Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 декабря 2017 г. N 10709
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансир. (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||
Комплексная цель программы: развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Электронная демократия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение общественно-политической активности, эффективности и скорости публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности посредством повсеместного внедрения в практику взаимодействия информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сети "Интернет" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие интернет- ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже |
20 |
20 |
18 |
18 |
16 |
16 |
14 |
14 |
12 |
12 |
10 |
10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, имеющих официальные сайты или страницы на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
95,2 |
95,2 |
95,2 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
97,3 |
97,3 |
97,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе Web-технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
10 |
14 |
18 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, ед./мес. |
150 |
170 |
190 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 1.2. Обеспечение повышения качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и предприятиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Разработка и внедрение новых электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Всего по подпрограмме "Электронная демократия" |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Формирование и реализация единой политики в области информатизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Разработка стратегии развития муниципальной информатизации, учитывающей основные направления развития муниципального образования, определенные в Стратегии развития Сургута до 2030 года |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
наличие стратегии развития муниципальной информатизации |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.2. Развитие и оптимизация информационного обеспечения по вопросам создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
наличие актуального информационного обеспечения, регулирующего вопросы создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество принятых нормативных правовых актов по внедрению информационно-коммуникационных технологий, ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.3. Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
232 487 833,96 |
16 710 711,00 |
18 031 488,73 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
|
доля технических средств в органах местного самоуправления, обновленных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
15,2 |
15,2 |
16,3 |
16,3 |
17,0 |
17,0 |
18,1 |
18,1 |
19,3 |
19,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
232 487 833,96 |
16 710 711,00 |
18 031 488,73 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
|
доля эксплуатируемых технических средств в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, подлежащих техническому обслуживанию, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.4. Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
98 341 178,03 |
6 058 700,00 |
6 817 795,61 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|
среднее количество тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями муниципального сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
20 |
25 |
32 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
доля унифицированного системного программного обеспечения на рабочих местах пользователей органов местного самоуправления от общего количества пользователей органов местного самоуправления, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
94,1 |
94,1 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
98 341 178,03 |
6 058 700,00 |
6 817 795,61 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
330 829 011,99 |
22 769 411,00 |
24 849 284,34 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
330 829 011,99 |
22 769 411,00 |
24 849 284,34 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 2.2. Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности |
всего, в том числе |
366 509 278,23 |
25 525 523,59 |
29 050 607,40 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
количество созданных или модернизированных информационных систем, ед. |
5 |
8 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
38 |
41 |
44 |
47 |
47 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
366 509 278,23 |
25 525 523,59 |
29 050 607,40 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.2. Обеспеченность системой электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, % |
97,7 |
97,7 |
97,7 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.3. Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с другими органами власти и организациями |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
366 509 278,23 |
25 525 523,59 |
29 050 607,40 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
366 509 278,23 |
25 525 523,59 |
29 050 607,40 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 2.3. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы |
всего, в том числе |
98 088 672,73 |
7 316 346,74 |
7 686 317,27 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
85,1 |
87,0 |
89,1 |
91,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
98 088 672,73 |
7 316 346,74 |
7 686 317,27 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.2. Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Итого по задаче 2.3 |
всего, в том числе |
98 088 672,73 |
7 316 346,74 |
7 686 317,27 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
98 088 672,73 |
7 316 346,74 |
7 686 317,27 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 2.4. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы |
всего, в том числе |
313 809 146,12 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в органах местного самоуправления, Мбит/сек. |
15,0 |
25,1 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
48,0 |
48,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в муниципальных учреждениях, Мбит/сек. |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
313 809 146,12 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
суммарная частота ядер процессоров (ГГц) |
525 |
525 |
525 |
525 |
550 |
550 |
550 |
575 |
575 |
575 |
600 |
600 |
600 |
610 |
625 |
625 |
|||||||||||||
Мероприятие 2.4.1.1. Предоставление доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах отдыха жителей и гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы; парк за Саймой; площадь Советов; площадь Аврора |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
наличие доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах отдыха жителей и гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы; парк за Саймой; площадь Советов; площадь Аврора, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.2. Развитие телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления (конференцсвязь, запись переговоров, маршрутизация звонков, прием факсов на электронную почту группы специалистов и так далее) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество действующих телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления, шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
Итого по задаче 2.4 |
всего, в том числе |
313 809 146,12 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
313 809 146,12 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 2.5. Повышение грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий посредством организации дистанционного обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Организация дистанционного обучения в целях повышения грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших дистанционное обучение в сфере информационных и телекоммуникационных технологий от общего количества сотрудников органов местного самоуправления, % |
- |
- |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Итого по задаче 2.5 |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Всего по подпрограмме "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
всего, в том числе |
1 109 236 109,07 |
76 729 481,33 |
84 278 075,65 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 109 236 109,07 |
76 729 481,33 |
84 278 075,65 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий, связи и телекоммуникаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 775 481 582,13 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля использованных бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций, % |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
доля реализованных функций учреждения, предусмотренных уставом, от общего количества функций, предусмотренных уставом, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 773 491 665,46 |
118 250 207,00 |
120 656 702,73 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|
количество действующих информационных сервисов и ресурсов, оптимизирующих деятельность учреждения, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 989 916,67 |
0,00 |
1 989 916,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
1 775 481 582,13 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 775 481 582,13 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 775 481 582,13 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 775 481 582,13 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
2 884 717 691,20 |
194 979 688,33 |
206 924 695,05 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 884 717 691,20 |
194 979 688,33 |
206 924 695,05 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Объем ассигнований администратора |
всего, в том числе |
2 882 727 774,53 |
194 979 688,33 |
204 934 778,38 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 882 727 774,53 |
194 979 688,33 |
204 934 778,38 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - Департамент городского хозяйства Администрации г. Сургута |
всего, в том числе |
1 989 916,67 |
0,00 |
1 989 916,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 989 916,67 |
0,00 |
1 989 916,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 декабря 2017 г. N 10709 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.