Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 31 августа 2017 г. N 549-п
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики | |||||||||||
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска | |||||||||||
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование. | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования. | |||||||||||
1.1. |
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1,1.1, 1.2, 2, 2.1,2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24) |
ДОиМП |
всего |
21 466 502,472 |
2 909 103,342 |
2 921 286,199 |
3 192 689,093 |
3 299 322,098 |
3 120 433,980 |
3 011 833,880 |
3 011 833,880 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 352 393,740 |
1 969 076,200 |
2 257 096,990 |
2 482 700,320 |
2 557 013, 790 |
2 433 592,880 |
2 326 456,780 |
2 326 456,780 |
|
|
|
местный бюджет |
3 632 332,350 |
790 810,524 |
493 826,244 |
506 264,008 |
515 889,572 |
422 120,451 |
420 656,451 |
482 765,100 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 481 776,382 |
149 216,618 |
170 362,965 |
203 724,765 |
226 418,736 |
264 720,649 |
264 720,649 |
202 612,000 |
1.2. |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10, 25) |
ДГиЗО |
всего |
260 628,275 |
209 552,581 |
25 640,083 |
24 396,526 |
1 039,085 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
181 312,179 |
146 041,235 |
22 304,444 |
12 966,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
79 316,096 |
63 511,346 |
3 335,639 |
11 430,026 |
1 039,085 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ДОиМП |
всего |
14 649,508 |
0,000 |
8 263,800 |
6 385,708 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
14 585,700 |
0,000 |
8 263,800 |
6 321,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
63,808 |
0,000 |
0,000 |
63,808 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ДЖКХ |
всего |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.3 |
Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель N 26) |
ДОиМП |
всего |
143 661,112 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
19 443,814 |
62 108,649 |
62 108,649 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
143 661,112 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
19 443,814 |
62 108,649 |
62 108,649 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
21 929 458,757 |
3 122 213,619 |
2 955 190,082 |
3 253 118,327 |
3 330 617,691 |
3 182 542,629 |
3 073 942,529 |
3 011 833,880 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 548 291,619 |
2 115 117,435 |
2 287 665,234 |
2 501 988,720 |
2 557 013,790 |
2 433 592,880 |
2 326 456,780 |
2 326 456,780 |
|
|
|
местный бюджет |
3 899 390,756 |
857 879,566 |
497 161,883 |
547 404,842 |
547 185,165 |
484 229,100 |
482 765,100 |
482 765,100 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 481 776,382 |
149 216,618 |
170 362,965 |
203 724,765 |
226 418,736 |
264 720,649 |
264 720,649 |
202 612,000 |
Цель II. Формирование системы оценки качества образования. | |||||||||||
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования | |||||||||||
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | |||||||||||
2.1. |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11) |
ДОиМП |
всего |
4 200,000 |
320,000 |
420,000 |
1 320,000 |
1 180,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
1 960,000 |
0,000 |
100,000 |
1 000,000 |
860,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
2 240,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
4 200,000 |
320,000 |
420,000 |
1 320,000 |
1 180,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
1 960,000 |
0,000 |
100,000 |
1 000,000 |
860,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
2 240,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей. | |||||||||||
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей. | |||||||||||
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
3.1. |
Организация отдыха и оздоровления (показатели N 12, 13) |
ДОиМП |
всего |
269 431,323 |
37 607,212 |
37 525,507 |
39 941,958 |
39 600,127 |
38 252,173 |
38 252,173 |
38 252,173 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
201 179,210 |
27 389,868 |
25 186,768 |
29 634,215 |
30 001,514 |
29 655,615 |
29 655,615 |
29 655,615 |
|
|
|
местный бюджет |
63 721,213 |
8 141,644 |
9 883,539 |
10 307,743 |
9 598,613 |
8 596,558 |
8 596,558 |
8 596,558 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
4 530,900 |
2 075,700 |
2 455,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
269 431,323 |
37 607,212 |
37 525,507 |
39 941,958 |
39 600,127 |
38 252,173 |
38 252,173 |
38 252,173 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
201 179,210 |
27 389,868 |
25 186,768 |
29 634,215 |
30 001,514 |
29 655,615 |
29 655,615 |
29 655,615 |
|
|
|
местный бюджет |
63 721,213 |
8 141,644 |
9 883,539 |
10 307,743 |
9 598,613 |
8 596,558 |
8 596,558 |
8 596,558 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
4 530,900 |
2 075,700 |
2 455,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику. | |||||||||||
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска | |||||||||||
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | |||||||||||
4.1. |
Обеспечение развития молодежной политики (показатели N 14, 15, 16, 17, 18, 19) |
ДОиМП |
всего |
279 548,973 |
39 400,939 |
38 575,528 |
40 355,580 |
42 022,366 |
39 733,520 |
39 730,520 |
39 730,520 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 453,465 |
3 563,954 |
2 418,461 |
2 595,080 |
2 616,010 |
1 753,320 |
1 753,320 |
1 753,320 |
|
|
|
местный бюджет |
261 007,808 |
35 486,317 |
35 485,702 |
37 662,833 |
38 438,356 |
37 980,200 |
37 977,200 |
37 977,200 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
2 087,700 |
350,668 |
671,365 |
97,667 |
968,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме IV |
|
всего |
279 548,973 |
39 400,939 |
38 575,528 |
40 355,580 |
42 022,366 |
39 733,520 |
39 730,520 |
39 730,520 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 453,465 |
3 563,954 |
2 418,461 |
2 595,080 |
2 616,010 |
1 753,320 |
1 753,320 |
1 753,320 |
|
|
|
местный бюджет |
261 007,808 |
35 486,317 |
35 485,702 |
37 662,833 |
38 438,356 |
37 980,200 |
37 977,200 |
37 977,200 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
2 087,700 |
350,668 |
671,365 |
97,667 |
968,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики. | |||||||||||
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики | |||||||||||
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики | |||||||||||
5.1. |
Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20) |
ДОиМП |
всего |
357 305,869 |
48 782,700 |
51 796,309 |
50 565,660 |
51 859,400 |
50 589,600 |
51 856,100 |
51 856,100 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
940,545 |
0,000 |
940,545 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
356 365,324 |
48 782,700 |
50 855,764 |
50 565,660 |
51 859,400 |
50 589,600 |
51 856,100 |
51 856,100 |
5.2. |
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20). |
ДОиМП |
всего |
429 517,528 |
60 705,040 |
61 274,536 |
60 844,952 |
61 674,000 |
61 673,000 |
61 673,000 |
61 673,000 |
|
|
|
местный бюджет |
429 517,528 |
60 705,040 |
61 274,536 |
60 844,952 |
61 674,000 |
61 673,000 |
61 673,000 |
61 673,000 |
|
Итого по подпрограмме V |
|
всего |
786 823,397 |
109 487,740 |
113 070,845 |
111 410, 612 |
113 533, 400 |
112 262,600 |
113 529, 100 |
113 529,100 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
940,545 |
0,000 |
940,545 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
785 882,852 |
109 487,740 |
112 130,300 |
111 410, 612 |
113 533, 400 |
112 262,600 |
113 529, 100 |
113 529,100 |
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
всего |
23 269 462,450 |
3 309 029,510 |
3 144 781,962 |
3 446 146,477 |
3 526 953,584 |
3 373 110,922 |
3 265 774,322 |
3 203 665,673 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 768 824,839 |
2 146 071,257 |
2 316 311,008 |
2 535 218,015 |
2 590 491,314 |
2 465 001,815 |
2 357 865,715 |
2 357 865,715 |
|
|
|
местный бюджет |
5 012 242,629 |
1 011 315,267 |
654 981,424 |
707 106,030 |
709 075,534 |
643 388,458 |
643 187,958 |
643 187,958 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 488 394,982 |
151 642,986 |
173 489,530 |
203 822,432 |
227 386,736 |
264 720,649 |
264 720,649 |
202 612,000 |
|
ГРБС 1 |
ДОиМП |
всего |
22 964 816,785 |
3 095 919,233 |
3 119 141,879 |
3 392 102,951 |
3 515 101,805 |
3 373 110,922 |
3 265 774,322 |
3 203 665,673 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 587 512,660 |
2 000 030,022 |
2 294 006,564 |
2 522 251,515 |
2 590 491,314 |
2 465 001,815 |
2 357 865,715 |
2 357 865,715 |
|
|
|
местный бюджет |
4 888 909,143 |
944 246,225 |
651 645,785 |
666 029,004 |
697 223,755 |
643 388,458 |
643 187,958 |
643 187,958 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 488 394,982 |
151 642,986 |
173 489,530 |
203 822,432 |
227 386,736 |
264 720,649 |
264 720,649 |
202 612,000 |
|
ГРБС 2 |
ДГиЗО |
всего |
260 628,275 |
209 552,581 |
25 640,083 |
24 396,526 |
1 039,085 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
181 312,179 |
146 041,235 |
22 304,444 |
12 966,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
79 316,096 |
63 511,346 |
3 335,639 |
11 430,026 |
1 039,085 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ГРБС 3 |
ДЖКХ |
всего |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 августа 2017 г. N 549-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.