Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 ноября 2017 г. N 9485
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значения показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
всего, в том числе |
1 392 275 793,65 |
81 640 069,00 |
80 831 005 |
80 091 532,37 |
89 532 297,93 |
81 766 259,47 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОЧС) |
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 392 275 793,65 |
81 640 069,00 |
80 831 005 |
80 091 532,37 |
89 532 297,93 |
81 766 259,47 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
81 534 552,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов подлежащих переаттестации, % |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, % |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля специалистов, спасателей, прошедших обучение, повышение квалификации и переаттестацию, от общего числа специалистов, спасателей, подлежащих обучению, повышению квалификации и переаттестации,% |
73 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), % |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов спасательных бригад на проведение профилактических мероприятий на воде и на льду, раз |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
1006 |
17102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов спасательных бригад на обеспечение безопасности общегородских мероприятий, раз |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведённых показных занятий с учащимися и студентами образовательных учреждений города, ед. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведённых тактико-специальных учений (тренировок), ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся за помощью, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел. |
1433 |
1558 |
1200 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
20791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень укомплектованности кадрами,% |
89 |
89 |
92 |
93 |
96 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность населения качеством выполнения аварийно-спасательных работ и подготовки населения в области гражданской обороны, % |
86 |
96 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
Основное мероприятие 1.1.2. Содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения |
всего, в том числе |
22 397 595,13 |
2 711 340,00 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
3 451 145,19 |
940 979,17 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казённых учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание инженерных систем и оборудования к общему количеству учреждений, требующих комплексного содержания инженерных систем и оборудования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
22 397 595,13 |
2 711 340,00 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
3 451 145,19 |
940 979,17 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
1 414 673 388,78 |
84 351 409,00 |
83 254 286 |
82 793 776,78 |
92 983 443,12 |
82 707 238,64 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 414 673 388,78 |
84 351 409,00 |
83 254 286 |
82 793 776,78 |
92 983 443,12 |
82 707 238,64 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах |
всего, в том числе |
319 200,00 |
110 500,00 |
208 700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УГОЧС |
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
31 800,00 |
11 000,00 |
20 800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2. |
всего, в том числе |
319 200,00 |
110 500,00 |
208 700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
31 800,00 |
11 000,00 |
20 800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской бороны" |
всего, в том числе |
1 414 992 588,78 |
84 461 909,00 |
83 462 986 |
82 793 776,78 |
92 983 443,12 |
82 707 238,64 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 414 705 188,78 |
84 362 409,00 |
83 275 086 |
82 793 776,78 |
92 983 443,12 |
82 707 238,64 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
82 381 936,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов |
всего, в том числе |
48 659 492,97 |
2 236 320,00 |
2 762 690 |
2 681 569,10 |
3 389 859,51 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
УГОЧС |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
48 659 492,97 |
2 236 320,00 |
2 762 690 |
2 681 569,10 |
3 389 859,51 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
2 891 465,72 |
|
сопровождение программных продуктов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 2.1.2. Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
всего, в том числе |
34 457 828,00 |
5 657 828,00 |
0 |
0,0 |
4 745 000,0 |
4 245 000,0 |
4 245 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
УГОЧС |
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, % |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
34 457 828,00 |
5 657 828,00 |
0 |
0,0 |
4 745 000,0 |
4 245 000,0 |
4 245 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
1 415 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
- |
70 |
65,7 |
77,5 |
88,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого по задаче 2.1. |
всего, в том числе |
83 117 320,97 |
7 894 148,00 |
2 762 690 |
2 681 569,10 |
8 134 859,51 |
7 136 465,72 |
7 136 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
83 117 320,97 |
7 894 148,00 |
2 762 690 |
2 681 569,10 |
8 134 859,51 |
7 136 465,72 |
7 136 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
4 306 465,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Сургута" |
всего, в том числе |
865 758 992,69 |
47 878 372,00 |
51 867 110 |
50 721 516,00 |
51 890 294,13 |
51 127 079,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
УГОЧС |
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед. |
348701 |
381743 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
5 980 444 |
|
за счет средств местного бюджета |
865 758 992,69 |
47 878 372,00 |
51 867 110 |
50 721 516,00 |
51 890 294,13 |
51 127 079,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
|
удовлетворенность населения качеством выполнения работ по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, % |
93,5 |
98 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения установленного графика работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел. |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
87 |
Итого по задаче 2.2. |
всего, в том числе |
865 758 992,69 |
47 878 372,00 |
51 867 110 |
50 721 516,00 |
51 890 294,13 |
51 127 079,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
865 758 992,69 |
47 878 372,00 |
51 867 110 |
50 721 516,00 |
51 890 294,13 |
51 127 079,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
51 022 885,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
всего, в том числе |
948 876 313,66 |
55 772 520,00 |
54 629 800 |
53 403 085,10 |
60 025 153,64 |
58 263 544,84 |
58 159 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
948 876 313,66 |
55 772 520,00 |
54 629 800 |
53 403 085,10 |
60 025 153,64 |
58 263 544,84 |
58 159 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
55 329 350,84 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
всего, в том числе |
22 335 701,96 |
4 153 134,00 |
4 211 110 |
612 268,93 |
1 354 268,18 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
УГОЧС |
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
за счет средств местного бюджета |
22 335 701,96 |
4 153 134,00 |
4 211 110 |
612 268,93 |
1 354 268,18 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
923 455,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных городских соревнований, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных стендов для оснащения сборных эвакуационных пунктов города Сургута, ед. |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, ед. |
24 |
31 |
4 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического координационного совета при КЧС и ОПБ города Сургута, ед. |
15 |
15 |
4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля проведенных рейдов от запланированных, %
количество потушенных пожаров и загораний |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед. |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
340 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз. |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
1020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
34 |
Основное мероприятие 3.1.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
всего, в том числе |
12 770 331,91 |
3 853 227,00 |
1 493 694 |
427 600,00 |
814 960,91 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
х |
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
за счёт средств местного бюджета |
12 770 331,91 |
3 853 227,00 |
1 493 694 |
427 600,00 |
814 960,91 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципального резерва медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, вещевого имущества и средств первой необходимости |
всего, в том числе |
12 757 865,30 |
3 853 227,00 |
1 493 694 |
427 600,00 |
802 494,30 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
УГОЧС |
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счёт средств местного бюджета |
12 757 865,30 |
3 853 227,00 |
1 493 694 |
427 600,00 |
802 494,30 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
475 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса |
всего, в том числе |
12 466,61 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
12 466,61 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
за счёт средств местного бюджета |
12 466,61 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
12 466,61 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество тепловых пушек, в отношении которых проведена диагностика, ед. |
- |
- |
- |
17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
Итого по задаче 3.1. |
всего, в том числе |
35 106 033,87 |
8 006 361,00 |
5 704 804 |
1 039 868,93 |
2 169 229,09 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
35 106 033,87 |
8 006 361,00 |
5 704 804 |
1 039 868,93 |
2 169 229,09 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
1 398 905,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города |
всего, в том числе |
471 764 532,00 |
29 403 663,00 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
УГОЧС |
доля реализованных функций от общего количества функций, выполняемых управлением по делам ГО и ЧС Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
471 764 532,00 |
29 403 663,00 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.2. |
всего, в том числе |
471 764 532,00 |
29 403 663,00 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
471 764 532,00 |
29 403 663,00 |
31 846 503 |
31 973 064,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 044 408,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
27 037 098,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
506 870 565,87 |
37 410 024,00 |
37 551 307 |
33 012 932,93 |
29 213 637,09 |
28 443 313,45 |
28 443 313,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
506 870 565,87 |
37 410 024,00 |
37 551 307 |
33 012 932,93 |
29 213 637,09 |
28 443 313,45 |
28 443 313,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
28 436 003,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
2 870 739 468,31 |
177 644 453,00 |
175 644 093 |
169 209 794,81 |
182 222 233,85 |
169 414 096,93 |
168 984 600,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 870 452 068,31 |
177 544 953,00 |
175 456 193 |
169 209 794,81 |
182 222 233,85 |
169 414 096,93 |
168 984 600,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
166 147 290,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 848 329 406,57 |
174 933 113,00 |
173 220 812 |
166 507 550,40 |
178 758 622,05 |
168 473 117,76 |
168 137 216,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 848 042 006,57 |
174 833 613,00 |
173 032 912 |
166 507 550,40 |
178 758 622,05 |
168 473 117,76 |
168 137 216,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
165 299 906,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
22 410 061,74 |
2 711 340,00 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
3 463 611,80 |
940 979,17 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
22 410 061,74 |
2 711 340,00 |
2 423 281 |
2 702 244,41 |
3 463 611,80 |
940 979,17 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
847 383,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 2017 г. N 9485 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.