Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к решению Думы г. Сургута
от 26 декабря 2017 г. N 205-VIДГ
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
N п/п |
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Сумма на год |
||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
22 772 678 804,28 |
22 488 914 595,98 |
22 601 828 255,78 |
1. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
2 204 421 552,25 |
2 106 892 177,89 |
2 342 079 784,16 |
1.1. |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
7 282 629,76 |
7 282 629,76 |
7 282 629,76 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01 |
02 |
01.0.00.00000 |
|
7 282 629,76 |
7 282 629,76 |
7 282 629,76 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01 |
02 |
01.0.01.00000 |
|
7 282 629,76 |
7 282 629,76 |
7 282 629,76 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
|
5 484 577,59 |
5 484 577,59 |
5 484 577,59 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
100 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
120 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
5 461 444,76 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
800 |
23 132,83 |
23 132,83 |
23 132,83 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
850 |
23 132,83 |
23 132,83 |
23 132,83 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
02 |
01.0.01.02040 |
|
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
02 |
01.0.01.02040 |
800 |
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
02 |
01.0.01.02040 |
850 |
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
1.2. |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
62 834 720,07 |
59 966 447,21 |
60 029 604,54 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
03 |
30.0.00.00000 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Основное мероприятие "Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего" |
01 |
03 |
30.0.04.00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
03 |
30.0.04.20980 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.04.20980 |
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.04.20980 |
240 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
01 |
03 |
30.0.09.00000 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
03 |
30.0.09.20980 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.09.20980 |
200 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.09.20980 |
240 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
01 |
03 |
34.0.00.00000 |
|
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
01 |
03 |
34.0.03.00000 |
|
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
03 |
34.0.03.20980 |
|
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
34.0.03.20980 |
200 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
34.0.03.20980 |
240 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
03 |
40.0.00.00000 |
|
62 440 272,64 |
59 582 473,21 |
59 582 473,21 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
|
53 896 589,34 |
51 060 135,91 |
51 060 135,91 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
100 |
53 652 729,33 |
50 826 289,64 |
50 826 289,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
120 |
53 652 729,33 |
50 826 289,64 |
50 826 289,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
800 |
243 860,01 |
233 846,27 |
233 846,27 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
850 |
243 860,01 |
233 846,27 |
233 846,27 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
40.0.00.02110 |
|
4 405 512,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
40.0.00.02110 |
100 |
4 405 512,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
40.0.00.02110 |
120 |
4 405 512,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
40.0.00.02120 |
|
4 138 171,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
40.0.00.02120 |
100 |
4 138 171,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
40.0.00.02120 |
120 |
4 138 171,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
1.3. |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
497 922 657,55 |
496 465 053,23 |
496 127 914,03 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01 |
04 |
01.0.00.00000 |
|
497 922 657,55 |
496 465 053,23 |
496 127 914,03 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01 |
04 |
01.0.01.00000 |
|
497 922 657,55 |
496 465 053,23 |
496 127 914,03 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
|
461 492 056,00 |
460 473 171,68 |
459 697 312,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
100 |
460 656 056,00 |
459 637 171,68 |
458 861 312,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
120 |
460 656 056,00 |
459 637 171,68 |
458 861 312,48 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
200 |
836 000,00 |
836 000,00 |
836 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
240 |
836 000,00 |
836 000,00 |
836 000,00 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
04 |
01.0.01.02400 |
|
36 430 601,55 |
35 991 881,55 |
36 430 601,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
01.0.01.02400 |
100 |
36 430 601,55 |
35 991 881,55 |
36 430 601,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
01.0.01.02400 |
120 |
36 430 601,55 |
35 991 881,55 |
36 430 601,55 |
1.4. |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
05 |
31.0.00.00000 |
|
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
01 |
05 |
31.2.00.00000 |
|
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
01 |
05 |
31.2.01.00000 |
|
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01 |
05 |
31.2.01.51200 |
|
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
31.2.01.51200 |
200 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
31.2.01.51200 |
240 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
1.5. |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
152 934 863,77 |
152 909 863,77 |
152 909 863,77 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
06 |
02.0.00.00000 |
|
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
01 |
06 |
02.0.01.00000 |
|
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
|
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
97 159 052,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
100 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
120 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
96 637 188,32 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
240 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
800 |
381 863,70 |
381 863,70 |
381 863,70 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
850 |
381 863,70 |
381 863,70 |
381 863,70 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
06 |
30.0.00.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
01 |
06 |
30.0.09.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
06 |
30.0.09.20980 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
30.0.09.20980 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
30.0.09.20980 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
01 |
06 |
34.0.00.00000 |
|
25 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
01 |
06 |
34.0.03.00000 |
|
25 000,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
06 |
34.0.03.20980 |
|
25 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
34.0.03.20980 |
200 |
25 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
34.0.03.20980 |
240 |
25 000,00 |
|
|
|
Непрограммные расходы |
01 |
06 |
40.0.00.00000 |
|
55 550 811,75 |
55 550 811,75 |
55 550 811,75 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
|
50 219 832,24 |
50 219 832,24 |
50 219 832,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
100 |
49 898 843,15 |
49 898 843,15 |
49 898 843,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
120 |
49 898 843,15 |
49 898 843,15 |
49 898 843,15 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
800 |
220 989,09 |
220 989,09 |
220 989,09 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
850 |
220 989,09 |
220 989,09 |
220 989,09 |
|
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
40.0.00.02250 |
|
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
40.0.00.02250 |
100 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
40.0.00.02250 |
120 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
1.6. |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
11 |
02.0.00.00000 |
|
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
01 |
11 |
02.0.03.00000 |
|
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
Резервный фонд Администрации города |
01 |
11 |
02.0.03.20630 |
|
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
02.0.03.20630 |
800 |
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
02.0.03.20630 |
870 |
106 807 509,08 |
35 422 830,99 |
10 464 651,32 |
1.7. |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
1 376 192 872,02 |
1 354 815 452,93 |
1 615 216 820,74 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
01.0.00.00000 |
|
655 625 569,59 |
625 537 595,93 |
624 959 144,04 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01 |
13 |
01.0.01.00000 |
|
5 599 710,28 |
4 435 005,36 |
4 321 959,89 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
|
4 176 265,36 |
4 176 265,36 |
4 209 459,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
100 |
4 159 892,12 |
4 159 892,12 |
4 193 086,65 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
120 |
4 159 892,12 |
4 159 892,12 |
4 193 086,65 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
800 |
16 373,24 |
16 373,24 |
16 373,24 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
850 |
16 373,24 |
16 373,24 |
16 373,24 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
01.0.01.02400 |
|
112 500,00 |
258 740,00 |
112 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.01.02400 |
100 |
112 500,00 |
258 740,00 |
112 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
01.0.01.02400 |
120 |
112 500,00 |
258 740,00 |
112 500,00 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01 |
13 |
01.0.01.02410 |
|
1 310 944,92 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
01.0.01.02410 |
300 |
1 310 944,92 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
01.0.01.02410 |
320 |
1 310 944,92 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01 |
13 |
01.0.02.00000 |
|
19 976 659,96 |
15 132 385,16 |
15 044 380,29 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
|
19 976 659,96 |
15 132 385,16 |
15 044 380,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
100 |
658 000,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
120 |
658 000,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
200 |
16 769 716,97 |
11 852 566,97 |
11 769 716,97 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
240 |
16 769 716,97 |
11 852 566,97 |
11 769 716,97 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Премии и гранты |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
800 |
1 948 942,99 |
2 021 818,19 |
2 016 663,32 |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
830 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
850 |
837 185,46 |
910 060,66 |
904 905,79 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01 |
13 |
01.0.03.00000 |
|
252 465 531,40 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
|
252 465 531,40 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
100 |
233 299 708,79 |
233 341 708,79 |
233 341 708,79 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
110 |
233 299 708,79 |
233 341 708,79 |
233 341 708,79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
200 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
240 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
300 |
7 329 950,60 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
320 |
7 329 950,60 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
800 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
850 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
01.0.07.00000 |
|
176 062 346,87 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
|
176 062 346,87 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
200 |
160 759 294,66 |
152 391 935,52 |
152 311 725,95 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
240 |
160 759 294,66 |
152 391 935,52 |
152 311 725,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
800 |
15 303 052,21 |
9 848 154,48 |
9 848 154,48 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
850 |
15 303 052,21 |
9 848 154,48 |
9 848 154,48 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01 |
13 |
01.0.08.00000 |
|
77 328 332,36 |
74 175 892,14 |
74 075 618,14 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
|
77 328 332,36 |
74 175 892,14 |
74 075 618,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
100 |
59 249 450,52 |
56 029 677,25 |
55 969 785,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
110 |
59 249 450,52 |
56 029 677,25 |
55 969 785,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
200 |
14 182 985,42 |
14 288 178,47 |
14 282 470,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
240 |
14 182 985,42 |
14 288 178,47 |
14 282 470,47 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
800 |
3 895 896,42 |
3 858 036,42 |
3 823 362,42 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
850 |
3 895 896,42 |
3 858 036,42 |
3 823 362,42 |
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01 |
13 |
01.0.10.00000 |
|
38 102,04 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
01 |
13 |
01.0.10.Z2370 |
|
38 102,04 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.10.Z2370 |
200 |
38 102,04 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.10.Z2370 |
240 |
38 102,04 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
01 |
13 |
01.0.11.00000 |
|
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
|
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
100 |
73 895 223,36 |
73 559 635,06 |
73 840 820,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
110 |
73 895 223,36 |
73 559 635,06 |
73 840 820,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
200 |
3 891 199,84 |
4 378 679,61 |
3 901 906,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
240 |
3 891 199,84 |
4 378 679,61 |
3 901 906,96 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
800 |
90 311,40 |
90 339,40 |
89 008,40 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
850 |
90 311,40 |
90 339,40 |
89 008,40 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
01 |
13 |
01.0.16.00000 |
|
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01 |
13 |
01.0.16.20600 |
|
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.16.20600 |
200 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.16.20600 |
240 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
01 |
13 |
01.0.18.00000 |
|
42 327 888,68 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
|
42 327 888,68 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
100 |
28 860 849,68 |
28 807 884,00 |
28 810 683,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
110 |
28 860 849,68 |
28 807 884,00 |
28 810 683,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
200 |
6 651 090,38 |
6 744 574,38 |
6 818 597,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
240 |
6 651 090,38 |
6 744 574,38 |
6 818 597,38 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
800 |
6 815 948,62 |
6 793 666,62 |
6 716 844,62 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
850 |
6 815 948,62 |
6 793 666,62 |
6 716 844,62 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
02.0.00.00000 |
|
420 825 588,09 |
447 444 749,19 |
716 504 907,56 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
01 |
13 |
02.0.01.00000 |
|
9 973 038,19 |
9 973 038,19 |
9 973 038,19 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
02.0.01.02400 |
|
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
02.0.01.02400 |
100 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
02.0.01.02400 |
120 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
02.0.01.02430 |
|
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.01.02430 |
200 |
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.01.02430 |
240 |
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
01 |
13 |
02.0.02.00000 |
|
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
01 |
13 |
02.0.02.20620 |
|
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
02.0.02.20620 |
800 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
01 |
13 |
02.0.02.20620 |
840 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
01 |
13 |
02.0.03.00000 |
|
375 633 718,58 |
419 757 429,52 |
703 797 069,37 |
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
01 |
13 |
02.0.03.20640 |
|
375 633 718,58 |
136 031 504,08 |
136 031 504,08 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
02.0.03.20640 |
800 |
375 633 718,58 |
136 031 504,08 |
136 031 504,08 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
02.0.03.20640 |
870 |
375 633 718,58 |
136 031 504,08 |
136 031 504,08 |
|
Условно утвержденные расходы |
01 |
13 |
02.0.03.20650 |
|
|
283 725 925,44 |
567 765 565,29 |
|
Условно утвержденные расходы |
01 |
13 |
02.0.03.20650 |
990 |
|
283 725 925,44 |
567 765 565,29 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
01 |
13 |
02.0.04.00000 |
|
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
01 |
13 |
02.0.04.20660 |
|
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.04.20660 |
200 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.04.20660 |
240 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
03.0.00.00000 |
|
7 851 607,00 |
7 326 137,00 |
7 258 631,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
01 |
13 |
03.5.00.00000 |
|
7 851 607,00 |
7 326 137,00 |
7 258 631,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" |
01 |
13 |
03.5.01.00000 |
|
7 851 607,00 |
7 326 137,00 |
7 258 631,00 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
|
7 851 607,00 |
7 326 137,00 |
7 258 631,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
100 |
7 727 707,00 |
7 200 237,00 |
7 131 731,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
120 |
7 727 707,00 |
7 200 237,00 |
7 131 731,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
200 |
123 900,00 |
125 900,00 |
126 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
240 |
123 900,00 |
125 900,00 |
126 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
04.0.00.00000 |
|
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
01 |
13 |
04.8.00.00000 |
|
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
01 |
13 |
04.8.01.00000 |
|
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
04.8.01.02400 |
|
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
04.8.01.02400 |
100 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
04.8.01.02400 |
120 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
05.0.00.00000 |
|
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
01 |
13 |
05.5.00.00000 |
|
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
01 |
13 |
05.5.01.00000 |
|
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
05.5.01.02400 |
|
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
05.5.01.02400 |
100 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
05.5.01.02400 |
120 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
06.0.00.00000 |
|
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
01 |
13 |
06.4.00.00000 |
|
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
01 |
13 |
06.4.01.00000 |
|
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
06.4.01.02400 |
|
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
06.4.01.02400 |
100 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
06.4.01.02400 |
120 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
10.0.00.00000 |
|
469 375,28 |
376 870,40 |
581 218,23 |
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
01 |
13 |
10.0.02.00000 |
|
|
|
124 138,26 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.02.20020 |
|
|
|
124 138,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.02.20020 |
200 |
|
|
124 138,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.02.20020 |
240 |
|
|
124 138,26 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
01 |
13 |
10.0.03.00000 |
|
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.03.20020 |
|
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.03.20020 |
200 |
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.03.20020 |
240 |
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
01 |
13 |
10.0.05.00000 |
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.05.20020 |
|
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.05.20020 |
200 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.05.20020 |
240 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
01 |
13 |
10.0.06.00000 |
|
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.06.20020 |
|
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.06.20020 |
200 |
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.06.20020 |
240 |
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
17.0.00.00000 |
|
36 075 353,32 |
31 150 857,32 |
31 262 459,99 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
01 |
13 |
17.1.00.00000 |
|
31 059 353,32 |
31 000 857,32 |
31 112 459,99 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях" |
01 |
13 |
17.1.05.00000 |
|
11 097 912,32 |
11 039 416,32 |
11 151 018,99 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях", в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
|
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
9 172 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
100 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
120 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
8 237 503,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
200 |
934 996,47 |
934 996,47 |
934 996,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
240 |
934 996,47 |
934 996,47 |
934 996,47 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
|
1 925 412,32 |
1 866 916,32 |
1 978 518,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
100 |
1 868 593,56 |
1 810 097,56 |
1 921 700,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
120 |
1 868 593,56 |
1 810 097,56 |
1 921 700,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
800 |
36 818,76 |
36 818,76 |
36 818,76 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
850 |
36 818,76 |
36 818,76 |
36 818,76 |
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
01 |
13 |
17.1.11.00000 |
|
19 961 441,00 |
19 961 441,00 |
19 961 441,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
|
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
19 902 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
100 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
120 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
16 779 878,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
200 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
240 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
13 |
17.1.11.G4270 |
|
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
17.1.11.G4270 |
800 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
17.1.11.G4270 |
850 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
01 |
13 |
17.2.00.00000 |
|
5 016 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма" |
01 |
13 |
17.2.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
17.2.06.20980 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.2.06.20980 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.2.06.20980 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи" |
01 |
13 |
17.2.11.00000 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.11.61830 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.11.61830 |
600 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.11.61830 |
630 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере" |
01 |
13 |
17.2.12.00000 |
|
1 500 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.12.61830 |
|
1 500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.12.61830 |
600 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.12.61830 |
630 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение конкурсов грантовой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи" |
01 |
13 |
17.2.14.00000 |
|
900 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.14.61830 |
|
900 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.14.61830 |
600 |
900 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.14.61830 |
630 |
900 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций" |
01 |
13 |
17.2.17.00000 |
|
1 466 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.17.61830 |
|
1 466 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.17.61830 |
600 |
1 466 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.17.61830 |
630 |
1 466 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
21.0.00.00000 |
|
8 431 678,00 |
7 829 844,00 |
8 705 460,00 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
01 |
13 |
21.0.01.00000 |
|
8 431 678,00 |
7 829 844,00 |
8 705 460,00 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
21.0.01.02400 |
|
8 413 843,00 |
7 812 220,00 |
8 688 463,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
21.0.01.02400 |
100 |
8 413 843,00 |
7 812 220,00 |
8 688 463,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
21.0.01.02400 |
120 |
8 413 843,00 |
7 812 220,00 |
8 688 463,00 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
|
17 835,00 |
17 624,00 |
16 997,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
200 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
240 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
800 |
1 835,00 |
1 624,00 |
997,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
850 |
1 835,00 |
1 624,00 |
997,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
24.0.00.00000 |
|
116 541 237,97 |
109 835 175,71 |
100 290 512,07 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества" |
01 |
13 |
24.0.01.00000 |
|
1 221 836,07 |
1 023 699,83 |
1 023 699,83 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
|
1 221 836,07 |
1 023 699,83 |
1 023 699,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
200 |
1 220 086,07 |
1 021 949,83 |
1 021 949,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
240 |
1 220 086,07 |
1 021 949,83 |
1 021 949,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
800 |
1 750,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
850 |
1 750,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
|
Основное мероприятие "Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества" |
01 |
13 |
24.0.02.00000 |
|
17 319 934,26 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.02.20980 |
|
17 319 934,26 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.02.20980 |
200 |
17 319 934,26 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.02.20980 |
240 |
17 319 934,26 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту в целях приведения объектов муниципального имущества в соответствие с требованиями надзорных органов (СанПиН и противопожарной безопасности)" |
01 |
13 |
24.0.07.00000 |
|
1 643 334,75 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.07.20980 |
|
1 643 334,75 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.07.20980 |
200 |
1 643 334,75 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.07.20980 |
240 |
1 643 334,75 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство объектов муниципальной собственности" |
01 |
13 |
24.0.08.00000 |
|
|
9 362 638,91 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
01 |
13 |
24.0.08.42110 |
|
|
9 362 638,91 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
24.0.08.42110 |
400 |
|
9 362 638,91 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
24.0.08.42110 |
410 |
|
9 362 638,91 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения" |
01 |
13 |
24.0.12.00000 |
|
82 962 334,41 |
83 144 535,50 |
82 962 510,77 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
|
76 734 354,16 |
76 770 315,25 |
76 734 530,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
100 |
76 416 074,80 |
76 452 035,89 |
76 416 251,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
120 |
76 416 074,80 |
76 452 035,89 |
76 416 251,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
800 |
298 279,36 |
298 279,36 |
298 279,36 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
850 |
298 279,36 |
298 279,36 |
298 279,36 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
24.0.12.02400 |
|
6 227 980,25 |
6 374 220,25 |
6 227 980,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
24.0.12.02400 |
100 |
6 227 980,25 |
6 374 220,25 |
6 227 980,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
24.0.12.02400 |
120 |
6 227 980,25 |
6 374 220,25 |
6 227 980,25 |
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального имущества" |
01 |
13 |
24.0.15.00000 |
|
13 393 798,48 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.15.20980 |
|
13 393 798,48 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.15.20980 |
200 |
13 393 798,48 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.15.20980 |
240 |
13 393 798,48 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
30.0.00.00000 |
|
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
30.0.09.00000 |
|
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
30.0.09.20980 |
|
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
30.0.09.20980 |
200 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
30.0.09.20980 |
240 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
31.0.00.00000 |
|
101 041 058,56 |
98 793 082,58 |
98 645 387,34 |
|
Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
01 |
13 |
31.1.00.00000 |
|
64 875 473,54 |
62 627 497,56 |
62 479 802,32 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением" |
01 |
13 |
31.1.01.00000 |
|
42 764 478,34 |
42 758 817,34 |
42 694 774,24 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
|
42 624 882,34 |
42 619 221,34 |
42 555 178,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
100 |
30 389 095,62 |
30 389 095,62 |
30 389 095,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
110 |
30 389 095,62 |
30 389 095,62 |
30 389 095,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
200 |
10 751 443,88 |
10 915 597,88 |
10 903 662,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
240 |
10 751 443,88 |
10 915 597,88 |
10 903 662,78 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
300 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
320 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
800 |
1 475 942,84 |
1 306 127,84 |
1 254 019,84 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
850 |
1 475 942,84 |
1 306 127,84 |
1 254 019,84 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.1.01.20980 |
|
139 596,00 |
139 596,00 |
139 596,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.20980 |
200 |
139 596,00 |
139 596,00 |
139 596,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.20980 |
240 |
139 596,00 |
139 596,00 |
139 596,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казённого учреждения "Наш город" |
01 |
13 |
31.1.05.00000 |
|
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01 |
13 |
31.1.05.20600 |
|
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.05.20600 |
200 |
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.05.20600 |
240 |
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
Основное мероприятие "Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам" |
01 |
13 |
31.1.06.00000 |
|
681 137,68 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.1.06.20980 |
|
681 137,68 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.06.20980 |
200 |
681 137,68 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.06.20980 |
240 |
681 137,68 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" |
01 |
13 |
31.1.07.00000 |
|
18 913 209,98 |
16 783 209,98 |
16 783 209,98 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.1.07.20980 |
|
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.07.20980 |
200 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.07.20980 |
240 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
01 |
13 |
31.1.07.61810 |
|
17 194 079,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.1.07.61810 |
600 |
17 194 079,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.1.07.61810 |
630 |
17 194 079,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
31.2.00.00000 |
|
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
01 |
13 |
31.2.01.00000 |
|
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
|
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
200 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
240 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Премии и гранты |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
350 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
01 |
13 |
31.3.00.00000 |
|
4 289 000,00 |
4 289 000,00 |
4 289 000,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе" |
01 |
13 |
31.3.01.00000 |
|
3 629 000,00 |
3 629 000,00 |
3 629 000,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
01 |
13 |
31.3.01.61820 |
|
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.3.01.61820 |
600 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.3.01.61820 |
630 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
31.3.01.61830 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.3.01.61830 |
600 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.3.01.61830 |
630 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов |
01 |
13 |
31.3.01.61840 |
|
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.3.01.61840 |
600 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.3.01.61840 |
630 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |
01 |
13 |
31.3.02.00000 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.3.02.20980 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.3.02.20980 |
200 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.3.02.20980 |
240 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
01 |
13 |
34.0.00.00000 |
|
3 734 181,69 |
3 730 645,42 |
4 281 762,46 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
01 |
13 |
34.0.03.00000 |
|
3 734 181,69 |
3 730 645,42 |
4 281 762,46 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
|
45 145,00 |
45 145,00 |
109 188,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
100 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
110 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
200 |
9 250,00 |
9 250,00 |
73 293,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
240 |
9 250,00 |
9 250,00 |
73 293,10 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
34.0.03.02430 |
|
2 310 742,11 |
2 707 542,11 |
2 710 642,11 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.02430 |
200 |
2 310 742,11 |
2 707 542,11 |
2 710 642,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.02430 |
240 |
2 310 742,11 |
2 707 542,11 |
2 710 642,11 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
|
1 378 294,58 |
977 958,31 |
1 461 932,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
100 |
27 750,00 |
27 750,00 |
27 750,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
110 |
27 750,00 |
27 750,00 |
27 750,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
200 |
1 350 544,58 |
950 208,31 |
1 434 182,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
240 |
1 350 544,58 |
950 208,31 |
1 434 182,25 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
13 |
40.0.00.00000 |
|
18 722 081,74 |
15 915 354,60 |
15 852 197,27 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
40.0.00.02400 |
|
9 028 502,80 |
8 428 413,67 |
8 428 413,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
40.0.00.02400 |
100 |
9 028 502,80 |
8 428 413,67 |
8 428 413,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
40.0.00.02400 |
120 |
9 028 502,80 |
8 428 413,67 |
8 428 413,67 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
|
9 693 578,94 |
7 486 940,93 |
7 423 783,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
200 |
9 630 578,94 |
7 423 940,93 |
7 360 783,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
240 |
9 630 578,94 |
7 423 940,93 |
7 360 783,60 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
800 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
850 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
2. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
|
|
255 436 651,66 |
254 280 779,20 |
255 430 685,71 |
2.1. |
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
33 326 977,00 |
33 427 777,00 |
33 218 777,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
03 |
04 |
01.0.00.00000 |
|
33 326 977,00 |
33 427 777,00 |
33 218 777,00 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
03 |
04 |
01.0.01.00000 |
|
30 095 754,11 |
30 998 870,39 |
30 097 920,39 |
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
|
29 487 700,00 |
30 356 000,00 |
28 543 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
100 |
28 699 646,00 |
28 699 646,00 |
28 270 727,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
120 |
28 699 646,00 |
28 699 646,00 |
28 270 727,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
200 |
788 054,00 |
1 656 354,00 |
272 272,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
240 |
788 054,00 |
1 656 354,00 |
272 272,10 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
|
511 277,11 |
546 093,39 |
1 458 143,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
100 |
47 606,00 |
47 606,00 |
476 524,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
120 |
47 606,00 |
47 606,00 |
476 524,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
200 |
463 671,11 |
498 487,39 |
981 619,29 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
240 |
463 671,11 |
498 487,39 |
981 619,29 |
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
03 |
04 |
01.0.01.F9300 |
|
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
04 |
01.0.01.F9300 |
800 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
04 |
01.0.01.F9300 |
850 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
03 |
04 |
01.0.14.00000 |
|
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.14.D9300 |
|
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.14.D9300 |
200 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.14.D9300 |
240 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
03 |
04 |
01.0.15.00000 |
|
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.15.D9300 |
|
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.15.D9300 |
200 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.15.D9300 |
240 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
2.2. |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
182 385 587,96 |
183 980 648,20 |
183 654 385,83 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
03 |
09 |
13.0.00.00000 |
|
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
03 |
09 |
13.1.00.00000 |
|
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
03 |
09 |
13.1.01.00000 |
|
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
09 |
13.1.01.20980 |
|
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
13.1.01.20980 |
200 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
13.1.01.20980 |
240 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы" |
03 |
09 |
16.0.00.00000 |
|
178 909 337,45 |
180 778 778,43 |
180 700 661,56 |
|
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
03 |
09 |
16.1.00.00000 |
|
90 813 374,52 |
90 385 256,20 |
93 038 601,70 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
03 |
09 |
16.1.03.00000 |
|
89 812 066,43 |
89 477 543,50 |
92 130 889,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
|
89 812 066,43 |
89 477 543,50 |
92 130 889,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
100 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
110 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
77 030 417,64 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
200 |
11 764 934,12 |
11 476 271,19 |
14 165 580,69 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
240 |
11 764 934,12 |
11 476 271,19 |
14 165 580,69 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
800 |
1 016 714,67 |
970 854,67 |
934 890,67 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
850 |
1 016 714,67 |
970 854,67 |
934 890,67 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения" |
03 |
09 |
16.1.04.00000 |
|
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03 |
09 |
16.1.04.20600 |
|
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.04.20600 |
200 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.04.20600 |
240 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
16.2.00.00000 |
|
57 734 112,34 |
61 998 860,38 |
59 439 629,50 |
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
03 |
09 |
16.2.02.00000 |
|
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03 |
09 |
16.2.02.00590 |
|
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.02.00590 |
200 |
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.02.00590 |
240 |
2 891 499,76 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
03 |
09 |
16.2.04.00000 |
|
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
09 |
16.2.04.20980 |
|
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.04.20980 |
200 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.04.20980 |
240 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
03 |
09 |
16.2.05.00000 |
|
50 597 612,58 |
54 153 970,58 |
51 019 527,58 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
|
50 597 612,58 |
54 153 970,58 |
51 019 527,58 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
100 |
41 723 326,04 |
41 864 294,39 |
41 868 752,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
110 |
41 723 326,04 |
41 864 294,39 |
41 868 752,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
200 |
8 506 189,45 |
12 242 967,10 |
9 104 066,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
240 |
8 506 189,45 |
12 242 967,10 |
9 104 066,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
800 |
368 097,09 |
46 709,09 |
46 709,09 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
850 |
368 097,09 |
46 709,09 |
46 709,09 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
03 |
09 |
16.3.00.00000 |
|
30 361 850,59 |
28 394 661,85 |
28 222 430,36 |
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
03 |
09 |
16.3.01.00000 |
|
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
03 |
09 |
16.3.01.02430 |
|
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.01.02430 |
200 |
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.01.02430 |
240 |
3 266 574,76 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
16.3.02.00000 |
|
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
03 |
09 |
16.3.02.20030 |
|
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.02.20030 |
200 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.02.20030 |
240 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
03 |
09 |
16.3.03.00000 |
|
27 095 275,83 |
27 239 545,53 |
27 180 424,04 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
|
25 022 809,95 |
25 137 831,65 |
25 107 958,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
100 |
24 826 133,67 |
24 941 155,37 |
24 911 281,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
120 |
24 826 133,67 |
24 941 155,37 |
24 911 281,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
800 |
96 676,28 |
96 676,28 |
96 676,28 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
850 |
96 676,28 |
96 676,28 |
96 676,28 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03 |
09 |
16.3.03.02400 |
|
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.3.03.02400 |
100 |
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
16.3.03.02400 |
120 |
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
03 |
09 |
34.0.00.00000 |
|
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
03 |
09 |
34.0.03.00000 |
|
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
09 |
34.0.03.20980 |
|
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
34.0.03.20980 |
200 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
34.0.03.20980 |
240 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
2.3. |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
39 724 086,70 |
36 872 354,00 |
38 557 522,88 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
03 |
14 |
17.0.00.00000 |
|
39 724 086,70 |
36 872 354,00 |
38 557 522,88 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
03 |
14 |
17.1.00.00000 |
|
37 978 553,37 |
36 872 354,00 |
38 557 522,88 |
|
Основное мероприятие "Создание условий деятельности народных дружин" |
03 |
14 |
17.1.01.00000 |
|
336 300,00 |
334 000,00 |
334 000,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
|
235 400,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
200 |
235 400,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
240 |
235 400,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
|
100 900,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
200 |
100 900,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
240 |
100 900,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
03 |
14 |
17.1.02.00000 |
|
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
03 |
14 |
17.1.02.20050 |
|
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
17.1.02.20050 |
100 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
14 |
17.1.02.20050 |
110 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
03 |
14 |
17.1.03.00000 |
|
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
14 |
17.1.03.20980 |
|
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.03.20980 |
200 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.03.20980 |
240 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
03 |
14 |
17.1.06.00000 |
|
32 271 624,60 |
31 635 438,56 |
33 320 607,44 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.06.82310 |
|
15 501 300,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.82310 |
200 |
15 501 300,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.82310 |
240 |
15 501 300,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.06.S2310 |
|
3 875 325,00 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.S2310 |
200 |
3 875 325,00 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.S2310 |
240 |
3 875 325,00 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
03 |
14 |
17.1.06.Z2310 |
|
12 894 999,60 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.Z2310 |
200 |
12 894 999,60 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.Z2310 |
240 |
12 894 999,60 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
03 |
14 |
17.1.12.00000 |
|
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
14 |
17.1.12.20980 |
|
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.12.20980 |
200 |
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.12.20980 |
240 |
831 912,77 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
03 |
14 |
17.1.13.00000 |
|
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
14 |
17.1.13.20980 |
|
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
17.1.13.20980 |
100 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
14 |
17.1.13.20980 |
110 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
03 |
14 |
17.1.14.00000 |
|
2 090 500,00 |
1 647 500,00 |
1 647 500,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.14.82290 |
|
1 672 400,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.82290 |
200 |
1 672 400,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.82290 |
240 |
1 672 400,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.14.S2290 |
|
418 100,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.S2290 |
200 |
418 100,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.S2290 |
240 |
418 100,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
03 |
14 |
17.2.00.00000 |
|
1 745 533,33 |
|
|
|
Основное мероприятие "Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму" |
03 |
14 |
17.2.13.00000 |
|
1 745 533,33 |
|
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
03 |
14 |
17.2.13.20070 |
|
1 745 533,33 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.2.13.20070 |
200 |
1 745 533,33 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.2.13.20070 |
240 |
1 745 533,33 |
|
|
3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
|
|
3 423 190 265,95 |
3 527 085 337,75 |
3 325 479 487,18 |
3.1. |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
04 |
01 |
02.0.00.00000 |
|
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
04 |
01 |
02.0.03.00000 |
|
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан", "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
01 |
02.0.03.85060 |
|
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
01 |
02.0.03.85060 |
800 |
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Резервные средства |
04 |
01 |
02.0.03.85060 |
870 |
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
3.2. |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
9 638 567,82 |
9 215 560,49 |
9 438 154,25 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
04 |
05 |
13.0.00.00000 |
|
8 911 567,82 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
04 |
05 |
13.3.00.00000 |
|
8 911 567,82 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
04 |
05 |
13.3.01.00000 |
|
8 911 567,82 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
|
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
100 |
66 078,86 |
66 078,86 |
66 078,86 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
120 |
66 078,86 |
66 078,86 |
66 078,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
200 |
|
1 003 921,14 |
1 003 921,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
240 |
|
1 003 921,14 |
1 003 921,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
800 |
1 003 921,14 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
810 |
1 003 921,14 |
|
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
|
7 841 567,82 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
200 |
6 782 755,32 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
240 |
6 782 755,32 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
800 |
1 058 812,50 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
810 |
1 058 812,50 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
04 |
05 |
25.0.00.00000 |
|
727 000,00 |
497 000,00 |
527 000,00 |
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития животноводства" |
04 |
05 |
25.0.02.00000 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
|
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
100 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
120 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
800 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
810 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса" |
04 |
05 |
25.0.03.00000 |
|
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
05 |
25.0.03.84180 |
|
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
25.0.03.84180 |
800 |
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
25.0.03.84180 |
810 |
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
3.3. |
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
|
|
12 692 458,77 |
12 692 458,77 |
12 692 458,77 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
04 |
07 |
36.0.00.00000 |
|
12 692 458,77 |
12 692 458,77 |
12 692 458,77 |
|
Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |
04 |
07 |
36.4.00.00000 |
|
12 692 458,77 |
12 692 458,77 |
12 692 458,77 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством" |
04 |
07 |
36.4.01.00000 |
|
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.01.61700 |
|
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
36.4.01.61700 |
600 |
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.01.61700 |
610 |
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
8 584 666,96 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий" |
04 |
07 |
36.4.02.00000 |
|
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.02.61700 |
|
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
36.4.02.61700 |
600 |
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.02.61700 |
610 |
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
2 129 396,98 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов" |
04 |
07 |
36.4.03.00000 |
|
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.03.61700 |
|
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
36.4.03.61700 |
600 |
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.03.61700 |
610 |
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
1 978 394,83 |
3.4. |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
800 826 098,04 |
801 077 396,84 |
800 784 811,76 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
04 |
08 |
11.0.00.00000 |
|
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
04 |
08 |
11.2.00.00000 |
|
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
04 |
08 |
11.2.01.00000 |
|
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
08 |
11.2.01.20980 |
|
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
11.2.01.20980 |
200 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
11.2.01.20980 |
240 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
04 |
08 |
14.0.00.00000 |
|
18 324 145,25 |
18 575 444,05 |
18 282 858,97 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
04 |
08 |
14.0.03.00000 |
|
18 324 145,25 |
18 575 444,05 |
18 282 858,97 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
|
17 276 270,25 |
17 322 833,05 |
17 234 983,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
100 |
17 189 085,07 |
17 235 647,87 |
17 147 798,79 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
120 |
17 189 085,07 |
17 235 647,87 |
17 147 798,79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
800 |
67 185,18 |
67 185,18 |
67 185,18 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
850 |
67 185,18 |
67 185,18 |
67 185,18 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04 |
08 |
14.0.03.02400 |
|
1 047 875,00 |
1 252 611,00 |
1 047 875,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
14.0.03.02400 |
100 |
1 047 875,00 |
1 252 611,00 |
1 047 875,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
14.0.03.02400 |
120 |
1 047 875,00 |
1 252 611,00 |
1 047 875,00 |
3.5. |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
1 721 133 387,93 |
1 869 756 597,00 |
1 681 036 557,54 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
04 |
09 |
11.0.00.00000 |
|
1 633 043 391,69 |
1 828 518 781,53 |
1 637 217 508,35 |
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
04 |
09 |
11.1.00.00000 |
|
1 633 043 391,69 |
1 828 518 781,53 |
1 637 217 508,35 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
04 |
09 |
11.1.01.00000 |
|
389 244 512,06 |
185 229 875,70 |
465 619 915,26 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
09 |
11.1.01.20980 |
|
1 487 512,57 |
48 725 175,12 |
60 452 845,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.20980 |
200 |
1 487 512,57 |
48 725 175,12 |
60 452 845,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.20980 |
240 |
1 487 512,57 |
48 725 175,12 |
60 452 845,24 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.01.82390 |
|
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.82390 |
200 |
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.82390 |
240 |
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.01.S2390 |
|
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.S2390 |
200 |
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.S2390 |
240 |
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
04 |
09 |
11.1.03.00000 |
|
1 049 291 715,43 |
991 720 180,88 |
959 291 675,22 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
|
985 096 006,05 |
927 524 471,50 |
895 095 965,84 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
200 |
742 008 118,85 |
722 012 468,30 |
721 961 401,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
240 |
742 008 118,85 |
722 012 468,30 |
721 961 401,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
800 |
243 087 887,20 |
205 512 003,20 |
173 134 564,20 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
850 |
243 087 887,20 |
205 512 003,20 |
173 134 564,20 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04 |
09 |
11.1.03.61600 |
|
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
11.1.03.61600 |
800 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
11.1.03.61600 |
810 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
04 |
09 |
11.1.04.00000 |
|
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.04.42110 |
|
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.04.42110 |
400 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.04.42110 |
410 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
04 |
09 |
11.1.05.00000 |
|
95 345 089,54 |
516 907 368,54 |
168 245 323,11 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.05.42110 |
|
|
248 244 421,17 |
168 245 323,11 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.42110 |
400 |
|
248 244 421,17 |
168 245 323,11 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.42110 |
410 |
|
248 244 421,17 |
168 245 323,11 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.05.82390 |
|
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.82390 |
400 |
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.82390 |
410 |
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.05.S2390 |
|
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.S2390 |
400 |
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.S2390 |
410 |
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
04 |
09 |
11.1.05.Z2390 |
|
61 647 089,54 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.Z2390 |
400 |
61 647 089,54 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.Z2390 |
410 |
61 647 089,54 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" |
04 |
09 |
11.1.06.00000 |
|
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.06.42110 |
|
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.06.42110 |
400 |
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.06.42110 |
410 |
3 219 332,41 |
56 714 340,90 |
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
04 |
09 |
11.1.08.00000 |
|
6 777 240,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
09 |
11.1.08.20980 |
|
670 240,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
11.1.08.20980 |
800 |
670 240,00 |
|
|
|
Исполнение судебных актов |
04 |
09 |
11.1.08.20980 |
830 |
670 240,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.08.42110 |
|
6 107 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.08.42110 |
400 |
6 107 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.08.42110 |
410 |
6 107 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
04 |
09 |
11.1.09.00000 |
|
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.09.42110 |
|
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.09.42110 |
400 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.09.42110 |
410 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
04 |
09 |
14.0.00.00000 |
|
20 741 681,95 |
20 862 847,57 |
21 875 469,14 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса" |
04 |
09 |
14.0.01.00000 |
|
20 741 681,95 |
20 862 847,57 |
21 875 469,14 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
|
20 741 681,95 |
20 862 847,57 |
21 875 469,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
100 |
20 718 004,65 |
20 839 170,27 |
21 850 475,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
110 |
20 718 004,65 |
20 839 170,27 |
21 850 475,54 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
800 |
23 677,30 |
23 677,30 |
24 993,60 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
850 |
23 677,30 |
23 677,30 |
24 993,60 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
09 |
34.0.00.00000 |
|
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
04 |
09 |
34.0.03.00000 |
|
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
09 |
34.0.03.00590 |
|
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
34.0.03.00590 |
200 |
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
34.0.03.00590 |
240 |
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
04 |
09 |
36.0.00.00000 |
|
67 327 543,98 |
20 314 197,59 |
21 851 256,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |
04 |
09 |
36.2.00.00000 |
|
67 327 543,98 |
20 314 197,59 |
21 851 256,00 |
|
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" |
04 |
09 |
36.2.01.00000 |
|
67 327 543,98 |
20 314 197,59 |
21 851 256,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04 |
09 |
36.2.01.61600 |
|
|
20 314 197,59 |
21 851 256,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.61600 |
800 |
|
20 314 197,59 |
21 851 256,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.61600 |
810 |
|
20 314 197,59 |
21 851 256,00 |
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
36.2.01.L5550 |
|
3 740 420,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.L5550 |
800 |
3 740 420,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.L5550 |
810 |
3 740 420,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
36.2.01.R5550 |
|
33 663 771,99 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.R5550 |
800 |
33 663 771,99 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.R5550 |
810 |
33 663 771,99 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
04 |
09 |
36.2.01.Z5550 |
|
29 923 351,99 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.Z5550 |
800 |
29 923 351,99 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.Z5550 |
810 |
29 923 351,99 |
|
|
3.6. |
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
|
201 390 128,73 |
211 038 792,73 |
211 038 792,73 |
|
Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы" |
04 |
10 |
33.0.00.00000 |
|
201 128 656,49 |
210 964 992,82 |
210 777 320,49 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
04 |
10 |
33.2.00.00000 |
|
81 441 299,53 |
91 263 963,53 |
91 263 963,53 |
|
Основное мероприятие "Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
04 |
10 |
33.2.02.00000 |
|
18 648 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.02.20070 |
|
18 648 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.02.20070 |
200 |
18 648 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.02.20070 |
240 |
18 648 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
Основное мероприятие "Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях" |
04 |
10 |
33.2.03.00000 |
|
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.03.20070 |
|
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.03.20070 |
200 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.03.20070 |
240 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности" |
04 |
10 |
33.2.04.00000 |
|
27 898 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.04.20070 |
|
27 898 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.04.20070 |
200 |
27 898 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.04.20070 |
240 |
27 898 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
Основное мероприятие "Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы" |
04 |
10 |
33.2.07.00000 |
|
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.07.20070 |
|
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.07.20070 |
200 |
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.07.20070 |
240 |
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
Основное мероприятие "Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы" |
04 |
10 |
33.2.09.00000 |
|
20 653 640,94 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.09.20070 |
|
20 653 640,94 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.09.20070 |
200 |
20 653 640,94 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.09.20070 |
240 |
20 653 640,94 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
04 |
10 |
33.3.00.00000 |
|
119 687 356,96 |
119 701 029,29 |
119 513 356,96 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
04 |
10 |
33.3.01.00000 |
|
119 687 356,96 |
119 701 029,29 |
119 513 356,96 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
|
119 687 356,96 |
119 701 029,29 |
119 513 356,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
100 |
112 024 500,04 |
112 038 172,37 |
111 850 500,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
110 |
112 024 500,04 |
112 038 172,37 |
111 850 500,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
200 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
240 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
300 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
320 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
800 |
228 656,51 |
228 656,51 |
228 656,51 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
850 |
228 656,51 |
228 656,51 |
228 656,51 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
10 |
34.0.00.00000 |
|
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
04 |
10 |
34.0.03.00000 |
|
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
10 |
34.0.03.20980 |
|
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
34.0.03.20980 |
200 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
34.0.03.20980 |
240 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
3.7. |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
676 761 724,66 |
622 638 131,92 |
609 567 712,13 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
04 |
12 |
01.0.00.00000 |
|
223 503 800,00 |
234 158 102,04 |
234 158 102,04 |
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
04 |
12 |
01.0.10.00000 |
|
223 503 800,00 |
234 158 102,04 |
234 158 102,04 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
01.0.10.82370 |
|
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
01.0.10.82370 |
100 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
01.0.10.82370 |
110 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
01.0.10.S2370 |
|
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
01.0.10.S2370 |
200 |
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
01.0.10.S2370 |
240 |
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
04 |
12 |
14.0.00.00000 |
|
149 766 924,09 |
149 598 344,81 |
152 572 630,38 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса" |
04 |
12 |
14.0.01.00000 |
|
61 125 425,29 |
61 135 025,16 |
63 959 456,20 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
|
61 125 425,29 |
61 135 025,16 |
63 959 456,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
100 |
46 509 802,62 |
46 427 902,22 |
49 355 343,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
110 |
46 509 802,62 |
46 427 902,22 |
49 355 343,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
200 |
14 362 056,06 |
14 460 909,33 |
14 370 538,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
240 |
14 362 056,06 |
14 460 909,33 |
14 370 538,76 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
800 |
253 566,61 |
246 213,61 |
233 574,21 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
850 |
253 566,61 |
246 213,61 |
233 574,21 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры" |
04 |
12 |
14.0.02.00000 |
|
88 641 498,80 |
88 463 319,65 |
88 613 174,18 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
|
88 641 498,80 |
88 463 319,65 |
88 613 174,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
100 |
72 491 801,48 |
72 325 264,39 |
72 479 870,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
110 |
72 491 801,48 |
72 325 264,39 |
72 479 870,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
200 |
15 942 975,72 |
15 923 492,82 |
15 923 492,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
240 |
15 942 975,72 |
15 923 492,82 |
15 923 492,82 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
300 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
320 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
800 |
192 321,60 |
200 162,44 |
195 410,49 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
850 |
192 321,60 |
200 162,44 |
195 410,49 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
04 |
12 |
21.0.00.00000 |
|
288 096 941,61 |
225 334 072,14 |
209 581 563,46 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
04 |
12 |
21.0.01.00000 |
|
93 317 676,29 |
88 890 634,29 |
88 351 873,29 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
|
84 168 382,00 |
84 118 031,00 |
83 879 270,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
100 |
83 620 780,00 |
83 571 082,00 |
83 332 535,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
120 |
83 620 780,00 |
83 571 082,00 |
83 332 535,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
200 |
218 000,00 |
218 000,00 |
218 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
240 |
218 000,00 |
218 000,00 |
218 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
800 |
329 602,00 |
328 949,00 |
328 735,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
850 |
329 602,00 |
328 949,00 |
328 735,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
|
9 149 294,29 |
4 772 603,29 |
4 472 603,29 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
200 |
7 310 811,67 |
2 934 120,67 |
2 934 120,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
240 |
7 310 811,67 |
2 934 120,67 |
2 934 120,67 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
800 |
1 838 482,62 |
1 838 482,62 |
1 538 482,62 |
|
Исполнение судебных актов |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
830 |
1 838 482,62 |
1 838 482,62 |
1 538 482,62 |
|
Основное мероприятие "Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города" |
04 |
12 |
21.0.02.00000 |
|
27 266 668,20 |
26 327 416,29 |
26 327 416,29 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.02.20980 |
|
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.02.20980 |
200 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.02.20980 |
240 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04 |
12 |
21.0.02.61600 |
|
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.02.61600 |
800 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
21.0.02.61600 |
810 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
|
Основное мероприятие "Осуществление градостроительной деятельности" |
04 |
12 |
21.0.03.00000 |
|
66 088 515,81 |
15 145 200,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.03.20980 |
|
66 088 515,81 |
15 145 200,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.20980 |
200 |
66 088 515,81 |
15 145 200,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.20980 |
240 |
66 088 515,81 |
15 145 200,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан" |
04 |
12 |
21.0.06.00000 |
|
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.06.20980 |
|
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.06.20980 |
200 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.06.20980 |
240 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства" |
04 |
12 |
21.0.07.00000 |
|
97 596 646,93 |
91 225 816,39 |
91 157 268,71 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
|
97 596 646,93 |
91 225 816,39 |
91 157 268,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
100 |
73 756 059,26 |
73 658 370,96 |
73 702 608,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
110 |
73 756 059,26 |
73 658 370,96 |
73 702 608,17 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
200 |
21 944 967,71 |
14 326 356,73 |
14 218 100,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
240 |
21 944 967,71 |
14 326 356,73 |
14 218 100,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
800 |
1 895 619,96 |
3 241 088,70 |
3 236 560,04 |
|
Исполнение судебных актов |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
830 |
1 243 889,32 |
1 243 889,32 |
1 243 889,32 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
850 |
651 730,64 |
1 997 199,38 |
1 992 670,72 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
12 |
34.0.00.00000 |
|
8 795 392,36 |
9 072 262,93 |
8 780 066,25 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" |
04 |
12 |
34.0.02.00000 |
|
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
8 450 144,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
|
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
8 428 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
100 |
6 532 201,00 |
6 532 201,00 |
6 532 201,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
120 |
6 532 201,00 |
6 532 201,00 |
6 532 201,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
200 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
240 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
04 |
12 |
34.0.02.G4120 |
|
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
34.0.02.G4120 |
800 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
34.0.02.G4120 |
850 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
04 |
12 |
34.0.03.00000 |
|
345 248,36 |
622 118,93 |
329 922,25 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
34.0.03.00590 |
|
5 595,42 |
147 395,42 |
12 933,84 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.00590 |
200 |
5 595,42 |
147 395,42 |
12 933,84 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.00590 |
240 |
5 595,42 |
147 395,42 |
12 933,84 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
34.0.03.20980 |
|
339 652,94 |
474 723,51 |
316 988,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.20980 |
200 |
339 652,94 |
474 723,51 |
316 988,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.20980 |
240 |
339 652,94 |
474 723,51 |
316 988,41 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
12 |
35.0.00.00000 |
|
6 598 666,60 |
4 475 350,00 |
4 475 350,00 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
35.0.04.00000 |
|
1 555 251,60 |
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.04.W0000 |
|
1 555 251,60 |
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
35.0.04.W0000 |
200 |
1 555 251,60 |
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
35.0.04.W0000 |
240 |
1 555 251,60 |
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности" |
04 |
12 |
35.0.05.00000 |
|
1 410 000,00 |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.05.W0000 |
|
1 410 000,00 |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.05.W0000 |
800 |
1 410 000,00 |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.05.W0000 |
810 |
1 410 000,00 |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка социального предпринимательства" |
04 |
12 |
35.0.06.00000 |
|
2 633 415,00 |
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.06.W0000 |
|
2 633 415,00 |
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.06.W0000 |
800 |
2 633 415,00 |
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.06.W0000 |
810 |
2 633 415,00 |
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного и молодежного предпринимательства" |
04 |
12 |
35.0.07.00000 |
|
1 000 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.07.W0000 |
|
1 000 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.07.W0000 |
800 |
1 000 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.07.W0000 |
810 |
1 000 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
4. |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
|
|
1 235 875 596,77 |
1 041 373 126,03 |
1 031 040 077,72 |
4.1. |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
317 184 293,67 |
196 263 731,77 |
203 641 484,58 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
09.0.00.00000 |
|
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
01 |
09.0.02.00000 |
|
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
01 |
09.0.02.20980 |
|
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09.0.02.20980 |
200 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09.0.02.20980 |
240 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
10.0.00.00000 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
05 |
01 |
10.0.06.00000 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
05 |
01 |
10.0.06.20020 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
10.0.06.20020 |
200 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
10.0.06.20020 |
240 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
12.0.00.00000 |
|
241 418 329,27 |
126 896 474,80 |
134 274 227,61 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
05 |
01 |
12.1.00.00000 |
|
241 418 329,27 |
126 896 474,80 |
134 274 227,61 |
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
05 |
01 |
12.1.01.00000 |
|
10 953 665,82 |
10 953 665,82 |
10 953 665,82 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
|
10 953 665,82 |
10 953 665,82 |
10 953 665,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
200 |
645 666,14 |
645 666,14 |
645 666,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
240 |
645 666,14 |
645 666,14 |
645 666,14 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
400 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
410 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
05 |
01 |
12.1.02.00000 |
|
230 464 663,45 |
115 942 808,98 |
123 320 561,79 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
01 |
12.1.02.42110 |
|
26 833 989,30 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.02.42110 |
400 |
26 833 989,30 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.02.42110 |
410 |
26 833 989,30 |
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
01 |
12.1.02.82172 |
|
181 231 300,00 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.02.82172 |
400 |
181 231 300,00 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.02.82172 |
410 |
181 231 300,00 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
01 |
12.1.02.S2172 |
|
22 399 374,15 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.02.S2172 |
400 |
22 399 374,15 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.02.S2172 |
410 |
22 399 374,15 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
13.0.00.00000 |
|
46 197 941,42 |
39 799 233,99 |
39 799 233,99 |
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
05 |
01 |
13.1.00.00000 |
|
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
05 |
01 |
13.1.01.00000 |
|
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
01 |
13.1.01.20980 |
|
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
13.1.01.20980 |
200 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
13.1.01.20980 |
240 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
05 |
01 |
13.2.00.00000 |
|
44 110 679,54 |
37 711 972,11 |
37 711 972,11 |
|
Основное мероприятие "Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
05 |
01 |
13.2.01.00000 |
|
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
13.2.01.61870 |
|
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
01 |
13.2.01.61870 |
600 |
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 |
01 |
13.2.01.61870 |
630 |
41 253 711,65 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
Основное мероприятие "Устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья" |
05 |
01 |
13.2.05.00000 |
|
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
01 |
13.2.05.61600 |
|
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
13.2.05.61600 |
800 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
13.2.05.61600 |
810 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
4.2. |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
193 961 053,92 |
197 629 537,61 |
181 188 796,22 |
|
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
02 |
08.0.00.00000 |
|
47 716 108,97 |
42 095 132,77 |
28 047 888,85 |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
05 |
02 |
08.1.00.00000 |
|
23 776 830,86 |
29 324 651,53 |
15 241 555,56 |
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
05 |
02 |
08.1.01.00000 |
|
23 776 830,86 |
29 324 651,53 |
15 241 555,56 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
02 |
08.1.01.42110 |
|
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
08.1.01.42110 |
400 |
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
08.1.01.42110 |
410 |
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.1.01.82590 |
|
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.1.01.82590 |
800 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.1.01.82590 |
810 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.1.01.S2590 |
|
1 042 162,44 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.1.01.S2590 |
800 |
1 042 162,44 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.1.01.S2590 |
810 |
1 042 162,44 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
05 |
02 |
08.1.01.Z2590 |
|
2 733 333,32 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.1.01.Z2590 |
800 |
2 733 333,32 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.1.01.Z2590 |
810 |
2 733 333,32 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
05 |
02 |
08.2.00.00000 |
|
18 439 650,80 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
05 |
02 |
08.2.01.00000 |
|
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.2.01.84230 |
|
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.2.01.84230 |
800 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.2.01.84230 |
810 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов" |
05 |
02 |
08.2.02.00000 |
|
11 793 050,80 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.2.02.82590 |
|
10 613 745,72 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.2.02.82590 |
800 |
10 613 745,72 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.2.02.82590 |
810 |
10 613 745,72 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.2.02.S2590 |
|
1 179 305,08 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.2.02.S2590 |
800 |
1 179 305,08 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.2.02.S2590 |
810 |
1 179 305,08 |
|
|
|
Подпрограмма "Технологические разработки" |
05 |
02 |
08.3.00.00000 |
|
2 864 999,96 |
5 598 333,29 |
5 598 333,29 |
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
05 |
02 |
08.3.01.00000 |
|
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
02 |
08.3.01.20980 |
|
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.01.20980 |
200 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.01.20980 |
240 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
05 |
02 |
08.3.02.00000 |
|
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
02 |
08.3.02.20980 |
|
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.02.20980 |
200 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.02.20980 |
240 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
05 |
02 |
08.4.00.00000 |
|
2 634 627,35 |
320 547,95 |
|
|
Основное мероприятие "Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств" |
05 |
02 |
08.4.01.00000 |
|
2 634 627,35 |
320 547,95 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.4.01.82590 |
|
2 371 164,61 |
288 493,15 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.4.01.82590 |
800 |
2 371 164,61 |
288 493,15 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.4.01.82590 |
810 |
2 371 164,61 |
288 493,15 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.4.01.S2590 |
|
263 462,74 |
32 054,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.4.01.S2590 |
800 |
263 462,74 |
32 054,80 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.4.01.S2590 |
810 |
263 462,74 |
32 054,80 |
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
02 |
10.0.00.00000 |
|
56 919,68 |
|
|
|
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде" |
05 |
02 |
10.0.07.00000 |
|
56 919,68 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
10.0.07.82590 |
|
51 227,71 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
10.0.07.82590 |
800 |
51 227,71 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
10.0.07.82590 |
810 |
51 227,71 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
10.0.07.S2590 |
|
5 691,97 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
10.0.07.S2590 |
800 |
5 691,97 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
10.0.07.S2590 |
810 |
5 691,97 |
|
|
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
02 |
13.0.00.00000 |
|
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
05 |
02 |
13.1.00.00000 |
|
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
05 |
02 |
13.1.02.00000 |
|
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
02 |
13.1.02.61600 |
|
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
13.1.02.61600 |
800 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
13.1.02.61600 |
810 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах" |
05 |
02 |
32.0.00.00000 |
|
138 821 914,13 |
147 285 603,45 |
144 810 444,43 |
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
05 |
02 |
32.0.01.00000 |
|
138 821 914,13 |
147 285 603,45 |
144 810 444,43 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
02 |
32.0.01.42110 |
|
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
32.0.01.42110 |
400 |
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
32.0.01.42110 |
410 |
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
32.0.01.82180 |
|
103 847 200,00 |
110 464 200,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
32.0.01.82180 |
400 |
103 847 200,00 |
110 464 200,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
32.0.01.82180 |
410 |
103 847 200,00 |
110 464 200,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
32.0.01.S2180 |
|
34 615 757,82 |
36 821 403,45 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
32.0.01.S2180 |
400 |
34 615 757,82 |
36 821 403,45 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
32.0.01.S2180 |
410 |
34 615 757,82 |
36 821 403,45 |
|
4.3. |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
405 185 673,71 |
328 843 024,31 |
326 679 879,96 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
04.0.00.00000 |
|
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
05 |
03 |
04.4.00.00000 |
|
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
05 |
03 |
04.4.01.00000 |
|
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05 |
03 |
04.4.01.20600 |
|
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
04.4.01.20600 |
200 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
04.4.01.20600 |
240 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
05.0.00.00000 |
|
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО" |
05 |
03 |
05.1.00.00000 |
|
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05 |
03 |
05.1.01.00000 |
|
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05 |
03 |
05.1.01.20600 |
|
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05.1.01.20600 |
200 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05.1.01.20600 |
240 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
06.0.00.00000 |
|
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
05 |
03 |
06.1.00.00000 |
|
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
05 |
03 |
06.1.03.00000 |
|
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05 |
03 |
06.1.03.20600 |
|
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06.1.03.20600 |
200 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06.1.03.20600 |
240 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
09.0.00.00000 |
|
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
03 |
09.0.02.00000 |
|
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
09.0.02.20980 |
|
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09.0.02.20980 |
200 |
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09.0.02.20980 |
240 |
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
11.0.00.00000 |
|
143 540 843,19 |
122 536 964,31 |
122 515 015,31 |
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
05 |
03 |
11.1.00.00000 |
|
143 540 843,19 |
122 536 964,31 |
122 515 015,31 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
05 |
03 |
11.1.03.00000 |
|
139 815 893,19 |
122 536 964,31 |
122 515 015,31 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
|
39 278 007,41 |
21 999 078,53 |
21 977 129,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
200 |
39 099 052,41 |
21 830 777,53 |
21 830 777,53 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
240 |
39 099 052,41 |
21 830 777,53 |
21 830 777,53 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
800 |
178 955,00 |
168 301,00 |
146 352,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
850 |
178 955,00 |
168 301,00 |
146 352,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
03 |
11.1.03.61600 |
|
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
11.1.03.61600 |
800 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
03 |
11.1.03.61600 |
810 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
|
Основное мероприятие "Строительство дополнительных парковочных мест" |
05 |
03 |
11.1.11.00000 |
|
3 724 950,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
11.1.11.42110 |
|
3 724 950,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
11.1.11.42110 |
400 |
3 724 950,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
11.1.11.42110 |
410 |
3 724 950,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
12.0.00.00000 |
|
20 415 527,12 |
19 985 831,70 |
19 842 535,19 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
05 |
03 |
12.1.00.00000 |
|
16 369 836,08 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
05 |
03 |
12.1.01.00000 |
|
16 369 836,08 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
12.1.01.20980 |
|
16 369 836,08 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.1.01.20980 |
200 |
16 369 836,08 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.1.01.20980 |
240 |
16 369 836,08 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
05 |
03 |
12.3.00.00000 |
|
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
05 |
03 |
12.3.02.00000 |
|
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
12.3.02.20980 |
|
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.3.02.20980 |
200 |
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.3.02.20980 |
240 |
4 045 691,04 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
13.0.00.00000 |
|
11 598 131,84 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
05 |
03 |
13.1.00.00000 |
|
11 598 131,84 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
05 |
03 |
13.1.01.00000 |
|
11 598 131,84 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
13.1.01.20980 |
|
11 598 131,84 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
13.1.01.20980 |
200 |
11 598 131,84 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
13.1.01.20980 |
240 |
11 598 131,84 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
15.0.00.00000 |
|
105 456 459,96 |
152 038 069,45 |
150 440 170,61 |
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
05 |
03 |
15.0.01.00000 |
|
60 013 801,72 |
91 258 187,09 |
91 234 659,54 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
|
21 695 401,35 |
52 951 596,00 |
52 951 596,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
200 |
21 579 315,39 |
52 835 510,04 |
52 835 510,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
240 |
21 579 315,39 |
52 835 510,04 |
52 835 510,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
800 |
116 085,96 |
116 085,96 |
116 085,96 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
850 |
116 085,96 |
116 085,96 |
116 085,96 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
03 |
15.0.01.61600 |
|
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
15.0.01.61600 |
800 |
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
03 |
15.0.01.61600 |
810 |
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
05 |
03 |
15.0.02.00000 |
|
45 442 658,24 |
60 779 882,36 |
59 205 511,07 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
|
13 066 130,95 |
13 066 630,85 |
13 063 682,11 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
200 |
59 494,95 |
59 994,85 |
57 046,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
240 |
59 494,95 |
59 994,85 |
57 046,11 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
800 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
850 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
15.0.02.42110 |
|
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
15.0.02.42110 |
400 |
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
15.0.02.42110 |
410 |
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
21.0.00.00000 |
|
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города" |
05 |
03 |
21.0.02.00000 |
|
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
21.0.02.20980 |
|
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
21.0.02.20980 |
200 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
21.0.02.20980 |
240 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
05 |
03 |
36.0.00.00000 |
|
115 415 062,53 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
05 |
03 |
36.1.00.00000 |
|
115 415 062,53 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
Основное мероприятие "Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)" |
05 |
03 |
36.1.01.00000 |
|
91 682 416,93 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
|
41 822 820,81 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
400 |
41 822 820,81 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
410 |
5 276 680,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
460 |
36 546 140,81 |
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
03 |
36.1.01.L5550 |
|
2 967 140,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.L5550 |
400 |
2 967 140,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
36.1.01.L5550 |
410 |
1 168 330,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.L5550 |
460 |
1 798 810,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
03 |
36.1.01.R5550 |
|
26 704 228,01 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.R5550 |
400 |
26 704 228,01 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
36.1.01.R5550 |
410 |
10 514 940,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.R5550 |
460 |
16 189 288,01 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
05 |
03 |
36.1.01.Z5550 |
|
20 188 228,11 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.Z5550 |
400 |
20 188 228,11 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
36.1.01.Z5550 |
410 |
5 797 750,10 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.Z5550 |
460 |
14 390 478,01 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" |
05 |
03 |
36.1.02.00000 |
|
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
03 |
36.1.02.61700 |
|
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
36.1.02.61700 |
600 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
03 |
36.1.02.61700 |
610 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
4.4. |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
319 544 575,47 |
318 636 832,34 |
319 529 916,96 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
01.0.00.00000 |
|
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
05 |
05 |
01.0.06.00000 |
|
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
05 |
01.0.06.84220 |
|
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
01.0.06.84220 |
200 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
01.0.06.84220 |
240 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
08.0.00.00000 |
|
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
05 |
05 |
08.2.00.00000 |
|
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
05 |
05 |
08.2.01.00000 |
|
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
05 |
08.2.01.84230 |
|
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
08.2.01.84230 |
100 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
08.2.01.84230 |
120 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
09.0.00.00000 |
|
69 368 383,93 |
69 383 567,93 |
69 350 896,67 |
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
05 |
09.0.01.00000 |
|
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
05 |
09.0.01.20980 |
|
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.01.20980 |
200 |
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.01.20980 |
240 |
906 730,43 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
05 |
05 |
09.0.03.00000 |
|
68 461 653,50 |
68 529 572,64 |
68 555 174,43 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
|
68 461 653,50 |
68 529 572,64 |
68 555 174,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
100 |
60 680 368,86 |
60 674 368,86 |
60 669 368,86 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
110 |
60 680 368,86 |
60 674 368,86 |
60 669 368,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
200 |
7 497 790,81 |
7 578 462,60 |
7 618 547,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
240 |
7 497 790,81 |
7 578 462,60 |
7 618 547,67 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
300 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
320 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
800 |
281 093,83 |
274 341,18 |
264 857,90 |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
830 |
23 346,75 |
23 346,75 |
23 346,75 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
850 |
257 747,08 |
250 994,43 |
241 511,15 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
14.0.00.00000 |
|
81 575 551,38 |
80 690 774,23 |
81 559 007,04 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
05 |
05 |
14.0.03.00000 |
|
81 575 551,38 |
80 690 774,23 |
81 559 007,04 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
|
73 496 106,68 |
73 401 025,53 |
73 479 562,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
100 |
73 171 612,57 |
73 076 531,42 |
73 155 068,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
120 |
73 171 612,57 |
73 076 531,42 |
73 155 068,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
800 |
284 494,11 |
284 494,11 |
284 494,11 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
850 |
284 494,11 |
284 494,11 |
284 494,11 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05 |
05 |
14.0.03.02400 |
|
8 079 444,70 |
7 289 748,70 |
8 079 444,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
14.0.03.02400 |
100 |
8 079 444,70 |
7 289 748,70 |
8 079 444,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
14.0.03.02400 |
120 |
8 079 444,70 |
7 289 748,70 |
8 079 444,70 |
|
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
15.0.00.00000 |
|
5 924 475,60 |
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
05 |
05 |
15.0.01.00000 |
|
5 924 475,60 |
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
05 |
15.0.01.20980 |
|
5 924 475,60 |
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
15.0.01.20980 |
200 |
5 924 475,60 |
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
15.0.01.20980 |
240 |
5 924 475,60 |
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
05 |
05 |
34.0.00.00000 |
|
91 539,95 |
101 023,32 |
100 248,29 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
05 |
05 |
34.0.03.00000 |
|
91 539,95 |
101 023,32 |
100 248,29 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
05 |
05 |
34.0.03.00590 |
|
47 373,31 |
9 223,33 |
50 514,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
34.0.03.00590 |
200 |
47 373,31 |
9 223,33 |
50 514,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
34.0.03.00590 |
240 |
47 373,31 |
9 223,33 |
50 514,96 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
05 |
34.0.03.61700 |
|
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
05 |
34.0.03.61700 |
600 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
05 |
34.0.03.61700 |
610 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
05 |
05 |
36.0.00.00000 |
|
162 568 924,61 |
162 521 291,26 |
162 563 357,92 |
|
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
05 |
05 |
36.1.00.00000 |
|
162 568 924,61 |
162 521 291,26 |
162 563 357,92 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" |
05 |
05 |
36.1.02.00000 |
|
162 568 924,61 |
162 521 291,26 |
162 563 357,92 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
05 |
36.1.02.61700 |
|
162 568 924,61 |
162 521 291,26 |
162 563 357,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
05 |
36.1.02.61700 |
600 |
162 568 924,61 |
162 521 291,26 |
162 563 357,92 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
05 |
36.1.02.61700 |
610 |
162 568 924,61 |
162 521 291,26 |
162 563 357,92 |
5. |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 |
00 |
|
|
35 956 955,44 |
36 003 195,44 |
35 898 241,15 |
5.1. |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
06 |
03 |
36.0.00.00000 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
06 |
03 |
36.3.00.00000 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Основное мероприятие "Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования" |
06 |
03 |
36.3.01.00000 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
06 |
03 |
36.3.01.20980 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
36.3.01.20980 |
200 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
36.3.01.20980 |
240 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
5.2. |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
29 446 955,44 |
29 493 195,44 |
29 388 241,15 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
06 |
05 |
01.0.00.00000 |
|
27 646 885,14 |
27 793 125,14 |
27 688 170,85 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
06 |
05 |
01.0.01.00000 |
|
27 632 610,14 |
27 778 850,14 |
27 673 895,85 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
|
24 504 711,64 |
24 504 711,64 |
24 545 997,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
100 |
24 409 063,92 |
24 409 063,92 |
24 450 349,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
120 |
24 409 063,92 |
24 409 063,92 |
24 450 349,63 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
800 |
95 647,72 |
95 647,72 |
95 647,72 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
850 |
95 647,72 |
95 647,72 |
95 647,72 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06 |
05 |
01.0.01.02400 |
|
2 889 973,50 |
3 036 213,50 |
2 889 973,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
01.0.01.02400 |
100 |
2 889 973,50 |
3 036 213,50 |
2 889 973,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06 |
05 |
01.0.01.02400 |
120 |
2 889 973,50 |
3 036 213,50 |
2 889 973,50 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
06 |
05 |
01.0.01.84290 |
|
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
01.0.01.84290 |
100 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06 |
05 |
01.0.01.84290 |
120 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления" |
06 |
05 |
01.0.17.00000 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
06 |
05 |
01.0.17.84290 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
01.0.17.84290 |
200 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
01.0.17.84290 |
240 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
06 |
05 |
36.0.00.00000 |
|
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
06 |
05 |
36.3.00.00000 |
|
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута" |
06 |
05 |
36.3.02.00000 |
|
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
06 |
05 |
36.3.02.20980 |
|
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
36.3.02.20980 |
200 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
36.3.02.20980 |
240 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Непрограммные расходы |
06 |
05 |
40.0.00.00000 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Иные непрограммные расходы |
06 |
05 |
40.0.00.20990 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
40.0.00.20990 |
200 |
100 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
40.0.00.20990 |
240 |
100 000,00 |
|
|
6. |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
|
|
12 852 139 295,50 |
13 025 143 563,78 |
13 122 643 037,30 |
6.1. |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
4 402 546 642,13 |
4 236 347 744,61 |
4 168 518 610,46 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
01 |
03.0.00.00000 |
|
4 401 720 230,19 |
4 213 358 494,81 |
4 164 243 156,48 |
|
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.00.00000 |
|
4 401 720 230,19 |
4 213 358 494,81 |
4 164 243 156,48 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.01.00000 |
|
3 972 243 049,22 |
3 743 834 418,58 |
3 695 706 817,22 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
|
548 462 952,22 |
514 640 661,58 |
518 223 877,22 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
600 |
548 462 952,22 |
514 640 661,58 |
518 223 877,22 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
610 |
537 594 295,14 |
504 687 891,50 |
507 910 910,14 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
620 |
10 868 657,08 |
9 952 770,08 |
10 312 967,08 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
|
2 647 297,00 |
3 045 157,00 |
3 010 940,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
600 |
2 647 297,00 |
3 045 157,00 |
3 010 940,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
610 |
2 612 987,00 |
3 010 847,00 |
2 976 630,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
620 |
34 310,00 |
34 310,00 |
34 310,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
|
3 421 132 800,00 |
3 226 148 600,00 |
3 174 472 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
600 |
3 421 132 800,00 |
3 226 148 600,00 |
3 174 472 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
610 |
3 371 889 919,00 |
3 180 036 464,00 |
3 129 095 277,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
620 |
49 242 881,00 |
46 112 136,00 |
45 376 723,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.02.00000 |
|
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
01 |
03.1.02.20600 |
|
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
03.1.02.20600 |
200 |
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
03.1.02.20600 |
240 |
186 586 180,97 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)" |
07 |
01 |
03.1.03.00000 |
|
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
|
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
600 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
630 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
30 176 763,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
800 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
810 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
169 064 237,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.04.00000 |
|
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
|
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
600 |
7 308 000,00 |
7 182 310,00 |
7 038 202,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
630 |
7 308 000,00 |
7 182 310,00 |
7 038 202,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
800 |
35 892 000,00 |
36 017 690,00 |
36 161 798,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
810 |
35 892 000,00 |
36 017 690,00 |
36 161 798,00 |
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
07 |
01 |
03.1.09.00000 |
|
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
|
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
600 |
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
610 |
441 000,00 |
117 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
620 |
9 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
01 |
10.0.00.00000 |
|
112 811,94 |
22 398 449,80 |
3 505 453,98 |
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
07 |
01 |
10.0.02.00000 |
|
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
01 |
10.0.02.20020 |
|
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.02.20020 |
200 |
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.02.20020 |
240 |
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
07 |
01 |
10.0.03.00000 |
|
|
20 146 265,60 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
01 |
10.0.03.20020 |
|
|
20 146 265,60 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.03.20020 |
200 |
|
20 146 265,60 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.03.20020 |
240 |
|
20 146 265,60 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
01 |
10.0.04.00000 |
|
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
01 |
10.0.04.20020 |
|
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
01 |
34.0.00.00000 |
|
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
01 |
34.0.03.00000 |
|
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
|
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
600 |
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
610 |
705 200,00 |
585 200,00 |
767 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
620 |
8 400,00 |
5 600,00 |
2 800,00 |
6.2. |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
6 680 124 198,55 |
7 260 316 813,27 |
7 432 357 094,02 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
02 |
03.0.00.00000 |
|
6 674 207 807,47 |
7 251 064 064,02 |
7 425 406 143,63 |
|
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
07 |
02 |
03.1.00.00000 |
|
416 435 211,66 |
387 444 829,66 |
372 998 393,66 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
07 |
02 |
03.1.01.00000 |
|
416 435 211,66 |
387 444 829,66 |
372 998 393,66 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.61700 |
|
54 870 677,66 |
51 319 020,66 |
52 867 442,66 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.1.01.61700 |
600 |
54 870 677,66 |
51 319 020,66 |
52 867 442,66 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.61700 |
610 |
54 870 677,66 |
51 319 020,66 |
52 867 442,66 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.1.01.84050 |
|
403 084,00 |
403 084,00 |
434 301,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.1.01.84050 |
600 |
403 084,00 |
403 084,00 |
434 301,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.84050 |
610 |
403 084,00 |
403 084,00 |
434 301,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.1.01.84303 |
|
361 161 450,00 |
335 722 725,00 |
319 696 650,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.1.01.84303 |
600 |
361 161 450,00 |
335 722 725,00 |
319 696 650,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.84303 |
610 |
361 161 450,00 |
335 722 725,00 |
319 696 650,00 |
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
07 |
02 |
03.2.00.00000 |
|
5 750 442 092,81 |
6 356 844 882,36 |
6 545 327 603,97 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
07 |
02 |
03.2.01.00000 |
|
5 415 624 287,03 |
5 208 596 594,42 |
5 218 305 076,74 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.61700 |
|
594 549 040,03 |
570 783 571,42 |
564 771 772,74 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.61700 |
600 |
594 549 040,03 |
570 783 571,42 |
564 771 772,74 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.61700 |
610 |
594 549 040,03 |
570 783 571,42 |
564 771 772,74 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.01.82460 |
|
7 469 443,00 |
8 025 594,00 |
7 719 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.82460 |
600 |
7 469 443,00 |
8 025 594,00 |
7 719 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.82460 |
610 |
7 469 443,00 |
8 025 594,00 |
7 719 800,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.01.84030 |
|
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.84030 |
600 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.84030 |
610 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
2 882 754,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.01.84303 |
|
4 810 723 050,00 |
4 626 904 675,00 |
4 642 930 750,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.84303 |
600 |
4 810 723 050,00 |
4 626 904 675,00 |
4 642 930 750,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.84303 |
610 |
4 810 723 050,00 |
4 626 904 675,00 |
4 642 930 750,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся" |
07 |
02 |
03.2.04.00000 |
|
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся |
07 |
02 |
03.2.04.61850 |
|
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.61850 |
600 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.61850 |
630 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.04.82460 |
|
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.82460 |
600 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.82460 |
630 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.04.84030 |
|
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.84030 |
600 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.84030 |
630 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.04.84304 |
|
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.84304 |
600 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.84304 |
630 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
07 |
02 |
03.2.05.00000 |
|
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
02 |
03.2.05.20600 |
|
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.05.20600 |
200 |
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.05.20600 |
240 |
239 009 082,27 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
07 |
02 |
03.2.06.00000 |
|
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.06.S2460 |
|
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.06.S2460 |
600 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.06.S2460 |
610 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования" |
07 |
02 |
03.2.08.00000 |
|
15 608 912,00 |
900 000 001,00 |
944 047 831,94 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.08.82030 |
|
14 048 000,00 |
810 000 000,00 |
817 314 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.08.82030 |
400 |
14 048 000,00 |
810 000 000,00 |
817 314 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.08.82030 |
410 |
14 048 000,00 |
810 000 000,00 |
817 314 000,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.08.S2030 |
|
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.08.S2030 |
400 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.08.S2030 |
410 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
07 |
02 |
03.2.08.Z2030 |
|
|
|
35 921 119,94 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.08.Z2030 |
400 |
|
|
35 921 119,94 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.08.Z2030 |
410 |
|
|
35 921 119,94 |
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего" |
07 |
02 |
03.2.09.00000 |
|
3 775 254,51 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
07 |
02 |
03.2.09.42110 |
|
3 775 254,51 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.09.42110 |
400 |
3 775 254,51 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.09.42110 |
410 |
3 775 254,51 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
07 |
02 |
03.2.12.00000 |
|
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.12.61700 |
|
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.12.61700 |
600 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.12.61700 |
610 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
07 |
02 |
03.2.13.00000 |
|
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
02 |
03.2.13.20600 |
|
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.13.20600 |
200 |
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.13.20600 |
240 |
12 410 274,00 |
|
68 702 811,70 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
07 |
02 |
03.5.00.00000 |
|
507 330 503,00 |
506 774 352,00 |
507 080 146,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
07 |
02 |
03.5.06.00000 |
|
504 971 903,00 |
504 415 752,00 |
504 721 546,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.06.82460 |
|
263 049 657,00 |
262 493 506,00 |
262 799 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.82460 |
200 |
263 049 657,00 |
262 493 506,00 |
262 799 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.82460 |
240 |
263 049 657,00 |
262 493 506,00 |
262 799 300,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.06.84030 |
|
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.84030 |
200 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.84030 |
240 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
241 922 246,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества" |
07 |
02 |
03.5.09.00000 |
|
2 358 600,00 |
2 358 600,00 |
2 358 600,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.09.84303 |
|
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.5.09.84303 |
600 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.5.09.84303 |
620 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.09.85020 |
|
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.5.09.85020 |
600 |
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.5.09.85020 |
620 |
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
02 |
10.0.00.00000 |
|
4 785 733,08 |
8 242 441,25 |
5 451 442,39 |
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
07 |
02 |
10.0.02.00000 |
|
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
02 |
10.0.02.20020 |
|
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.02.20020 |
200 |
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.02.20020 |
240 |
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
02 |
10.0.04.00000 |
|
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
02 |
10.0.04.20020 |
|
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
02 |
17.0.00.00000 |
|
404 658,00 |
392 708,00 |
392 708,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
02 |
17.2.00.00000 |
|
404 658,00 |
392 708,00 |
392 708,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
07 |
02 |
17.2.01.00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.01.61700 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.01.61700 |
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.01.61700 |
610 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" |
07 |
02 |
17.2.03.00000 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.03.61700 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.03.61700 |
600 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.03.61700 |
610 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня педагогических работников: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
07 |
02 |
17.2.08.00000 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.08.61700 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.08.61700 |
600 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.08.61700 |
610 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Говорю и читаю по-русски" |
07 |
02 |
17.2.19.00000 |
|
11 950,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.19.61700 |
|
11 950,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.19.61700 |
600 |
11 950,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.19.61700 |
610 |
11 950,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
02 |
34.0.00.00000 |
|
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
02 |
34.0.03.00000 |
|
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
02 |
34.0.03.20980 |
|
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
34.0.03.20980 |
600 |
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
34.0.03.20980 |
610 |
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
6.3. |
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
880 635 447,99 |
638 230 670,02 |
637 092 403,24 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
03.0.00.00000 |
|
470 242 102,29 |
259 179 493,42 |
258 690 806,86 |
|
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
07 |
03 |
03.3.00.00000 |
|
470 242 102,29 |
259 179 493,42 |
258 690 806,86 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
07 |
03 |
03.3.01.00000 |
|
152 729 228,73 |
93 612 068,84 |
93 095 367,89 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.61700 |
|
115 775 876,73 |
93 612 068,84 |
93 095 367,89 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.01.61700 |
600 |
115 775 876,73 |
93 612 068,84 |
93 095 367,89 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.61700 |
620 |
115 775 876,73 |
93 612 068,84 |
93 095 367,89 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
03.3.01.82570 |
|
18 476 676,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.01.82570 |
600 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.82570 |
620 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
03.3.01.S2570 |
|
18 476 676,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.01.S2570 |
600 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.S2570 |
620 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
07 |
03 |
03.3.03.00000 |
|
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
03 |
03.3.03.20600 |
|
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
03.3.03.20600 |
200 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
03.3.03.20600 |
240 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
07 |
03 |
03.3.05.00000 |
|
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.05.61700 |
|
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.05.61700 |
600 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.05.61700 |
620 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов дополнительного образования" |
07 |
03 |
03.3.09.00000 |
|
151 578 600,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
07 |
03 |
03.3.09.42110 |
|
151 578 600,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
03 |
03.3.09.42110 |
400 |
151 578 600,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
03 |
03.3.09.42110 |
410 |
151 578 600,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
04.0.00.00000 |
|
410 129 333,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
|
Подпрограмма "Дополнительное Образование детей в детских школах искусств" |
07 |
03 |
04.3.00.00000 |
|
410 129 333,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
07 |
03 |
04.3.01.00000 |
|
410 129 333,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
03 |
04.3.01.20600 |
|
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
04.3.01.20600 |
200 |
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
04.3.01.20600 |
240 |
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
|
334 103 256,35 |
368 896 653,53 |
367 993 359,93 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
600 |
334 103 256,35 |
368 896 653,53 |
367 993 359,93 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
610 |
295 447 115,37 |
327 180 029,21 |
326 376 248,43 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
620 |
38 656 140,98 |
41 716 624,32 |
41 617 111,50 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
|
33 638 324,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
600 |
33 638 324,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
610 |
30 332 084,13 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
620 |
3 306 239,87 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
|
33 638 324,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
600 |
33 638 324,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
610 |
30 332 084,13 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
620 |
3 306 239,87 |
|
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
10.0.00.00000 |
|
112 811,94 |
173 234,49 |
1 791 095,79 |
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
07 |
03 |
10.0.02.00000 |
|
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
03 |
10.0.02.20020 |
|
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.02.20020 |
200 |
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.02.20020 |
240 |
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
03 |
10.0.04.00000 |
|
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
03 |
10.0.04.20020 |
|
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
17.0.00.00000 |
|
52 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
03 |
17.2.00.00000 |
|
52 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
07 |
03 |
17.2.15.00000 |
|
52 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
17.2.15.61700 |
|
52 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
17.2.15.61700 |
600 |
52 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
17.2.15.61700 |
620 |
52 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
03 |
34.0.00.00000 |
|
99 200,00 |
98 400,00 |
157 600,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
03 |
34.0.03.00000 |
|
99 200,00 |
98 400,00 |
157 600,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
03 |
34.0.03.20980 |
|
93 200,00 |
92 400,00 |
151 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
34.0.03.20980 |
600 |
93 200,00 |
92 400,00 |
151 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
34.0.03.20980 |
620 |
93 200,00 |
92 400,00 |
151 600,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
34.0.03.61700 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
34.0.03.61700 |
600 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
34.0.03.61700 |
610 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6.4. |
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
415 258 408,85 |
408 038 057,00 |
408 348 665,31 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
03.0.00.00000 |
|
132 438 971,25 |
132 438 971,25 |
132 438 971,25 |
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
07 |
07 |
03.4.00.00000 |
|
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях" |
07 |
07 |
03.4.01.00000 |
|
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
|
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
600 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
610 |
2 439 565,00 |
2 439 565,00 |
2 439 565,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
620 |
52 973,50 |
52 973,50 |
52 973,50 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
|
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
600 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
610 |
27 024 521,65 |
27 024 521,65 |
27 024 521,65 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
|
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
600 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
610 |
15 767 979,50 |
15 767 979,50 |
15 767 979,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей" |
07 |
07 |
03.4.02.00000 |
|
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
|
402 098,50 |
402 098,50 |
402 098,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
600 |
350 375,50 |
350 375,50 |
350 375,50 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
630 |
350 375,50 |
350 375,50 |
350 375,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
800 |
51 723,00 |
51 723,00 |
51 723,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
810 |
51 723,00 |
51 723,00 |
51 723,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
|
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
600 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
630 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
800 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
810 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
|
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
600 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
630 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
800 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
810 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
07 |
07 |
03.5.00.00000 |
|
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
07 |
07 |
03.5.07.00000 |
|
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.5.07.84080 |
|
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
03.5.07.84080 |
200 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
03.5.07.84080 |
240 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
04.0.00.00000 |
|
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
07 |
07 |
04.7.00.00000 |
|
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
07 |
07 |
04.7.01.00000 |
|
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
|
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
600 |
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
610 |
133 452,80 |
133 452,80 |
133 452,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
620 |
23 296,00 |
23 296,00 |
23 296,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
06.0.00.00000 |
|
273 269 415,89 |
273 015 046,63 |
273 064 242,93 |
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
07 |
07 |
06.1.00.00000 |
|
273 269 415,89 |
273 015 046,63 |
273 064 242,93 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
07 |
07 |
06.1.01.00000 |
|
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
|
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
600 |
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
610 |
186 294 937,95 |
186 290 184,88 |
186 342 592,92 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
620 |
81 701 222,09 |
81 713 828,83 |
81 711 628,81 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" |
07 |
07 |
06.1.02.00000 |
|
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
07 |
06.1.02.20600 |
|
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
06.1.02.20600 |
200 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
06.1.02.20600 |
240 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
10.0.00.00000 |
|
|
|
165 045,30 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
07 |
10.0.04.00000 |
|
|
|
165 045,30 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
07 |
10.0.04.20020 |
|
|
|
165 045,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
|
165 045,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
|
165 045,30 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
17.0.00.00000 |
|
6 738 910,19 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
07 |
17.2.00.00000 |
|
6 738 910,19 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения" |
07 |
07 |
17.2.09.00000 |
|
213 400,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
17.2.09.82560 |
|
106 700,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.09.82560 |
600 |
106 700,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.09.82560 |
610 |
106 700,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма (софинансирование) в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
17.2.09.S2560 |
|
106 700,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.09.S2560 |
600 |
106 700,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.09.S2560 |
610 |
106 700,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мониторинга деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии" |
07 |
07 |
17.2.10.00000 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.10.61700 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.10.61700 |
600 |
100 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.10.61700 |
620 |
100 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
07 |
07 |
17.2.15.00000 |
|
1 490 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.15.61700 |
|
1 490 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.15.61700 |
600 |
1 490 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.15.61700 |
610 |
1 490 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей" |
07 |
07 |
17.2.16.00000 |
|
4 935 510,19 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
|
4 935 510,19 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
600 |
4 935 510,19 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
610 |
2 435 510,19 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
620 |
2 500 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
31.0.00.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
07 |
07 |
31.1.00.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Основное мероприятие "Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" |
07 |
07 |
31.1.03.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
31.1.03.61700 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
31.1.03.61700 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
31.1.03.61700 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
07 |
34.0.00.00000 |
|
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
07 |
34.0.03.00000 |
|
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
|
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
600 |
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
610 |
252 739,00 |
48 833,34 |
143 000,03 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
620 |
95 500,12 |
72 333,38 |
74 533,40 |
6.5. |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
473 574 597,98 |
482 210 278,88 |
476 326 264,27 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
03.0.00.00000 |
|
461 436 102,65 |
470 295 783,55 |
464 047 368,94 |
|
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
07 |
09 |
03.1.00.00000 |
|
|
33 275 623,16 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
07 |
09 |
03.1.06.00000 |
|
|
33 275 623,16 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
07 |
09 |
03.1.06.W0000 |
|
|
33 275 623,16 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
09 |
03.1.06.W0000 |
400 |
|
33 275 623,16 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
03.1.06.W0000 |
410 |
|
33 275 623,16 |
|
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
07 |
09 |
03.2.00.00000 |
|
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
36 832 570,55 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
07 |
09 |
03.2.01.00000 |
|
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
07 |
09 |
03.2.01.20700 |
|
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.2.01.20700 |
600 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
03.2.01.20700 |
610 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов общего образования" |
07 |
09 |
03.2.07.00000 |
|
|
|
28 589 250,55 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
07 |
09 |
03.2.07.W0000 |
|
|
|
28 589 250,55 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
09 |
03.2.07.W0000 |
400 |
|
|
28 589 250,55 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
03.2.07.W0000 |
410 |
|
|
28 589 250,55 |
|
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
07 |
09 |
03.3.00.00000 |
|
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
07 |
09 |
03.3.01.00000 |
|
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
07 |
09 |
03.3.01.20700 |
|
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.3.01.20700 |
600 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.3.01.20700 |
620 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
07 |
09 |
03.5.00.00000 |
|
451 650 902,65 |
426 906 604,39 |
425 021 415,39 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" |
07 |
09 |
03.5.01.00000 |
|
408 914 942,48 |
410 230 554,48 |
408 342 365,48 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
|
272 305 796,92 |
273 570 364,92 |
271 499 296,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
100 |
259 476 247,00 |
261 331 444,00 |
259 200 721,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
110 |
259 476 247,00 |
261 331 444,00 |
259 200 721,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
200 |
11 500 124,92 |
11 560 103,92 |
11 635 998,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
240 |
11 500 124,92 |
11 560 103,92 |
11 635 998,92 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
300 |
634 165,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
320 |
634 165,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
800 |
695 260,00 |
678 817,00 |
662 577,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
850 |
695 260,00 |
678 817,00 |
662 577,00 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
07 |
09 |
03.5.01.02400 |
|
88 338 329,00 |
88 495 744,00 |
88 596 725,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.01.02400 |
100 |
87 903 750,00 |
88 073 286,00 |
88 175 256,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
03.5.01.02400 |
120 |
87 903 750,00 |
88 073 286,00 |
88 175 256,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.02400 |
200 |
98 100,00 |
86 100,00 |
86 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.02400 |
240 |
98 100,00 |
86 100,00 |
86 100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
03.5.01.02400 |
800 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
03.5.01.02400 |
850 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
|
4 258 036,00 |
4 258 036,00 |
4 258 036,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
200 |
61 680,00 |
61 680,00 |
61 680,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
240 |
61 680,00 |
61 680,00 |
61 680,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
600 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
620 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
03.5.01.20980 |
|
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
03.5.01.20980 |
800 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
03.5.01.20980 |
850 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.01.61700 |
|
41 597 106,56 |
41 490 735,56 |
41 572 633,56 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.5.01.61700 |
600 |
41 597 106,56 |
41 490 735,56 |
41 572 633,56 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.01.61700 |
620 |
41 597 106,56 |
41 490 735,56 |
41 572 633,56 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" |
07 |
09 |
03.5.03.00000 |
|
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
03.5.03.20980 |
|
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
03.5.03.20980 |
300 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
Стипендии |
07 |
09 |
03.5.03.20980 |
340 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
07 |
09 |
03.5.04.00000 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
03.5.04.20980 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.5.04.20980 |
600 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.04.20980 |
620 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
07 |
09 |
03.5.05.00000 |
|
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
09 |
03.5.05.20600 |
|
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.05.20600 |
200 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.05.20600 |
240 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
07 |
09 |
03.5.07.00000 |
|
579 000,00 |
579 000,00 |
579 000,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
09 |
03.5.07.84080 |
|
579 000,00 |
579 000,00 |
579 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.07.84080 |
100 |
579 000,00 |
579 000,00 |
579 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
03.5.07.84080 |
110 |
579 000,00 |
579 000,00 |
579 000,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
07 |
09 |
03.5.08.00000 |
|
11 924 619,00 |
11 526 759,00 |
11 529 759,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
|
11 924 619,00 |
11 526 759,00 |
11 529 759,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
100 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
110 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
11 040 811,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
200 |
883 808,00 |
485 948,00 |
488 948,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
240 |
883 808,00 |
485 948,00 |
488 948,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
04.0.00.00000 |
|
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
07 |
09 |
04.8.00.00000 |
|
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
07 |
09 |
04.8.03.00000 |
|
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
04.8.03.20980 |
|
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
04.8.03.20980 |
300 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Стипендии |
07 |
09 |
04.8.03.20980 |
340 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
06.0.00.00000 |
|
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
07 |
09 |
06.4.00.00000 |
|
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
07 |
09 |
06.4.01.00000 |
|
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
|
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
11 640 745,33 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
100 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
120 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
11 596 357,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
800 |
44 387,76 |
44 387,76 |
44 387,76 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
850 |
44 387,76 |
44 387,76 |
44 387,76 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
17.0.00.00000 |
|
220 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
09 |
17.2.00.00000 |
|
220 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Совершенствование процедуры ограничения доступа к информационным ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, в соответствии с единым реестром запрещенных сайтов и единой базы экстремистских материалов" |
07 |
09 |
17.2.18.00000 |
|
220 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
09 |
17.2.18.61700 |
|
220 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
17.2.18.61700 |
600 |
220 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
17.2.18.61700 |
620 |
220 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
09 |
34.0.00.00000 |
|
20 800,00 |
16 800,00 |
381 200,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
09 |
34.0.03.00000 |
|
20 800,00 |
16 800,00 |
381 200,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
|
20 800,00 |
16 800,00 |
381 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
200 |
20 800,00 |
16 800,00 |
309 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
240 |
20 800,00 |
16 800,00 |
309 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
600 |
|
|
72 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
620 |
|
|
72 000,00 |
7. |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
977 393 762,63 |
775 119 856,24 |
772 877 122,00 |
7.1. |
Культура |
08 |
01 |
|
|
949 299 259,78 |
746 851 653,39 |
744 435 219,15 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
01 |
04.0.00.00000 |
|
945 246 392,69 |
745 992 746,14 |
743 713 195,25 |
|
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
08 |
01 |
04.1.00.00000 |
|
209 318 736,83 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
08 |
01 |
04.1.01.00000 |
|
209 318 736,83 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.1.01.20600 |
|
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.1.01.20600 |
200 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.1.01.20600 |
240 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.61700 |
|
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.61700 |
600 |
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.61700 |
610 |
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.82520 |
|
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.82520 |
600 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.82520 |
610 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.82580 |
|
37 586 584,26 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.82580 |
600 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.82580 |
610 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.L5190 |
|
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.L5190 |
600 |
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.L5190 |
610 |
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.R5190 |
|
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.R5190 |
600 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.R5190 |
610 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.S2520 |
|
93 548,82 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.S2520 |
600 |
93 548,82 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.S2520 |
610 |
93 548,82 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.S2580 |
|
37 586 584,26 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.S2580 |
600 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.S2580 |
610 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
08 |
01 |
04.2.00.00000 |
|
127 839 372,60 |
100 954 108,06 |
101 810 569,59 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
08 |
01 |
04.2.01.00000 |
|
127 021 363,78 |
99 739 048,94 |
100 901 863,70 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.2.01.20600 |
|
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.2.01.20600 |
200 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.2.01.20600 |
240 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.61700 |
|
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.01.61700 |
600 |
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.61700 |
610 |
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.01.82580 |
|
23 376 052,61 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.01.82580 |
600 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.82580 |
610 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.01.S2580 |
|
23 376 052,61 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.01.S2580 |
600 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.S2580 |
610 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - модернизация муниципальных музеев" |
08 |
01 |
04.2.03.00000 |
|
818 008,82 |
1 215 059,12 |
908 705,89 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.03.82520 |
|
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.03.82520 |
600 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.03.82520 |
610 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.03.S2520 |
|
122 708,82 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.03.S2520 |
600 |
122 708,82 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.03.S2520 |
610 |
122 708,82 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
08 |
01 |
04.4.00.00000 |
|
567 966 740,33 |
472 508 676,87 |
466 349 382,90 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
08 |
01 |
04.4.01.00000 |
|
261 274 478,21 |
219 252 582,75 |
213 160 875,50 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.4.01.20600 |
|
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.01.20600 |
200 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.01.20600 |
240 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
|
155 873 596,53 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
600 |
155 873 596,53 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
610 |
46 698 993,85 |
64 983 378,45 |
64 839 683,52 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
620 |
109 174 602,68 |
141 337 873,33 |
141 317 984,18 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
|
50 570 505,85 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
600 |
50 570 505,85 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
610 |
18 332 256,77 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
620 |
32 238 249,08 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
|
50 570 405,85 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
600 |
50 570 405,85 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
610 |
18 332 256,77 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
620 |
32 238 149,08 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" |
08 |
01 |
04.4.02.00000 |
|
304 276 983,54 |
250 840 815,54 |
250 773 228,82 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.4.02.20600 |
|
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.02.20600 |
200 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.02.20600 |
240 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.61700 |
|
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.61700 |
600 |
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.61700 |
620 |
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.02.82580 |
|
47 300 157,28 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.82580 |
600 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.82580 |
620 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.02.S2580 |
|
47 300 157,28 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.S2580 |
600 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.S2580 |
620 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры" |
08 |
01 |
04.4.04.00000 |
|
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
08 |
01 |
04.4.04.61600 |
|
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
01 |
04.4.04.61600 |
800 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08 |
01 |
04.4.04.61600 |
810 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
08 |
01 |
04.4.04.61890 |
|
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.04.61890 |
600 |
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
08 |
01 |
04.4.04.61890 |
630 |
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
08 |
01 |
04.5.00.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
08 |
01 |
04.5.01.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.5.01.61700 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.5.01.61700 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.5.01.61700 |
610 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
08 |
01 |
04.6.00.00000 |
|
39 521 542,93 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
08 |
01 |
04.6.02.00000 |
|
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.6.02.20600 |
|
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.02.20600 |
200 |
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.02.20600 |
240 |
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта" |
08 |
01 |
04.6.04.00000 |
|
27 017 600,18 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.6.04.20600 |
|
27 017 600,18 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.04.20600 |
200 |
27 017 600,18 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.04.20600 |
240 |
27 017 600,18 |
|
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
01 |
10.0.00.00000 |
|
|
204 731,67 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
08 |
01 |
10.0.04.00000 |
|
|
204 731,67 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
08 |
01 |
10.0.04.20020 |
|
|
204 731,67 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
204 731,67 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
204 731,67 |
|
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
01 |
17.0.00.00000 |
|
3 769 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
08 |
01 |
17.2.00.00000 |
|
3 769 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
08 |
01 |
17.2.15.00000 |
|
3 450 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
|
3 450 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
600 |
3 450 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
610 |
1 250 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
620 |
2 200 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей" |
08 |
01 |
17.2.16.00000 |
|
319 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.16.61700 |
|
319 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
17.2.16.61700 |
600 |
319 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.16.61700 |
610 |
319 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
08 |
01 |
34.0.00.00000 |
|
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
08 |
01 |
34.0.03.00000 |
|
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
|
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
600 |
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
610 |
249 582,13 |
259 186,67 |
307 125,84 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
620 |
34 284,96 |
26 995,39 |
46 904,54 |
7.2. |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
28 094 502,85 |
28 268 202,85 |
28 441 902,85 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
08 |
04 |
01.0.00.00000 |
|
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
08 |
04 |
01.0.05.00000 |
|
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
04 |
01.0.05.84100 |
|
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
01.0.05.84100 |
200 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
01.0.05.84100 |
240 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
04 |
04.0.00.00000 |
|
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
08 |
04 |
04.8.00.00000 |
|
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
08 |
04 |
04.8.01.00000 |
|
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
|
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
27 916 002,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
100 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
120 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
27 813 888,58 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
800 |
102 114,27 |
102 114,27 |
102 114,27 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
850 |
102 114,27 |
102 114,27 |
102 114,27 |
8. |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
09 |
00 |
|
|
3 197 600,00 |
3 197 600,00 |
3 197 600,00 |
8.1. |
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
3 197 600,00 |
3 197 600,00 |
3 197 600,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
09 |
09 |
01.0.00.00000 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
09 |
09 |
01.0.01.00000 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
09 |
09 |
01.0.01.84280 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 |
09 |
01.0.01.84280 |
100 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
09 |
09 |
01.0.01.84280 |
120 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
09 |
09 |
36.0.00.00000 |
|
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
09 |
09 |
36.1.00.00000 |
|
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
09 |
09 |
36.1.03.00000 |
|
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
09 |
09 |
36.1.03.84280 |
|
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
36.1.03.84280 |
600 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
09 |
36.1.03.84280 |
610 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
9. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
677 105 028,96 |
639 302 709,64 |
650 128 076,24 |
9.1. |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
10 |
01 |
01.0.00.00000 |
|
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
10 |
01 |
01.0.02.00000 |
|
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
10 |
01 |
01.0.02.02420 |
|
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
01.0.02.02420 |
300 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
01.0.02.02420 |
320 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
10 |
01 |
01.0.02.20980 |
|
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
01.0.02.20980 |
300 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
01.0.02.20980 |
320 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
9.2. |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
107 199 781,96 |
69 820 630,64 |
70 767 621,24 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
01.0.00.00000 |
|
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
10 |
03 |
01.0.02.00000 |
|
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
01.0.02.02410 |
|
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
01.0.02.02410 |
300 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
01.0.02.02410 |
320 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
02.0.00.00000 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
10 |
03 |
02.0.01.00000 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
02.0.01.02410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
02.0.01.02410 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
02.0.01.02410 |
320 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
03.0.00.00000 |
|
525 186,00 |
212 800,00 |
212 800,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
10 |
03 |
03.5.00.00000 |
|
525 186,00 |
212 800,00 |
212 800,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" |
10 |
03 |
03.5.01.00000 |
|
525 186,00 |
212 800,00 |
212 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
10 |
03 |
03.5.01.00590 |
|
49 200,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
03.5.01.00590 |
300 |
49 200,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
03.5.01.00590 |
320 |
49 200,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
03.5.01.02410 |
|
475 986,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
03.5.01.02410 |
300 |
475 986,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
03.5.01.02410 |
320 |
475 986,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
05.0.00.00000 |
|
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
10 |
03 |
05.5.00.00000 |
|
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности" |
10 |
03 |
05.5.03.00000 |
|
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
05.5.03.72600 |
|
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
05.5.03.72600 |
300 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
05.5.03.72600 |
310 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
20.0.00.00000 |
|
53 685 308,18 |
24 787 392,46 |
24 787 392,46 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |
10 |
03 |
20.1.00.00000 |
|
5 471 548,18 |
4 745 292,46 |
4 745 292,46 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" |
10 |
03 |
20.1.06.00000 |
|
5 471 548,18 |
4 745 292,46 |
4 745 292,46 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.1.06.L4970 |
|
273 248,18 |
272 092,46 |
272 092,46 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.1.06.L4970 |
300 |
273 248,18 |
272 092,46 |
272 092,46 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.1.06.L4970 |
320 |
273 248,18 |
272 092,46 |
272 092,46 |
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.1.06.R4970 |
|
5 198 300,00 |
4 473 200,00 |
4 473 200,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.1.06.R4970 |
300 |
5 198 300,00 |
4 473 200,00 |
4 473 200,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.1.06.R4970 |
320 |
5 198 300,00 |
4 473 200,00 |
4 473 200,00 |
|
Подпрограмма "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета" |
10 |
03 |
20.2.00.00000 |
|
30 519 360,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы" |
10 |
03 |
20.2.05.00000 |
|
30 519 360,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
20.2.05.72600 |
|
30 519 360,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.2.05.72600 |
300 |
30 519 360,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.2.05.72600 |
320 |
30 519 360,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
10 |
03 |
20.3.00.00000 |
|
15 651 000,00 |
19 563 800,00 |
19 563 800,00 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
10 |
03 |
20.3.05.00000 |
|
15 651 000,00 |
19 563 800,00 |
19 563 800,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.3.05.51350 |
|
15 651 000,00 |
19 563 800,00 |
19 563 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.3.05.51350 |
300 |
15 651 000,00 |
19 563 800,00 |
19 563 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.3.05.51350 |
320 |
15 651 000,00 |
19 563 800,00 |
19 563 800,00 |
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
10 |
03 |
20.4.00.00000 |
|
2 043 400,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
10 |
03 |
20.4.05.00000 |
|
2 043 400,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.4.05.51340 |
|
1 565 100,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
03 |
20.4.05.51340 |
400 |
1 565 100,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
20.4.05.51340 |
410 |
1 565 100,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.4.05.D1340 |
|
478 300,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
03 |
20.4.05.D1340 |
400 |
478 300,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
20.4.05.D1340 |
410 |
478 300,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
21.0.00.00000 |
|
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
10 |
03 |
21.0.01.00000 |
|
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
21.0.01.02410 |
|
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
21.0.01.02410 |
300 |
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
21.0.01.02410 |
320 |
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
26.0.00.00000 |
|
48 181 516,78 |
40 182 075,18 |
40 184 771,78 |
|
Основное мероприятие "Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе услуги по доставке выплат получателям)" |
10 |
03 |
26.0.01.00000 |
|
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
|
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
200 |
86 022,00 |
86 022,00 |
86 022,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
240 |
86 022,00 |
86 022,00 |
86 022,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
300 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
310 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" |
10 |
03 |
26.0.02.00000 |
|
8 002 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.02.72600 |
|
8 002 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.02.72600 |
300 |
8 002 000,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.02.72600 |
310 |
8 002 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Сургута" |
10 |
03 |
26.0.04.00000 |
|
701 355,94 |
701 355,94 |
701 355,94 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
|
701 355,94 |
701 355,94 |
701 355,94 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
300 |
701 355,94 |
701 355,94 |
701 355,94 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
310 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
320 |
691 755,94 |
691 755,94 |
691 755,94 |
|
Основное мероприятие "Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания" |
10 |
03 |
26.0.05.00000 |
|
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.05.72600 |
|
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.05.72600 |
300 |
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.05.72600 |
320 |
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
10 |
03 |
26.0.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.06.72600 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.06.72600 |
300 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.06.72600 |
320 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде" |
10 |
03 |
26.0.07.00000 |
|
32 360,44 |
32 360,44 |
32 360,44 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
10 |
03 |
26.0.07.20980 |
|
1 831,72 |
1 831,72 |
1 831,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.07.20980 |
200 |
1 831,72 |
1 831,72 |
1 831,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.07.20980 |
240 |
1 831,72 |
1 831,72 |
1 831,72 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.07.72600 |
|
30 528,72 |
30 528,72 |
30 528,72 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.07.72600 |
300 |
30 528,72 |
30 528,72 |
30 528,72 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.07.72600 |
320 |
30 528,72 |
30 528,72 |
30 528,72 |
9.3. |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
438 592 552,00 |
438 169 384,00 |
448 047 760,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
03.0.00.00000 |
|
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
10 |
04 |
03.5.00.00000 |
|
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
10 |
04 |
03.5.08.00000 |
|
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
04 |
03.5.08.84050 |
|
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
03.5.08.84050 |
300 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
03.5.08.84050 |
310 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
26.0.00.00000 |
|
8 437 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения" |
10 |
04 |
26.0.08.00000 |
|
8 437 500,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
04 |
26.0.08.72600 |
|
8 437 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
26.0.08.72600 |
300 |
8 437 500,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
26.0.08.72600 |
320 |
8 437 500,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
27.0.00.00000 |
|
205 012 052,00 |
213 026 384,00 |
222 904 760,00 |
|
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
27.2.00.00000 |
|
205 012 052,00 |
213 026 384,00 |
222 904 760,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
04 |
27.2.01.00000 |
|
126 252 100,00 |
127 106 400,00 |
127 438 100,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
|
126 252 100,00 |
127 106 400,00 |
127 438 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
200 |
25 817,68 |
44 141,76 |
14 851,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
240 |
25 817,68 |
44 141,76 |
14 851,99 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
300 |
126 226 282,32 |
127 062 258,24 |
127 423 248,01 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
320 |
126 226 282,32 |
127 062 258,24 |
127 423 248,01 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
10 |
04 |
27.2.02.00000 |
|
78 759 952,00 |
85 919 984,00 |
95 466 660,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
04 |
27.2.02.84310 |
|
57 757 300,00 |
63 008 000,00 |
70 008 900,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
04 |
27.2.02.84310 |
400 |
57 757 300,00 |
63 008 000,00 |
70 008 900,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
27.2.02.84310 |
410 |
57 757 300,00 |
63 008 000,00 |
70 008 900,00 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
10 |
04 |
27.2.02.G4310 |
|
21 002 652,00 |
22 911 984,00 |
25 457 760,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
04 |
27.2.02.G4310 |
400 |
21 002 652,00 |
22 911 984,00 |
25 457 760,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
27.2.02.G4310 |
410 |
21 002 652,00 |
22 911 984,00 |
25 457 760,00 |
9.4. |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
96 272 199,00 |
96 272 199,00 |
96 272 199,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
03.0.00.00000 |
|
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
10 |
06 |
03.5.00.00000 |
|
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" |
10 |
06 |
03.5.02.00000 |
|
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
06 |
03.5.02.72600 |
|
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
03.5.02.72600 |
300 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
03.5.02.72600 |
320 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
27.0.00.00000 |
|
74 786 399,00 |
74 786 399,00 |
74 786 399,00 |
|
Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
27.1.00.00000 |
|
73 987 399,00 |
73 987 399,00 |
73 987 399,00 |
|
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству" |
10 |
06 |
27.1.01.00000 |
|
73 893 877,59 |
73 893 877,59 |
73 893 877,59 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
|
73 647 778,59 |
73 647 778,59 |
73 647 778,59 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
100 |
67 513 500,00 |
67 513 500,00 |
67 513 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
120 |
67 513 500,00 |
67 513 500,00 |
67 513 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
200 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
240 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
10 |
06 |
27.1.01.G4070 |
|
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 |
06 |
27.1.01.G4070 |
800 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
10 |
06 |
27.1.01.G4070 |
850 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
Основное мероприятие "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посредством выпуска информационного журнала "Семейный вопрос" |
10 |
06 |
27.1.02.00000 |
|
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
06 |
27.1.02.84070 |
|
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.02.84070 |
200 |
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.02.84070 |
240 |
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
27.2.00.00000 |
|
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
06 |
27.2.03.00000 |
|
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
06 |
27.2.03.84090 |
|
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
27.2.03.84090 |
100 |
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 |
06 |
27.2.03.84090 |
120 |
799 000,00 |
799 000,00 |
799 000,00 |
10. |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
00 |
|
|
1 010 476 231,77 |
966 500 954,14 |
955 755 226,86 |
10.1. |
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
516 064 881,07 |
525 312 610,80 |
512 574 318,71 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
01 |
05.0.00.00000 |
|
515 808 520,12 |
524 987 813,81 |
512 029 306,32 |
|
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
11 |
01 |
05.2.00.00000 |
|
509 805 623,25 |
508 645 496,94 |
506 026 409,45 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
11 |
01 |
05.2.02.00000 |
|
501 327 834,78 |
500 167 597,14 |
497 548 509,65 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
01 |
05.2.02.20600 |
|
18 471 646,16 |
12 763 863,12 |
11 000 746,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.2.02.20600 |
200 |
18 471 646,16 |
12 763 863,12 |
11 000 746,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.2.02.20600 |
240 |
18 471 646,16 |
12 763 863,12 |
11 000 746,75 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
|
482 856 188,62 |
487 403 734,02 |
486 547 762,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
600 |
482 856 188,62 |
487 403 734,02 |
486 547 762,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
610 |
389 155 741,66 |
394 605 904,92 |
394 237 184,44 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
620 |
93 700 446,96 |
92 797 829,10 |
92 310 578,46 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
01 |
05.2.04.00000 |
|
8 477 788,47 |
8 477 899,80 |
8 477 899,80 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
|
7 630 000,00 |
7 630 000,00 |
7 630 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
600 |
7 630 000,00 |
7 630 000,00 |
7 630 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
610 |
6 539 000,00 |
6 539 000,00 |
6 539 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
620 |
1 091 000,00 |
1 091 000,00 |
1 091 000,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
|
847 788,47 |
847 899,80 |
847 899,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
600 |
847 788,47 |
847 899,80 |
847 899,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
610 |
726 588,47 |
726 699,80 |
726 699,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
620 |
121 200,00 |
121 200,00 |
121 200,00 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
11 |
01 |
05.3.00.00000 |
|
|
10 339 420,00 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
11 |
01 |
05.3.03.00000 |
|
|
10 339 420,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
01 |
05.3.03.20600 |
|
|
10 339 420,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.3.03.20600 |
200 |
|
10 339 420,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.3.03.20600 |
240 |
|
10 339 420,00 |
|
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
05.5.00.00000 |
|
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
05.5.02.00000 |
|
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11 |
01 |
05.5.02.61600 |
|
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 |
01 |
05.5.02.61600 |
800 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11 |
01 |
05.5.02.61600 |
810 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта |
11 |
01 |
05.5.02.61880 |
|
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.5.02.61880 |
600 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
11 |
01 |
05.5.02.61880 |
630 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
11 |
01 |
34.0.00.00000 |
|
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
11 |
01 |
34.0.03.00000 |
|
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
|
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
600 |
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
610 |
244 445,59 |
324 796,99 |
491 393,27 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
620 |
11 915,36 |
|
53 619,12 |
10.2. |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
473 116 471,36 |
419 893 464,00 |
421 886 028,81 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
02 |
05.0.00.00000 |
|
472 722 938,02 |
419 887 478,16 |
421 709 285,02 |
|
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО" |
11 |
02 |
05.1.00.00000 |
|
415 088 004,71 |
408 990 951,03 |
412 243 998,48 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом" |
11 |
02 |
05.1.02.00000 |
|
400 961 773,66 |
394 805 996,79 |
398 118 076,43 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
02 |
05.1.02.20600 |
|
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.1.02.20600 |
200 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.1.02.20600 |
240 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
|
400 030 238,99 |
392 931 043,75 |
393 314 012,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
600 |
400 030 238,99 |
392 931 043,75 |
393 314 012,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
610 |
147 768 377,27 |
147 546 719,26 |
147 593 965,17 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
620 |
252 261 861,72 |
245 384 324,49 |
245 720 047,11 |
|
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
11 |
02 |
05.1.06.00000 |
|
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.06.61700 |
|
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.1.06.61700 |
600 |
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.06.61700 |
610 |
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
|
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
11 |
02 |
05.2.00.00000 |
|
27 467 968,20 |
10 896 527,13 |
9 465 286,54 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
11 |
02 |
05.2.02.00000 |
|
27 214 568,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
02 |
05.2.02.20600 |
|
27 214 568,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.2.02.20600 |
200 |
27 214 568,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.2.02.20600 |
240 |
27 214 568,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
02 |
05.2.04.00000 |
|
253 400,00 |
253 400,00 |
253 400,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
02 |
05.2.04.82110 |
|
228 000,00 |
228 000,00 |
228 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.2.04.82110 |
600 |
228 000,00 |
228 000,00 |
228 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.2.04.82110 |
620 |
228 000,00 |
228 000,00 |
228 000,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
02 |
05.2.04.S2110 |
|
25 400,00 |
25 400,00 |
25 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.2.04.S2110 |
600 |
25 400,00 |
25 400,00 |
25 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.2.04.S2110 |
620 |
25 400,00 |
25 400,00 |
25 400,00 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
11 |
02 |
05.3.00.00000 |
|
30 166 965,11 |
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
11 |
02 |
05.3.03.00000 |
|
30 166 965,11 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
02 |
05.3.03.20600 |
|
30 166 965,11 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.3.03.20600 |
200 |
30 166 965,11 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.3.03.20600 |
240 |
30 166 965,11 |
|
|
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
02 |
17.0.00.00000 |
|
378 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
11 |
02 |
17.2.00.00000 |
|
378 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций" |
11 |
02 |
17.2.17.00000 |
|
378 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
17.2.17.61700 |
|
378 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
17.2.17.61700 |
600 |
378 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
17.2.17.61700 |
610 |
378 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
11 |
02 |
34.0.00.00000 |
|
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
11 |
02 |
34.0.03.00000 |
|
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
34.0.03.61700 |
|
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
34.0.03.61700 |
600 |
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
34.0.03.61700 |
620 |
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
10.3. |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
05 |
05.0.00.00000 |
|
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
11 |
05 |
05.5.00.00000 |
|
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
11 |
05 |
05.5.01.00000 |
|
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
21 294 879,34 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
|
21 194 879,14 |
21 194 879,14 |
21 194 879,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
100 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
120 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
21 113 885,91 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
800 |
80 993,23 |
80 993,23 |
80 993,23 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
850 |
80 993,23 |
80 993,23 |
80 993,23 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
11 |
05 |
05.5.01.02430 |
|
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
05.5.01.02430 |
200 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
05.5.01.02430 |
240 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
11. |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
11.1. |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
12 |
02 |
31.0.00.00000 |
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
12 |
02 |
31.2.00.00000 |
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
12 |
02 |
31.2.01.00000 |
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
12 |
02 |
31.2.01.02430 |
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
31.2.01.02430 |
200 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
31.2.01.02430 |
240 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
12. |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 |
00 |
|
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
12.1. |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
13 |
01 |
02.0.00.00000 |
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
13 |
01 |
02.0.02.00000 |
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
13 |
01 |
02.0.02.20610 |
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
02.0.02.20610 |
700 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
02.0.02.20610 |
730 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.