Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 ноября 2017 г. N 9846
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||
доля оказываемых муниципальных услуг и работ, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ департамента образования, по отношению к общему количеству оказываемых муниципальных услуг и работ, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
110 |
104 |
105 |
103 |
103 |
104 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
|||||||||||||||||||||
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета департамента образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, % |
- |
- |
- |
6,4 |
7,4 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ед. |
- |
4 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
всего, |
71 484 559 686,86 |
3 440 539 795 |
3 875 713 070,16 |
4 491 233 992,39 |
4 698 415 813,58 |
4 481 386 671,01 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
4 208 105 862,06 |
департамент образования (далее - ДО) |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
98,9 |
105 |
101,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101,3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 846 687 521,32 |
1 887 623 143 |
2 966 362 888 |
3 394 012 818,00 |
3 396 785 584,68 |
3 183 530 534,40 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
2 918 197 712,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 959 963 122,38 |
1 217 449 688 |
376 310 616 |
429 029 899,39 |
612 582 330,90 |
571 566 176,61 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
562 752 034,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 677 909 043,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
689 047 898 |
726 289 960 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
|
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 847 |
24 059 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
72,1 |
75,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", на конец года, чел. |
- |
- |
24005 |
25936 |
25936 |
27086 |
25461 |
25461 |
25461 |
25461 |
25811 |
25811 |
25811 |
25811 |
25811 |
25811 |
25811 |
25811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
77,1 |
66,3 |
63,9 |
65,9 |
90,6 |
93,8 |
94,8 |
96,4 |
96,7 |
97,2 |
99,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", не менее, баллов (по 10 бальной шкале) |
8,78 |
9,3 |
9 |
9,5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
101,1 |
100,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
2 |
6 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16 |
Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем |
всего, в том числе |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса |
всего, в том числе |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего, в том числе |
3 778 800 645,55 |
305 904 810 |
281 145 965 |
377 735 040,27 |
206 336 679,45 |
182 274 485,27 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ) |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 150 461 |
|
|
12 150 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 766 650 184,55 |
305 904 810 |
281 145 965 |
365 584 579,27 |
206 336 679,45 |
182 274 485,27 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
202 116 972,13 |
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
4 |
4 |
5 |
9 |
10 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
15 |
3 |
6 |
13 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 |
Основное мероприятие 1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) |
всего, в том числе |
2 156 593 041 |
|
45 315 841 |
119 077 200 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
ДО |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 155 015 539 |
|
43 738 339 |
119 077 200 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
142 300 000 |
|
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
771 |
910 |
1101 |
1189 |
1 381 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 577 502 |
|
1 577 502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед. |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 1.1.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |
всего, в том числе |
623 268 000 |
|
|
30 276 000 |
34 560 000 |
38 304 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
ДО |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, ед. |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
623 268 000 |
|
|
30 276 000 |
34 560 000 |
38 304 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
43 344 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях |
всего, в том числе |
1 380 000 |
|
|
1 380 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, в которых созданы условия реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 200 000 |
|
|
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
180 000 |
|
|
180 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого по задаче 1.1. |
всего, в том числе |
78 037 690 452,12 |
3 750 501 342 |
4 202 174 876,16 |
5 018 502 232,66 |
5 051 771 784,74 |
4 864 338 206,28 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 604 974 060,32 |
1 891 679 880 |
3 010 101 227 |
3 555 696 479 |
3 537 261 386,68 |
3 364 134 534,40 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 754 807 348,64 |
1 523 354 498 |
659 034 083 |
794 614 478,66 |
825 462 500,06 |
773 913 711,88 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 677 909 043,16 |
335 466 964,00 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
689 047 898 |
726 289 960 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, |
209 344 541 |
57 530 440 |
151 814 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 509 371 |
|
7 509 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
20 934 454 |
5 753 044 |
15 181 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Мероприятие 1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута" |
всего, |
209 344 541 |
57 530 440 |
151 814 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 509 371 |
|
7 509 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
20 934 454 |
5 753 044 |
15 181 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Основное мероприятие 1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций |
всего, |
3 095 799 533,85 |
867 481 156 |
1 734 455 631 |
485 008 242 |
5 849 123 |
3 005 381,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 989 167 725 |
847 256 425 |
1 141 911 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в поленом объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
за счет средств местного бюджета |
92 185 218,85 |
20 224 731 |
60 100 601 |
3 005 382 |
5 849 123 |
3 005 381,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 014 446 590 |
|
532 443 730 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятие 1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
всего |
442 277 971 |
147 425 990 |
294 851 981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, % |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100 |
140 054 700 |
280 109 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
22 113 871 |
7 371 290 |
14 742 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Мероприятие 1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800 |
477 182 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 820 060 |
4 820 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 1.2.2.3. Детский сад |
всего |
482 002 745 |
160 667 581 |
321 335 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне г. Сургута, % |
33,333 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600 |
152 634 200 |
305 268 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 145 |
8 033 381 |
16 066 764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Мероприятие 1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700 |
|
457 902 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 160 |
|
24 100 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Мероприятие 1.2.2.5. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего |
103 821 896 |
|
103 821 896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800 |
|
98 630 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
|
5 191 096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 1.2.2.6. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута |
всего |
532 443 730 |
|
532 443 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
532 443 730 |
|
532 443 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.7. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута |
всего |
482 002 860 |
|
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
482 002 860 |
|
|
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.8. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
|
|
|
5 849 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.9.Бил-динг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 |
всего |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да* |
|
за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
|
|
3 005 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725 |
77 384 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.11 Билдинг-сад в микрорайоне 41 |
всего |
3 005 381,85 |
|
|
|
|
3 005 381,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада в микрорайоне 41, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
3 005 381,85 |
|
|
|
|
3 005 381,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по обследованию конструкций зданий дошкольных образовательных учреждений |
всего |
189 472,62 |
|
|
|
189 472,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
189 472,62 |
|
|
|
189 472,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3.1. МБДОУ N 30 "Семицветик" |
всего |
97 898,15 |
|
|
|
97 898,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
97 898,15 |
|
|
|
97 898,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3.2. МБДОУ N 33 "Аленький цветочек" |
всего |
91 574,47 |
|
|
|
91 574,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
91 574,47 |
|
|
|
91 574,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2. |
всего |
3 305 333 547,47 |
925 011 596 |
1 886 269 732 |
485 008 242 |
6 038 595,62 |
3 005 381,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 996 677 096 |
847 256 425 |
1 149 420 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
113 309 145,47 |
25 977 775 |
75 282 011 |
3 005 382 |
6 038 595,62 |
3 005 381,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 014 446 590 |
|
532 443 730 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего |
81 353 991 657,88 |
4 675 512 938 |
6 088 444 608,16 |
5 504 710 474,66 |
5 087 651 088,65 |
4 847 270 538,13 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
4 595 866 834,19 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
182 100 716,00 |
51 777 396 |
129 123 320 |
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 638 035 354,32 |
2 738 936 305 |
4 159 521 898 |
3 555 696 479 |
3 573 645 584,68 |
3 364 134 534,40 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
3 103 841 712,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 841 499 954,40 |
1 549 332 273 |
734 316 094 |
797 619 860,66 |
824 957 605,97 |
756 846 043,73 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
764 869 006,42 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 677 909 043,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
689 047 898 |
726 289 960 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 014 446 590 |
|
532 443 730 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
всего |
78 494 029 876,10 |
4 218 007 015 |
4 351 172 106 |
4 653 570 354,08 |
4 983 696 604,62 |
4 778 917 538,36 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
4 625 722 188,17 |
ДО
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
69 478 269 529,28 |
3 948 453 640 |
3 959 382 213 |
4 181 957 370,60 |
4 413 684 886,32 |
4 201 362 664,60 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
4 064 452 396,23 |
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
9 015 760 346,82 |
269 553 375 |
391 789 893 |
471 612 983,48 |
570 011 718,30 |
577 554 873,76 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
561 269 791,94 |
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 646 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" на конец года, чел. |
- |
- |
44028 |
46 429 |
48757 |
51624 |
54070 |
55967 |
57141 |
57760 |
57638 |
56974 |
55546 |
53284 |
50457 |
47643 |
44460 |
44460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
96 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
56,0 |
52,0 |
49,1 |
46,7 |
44,1 |
42,9 |
40,6 |
40,3 |
39,1 |
39,1 |
39,4 |
40,4 |
42,0 |
44,2 |
46,7 |
49,9 |
49,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
- |
100 |
100 - |
100 |
100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, % |
- |
99,74 |
99,8 |
99,84 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, % |
- |
99,54 |
99,87 |
99,87 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, % |
- |
99,64 |
99,6 |
99,61 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
47,35 |
51,5 |
52,2 |
52,3 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
99,5 |
99,6 |
99,8 |
99,8 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, % |
- |
71,0 |
70,5 |
69,1 1 |
66,6 |
75,0 |
81,2 |
85,6 |
89,1 |
94,9 |
99,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута, введенных путем приобретения объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, строительства (реконструкции) зданий, оптимизации загруженности школ, ед. |
- |
- |
- |
1050 |
350 |
6240 |
5215 |
3990 |
3040 |
3900 |
2225 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале): |
8,51 8,38 |
8,8 9,37 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
8,8
9,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"; выполняемой работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности" в общеобразовательных учреждениях, не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
-
-
-
-
|
-
-
-
- |
8
7,8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
8
8
8
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
27,0 |
30,9 |
30,7 |
30,5 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
34,9 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
109,3 |
117,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
9 |
6 |
5 |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел. |
- |
1 035 |
1 000 |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
16 535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед. |
- |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, % |
- |
51 |
50 |
52,5 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, % |
- |
10 |
10 |
17,5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Основное мероприятие 2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общебразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, |
3 150 000 |
1 500 000 |
550 000 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 150 000 |
1 500 000 |
550 000 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 167 |
8 508 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
198 738 |
198 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества |
всего, |
689 940 |
100 000 |
99 940 |
230 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.
|
4 |
21 |
22 |
23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
689 940 |
100 000 |
99 940 |
230 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения, в том числе конкурсы |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся |
всего, |
798 128 864 |
43 219 666 |
45 761 467 |
52 534 305 |
48 373 834 |
48 405 790 |
48 404 202 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
ДО |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
787 794 817 |
41 785 674 |
44 328 361 |
50 770 382 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
46 493 600 |
|
количество частных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
10 334 047 |
1 433 992 |
1 433 106 |
1 763 923 |
1 880 234 |
1 912 190 |
1 910 602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года, чел. |
- |
- |
380 |
404 |
436 |
456 |
468 |
463 |
461 |
467 |
468 |
473 |
443 |
473 |
473 |
473 |
473 |
473 |
Основное мероприятие 2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, |
4 218 760 928,16 |
515 841 726 |
339 592 603 |
350 630 793,78 |
234 581 587,43 |
230 965 614,27 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
ДГХ |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 893 651 |
47 955 559 |
|
29 891 411 |
46 681,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 140 867 277,16 |
467 886 167 |
339 592 603 |
320 739 382,78 |
234 534 906,43 |
230 965 614,27 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
212 262 383,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей ед. |
5 |
3 |
10 |
3 |
8 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
29 |
4 |
5 |
12 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 |
Основное мероприятие 2.1.13. Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, |
152 871 130,69 |
|
|
15 010 762,64 |
9 962 060,05 |
9 840 232 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
ДО, ДГХ |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
152 871 130,69 |
|
|
15 010 762,64 |
9 962 060,05 |
9 840 232 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
9 838 173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.14. Развитие системы дошкольного и общего образования |
всего, в том числе |
900 000 |
|
|
300 000 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта,ед. |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
900 000 |
|
|
300 000 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.15. Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения |
всего, в том числе |
19 043 600 |
|
|
19 043 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 043 600 |
|
|
19 043 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.1. |
всего, |
83 697 464 243,95 |
4 788 558 312 |
4 737 176 116 |
5 092 419 815,50 |
5 277 474 086,10 |
5 068 129 174,63 |
4 896 226 946,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
70 377 631 442,28 |
4 049 684 778 |
4 004 360 514 |
4 283 292 763,60 |
4 461 085 167,32 |
4 247 856 264,60 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 319 832 801,67 |
738 873 534 |
732 815 602 |
809 127 051,90 |
816 388 918,78 |
820 272 910,03 |
785 280 950,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Приобретение объектов общегообразования |
всего, |
2 284 682 243,64 |
1 476 870 407 |
785 495 620 |
|
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700 |
1 462 101 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
за счет средств местного бюджета |
37 084 923,64 |
14 768 707 |
|
|
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
785 495 620 |
|
785 495 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.1. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) |
всего, |
669 486 500 |
669 486 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600 |
662 791 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 694 900 |
6 694 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 2.2.1.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута |
всего, |
807 383 907 |
807 383 907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100 |
799 310 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
8 073 807 |
8 073 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 2.2.1.3. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута |
всего, |
785 495 620 |
|
785 495 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение средней школы на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
785 495 620 |
|
785 495 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.4. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, |
22 316 216,64 |
|
|
|
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы- детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
22 316 216,64 |
|
|
|
|
11 158 108,32 |
11 158 108,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе: |
всего, |
469 918 867,87 |
|
267 126 193 |
102 534 404 |
38 036 070,87 |
40 000 000 |
22 222 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 096 400 |
|
|
|
28 096 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
441 822 467,87 |
|
267 126 193 |
102 534 404 |
9 939 670,87 |
40 000 000 |
22 222 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (900 мест) |
всего, |
52 283 914 |
|
|
101 814 |
21 071 000 |
20 000 000 |
11 111 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ, да/нет |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 896 400 |
|
|
|
18 896 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение работ по строительству объекта, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
33 387 514 |
|
|
101 814 |
2 174 600 |
20 000 000 |
11 111 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Мероприятие 2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (900 мест) |
всего, |
41 458 300 |
|
|
50 000 |
10 297 200 |
20 000 000 |
11 111 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ, да/нет. |
- |
- |
- |
да |
|
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 200 000 |
|
|
|
9 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
32 258 300 |
|
|
50 000 |
1 097 200 |
20 000 000 |
11 111 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли софинансирования местного бюджета на выполнение работ по строительству объекта, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, |
291 005 000 |
|
190 489 065 |
100 515 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета
|
291 005 000 |
|
190 489 065 |
100 515 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
65 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
Мероприятие 2.2.2.4. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
|
76 637 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.5. Реконструкция клубно-спортивного блока |
всего, |
8 534 525,87 |
|
|
1 866 655 |
6 667 870,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
8 534 525,87 |
|
|
1 866 655 |
6 667 870,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
0,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Основное мероприятие 2.2.3. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
|
|
149 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
|
|
74 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.4. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1
|
-
|
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
98 752 |
98 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.2. |
всего, |
2 904 399 863,51 |
1 476 969 159 |
1 052 621 813 |
252 234 404 |
38 036 070,87 |
51 158 108,32 |
33 380 308,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 490 198 100 |
1 462 101 700 |
|
|
28 096 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
628 706 143,51 |
14 867 459 |
267 126 193 |
252 234 404 |
9 939 670,87 |
51 158 108,32 |
33 380 308,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
785 495 620 |
|
785 495 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, |
86 601 864 107,46 |
6 265 527 471 |
5 789 797 929 |
5 344 654 219,50 |
5 315 510 156,97 |
5 119 287 282,95 |
4 929 607 255,13 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
4 894 316 344,81 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 867 829 542,28 |
5 511 786 478 |
4 004 360 514 |
4 283 292 763,60 |
4 489 181 567,32 |
4 247 856 264,60 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
4 110 945 996,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
13 948 538 945,18 |
753 740 993 |
999 941 795 |
1 061 361 455,90 |
826 328 589,65 |
871 431 018,35 |
818 661 258,90 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
783 370 348,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
785 495 620 |
|
785 495 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
всего, |
3 143 330 736,80 |
177 534 664,00 |
182 442 018 |
182 855 240,46 |
221 196 252,29 |
260 494 278,97 |
199 634 935,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
ДО
|
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед. |
127 |
168 |
176 |
199 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690,00 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
86 303 550 |
4 028 012 |
1 970 000 |
4 525 760 |
27 966 978 |
23 906 400 |
23 906 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 056 954 496,80 |
173 506 652 |
180 399 328 |
178 329 480,46 |
193 229 274,29 |
236 587 878,97 |
175 728 535,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
174 470 304,34 |
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 361 |
8 226 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", на конец года, чел. |
- |
- |
8 281 |
8 505 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
8 051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,8 |
14,1 |
13,7 |
13,4 |
11,5 |
10,8 |
10,5 |
10,3 |
10,1 |
9,9 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,8 |
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
9,13 |
9,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
35,4 |
37,4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, % |
83,8 |
85,1 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
3 |
1 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Мероприятие 3.1.1.1 Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, |
75 493 894 |
|
|
|
25 164 632 |
25 164 631 |
25 164 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
71 719 200 |
|
|
|
23 906 400 |
23 906 400 |
23 906 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 774 694 |
|
|
|
1 258 232 |
1 258 231 |
1 258 231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 3.1.1.2. Создание сети опорных ресурсных центров, организованных по принципу индустриальных парков (детских технопарков) "Кванториум" |
всего, |
108 214 083,59 |
|
|
|
49 126 083 |
59 088 000,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество созданных детских технопарков, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
108 214 083,59 |
|
|
|
49 126 083 |
59 088 000,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
45 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
Основное мероприятие 3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.) |
всего, |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 100 |
59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, |
36 933 633 |
|
11 769 001 |
25 164 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 974 957 |
|
7 068 557 |
23 906 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 958 676 |
|
4 700 444 |
1 258 232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Основное мероприятие 3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей |
всего, |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, |
85 474 463,30 |
8 537 917,00 |
8 547 348,00 |
15 630 804,73 |
5 643 388,66 |
5 538 807,71 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
ДГХ
|
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 741 562 |
98 171 |
726 950 |
5 416 441 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
77 732 901,30 |
8 439 746 |
7 820 398 |
10 214 363,73 |
4 143 388,66 |
5 538 807,71 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
3 464 683,10 |
|
количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
- |
- |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
Основное мероприятие 3.1.8. Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования дегтей |
всего, |
95 759 057,47 |
|
|
3 296 594 |
53 389 586,80 |
18 978 922,12 |
20 093 954,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество организаций дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности в рамках проведения мероприятий по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 080 586 |
|
|
2 080 586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием, ед. |
- |
- |
284 |
6139 |
7709 |
7709 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7709 |
|
за счет средств местного бюджета
|
93 678 471,47 |
|
|
1 216 008 |
53 389 586,80 |
18 978 922,12 |
20 093 954,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.9. Укрепление материально-технической базы учреждений спорта |
всего, |
120 000 |
|
|
|
|
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество учреждений дополнительного образования, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
108 000 |
|
|
|
|
54 000 |
54 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет средств местного бюджета |
12 000 |
|
|
|
|
6 000 |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Итого по задаче 3.1. |
всего, |
3 362 154 990,57 |
186 264 681 |
203 103 367 |
226 947 271,19 |
280 229 227,75 |
285 072 008,80 |
223 253 572,99 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 745 755 |
4 318 283 |
10 110 507 |
35 929 187 |
29 466 978,00 |
23 960 400,00 |
23 960 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 234 336 545,57 |
181 946 398 |
192 920 170 |
191 018 084,19 |
250 762 249,75 |
261 111 608,80 |
199 293 172,99 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 867 917 |
11 867 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, |
396 500 |
|
|
|
396 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед.
|
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
396 500 |
|
|
|
396 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Основное мероприятие 3.2.3. Приобретение объектов дополнительного образования |
всего, |
151 578 600 |
|
|
|
|
151 578 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
151 578 600 |
|
|
|
|
151 578 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.3.1. Детский технопарк "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности |
всего, |
151 578 600 |
|
|
|
|
151 578 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
151 578 600 |
|
|
|
|
151 578 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.2. |
всего, |
163 843 017 |
11 867 917 |
|
|
396 500 |
151 578 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
163 843 017 |
11 867 917 |
|
|
396 500 |
151 578 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, |
3 525 998 007,57 |
198 132 598 |
203 103 367 |
226 947 271,19 |
280 625 727,75 |
436 650 608,80 |
223 253 572,99 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690 |
|
72 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 745 755 |
4 318 283 |
10 110 507 |
35 929 187 |
29 466 978,00 |
23 960 400 |
23 960 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 398 179 562,57 |
193 814 315 |
192 920 170 |
191 018 084,19 |
251 158 749,75 |
412 690 208,80 |
199 293 172,99 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
177 934 987,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях |
всего, |
674 702 072,54 |
30 242 043 |
28 817 108 |
31 999 187 |
33 094 127,66 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
42 349 969,76 |
ДО
|
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
98,75 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
376 168 799,54 |
12 381 493 |
11 789 266 |
14 786 898 |
15 491 799,66 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
24 747 641,76 |
|
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
298 533 273 |
17 860 550 |
17 027 842 |
17 212 289 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
17 602 328 |
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
10 251
2 500
3 000 |
10 605
2 725
2 980 |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
10 605
2 725
2 980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
-
-
- |
-
- |
10 250
2 800
5 150
2 300 |
10 450
2 575
5 250
2 625 |
10 450
2 550
5 250
2 650 |
10 450
2 550
5 250
2 650 |
10 450
2 550
5 250
2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550
5 250
2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
10 450
2 550 2 650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
7,66 |
8,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале) |
- |
- |
7,6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Основное мероприятие 4.1.2. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей
|
всего, |
40 403 792 |
300 172 |
301 804 |
1 762 248 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
2 717 112 |
ДО
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 339 009 |
142 538 |
142 538 |
799 143 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
1 232 485 |
|
количество некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение затрат) на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
за счет средств местного бюджета |
22 064 783 |
157 634 |
159 266 |
963 105 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
1 484 627 |
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, чел. |
- |
- |
352 |
442 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|
Итого по задаче 4.1. |
всего, |
715 105 864,54 |
30 542 215 |
29 118 912 |
33 761 435 |
35 811 239,66 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
394 507 808,54 |
12 524 031 |
11 931 804 |
15 586 041 |
16 724 284,66 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
320 598 056 |
18 018 184 |
17 187 108 |
18 175 394 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, |
715 105 864,54 |
30 542 215 |
29 118 912 |
33 761 435 |
35 811 239,66 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
45 067 081,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
394 507 808,54 |
12 524 031 |
11 931 804 |
15 586 041 |
16 724 284,66 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
25 980 126,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
320 598 056 |
18 018 184 |
17 187 108 |
18 175 394 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
19 086 955 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 5: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, |
7 014 545 934,93 |
383 751 405 |
402 784 273 |
408 460 272,33 |
419 473 563,20 |
416 758 187,70 |
417 796 536,70 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
ДО
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе: |
64
55
|
60
52
|
62
54
|
61
53
|
61
53
|
62
54
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
65
56
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
698 267 |
|
|
|
698 267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед. |
43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 013 847 667,93 |
383 751 405 |
402 784 273 |
408 460 272,33 |
418 775 296,20 |
416 758 187,70 |
417 796 536,70 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
415 047 427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед. |
- |
39 |
40 |
40 |
40 |
40 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
106 |
109 |
101 |
102 |
100 |
101 |
103 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,2 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, оказывающих муниципальные услуги (выполняющие работы) в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
99,38 |
99,63 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
97 |
106,5 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95- 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Основное мероприятие 5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдалённых микрорайонах города, в муниципальные образовательные учреждения на учебные занятия и в период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения |
всего, |
414 302 674,15 |
23 657 260 |
24 245 925 |
24 569 621,45 |
23 151 507,70 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
ДО
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
за счет средств местного бюджета |
414 302 674,15 |
23 657 260 |
24 245 925 |
24 569 621,45 |
23 151 507,70 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
24 513 720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, |
51 908 726 |
2 317 581 |
2 619 035 |
2 670 510 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
ДО |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
822 |
892 |
910 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
892 |
|
за счет средств местного бюджета |
51 908 726 |
2 317 581 |
2 619 035 |
2 670 510 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
3 164 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, |
11 938 229,80 |
565 452 |
671 294 |
691 475 |
570 370,80 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
ДО |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 938 229,80 |
565 452 |
671 294 |
691 475 |
570 370,80 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
726 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 106 |
99 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, |
21 015 901,50 |
4 873 538 |
3 402 500 |
3 718 919,52 |
930 020,04 |
647 226,98 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
ДГХ |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
21 015 901,50 |
4 873 538 |
3 402 500 |
3 718 919,52 |
930 020,04 |
647 226,98 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
620 308,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений (казенные учреждения, "Информационно-методический центр"), в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого задаче 5.1. |
всего, |
7 515 156 572,38 |
416 610 342,00 |
433 723 027,00 |
440 110 798,30 |
447 289 861,74 |
445 809 660,68 |
446 821 090,78 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 143 373,00 |
1 445 106 |
|
|
698 267,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 513 013 199,38 |
415 165 236,00 |
433 723 027,00 |
440 110 798,30 |
446 591 594,74 |
445 809 660,68 |
446 821 090,78 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
7 484 185 845 |
282 718 708 |
344 363 940 |
438 785 253 |
459 877 758 |
458 941 442 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
ДО |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 484 185 845 |
282 718 708 |
344 363 940 |
438 785 253 |
459 877 758 |
458 941 442 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
458 291 562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, |
1 185 736 983 |
60 681 499 |
61 299 584 |
74 219 500 |
78 861 700 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
ДО |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
2 428 |
2 300 |
2 518 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
2086 |
36528 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 185 736 983 |
60 681 499 |
61 299 584 |
74 219 500 |
78 861 700 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
70 051 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, |
5 323 052 714 |
101 522 745 |
159 703 874 |
240 709 084 |
344 623 504 |
344 506 759 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
ДО
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 323 052 714 |
101 522 745 |
159 703 874 |
240 709 084 |
344 623 504 |
344 506 759 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
344 332 229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 5.2. |
всего, |
13 992 975 542 |
444 922 952 |
565 367 398 |
753 713 837 |
883 362 962 |
873 500 101 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 992 975 542 |
444 922 952 |
565 367 398 |
753 713 837 |
883 362 962 |
873 500 101 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Функционирование департамента образования" |
всего, |
21 508 132 114,38 |
861 533 294 |
999 090 425 |
1 193 824 635,30 |
1 330 652 823,74 |
1 319 309 761,68 |
1 319 496 781,78 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
1 316 747 672,08 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 995 118 915,00 |
446 368 058 |
565 367 398 |
753 713 837 |
884 061 229,00 |
873 500 101,00 |
872 675 691,00 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
872 675 691 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 513 013 199,38 |
415 165 236 |
433 723 027 |
440 110 798,30 |
446 591 594,74 |
445 809 660,68 |
446 821 090,78 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
444 071 981,08 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего,
|
всего, |
193 705 091 751,83 |
12 031 248 516 |
13 109 555 241,16 |
12 303 898 035,65 |
12 050 251 036,77 |
11 767 585 273,32 |
11 113 291 525,85 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
11 029 932 920,28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
182 173 406,00 |
51 777 396 |
129 196 010 |
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
141 023 237 375,14 |
8 713 933 155 |
8 751 292 121 |
8 644 218 307,60 |
8 993 079 643,66 |
8 535 431 426,76 |
8 137 403 926,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 021 829 717,53 |
2 930 071 001,00 |
2 378 088 194,00 |
2 508 285 593,05 |
2 368 123 495,11 |
2 505 863 886,56 |
2 248 731 484,09 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
2 189 333 278,52 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 677 909 043,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
689 047 898 |
726 289 960 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 799 942 210 |
|
1 317 939 350 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора -департамента образования
|
всего, |
179 214 808 472,65 |
8 782 241 853,00 |
9 537 975 280,16 |
10 806 605 080,71 |
11 557 968 032,65 |
11 142 417 048,92 |
10 661 446 870,58 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
10 611 468 573,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 272 690,00 |
|
72 690,00 |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
137 438 576 505,14 |
6 356 521 300,00 |
7 601 144 500,00 |
8 596 759 994,60 |
8 963 436 562,66 |
8 535 431 426,76 |
8 137 403 926,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
8 113 443 526,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
30 097 050 234,35 |
2 090 253 589,00 |
1 403 718 524,00 |
1 540 453 811,11 |
1 905 483 571,99 |
1 880 695 662,16 |
1 796 886 828,82 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
1 770 868 931,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 677 909 043,16 |
335 466 964 |
533 039 566,16 |
668 191 275 |
689 047 898 |
726 289 960 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
727 156 115 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, |
8 116 706 851,20 |
835 157 991 |
632 688 416 |
760 050 308,94 |
447 811 837,63 |
419 426 134,23 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
97 785 674,00 |
48 053 730 |
726 950 |
47 458 313 |
1 546 681,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
8 018 921 177,20 |
787 104 261 |
631 961 466 |
712 591 995,94 |
446 265 156,63 |
419 426 134,23 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
418 464 346,95 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, |
6 373 576 427,98 |
2 413 848 672 |
2 938 891 545 |
737 242 646 |
44 471 166,49 |
205 742 090,17 |
33 380 308,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716,00 |
51 777 396 |
129 123 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 486 875 196,00 |
2 309 358 125 |
1 149 420 671 |
|
28 096 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
905 858 305,98 |
52 713 151 |
342 408 204 |
255 239 786 |
16 374 766,49 |
205 742 090,17 |
33 380 308,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 799 942 210 |
|
1 317 939 350 |
482 002 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 ноября 2017 г. N 9846 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.