Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 31 августа 2017 г. N 546-п
Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске
в 2014 - 2020 годах"
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
в том числе |
||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | |||||||||||
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса | |||||||||||
1.1 |
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (N 1-6, 16) |
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
762 900,183 |
443 873,183 |
242 383,400 |
51 797,600 |
24 846,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
523 640,054 |
444 905,940 |
66 806,174 |
7 929,200 |
3 998,740 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
1 286 540,237 |
888 779,123 |
309 189,574 |
59 726,800 |
28 844,740 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
57 777,500 |
0,000 |
14 787,000 |
0,000 |
18 424,500 |
12 283,000 |
12 283,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
8 256,475 |
0,000 |
778,264 |
0,000 |
6 185,211 |
646,500 |
646,500 |
0,000 |
|||
Итого: |
66 033,975 |
0,000 |
15 565,264 |
0,000 |
24 609,711 |
12 929,500 |
12 929,500 |
0,000 |
|||
1.2 |
Содержание объектов коммунального комплекса |
департамент градостроительства и земельных отношений |
местный бюджет |
17 090,281 |
0,000 |
15 730,519 |
0,000 |
1 359,762 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
итого |
|
17 090,281 |
0,000 |
15 730,519 |
0,000 |
1 359,762 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов | |||||||||||
1.3 |
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (N 12) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
3 790,400 |
591,500 |
589,000 |
628,700 |
641,000 |
660,200 |
680,000 |
0,000 |
1.4 |
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (N 7,9) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
111 778,700 |
407,000 |
0,000 |
75 335,000 |
36 036,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
68 695,488 |
8 138,575 |
7 120,400 |
17 439,079 |
18 008,534 |
5 996,300 |
5 996,300 |
5 996,300 |
|||
Итого |
180 474,188 |
8 545,575 |
7 120,400 |
92 774,079 |
54 045,234 |
5 996,300 |
5 996,300 |
5 996,300 |
|||
|
Итого по подпрограмме I: |
1 553 929,081 |
897 916,198 |
348 194,757 |
153 129,579 |
109 500,447 |
19 586,000 |
19 605,800 |
5 996,300 |
||
|
бюджет автономного округа |
936 246,783 |
444 871,683 |
257 759,400 |
127 761,300 |
79 948,200 |
12 943,200 |
12 963,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
617 682,298 |
453 044,515 |
90 435,357 |
25 368,279 |
29 552,247 |
6 642,800 |
6 642,800 |
5 996,300 |
||
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг | |||||||||||
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности | |||||||||||
2.1 |
Поддержка технического состояния жилищного фонда (N 8, 10, 11, 13, 14, 17) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
202 879,344 |
42 462,628 |
23 428,327 |
29 017,189 |
25 310,400 |
25 110,400 |
24 910,400 |
32 640,000 |
|||
Департамент муниципального имущества |
местный бюджет |
12 316,823 |
665,700 |
1 992,476 |
2 117,447 |
1 885,300 |
1 885,300 |
1 885,300 |
1 885,300 |
||
средства собственников |
|
93 536,610 |
93 536,610 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Итого: |
308 732,777 |
136 664,938 |
25 420,803 |
31 134,636 |
27 195,700 |
26 995,700 |
26 795,700 |
34 525,300 |
||
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений | |||||||||||
2.2 |
Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (N 15) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
19 714,000 |
2 285,000 |
0,000 |
3 631,000 |
3 449,500 |
3 449,500 |
3 449,500 |
3 449,500 |
|
Итого по подпрограмме II: |
328 446,777 |
138 949,938 |
25 420,803 |
34 765,636 |
30 645,200 |
30 445,200 |
30 245,200 |
37 974,800 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
234 910,167 |
45 413,328 |
25 420,803 |
34 765,636 |
30 645,200 |
30 445,200 |
30 245,200 |
37 974,800 |
||
|
средства собственников |
93 536,610 |
93 536,610 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики | |||||||||||
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города | |||||||||||
3.1 |
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (N 29) |
администрация города Нефтеюганска |
местный бюджет |
1 689,262 |
249,262 |
300,000 |
0,000 |
285,000 |
285,000 |
285,000 |
285,000 |
департамент образования и молодежной политики |
местный бюджет |
34 405,617 |
3 290,000 |
4 456,234 |
5 479,321 |
12 915,062 |
2 755,000 |
2 755,000 |
2 755,000 |
||
комитет физической культуры и спорта |
местный бюджет |
6 197,359 |
700,000 |
1 617,359 |
700,000 |
795,000 |
795,000 |
795,000 |
795,000 |
||
бюджет автономного округа |
80,000 |
0,000 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
комитет культуры и туризма |
местный бюджет |
2 951,692 |
400,000 |
1 351,692 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
||
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
22 093,003 |
13 456,059 |
2 118,344 |
918,600 |
1 400,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
||
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
6 161,470 |
149,840 |
6 011,630 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
управляющие организации |
собственные средства |
139 685,070 |
19 772,700 |
9 970,670 |
26 105,500 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
21 136,200 |
||
ресурсоснабжающие организации |
209 211,566 |
35 957,000 |
62 071,466 |
18 171,200 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 291,900 |
|||
|
|
специализированные организации |
|
1 136,800 |
1 000,000 |
136,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого: |
423 611,839 |
74 974,861 |
88 114,195 |
51 774,621 |
59 735,062 |
49 575,000 |
49 575,000 |
49 863,100 |
||
|
Итого по подпрограмме III: |
423 611,839 |
74 974,861 |
88 114,195 |
51 774,621 |
59 735,062 |
49 575,000 |
49 575,000 |
49 863,100 |
||
|
бюджет автономного округа |
80,000 |
0,000 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
73 498,403 |
18 245,161 |
15 855,259 |
7 497,921 |
15 595,062 |
5 435,000 |
5 435,000 |
5 435,000 |
||
|
собственные средства |
350 033,436 |
56 729,700 |
72 178,936 |
44 276,700 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 428,100 |
||
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города | |||||||||||
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | |||||||||||
4.1 |
Улучшение санитарного состояния городских территорий (N 18, 19, 23 - 28) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
1 000,000 |
0,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
797 238,740 |
78 284,130 |
124 012,067 |
127 962,862 |
133 799,381 |
111 060,100 |
111 060,100 |
111 060,100 |
|||
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
5 449,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 449,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого: |
803 687,856 |
78 284,130 |
125 012,067 |
127 962,862 |
139 248,497 |
111 060,100 |
111 060,100 |
111 060,100 |
||
Задача 2: Улучшение эстетического облика города | |||||||||||
4.2 |
Благоустройство и озеленение города (N 20 - 22, 30) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
74 483,189 |
830,389 |
3 541,400 |
39 274,300 |
30 837,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
462 000,003 |
45 612,571 |
52 700,530 |
133 709,778 |
79 606,924 |
50 123,400 |
50 123,400 |
50 123,400 |
|||
|
федеральный бюджет |
7 233,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 233,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
50 137,500 |
134,000 |
0,000 |
50 003,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
Итого: |
593 854,092 |
46 576,960 |
56 241,930 |
222 987,578 |
117 677,424 |
50 123,400 |
50 123,400 |
50 123,400 |
|
|
Итого по подпрограмме IV: |
1 397 541,948 |
124 861,090 |
181 253,997 |
350 950,440 |
256 925,921 |
161 183,500 |
161 183,500 |
161 183,500 |
||
|
бюджет автономного округа |
75 483,189 |
830,389 |
4 541,400 |
39 274,300 |
30 837,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
федеральный бюджет |
7 233,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 233,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
1 314 825,359 |
124 030,701 |
176 712,597 |
311 676,140 |
218 855,421 |
161 183,500 |
161 183,500 |
161 183,500 |
||
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | |||||||||||
5.1 |
Организационное обеспечение функционирования отрасли |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
1 370 927,047 |
190 626,106 |
194 290,492 |
201 126,682 |
200 048,877 |
193 627,935 |
195 230,935 |
195 976,020 |
бюджет автономного округа |
2 500,250 |
370,250 |
2 130,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
1 373 427,291 |
190 996,356 |
196 420,492 |
201 126,682 |
200 048,877 |
193 627,935 |
195 230,935 |
195 976,020 |
|||
5.2 |
Укрепление материально-технической базы отрасли |
департамент градостроительства и земельных отношений |
местный бюджет |
205,432 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205,432 |
0,00 |
|
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого: |
205,432 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205,432 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме V: |
1 373 632,729 |
190 996,356 |
196 420,492 |
201 126,682 |
200 254,309 |
193 627,935 |
195 230,935 |
195 976,020 |
||
|
бюджет автономного округа |
2 500,250 |
370,250 |
2 130,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
1 371 132,479 |
190 626,106 |
194 290,492 |
201 126,682 |
200 254,309 |
193 627,935 |
195 230,935 |
195 967,020 |
||
|
Всего по муниципальной программе: |
5 077 162,374 |
1 427 698,443 |
839 404,244 |
791 746,958 |
657 060,939 |
454 417,635 |
455 840,435 |
450 993,720 |
||
|
бюджет автономного округа |
1 014 310,222 |
446 072,322 |
264 510,800 |
167 035,600 |
110 785,300 |
12 943,200 |
12 963,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
3 612 048,706 |
831 359,811 |
502 714,508 |
580 434,658 |
494 902,239 |
397 334,435 |
398 737,435 |
406 565,620 |
||
|
федеральный бюджет |
7 233,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 233,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
средства собственников |
93 536,610 |
93 536,610 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
собственные средства |
350 033,436 |
56 729,700 |
72 178,936 |
44 276,700 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 428,100 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ответственный исполнитель (департамент жилищно-коммунального хозяйства): |
3 210 367,539 |
383 064,208 |
426 495,824 |
629 043,190 |
560 981,527 |
404 357,335 |
405 780,135 |
400 645,320 |
||
|
Соисполнитель 1 (департамент градостроительства и земельных отношений): |
1 365 584,036 |
889 062,963 |
330 931,723 |
109 730,300 |
35 859,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Соисполнитель 2 (администрация города Нефтеюганска): |
1 689,262 |
249,262 |
300,000 |
0,000 |
285,000 |
285,000 |
285,000 |
285,000 |
||
|
Соисполнитель 3 (департамент образования и молодежной политики): |
34 405,617 |
3 290,000 |
4 456,234 |
5 479,321 |
12 915,062 |
2 755,000 |
2 755,000 |
2 755,000 |
||
|
Соисполнитель 4 (комитет физической культуры и спорта): |
6 277,359 |
700,000 |
1 697,359 |
700,000 |
795,000 |
795,000 |
795,000 |
795,000 |
||
|
Соисполнитель 5 (комитет культуры и туризма): |
2 951,692 |
400,000 |
1 351,692 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
||
|
Соисполнитель 6 (департамент муниципального имущества) |
12 316,823 |
665,700 |
1 992,476 |
2 117,447 |
1 885,300 |
1 885,300 |
1 885,300 |
1 885,300 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 августа 2017 г. N 546-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.