Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 сентября 2017 г. N 8246
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования, (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
8 310 063 |
||||||||||||||||||||
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
1 012 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. |
1 726 |
2 074 |
1 849 |
1 860 |
1 867 |
1 868 |
1 870 |
1 872 |
1 874 |
1 876 |
1 878 |
1 888 |
1 890 |
1 892 |
1 894 |
1 896 |
1 898 |
31 972 |
|||||||||||||||||||||
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2257 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
2742 |
|||||||||||||||||||||
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
10 |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||||
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
127 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
4 090 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 949 470 052,65 |
139 060 951,00 |
154 238 197,00 |
175 450 671,60 |
171 433 768,65 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
265 200,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 449 540,00 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 910 800,00 |
2 184 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 936 755 312,65 |
136 482 811,00 |
153 208 197,00 |
171 537 371,60 |
168 425 268,65 |
169 611 898,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 873 093 694,81 |
129 904 413,00 |
147 037 014,00 |
165 352 362,00 |
164 563 120,00 |
164 483 153,37 |
164 930 806,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
481 000 |
8 310 063 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 939 540,00 |
287 540,00 |
400 000,00 |
1 252 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
35 |
35 |
37 |
36 |
36 |
35 |
35 |
34 |
34 |
51 |
51 |
50 |
50 |
49 |
49 |
48 |
64 |
64 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 871 154 154,81 |
129 616 873,00 |
146 637 014,00 |
164 100 362,00 |
164 563 120,00 |
164 483 153,37 |
164 930 806,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
176 074 802,37 |
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
319 |
373 |
426 |
476 |
526 |
576 |
591 |
596 |
601 |
606 |
611 |
615 |
619 |
624 |
629 |
631 |
635 |
635 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, % |
73 |
73 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
70 |
71 |
71 |
72 |
72 |
72 |
73 |
69 |
69 |
||
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел. |
194 333 |
199 904 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
225 100 |
228 100 |
247 200 |
250 200 |
253 700 |
257 200 |
260 700 |
264 200 |
267 700 |
287 300 |
3 692 608 |
|||||||||||||||||||||
количество удалённых пользователей муниципальной услуги, чел. |
142 089 |
145 724 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
171 000 |
174 000 |
177 000 |
180 500 |
184 000 |
187 500 |
191 000 |
194 500 |
198 000 |
2 587 313 |
|||||||||||||||||||||
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, % |
12 |
10 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||||||||||||||||||||
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед. |
43 430 |
55 390 |
49 500 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
52 200 |
872 530 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
63 895 286,84 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 982 509,60 |
3 462 089,65 |
4 743 192,11 |
13 193 340,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
63 895 286,84 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 982 509,60 |
3 462 089,65 |
4 743 192,11 |
13 193 340,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
2 049 344,79 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": |
всего, в том числе |
12 481 071,00 |
2 659 600,00 |
726 759,00 |
3 115 800,00 |
3 408 559,00 |
2 570 353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 632 |
1 630 |
1 620 |
1 639 |
1 658 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 658 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
265 200,00 |
|
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных баз данных, ед. |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 510 000,00 |
2 290 600,00 |
548 300,00 |
2 575 500,00 |
2 910 800,00 |
2 184 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
1 |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 705 871,00 |
369 000,00 |
96 759,00 |
454 500,00 |
400 059,00 |
385 553,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед. |
3 118 |
3 740 |
3 000 |
3 100 |
3 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 058 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед. |
33 |
- |
2 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
||
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
2 949 470 052,65 |
139 060 951,00 |
154 238 197,00 |
175 450 671,60 |
171 433 768,65 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
265 200,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 449 540,00 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 910 800,00 |
2 184 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 936 755 312,65 |
136 482 811,00 |
153 208 197,00 |
171 537 371,60 |
168 425 268,65 |
169 611 898,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 949 470 052,65 |
139 060 951,00 |
154 238 197,00 |
175 450 671,60 |
171 433 768,65 |
171 796 698,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
265 200,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 449 540,00 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 910 800,00 |
2 184 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 936 755 312,65 |
136 482 811,00 |
153 208 197,00 |
171 537 371,60 |
168 425 268,65 |
169 611 898,48 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
178 124 147,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 676 436 341,66 |
113 271 008,00 |
114 705 284,00 |
104 201 016,63 |
100 537 194,25 |
99 538 764,68 |
100 437 099,43 |
95 158 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 815 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 670 642 910,66 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
103 686 016,63 |
100 237 194,25 |
99 538 764,68 |
100 437 099,43 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 612 415 592,60 |
99 726 603,00 |
106 967 474,00 |
95 215 401,26 |
97 598 062,42 |
97 103 718,46 |
97 179 718,46 |
92 874 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
1 012 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
1 255 |
1 447 |
767 |
771 |
782 |
790 |
800 |
817 |
831 |
847 |
865 |
890 |
913 |
938 |
984 |
1 013 |
1 045 |
15 755 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 815 000,00 |
|
700 000,00 |
515 000,00 |
300 000,00 |
|
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество потребителей услуги, чел. |
59 555 |
54 876 |
34 352 |
34 404 |
34 456 |
34 608 |
34 660 |
34 813 |
34 866 |
34 919 |
34 972 |
35 025 |
35 178 |
35 231 |
35 394 |
35 437 |
35 490 |
638 236 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 606 622 161,60 |
98 084 403,00 |
103 931 243,00 |
94 700 401,26 |
97 298 062,42 |
97 103 718,46 |
97 179 718,46 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
92 574 965,00 |
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
26,1 |
35,9 |
19,3 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, % |
16,7 |
43,3 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
||
количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
64 020 749,06 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 985 615,37 |
2 939 131,83 |
2 435 046,22 |
3 257 380,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
64 020 749,06 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 985 615,37 |
2 939 131,83 |
2 435 046,22 |
3 257 380,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
2 283 759,97 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2016-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи". |
всего, в том числе |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014-2020 годы" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" - модернизация муниципальных музеев |
всего, в том числе |
2 605 964,72 |
221 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 305 882,36 |
890 541,18 |
188 241,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед. |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество приобретенных комплектов оборудования для модернизации музеев, ед. |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 033 600,00 |
221 300,00 |
|
|
1 110 000,00 |
702 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество модернизированных сайтов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет средств местного бюджета |
572 364,72 |
|
|
|
195 882,36 |
188 241,18 |
188 241,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
1 679 142 306,38 |
113 592 308,00 |
114 705 284,00 |
104 201 016,63 |
101 843 076,61 |
100 429 305,86 |
100 625 340,61 |
95 158 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 948 600,00 |
321 300,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
1 410 000,00 |
702 300,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 671 215 275,38 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
103 686 016,63 |
100 433 076,61 |
99 727 005,86 |
100 625 340,61 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 679 142 306,38 |
113 592 308,00 |
114 705 284,00 |
104 201 016,63 |
101 843 076,61 |
100 429 305,86 |
100 625 340,61 |
95 158 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 948 600,00 |
321 300,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
1 410 000,00 |
702 300,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 671 215 275,38 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
103 686 016,63 |
100 433 076,61 |
99 727 005,86 |
100 625 340,61 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
94 858 724,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
6 259 408 735,61 |
334 912 517,00 |
374 761 185,00 |
361 871 404,54 |
427 609 942,81 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
217 603 826,00 |
0,00 |
63 603 036,00 |
39 286 190,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 041 804 909,61 |
334 912 517,00 |
311 158 149,00 |
322 585 214,54 |
389 371 742,81 |
362 851 613,52 |
361 811 465,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 868 129 684,11 |
324 408 470,00 |
258 178 448,00 |
311 237 794,89 |
376 518 867,75 |
352 113 684,06 |
352 107 870,69 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
администратор (ККиТ) |
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2 180 |
2 257 |
2 257 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
2 742 |
объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час |
- |
- |
- |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
1 842 922 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, % |
24 |
29 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 647 990,00 |
|
600 000,00 |
1 047 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе, % |
80 |
83 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
5 866 481 694,11 |
324 408 470,00 |
257 578 448,00 |
310 189 804,89 |
376 518 867,75 |
352 113 684,06 |
352 107 870,69 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
353 960 413,52 |
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
4,3 |
2,1 |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,9 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед. |
47 |
50 |
38 |
42 |
38 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
38 |
39 |
677 |
||
Мероприятие 3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
267 898 940,00 |
0,00 |
106 896 000,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед. |
- |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
215 955 836,00 |
|
63 003 036,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
51 943 104,00 |
|
43 892 964,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.3. Организация комплексного содержания объектов муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
123 380 111,50 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 382 874,65 |
10 840 340,06 |
8 725 394,46 |
7 691 059,87 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
123 380 111,50 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 382 874,65 |
10 840 340,06 |
8 725 394,46 |
7 691 059,87 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
5 959 059,86 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы": |
всего, в том числе |
4 472 282,00 |
2 665 000,00 |
581 400,00 |
1 225 882,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед. |
11 |
4 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 799 300,00 |
2 263 100,00 |
494 200,00 |
1 042 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
672 982,00 |
401 900,00 |
87 200,00 |
183 882,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
6 263 881 017,61 |
337 577 517,00 |
375 342 585,00 |
363 097 286,54 |
427 609 942,81 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
221 403 126,00 |
2 263 100,00 |
64 097 236,00 |
40 328 190,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 042 477 891,61 |
335 314 417,00 |
311 245 349,00 |
322 769 096,54 |
389 371 742,81 |
362 851 613,52 |
361 811 465,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
6 263 881 017,61 |
337 577 517,00 |
375 342 585,00 |
363 097 286,54 |
427 609 942,81 |
401 089 813,52 |
400 049 665,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
221 403 126,00 |
2 263 100,00 |
64 097 236,00 |
40 328 190,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 042 477 891,61 |
335 314 417,00 |
311 245 349,00 |
322 769 096,54 |
389 371 742,81 |
362 851 613,52 |
361 811 465,56 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
359 919 473,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, культуры коренных малочисленных народов Севера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 818 196 663,68 |
240 891 157,00 |
229 960 159,00 |
225 464 608,58 |
227 916 244,16 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 400 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
3 766 531 182,68 |
217 159 002,00 |
203 226 833,00 |
224 264 608,58 |
227 916 244,16 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481,00 |
23 732 155,00 |
26 533 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 567 873 351,01 |
234 481 398,00 |
224 036 855,00 |
218 820 594,32 |
206 884 086,89 |
205 664 885,02 |
205 186 993,33 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., из них: |
1 083 |
1 243 |
1 228 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
20 811 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
252 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
4 252 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 400 000,00 |
|
200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество клубных формирований, ед. |
69 |
71 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 516 207 870,01 |
210 749 243,00 |
197 303 529,00 |
217 620 594,32 |
206 884 086,89 |
205 664 885,02 |
205 186 993,33 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
206 618 048,95 |
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел. |
393 683 |
338 697 |
328 622 |
331 622 |
334 822 |
337 822 |
340 822 |
343 822 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
5 947 378 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481,00 |
23 732 155,00 |
26 533 326,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность занимающихся в клубных формированиях, чел. |
1 642 |
1 526 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
||
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
236 275 335,09 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
6 124 719,26 |
20 139 321,30 |
15 468 930,73 |
16 452 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
236 275 335,09 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
6 124 719,26 |
20 139 321,30 |
15 468 930,73 |
16 452 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
15 162 356,65 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе |
14 047 977,58 |
498 553,00 |
530 426,00 |
519 295,00 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
157 |
169 |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет |
|
|
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
14 047 977,58 |
498 553,00 |
530 426,00 |
519 295,00 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
892 835,97 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы |
всего, в том числе |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы - Детская площадка "Забава", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 940 000,00 |
5 940 000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4 |
всего, в том числе |
3 824 196 663,68 |
246 891 157,00 |
229 960 159,00 |
225 464 608,58 |
227 916 244,16 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 340 000,00 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 766 591 182,68 |
217 219 002,00 |
203 226 833,00 |
224 264 608,58 |
227 916 244,16 |
222 026 651,72 |
222 532 185,95 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
222 673 241,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
50 265 481,00 |
23 732 155,00 |
26 533 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Поддержка и развитие профессионального искусства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе |
3 994 754 625,35 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
237 991 308,45 |
240 519 884,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 119 840,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
1 119 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 904 708 377,35 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 991 308,45 |
239 400 044,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе |
3 994 754 625,35 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
237 991 308,45 |
240 519 884,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед. |
643 |
831 |
621 |
632 |
634 |
635 |
637 |
639 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
11 161 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел. |
109 060 |
113 449 |
102 660 |
107 500 |
111 700 |
116 300 |
117 500 |
118 700 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 300 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
2 083 969 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 119 840,00 |
|
|
2 000 000,00 |
1 119 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 904 708 377,35 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 991 308,45 |
239 400 044,14 |
227 230 055,14 |
227 310 055,14 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
227 679 216,68 |
количество новых постановок, ед. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
692 |
||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реализованных проектов, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Основное мероприятие 5.2. "Реализация отдельных мероприятий государственной |
всего, в том числе |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство" (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы") |
всего, в том числе |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, реализующих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в рамках поддержки доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций к предоставлению муниципальных услуг (выполнению муниципальных работ) в сфере культуры |
всего, в том числе |
372 340,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372 340,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
Число детей, охваченных занятиями с участием немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, чел. |
- |
- |
- |
85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
372 340,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372 340,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5 |
всего, в том числе |
7 821 823 629,83 |
540 627 643,00 |
493 455 612,00 |
464 455 917,03 |
470 308 469,10 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 959 840,00 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
4 200 000,00 |
2 619 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 671 671 900,83 |
468 904 408,00 |
421 846 958,00 |
460 255 917,03 |
467 688 629,10 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
7 821 823 629,83 |
540 627 643,00 |
493 455 612,00 |
464 455 917,03 |
470 308 469,10 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 959 840,00 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
4 200 000,00 |
2 619 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 671 671 900,83 |
468 904 408,00 |
421 846 958,00 |
460 255 917,03 |
467 688 629,10 |
449 256 706,86 |
449 842 241,09 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
450 352 458,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе |
9 949 490,00 |
0,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
администратор (ККиТ) |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
132 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
4 000 |
2 300 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
37 300 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 949 490,00 |
|
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 6 |
всего, в том числе |
9 949 490,00 |
0,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 949 490,00 |
0,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
9 949 490,00 |
0,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 949 490,00 |
0,00 |
447 782,00 |
1 101 708,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 7. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
491 957 426,60 |
50 796 000,00 |
259 071 486,00 |
174 883 698,38 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
146 834 926,60 |
5 080 000,00 |
120 001 986,00 |
14 546 698,38 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе |
104 542 280,00 |
0,00 |
104 542 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
104 542 280,00 |
|
104 542 280,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС |
всего, в том числе |
374 474 123,63 |
50 796 000,00 |
154 529 206,00 |
169 148 917,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
степень готовности объекта,% |
15 |
63,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
29 351 623,63 |
5 080 000,00 |
15 459 706,00 |
8 811 917,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Мероприятие 7.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25 |
всего, в том числе |
8 279 654,80 |
0,00 |
0,00 |
1 073 412,58 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
13 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 279 654,80 |
|
|
1 073 412,58 |
7 206 242,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
4 661 368,17 |
0,00 |
0,00 |
4 661 368,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
степень готовности объекта, % |
- |
- |
17,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17,5 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 661 368,17 |
|
|
4 661 368,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
26 911 845,09 |
0,00 |
4 372 308,00 |
5 814 396,00 |
5 989 133,76 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
26 911 845,09 |
0,00 |
4 372 308,00 |
5 814 396,00 |
5 989 133,76 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
1 803 021,00 |
0,00 |
0,00 |
1 803 021,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по установке ограждения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 803 021,00 |
|
|
1 803 021,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12" |
всего, в том числе |
4 278 241,00 |
0,00 |
4 278 241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 278 241,00 |
|
4 278 241,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр" |
всего, в том числе |
94 067,00 |
0,00 |
94 067,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
94 067,00 |
|
94 067,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.4. "МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
97 000,00 |
|
0,00 |
97 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Сургутской художественной галереи "Стерх" |
всего, в том числе |
3 914 375,00 |
0,00 |
0,00 |
3 914 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 914 375,00 |
|
0,00 |
3 914 375,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.6. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 4, ул. Энтузиастов, 47" |
всего, в том числе |
3 532 742,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 532 742,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
|
1 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 532 742,73 |
|
0,00 |
|
|
3 532 742,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.7. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 25, ул. Островского, 3" |
всего, в том числе |
6 315 476,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 315 476,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 315 476,70 |
|
0,00 |
|
|
6 315 476,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.8. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 5, пр. Мира, 35" |
всего, в том числе |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных проектно-сметных работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
584 274,95 |
|
0,00 |
|
|
|
584 274,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.9. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека N 21, ул. Бажова, 17" |
всего, в том числе |
303 512,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303 512,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
|
1 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
303 512,95 |
|
0,00 |
|
|
303 512,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.10. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1" |
всего, в том числе |
5 989 133,76 |
|
|
|
5 989 133,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДГХ) |
Количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 989 133,76 |
|
|
|
5 989 133,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Основное мероприятие 7.3. Снос объектов недвижимости |
всего, в том числе |
490 968,62 |
0,00 |
245 867,00 |
245 101,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
490 968,62 |
0,00 |
245 867,00 |
245 101,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N 5) |
всего, в том числе |
245 867,00 |
0,00 |
245 867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
245 867,00 |
|
245 867,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |
всего, в том числе |
245 101,62 |
|
|
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
245 101,62 |
|
|
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 7 |
всего, в том числе |
519 360 240,31 |
50 796 000,00 |
263 689 661,00 |
180 943 196,00 |
13 195 375,98 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
174 237 740,31 |
5 080 000,00 |
124 620 161,00 |
20 606 196,00 |
13 195 375,98 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
519 360 240,31 |
50 796 000,00 |
263 689 661,00 |
180 943 196,00 |
13 195 375,98 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
174 237 740,31 |
5 080 000,00 |
124 620 161,00 |
20 606 196,00 |
13 195 375,98 |
10 151 732,38 |
584 274,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 8. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений |
всего, в том числе |
20 282 330,00 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 493 773,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 488 557,00 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
18 987 360,00 |
455 550,00 |
456 120,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
администратор (ККиТ) |
количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 493 773,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
9 493 587,00 |
228 060,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
|
|
250 |
350 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
3 840 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 8.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
1 294 970,00 |
647 485,00 |
647 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
994 970,00 |
497 485,00 |
497 485,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 8 |
всего, в том числе |
20 282 330,00 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 493 773,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 488 557,00 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
20 282 330,00 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
1 173 742,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 493 773,00 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 488 557,00 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
586 845,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 9: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
413 908 292,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
администратор (ККиТ) |
количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав ед. |
|
|
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед. |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
за счет средств местного бюджета |
413 908 292,68 |
|
|
|
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 606 330,70 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
29 553 572,78 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.2. Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы культуры |
всего, в том числе |
375 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
375 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
Количество муниципальных учреждений культуры, курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг, ед. |
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
375 000,00 |
|
|
|
375 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.3. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 596 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
администратор (ККиТ) |
численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 596 740,00 |
|
|
|
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
256 910,00 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 9 |
всего, в том числе |
417 880 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 238 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
417 880 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 238 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
всего, в том числе |
417 880 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 238 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
417 880 032,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 238 240,70 |
29 863 240,70 |
29 863 240,70 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
29 810 482,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
19 681 789 099,46 |
1 182 757 454,00 |
1 402 982 726,00 |
1 290 423 593,80 |
1 216 872 113,35 |
1 164 361 240,30 |
1 160 862 652,57 |
1 115 139 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
1 114 839 029,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
265 200,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
605 377 379,00 |
57 046 030,00 |
205 243 096,00 |
209 794 589,00 |
46 000 496,50 |
41 712 197,50 |
38 825 097,50 |
886 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 934 676 200,46 |
1 058 135 989,00 |
1 123 763 045,00 |
1 080 543 204,80 |
1 170 773 916,85 |
1 122 649 042,80 |
1 122 037 555,07 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
1 114 252 131,54 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
141 470 320,00 |
67 575 435,00 |
73 894 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - |
всего, в том числе |
18 686 296 478,58 |
1 095 006 305,00 |
1 113 843 098,00 |
1 086 864 148,09 |
1 165 403 018,56 |
1 132 095 840,81 |
1 119 375 678,32 |
1 088 791 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
1 088 491 671,80 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
265 200,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
260 254 879,00 |
11 330 030,00 |
66 173 596,00 |
49 457 589,00 |
46 000 496,50 |
41 712 197,50 |
38 825 097,50 |
886 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
586 897,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 284 306 079,58 |
1 016 100 840,00 |
973 692 917,00 |
1 037 320 759,09 |
1 119 304 822,06 |
1 090 383 643,31 |
1 080 550 580,82 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
1 087 904 774,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
141 470 320,00 |
67 575 435,00 |
73 894 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
507 608 593,83 |
36 955 149,00 |
29 822 275,00 |
32 995 013,88 |
44 262 852,57 |
32 265 399,49 |
41 486 974,25 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
507 608 593,83 |
36 955 149,00 |
29 822 275,00 |
32 995 013,88 |
44 262 852,57 |
32 265 399,49 |
41 486 974,25 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
26 347 357,24 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
487 884 027,05 |
50 796 000,00 |
259 317 353,00 |
170 564 431,83 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 122 500,00 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
160 337 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
142 761 527,05 |
5 080 000,00 |
120 247 853,00 |
10 227 431,83 |
7 206 242,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 сентября 2017 г. N 8246 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.