Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 26 октября 2017 г. N 642-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014 - 2020 годах"
Номер основного мероприятия |
Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель 1: Реализация единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере | |||||||||||
Подпрограмма I "Содействие развитию градостроительной деятельности" | |||||||||||
Задача 1 - Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | |||||||||||
1.1. |
Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности |
департамент градостроительства и земельных отношений |
всего |
63 126,402 |
21 166,948 |
7 082,140 |
5 882,442 |
3 250,007 |
15 581,355 |
5 081,755 |
5 081,755 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
11 560,300 |
1 884,500 |
331,200 |
0,000 |
0,000 |
9 344,600 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
51 566,102 |
19 282,448 |
6 750,940 |
5 882,442 |
3 250,007 |
6 236,755 |
5 081,755 |
5 081,755 |
|||
Задача 2 - Организационное обеспечение деятельности департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и подведомственного учреждения | |||||||||||
1.2. |
Организационное обеспечение функционирования отрасли |
департамент градостроительства и земельных отношений |
всего |
680 381,138 |
76 996,951 |
84 335,486 |
84 492,738 |
98 297,385 |
113 990,032 |
110 831,714 |
111 436,832 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
680 381,138 |
76 996,951 |
84 335,486 |
84 492,738 |
98 297,385 |
113 990,032 |
110 831,714 |
111 436,832 |
|||
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
743 507,540 |
98 163,899 |
91 417,626 |
90 375,180 |
101 547,392 |
129 571,387 |
115 913,469 |
116 518,587 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
бюджет автономного округа |
11 560,300 |
1 884,500 |
331,200 |
0,000 |
0,000 |
9 344,600 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
731 947,240 |
96 279,399 |
91 086,426 |
90 375,180 |
101 547,392 |
120 226,787 |
115 913,469 |
116 518,587 |
|||
Цель 2: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства | |||||||||||
Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||
Задача 1 - Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | |||||||||||
2.1. |
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (п. 1, 2 в приложении N 1) |
департамент градостроительства и земельных отношений |
всего |
277 292,046 |
49 994,866 |
40 019,500 |
122 991,340 |
45 395,710 |
18 890,630 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
219 204,980 |
43 056,000 |
35 869,000 |
95 594,180 |
36 254,400 |
8 431,400 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
58 087,066 |
6 938,866 |
4 150,500 |
27 397,160 |
9 141,310 |
10 459,230 |
0,000 |
0,000 |
|||
Задача 2 - Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания | |||||||||||
2.2. |
Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (п. 5, 6, 9, 10 в приложении N 1) |
|
всего |
1 626 331,151 |
220 564,000 |
505 662,423 |
579 099,700 |
104 022,328 |
80 247,900 |
68 367,400 |
68 367,400 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
1 442 315,600 |
198 507,600 |
455 096,100 |
515 400,600 |
80 186,500 |
71 424,000 |
60 850,400 |
60 850,400 |
|||
местный бюджет |
184 015,551 |
22 056,400 |
50 566,323 |
63 699,100 |
23 835,828 |
8 823,900 |
7 517,000 |
7 517,000 |
|||
департамент муниципального имущества |
всего |
1 279 429,778 |
220 564,000 |
366 903,200 |
541 643,500 |
58 959,678 |
40 107,900 |
17 083,800 |
34 167,700 |
||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
1 132 170,050 |
198 507,600 |
330 212,800 |
482 062,600 |
40 077,250 |
35 696,000 |
15 204,600 |
30 409,200 |
|||
|
|
|
местный бюджет |
147 259,728 |
22 056,400 |
36 690,400 |
59 580,900 |
18 882,428 |
4 411,900 |
1 879,200 |
3 758,500 |
департамент жилищно - коммунального хозяйства |
всего |
312 733,673 |
0,000 |
138 759,223 |
37 456,200 |
45 062,650 |
40 140,000 |
17 115,900 |
34 199,700 |
||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
279 736,350 |
0,000 |
124 883,300 |
33 338,000 |
40 109,250 |
35 728,000 |
15 236,600 |
30 441,200 |
|||
местный бюджет |
32 997,323 |
0,000 |
13 875,923 |
4 118,200 |
4 953,400 |
4 412,000 |
1 879,300 |
3 758,500 |
|||
департамент градостроительства и земельных отношений |
всего |
34 167,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
34 167,700 |
0,000 |
||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
30 409,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30 409,200 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
3 758,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 758,500 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего |
1 903 623,197 |
270 558,866 |
545 681,923 |
702 091,040 |
149 418,038 |
99 138,530 |
68 367,400 |
68 367,400 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
1 661 520,580 |
241 563,600 |
490 965,100 |
610 994,780 |
116 440,900 |
79 855,400 |
60 850,400 |
60 850,400 |
|||
местный бюджет |
242 102,617 |
28 995,266 |
54 716,823 |
91 096,260 |
32 977,138 |
19 283,130 |
7 517,000 |
7 517,000 |
|||
Цель 3: Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан, направленная на улучшение жилищных условий | |||||||||||
Подпрограмма III "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||
Задача 1 - Предоставление муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан | |||||||||||
3.1. |
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (п. 3, 4, 7, 8 в приложении N 1) |
|
всего |
43 833,614 |
2 199,364 |
1 384,733 |
15 851,823 |
18 877,225 |
1 843,623 |
1 838,423 |
1 838,423 |
федеральный бюджет |
32 825,701 |
360,000 |
137,100 |
14 615,279 |
17 713,322 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
8 859,506 |
1 729,400 |
1 178,400 |
1 165,641 |
1 097,165 |
1 233,100 |
1 227,900 |
1 227,900 |
|||
местный бюджет |
2 148,407 |
109,964 |
69,233 |
70,903 |
66,738 |
610,523 |
610,523 |
610,523 |
|||
|
|
департамент образования и молодёжной политики |
всего |
11 857,424 |
2 199,364 |
1 384,733 |
1 418,055 |
1 334,803 |
1 843,623 |
1 838,423 |
1 838,423 |
федеральный бюджет |
849,511 |
360,000 |
137,100 |
181,511 |
170,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
8 859,506 |
1 729,400 |
1 178,400 |
1 165,641 |
1 097,165 |
1 233,100 |
1 227,900 |
1 227,900 |
|||
местный бюджет |
2 148,407 |
109,964 |
69,233 |
70,903 |
66,738 |
610,523 |
610,523 |
610,523 |
|||
департамент муниципального имущества |
всего |
31 976,190 |
0,000 |
0,000 |
14 433,768 |
17 542,422 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
федеральный бюджет |
31 976,190 |
0,000 |
0,000 |
14 433,768 |
17 542,422 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
43 833,614 |
2 199,364 |
1 384,733 |
15 851,823 |
18 877,225 |
1 843,623 |
1 843,423 |
1 843,423 |
федеральный бюджет |
32 825,701 |
360,000 |
137,100 |
14 615,279 |
17 713,322 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
8 859,506 |
1 729,400 |
1 178,400 |
1 165,641 |
1 097,165 |
1 233,100 |
1 227,900 |
1 227,900 |
|||
местный бюджет |
2 148,407 |
109,964 |
69,233 |
70,903 |
66,738 |
610,523 |
610,523 |
610,523 |
|||
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
2 690 964,351 |
370 922,129 |
638 484,282 |
808 318,043 |
269 842,655 |
230 553,540 |
186 119,292 |
186 724,410 |
|
в том числе: |
|
федеральный бюджет |
32 825,701 |
360,000 |
137,100 |
14 615,279 |
17 713,322 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет автономного округа |
1 681 940,386 |
245 177,500 |
492 474,700 |
612 160,421 |
117 538,065 |
90 433,100 |
62 078,300 |
62 078,300 |
|||
местный бюджет |
976 198,264 |
125 384,629 |
145 872,482 |
181 542,343 |
134 591,268 |
140 120,440 |
124 040,992 |
124 646,110 |
|||
Ответственный исполнитель |
ДГиЗО
|
всего |
1 054 967,286 |
148 158,765 |
131 437,126 |
213 366,520 |
146 943,102 |
148 462,017 |
150 081,169 |
116 518,587 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
261 174,480 |
44 940,500 |
36 200,200 |
95 594,180 |
36 254,400 |
17 776,000 |
30 409,200 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
793 792,806 |
103 218,265 |
95 236,926 |
117 772,340 |
110 688,702 |
130 686,017 |
119 671,969 |
116 518,587 |
|||
Соисполнитель 1 |
ДОиМП |
всего |
11 857,424 |
2 199,364 |
1 384,733 |
1 418,055 |
1 334,803 |
1 843,623 |
1 838,423 |
1 838,423 |
|
федеральный бюджет |
849,511 |
360,000 |
137,100 |
181,511 |
170,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
8 859,506 |
1 729,400 |
1 178,400 |
1 165,641 |
1 097,165 |
1 233,100 |
1 227,900 |
1 227,900 |
|||
местный бюджет |
2 148,407 |
109,964 |
69,233 |
70,903 |
66,738 |
610,523 |
610,523 |
610,523 |
|||
Соисполнитель 2 |
ДМИ |
всего |
1 311 405,968 |
220 564,000 |
366 903,200 |
556 077,268 |
76 502,100 |
40 107,900 |
17 083,800 |
34 167,700 |
|
федеральный бюджет |
31 976,190 |
0,000 |
0,000 |
14 433,768 |
17 542,422 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
1 132 170,050 |
198 507,600 |
330 212,800 |
482 062,600 |
40 077,250 |
35 696,000 |
15 204,600 |
30 409,200 |
|||
местный бюджет |
147 259,728 |
22 056,400 |
36 690,400 |
59 580,900 |
18 882,428 |
4 411,900 |
1 879,200 |
3 758,500 |
|||
Соисполнитель 3
|
ДЖКХ
|
всего |
312 733,673 |
0,000 |
138 759,223 |
37 456,200 |
45 062,650 |
40 140,000 |
17 115,900 |
34 199,700 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
бюджет автономного округа |
279 736,350 |
0,000 |
124 883,300 |
33 338,000 |
40 109,250 |
35 728,000 |
15 236,600 |
30 441,200 |
|||
местный бюджет |
32 997,323 |
0,000 |
13 875,923 |
4 118,200 |
4 953,400 |
4 412,000 |
1 879,300 |
3 758,500 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 октября 2017 г. N 642-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.