 |
140,6 |
139,4 |
138,4 |
137,4 |
136,5 |
135,6 |
134,8 |
134,0 |
133,0 |
133,0 |
||||||||||||||||||||
количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед. |
7952 |
7442 |
7090 |
7044 |
7050 |
7101 |
7167 |
7221 |
7278 |
7279 |
7280 |
7281 |
7281 |
7283 |
7284 |
7285 |
7285 |
7285 |
|||||||||||||||||||||
доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, % |
100 |
100 |
не менее 70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
доля выполнения мероприятий комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
8 533 650,00 |
275 000,00 |
1 186 000,00 |
1 112 000,00 |
4 177 300,00 |
336 450,00 |
336 450,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
МКУ "Наш город" |
количество созданных дружин, ед. |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 118 100,00 |
275 000,00 |
890 200,00 |
838 400,00 |
643 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 415 550,00 |
- |
295 800,00 |
273 600,00 |
3 533 800,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
100 950,00 |
|
уровень материальной обеспеченности дружин, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 1.1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
40 564 296,00 |
2 624 800,00 |
2 667 600,00 |
2 448 000,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
МКУ "Наш город" |
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших выплаты, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
280 000,00 |
280 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
40 284 296,00 |
2 344 800,00 |
2 667 600,00 |
2 448 000,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
2 344 564,00 |
|
||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.3. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников |
всего, в том числе |
166 824,00 |
- |
- |
- |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
МКУ "Наш город" |
количество проведенных городских конкурсов дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
166 824,00 |
- |
- |
- |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.4. Проведение ежегодной конференции народных дружинников |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных конференций дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.5. Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющихся членами народных дружин |
всего, в том числе |
1 281 280,00 |
- |
- |
- |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших компенсацию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местного бюджета |
1 281 280,00 |
- |
- |
- |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.1.6. |
всего, в том числе |
97 077 630,00 |
12 636 064,00 |
13 422 523,00 |
11 435 971,00 |
11 462 898,00 |
11 462 898,00 |
11 462 898,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 994 183,00 |
10 342 000,00 |
10 962 183,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 083 447,00 |
2 294 064,00 |
2 460 340,00 |
2 263 471,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6.1 |
всего, в том числе |
93 253 422,50 |
12 636 064,00 |
13 422 523,00 |
10 504 110,00 |
10 498 782,50 |
10 498 782,50 |
10 498 782,50 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
доля дел об административных правонарушениях, направленных для рассмотрения на заседании комиссии от общего количества поступивших дел, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 169 975,50 |
10 342 000,00 |
10 962 183,00 |
8 240 639,00 |
8 208 384,50 |
8 208 384,50 |
8 208 384,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
39 083 447,00 |
2 294 064,00 |
2 460 340,00 |
2 263 471,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
2 290 398,00 |
доля обращенных к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества вступивших в законную силу постановлений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятие 1.1.6.2 |
всего, в том числе |
2 701 400,56 |
- |
- |
648 409,00 |
684 330,52 |
684 330,52 |
684 330,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "ХЭУ" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
_ |
_ |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 701 400,56 |
- |
- |
648 409,00 |
684 330,52 |
684 330,52 |
684 330,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6.3 |
всего, в том числе |
1 122 806,94 |
- |
- |
283 452,00 |
279 784,98 |
279 784,98 |
279 784,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии,% |
_ |
_ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 122 806,94 |
- |
- |
283 452,00 |
279 784,98 |
279 784,98 |
279 784,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.6.4. |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля административных правонарушений, предусмотренных утвержденным в установленном порядке перечне, по которым должностные лица Администрации города вправе составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях",% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.7. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения |
всего, в том числе |
356 902 703,55 |
53 144 505,00 |
27 478 907,00 |
23 907 279,75 |
56 432 740,80 |
22 327 617,00 |
22 646 367,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 946 700,00 |
16 137 100,00 |
4 125 000,00 |
3 314 400,00 |
13 121 800,00 |
8 996 700,00 |
9 251 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
301 956 003,55 |
37 007 405,00 |
23 353 907,00 |
20 592 879,75 |
43 310 940,80 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие. 1.1.7.1. Модернизация (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения. |
всего, в том числе |
43 020 331,33 |
22 074 314,00 |
- |
- |
20 946 017,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доля выполненных мероприятий по внедрению и модернизации систем видеонаблюдения от общего числа запланированных на текущий год, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 589 185,00 |
9 589 185,00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
33 431 146,33 |
12 485 129,00 |
- |
- |
20 946 017,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.7.2. Проведение работ, обеспечивающих функционирование систем видеонаблюдения, с целью выявления административных правонарушений, в том числе по направлениям безопасности дорожного движения и местах массового пребывания граждан. |
всего, в том числе |
272 716 138,22 |
24 522 276,00 |
23 353 907,00 |
20 404 160,75 |
26 744 923,47 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 380 000,00 |
- |
- |
- |
4 380 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
268 336 138,22 |
24 522 276,00 |
23 353 907,00 |
20 404 160,75 |
22 364 923,47 |
13 330 917,00 |
13 394 667,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.7.3. Информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
38 177 515,00 |
6 547 915,00 |
4 125 000,00 |
2 614 400,00 |
8 041 800,00 |
8 296 700,00 |
8 551 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доля проинформированного населения о системах видеонаблюдения, от общего числа людей, совершивших |
_ |
100 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
не менее 60 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
38 177 515,00 |
6 547 915,00 |
4 125 000,00 |
2 614 400,00 |
8 041 800,00 |
8 296 700,00 |
8 551 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие. 1.1.7.4. Обеспечение постоянного функционирования оборудования для бесперебойного информирования населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения ( в том числе санкциях на их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
2 988 719,00 |
- |
- |
888 719,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля оборудования, по которому осуществлялось |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 800 000,00 |
- |
- |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
188 719,00 |
- |
- |
188 719,00 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.8. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка |
всего, в том числе |
6 411 250,00 |
- |
- |
- |
2 673 750,00 |
2 090 250,00 |
1 647 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
- |
- |
- |
29 |
28,5 |
28 |
28 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 129 000,00 |
- |
- |
- |
2 139 000,00 |
1 672 200,00 |
1 317 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 282 250,00 |
- |
- |
- |
534 750,00 |
418 050,00 |
329 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.9. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
всего, в том числе |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
департамент городского хозяйства Администрации города |
доля оборудования, по которому осуществлялось |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.10. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий |
всего, в том числе |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по обеспечению деятельности административных |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
- |
- |
- |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
5 967 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Мероприятия. 1.1.10.1.Приобретение технических средств усиления контроля доступа и проведение работ, обеспечивающих их функционирование |
всего, в том числе |
632 000,00 |
- |
- |
- |
632 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "ХЭУ" |
доля оборудования, необходимого при проведении мероприятий от общего количества приобретённого оборудования, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
632 000,00 |
|
- |
- |
632 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие. 1.1.10.2.Приобретение специализированных ограждений барьерного типа |
всего, в том числе |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление |
доля оборудования, необходимого при проведении мероприятий от общего количества приобретённого оборудования, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 335 500,00 |
|
|
|
5 335 500,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие. 1.1.11. Внедрение и эксплуатация аппаратно программного комплекса "Безопасный город" |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
доля выполнения мероприятий плана, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
528 837 180,87 |
68 680 369,00 |
44 755 030,00 |
39 727 597,55 |
83 955 595,98 |
39 458 622,18 |
39 334 372,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
121 467 983,00 |
27 034 100,00 |
15 977 383,00 |
13 325 300,00 |
25 076 800,00 |
20 076 900,00 |
19 977 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
407 369 197,87 |
41 646 269,00 |
28 777 647,00 |
26 402 297,55 |
58 878 795,98 |
19 381 722,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
19 356 872,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Организация семинара для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
количество проведенных семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
Основное мероприятие 1.2.2. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доля выполнения мероприятий межведомственного |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 1.2.3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
наличие информации на сайтах общеобразовательных учреждений по профилактике подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами, (ПАВ) спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Основное мероприятие 1.2.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
доля специалистов принявших участие в семинарах от числа запланированных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 1.2.5 |
всего, в том числе |
|
|
|
|
375 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент образования Администрации города |
доля работников, прошедших обучение, от общего числа работников, запланированных к обучению, % |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
375 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.6. |
всего, в том числе |
116 888 586,63 |
13 128 227,00 |
13 141 767,00 |
19 963 326,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
978 635,33 |
управление по обеспечению деятельности административных |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
115 929 276,63 |
13 128 227,00 |
13 093 347,00 |
19 902 600,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
959 310,00 |
- |
48 420,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.6.1 |
всего, в том числе |
95 604 685,60 |
13 128 227,00 |
13 141 767,00 |
16 707 833,00 |
17 319 624,20 |
17 319 624,20 |
17 319 624,20 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
доля тематических вопросов межведомственного профилактического характера, подготовленных для рассмотрения на заседаниях комиссии от числа вопросов, запланированных |
172 |
206 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
94 645 375,60 |
13 128 227,00 |
13 093 347,00 |
16 647 107,00 |
17 258 898,20 |
17 258 898,20 |
17 258 898,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
959 310,00 |
- |
48 420,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
доля дел оформленных после рассмотрения комиссии от общего количества рассмотренных дел на заседании комиссии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Мероприятие 1.2.6.2 |
всего, в том числе |
6 898 704,41 |
- |
- |
1 721 027,00 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "ХЭУ" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 898 704,41 |
- |
- |
1 721 027,00 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
1 725 892,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.6.3 |
всего, в том числе |
14 385 196,62 |
- |
- |
1 534 466,00 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества поступивших заявок,% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 385 196,62 |
- |
- |
1 534 466,00 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.7 |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление по обеспечению деятельности административных |
Доля несовершеннолетних которым оказана помощь к общему числу обратившихся за оказанием помощи, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.8. |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля распространенной продукции к общему количеству изготовленной печатной |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.9. |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
Доля гражданам которым разъяснен порядок оказания помощи к общему числу обратившихся за разъяснением, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города |
наличие общественных объединений, чья основная деятельность связана с профилактикой социально опасных форм поведения граждан" со значением показателя "да" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.11. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
наличие на портале Администрации города интерактивной карты безопасности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
107 166 584,00 |
13 128 227,00 |
13 141 767,00 |
19 963 326,00 |
20 338 426,00 |
19 963 426,00 |
19 963 426,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 207 274,00 |
13 128 227,00 |
13 093 347,00 |
19 902 600,00 |
20 277 700,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
959 310,00 |
- |
48 420,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
60 726,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений", в том числе |
всего, в том числе |
636 003 764,87 |
81 808 596,00 |
57 896 797,00 |
59 690 923,55 |
104 294 021,98 |
59 422 048,18 |
59 297 798,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
227 675 257,00 |
40 162 327,00 |
29 070 730,00 |
33 227 900,00 |
45 354 500,00 |
39 979 600,00 |
39 880 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
408 328 507,87 |
41 646 269,00 |
28 826 067,00 |
26 463 023,55 |
58 939 521,98 |
19 442 448,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
19 417 598,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Воспитание толерантности через систему образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Реализация проекта "Растем вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
всего, в том числе |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
департамент образования Администрации города |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию социального проекта "Растем вместе от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
62 |
69 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
за счет средств местного бюджета |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.2. Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к Международному дня толерантности, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
100 |
70 |
не менее 70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
департамент образования Администрации города |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
680 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 2.2. Создание условий для социализации (адаптации) детей мигрантов в муниципальных образовательных организациях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Организация |
всего, в том числе |
2 851 192,00 |
137 192,00 |
150 000,00 |
170 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
департамент образования Администрации города |
количество учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов, чел. |
150 |
160 |
170 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
2076 |
за счет средств местного бюджета |
2 851 192,00 |
137 192,00 |
150 000,00 |
170 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятия 2.2.2. Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" |
всего, в том числе |
3 465 996,00 |
200 404,00 |
195 632,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
количество детей мигрантов, не владеющих русским языком и прошедших курсы, чел. |
96 |
100 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1771 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 465 996,00 |
200 404,00 |
195 632,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
204 664,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
6 317 188,00 |
337 596,00 |
345 632,00 |
374 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 317 188,00 |
337 596,00 |
345 632,00 |
374 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
375 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Задача 2.3. Укрепление толерантности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, содействие национально-культурному взаимодействию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
управление по связям |
доля выполнения мероприятий комплексного плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
80 |
86 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.2.1. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов) в рамках координационного совета по вопросам этнических сообществ при Главе города, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, формирование толерантности и адаптацию мигрантов среди взрослого населения города |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
55 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.2.2. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний совещательных органов) в рамках межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, формирование толерантности |
всего, в том числе |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
25 |
24 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
за счет средств местного бюджета |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.3. Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма |
всего, в том числе |
2 471 397,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
количество участников семинаров, чел. |
30 |
58 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
510 |
за счет средств местного бюджета |
352 752,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
131 355,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "МФЦ |
|
|||||||||||||||||||
2 118 645,00 |
- |
- |
18 645,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города |
|
||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.4.Организация проведения социологических исследований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе граждан, % |
- |
- |
79 |
79,3 |
79,6 |
79,9 |
80,2 |
80,5 |
80,8 |
81,1 |
81,4 |
81,7 |
82 |
82,3 |
82,6 |
82,9 |
83,2 |
83,2 |
доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе граждан, % |
- |
- |
81,7 |
82 |
82,3 |
82,6 |
82,9 |
83,2 |
83,5 |
83,8 |
84,1 |
84,4 |
84,7 |
85 |
85,3 |
85,6 |
85,9 |
85,9 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.3 |
всего, в том числе |
2 471 397,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 471 397,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Профилактика экстремизма", в том числе |
всего, в том числе |
9 468 585,00 |
473 970,00 |
510 655,00 |
564 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
9 468 585,00 |
473 970,00 |
510 655,00 |
564 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
565 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
645 472 349,87 |
82 282 566,00 |
58 407 452,00 |
60 255 587,55 |
104 859 685,98 |
59 987 712,18 |
59 863 462,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
227 675 257,00 |
40 162 327,00 |
29 070 730,00 |
33 227 900,00 |
45 354 500,00 |
39 979 600,00 |
39 880 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
417 797 092,87 |
42 120 239,00 |
29 336 722,00 |
27 027 687,55 |
59 505 185,98 |
20 008 112,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
19 983 262,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
360 325 234,55 |
53 144 505,00 |
27 478 907,00 |
23 018 560,75 |
58 406 490,80 |
23 717 867,00 |
23 593 617,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 275 700,00 |
16 137 100,00 |
4 125 000,00 |
2 614 400,00 |
14 560 800,00 |
9 968 900,00 |
9 869 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
303 049 534,55 |
37 007 405,00 |
23 353 907,00 |
20 404 160,75 |
43 845 690,80 |
13 748 967,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
13 724 117,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора |
всего, в том числе |
50 546 050,00 |
2 899 800,00 |
3 853 600,00 |
3 560 000,00 |
6 625 300,00 |
2 784 450,00 |
2 784 450,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 398 100,00 |
555 000,00 |
890 200,00 |
838 400,00 |
643 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
47 147 950,00 |
2 344 800,00 |
2 963 400,00 |
2 721 600,00 |
5 981 800,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
2 548 950,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора |
всего, в том числе |
10 232 104,97 |
- |
- |
2 369 436,00 |
3 042 222,99 |
2 410 222,99 |
2 410 222,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 600 104,97 |
- |
- |
2 369 436,00 |
2 410 222,99 |
2 410 222,99 |
2 410 222,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
632 000,00 |
- |
- |
- |
632 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора |
всего, в том числе |
18 496 722,56 |
- |
- |
2 706 637,00 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 308 003,56 |
- |
- |
2 517 918,00 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
1 897 694,31 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
188 719,00 |
- |
- |
188 719,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
352 752,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
131 355,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
352 752,00 |
96 374,00 |
125 023,00 |
131 355,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора управление бюджетного учета и отчетности Администрации города |
всего, в том числе |
2 118 645,00 |
- |
- |
18 645,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 118 645,00 |
- |
- |
18 645,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент образования Администрации города" |
всего, в том числе |
7 372 188,00 |
377 596,00 |
385 632,00 |
414 664,00 |
790 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
375 000,00 |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 997 188,00 |
377 596,00 |
385 632,00 |
414 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
415 664,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора "управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города" |
всего, в том числе |
210 142 009,13 |
25 764 291,00 |
26 564 290,00 |
30 467 436,00 |
30 462 208,50 |
30 462 208,50 |
30 462 208,50 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
3 269 033,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
170 099 252,13 |
23 470 227,00 |
24 055 530,00 |
28 143 239,00 |
28 111 084,50 |
28 111 084,50 |
28 111 084,50 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
917 909,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
40 042 757,00 |
2 294 064,00 |
2 508 760,00 |
2 324 197,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
2 351 124,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент городского хозяйства Администрации города" |
всего, в том числе |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 932 047,32 |
- |
- |
824 346,80 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
793 407,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора "Управление по природопользованию и экологии Администрации города" |
всего, в том числе |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
5 335 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 335 500,00 |
|
|
|
5 335 500,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 августа 2017 г. N 7362 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.