Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 21 декабря 2017 г. N 779-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"
N основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: "Создание условий для увеличения экономического потенциала города". | |||||||||||
Задача: "Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления". | |||||||||||
Подпрограмма 1. "Совершенствование муниципального управления". | |||||||||||
Цель 1: "Повышение качества стратегического планирования и управления". | |||||||||||
1. Задача "Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а также целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск". | |||||||||||
1.1 |
Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск (1) |
Администрация города |
Всего |
3 986,488 |
3 986,488 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
3 986,488 |
3 986,488 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. Задача "Проведение комплексного мониторинга развития муниципального образования". | |||||||||||
1.2 |
Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования |
Администрация города |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Задача "Оценка степени соответствия планируемых мероприятий задачам устойчивого социально - экономического развития муниципального образования". | |||||||||||
1.3 |
Формирование перечня и методологическое руководство при разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ |
Администрация города |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Задача "Исполнение муниципальных функций администрации в соответствии с действующим законодательством". | |||||||||||
1.4 |
Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации (1, 27, 28) |
Администрация города |
Всего |
1 717 802,163 |
222 036,875 |
228 149,980 |
243 820,728 |
244 193,480 |
260 043, 500 |
259 074,900 |
260 482, 700 |
Местный бюджет |
1 717 802,163 |
222 036,875 |
228 149,980 |
243 820,728 |
244 193,480 |
260 043, 500 |
259 074,900 |
260 482, 700 |
|||
5. Задача "Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств государства". | |||||||||||
1.5 |
Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования (2, 3) |
Администрация города |
Всего |
331 744,031 |
39 144,513 |
60 302,962 |
50 645,259 |
45 356,797 |
45 431, 500 |
45 431, 500 |
45 431, 500 |
Местный бюджет |
331 744,031 |
39 144,513 |
60 302,962 |
50 645,259 |
45 356,797 |
45 431, 500 |
45 431, 500 |
45 431, 500 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего |
2 053 532,682 |
265 167,876 |
288 452,942 |
294 465,987 |
289 550,277 |
305 475,000 |
304 506,400 |
305 914, 200 |
|
|
|
Местный бюджет |
2 053 532,682 |
265 167,876 |
288 452,942 |
294 465,987 |
289 550,277 |
305 475,000 |
304 506,400 |
305 914, 200 |
Задача "Эффективное исполнение переданных государственных полномочий" | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий". | |||||||||||
Цель 2: "Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, достигается путем решения задач". | |||||||||||
1. Задача "Обеспечение эффективности по исполнению переданных государственных полномочий". | |||||||||||
2.1 |
Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления (4-9) |
|
Всего |
152 116,630 |
- |
- |
31 715,498 |
33 814,632 |
28 837, 100 |
28 899,600 |
28 849,800 |
|
|
Комитет записи актов гражданского состояния |
Всего |
61 214,568 |
- |
- |
13 699,498 |
15 458,270 |
10 685,800 |
10 723,000 |
10 648,000 |
Бюджет автономного округа |
10 784,600 |
- |
- |
3 599,800 |
3 599,800 |
1 187,000 |
944,000 |
1 454,000 |
|||
Местный бюджет |
693,068 |
- |
- |
326,698 |
366,370 |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
49 736,900 |
- |
- |
9 773,000 |
11 492,100 |
9 498,800 |
9 779,000 |
9 194,000 |
|||
Администрация города |
Всего |
90 902,062 |
- |
- |
18 016,000 |
18 356,362 |
18 151,300 |
18 176,600 |
18 201,800 |
||
Бюджет автономного округа |
90 705,600 |
- |
- |
17 996,000 |
18 179,900 |
18 151,300 |
18 176,600 |
18 201,800 |
|||
Местный бюджет |
196,462 |
- |
- |
20,000 |
176,462 |
- |
- |
- |
|||
2. Задача "Реализация переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели" | |||||||||||
2.2 |
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
Администрация города |
Всего |
169,600 |
- |
- |
38,500 |
16,700 |
97,400 |
6,500 |
10,500 |
Федеральный бюджет |
169,600 |
- |
- |
38,500 |
16,700 |
97,400 |
6,500 |
10,500 |
|||
3. Задача "Развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции". | |||||||||||
2.3 |
Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции (10-13) |
Администрация города |
Всего |
137 904,700 |
- |
- |
44 491,700 |
26 867,000 |
28 320,000 |
19 113,000 |
19 113,000 |
Федеральный бюджет |
243,400 |
- |
- |
243,400 |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет автономного округа |
137 661,300 |
- |
- |
44 248,300 |
26 867,000 |
28 320,000 |
19 113,000 |
19 113,000 |
|||
4. Задача "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных" | |||||||||||
2.4 |
Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных (14) |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
8 092,900 |
- |
- |
1 876,000 |
6 216,900 |
- |
- |
- |
|
|
|
Бюджет автономного округа |
1 650,000 |
- |
- |
816,000 |
834,000 |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
6 442,900 |
- |
- |
1 060,000 |
5382,900 |
- |
- |
- |
|||
5. Задача "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления" | |||||||||||
2.5 |
Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
98,800 |
- |
- |
- |
98,800 |
- |
- |
- |
Бюджет автономного округа |
98,800 |
- |
- |
- |
98,800 |
- |
- |
- |
|||
6. Задача "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | |||||||||||
2.6 |
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
|
Всего |
7 563,500 |
- |
- |
- |
7 563,500 |
- |
- |
- |
Комитет культуры и туризма |
Бюджет автономного округа |
20,032 |
- |
- |
- |
20,032 |
- |
- |
- |
||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
Бюджет автономного округа |
5 996,697 |
- |
- |
- |
5 996,697 |
- |
- |
- |
||
Комитет физической культуры и спорта |
Бюджет автономного округа |
96,100 |
- |
- |
- |
96,100 |
- |
- |
- |
||
Департамент образования и молодежной политики |
Бюджет автономного округа |
1 450,671 |
- |
- |
- |
1 450,671 |
- |
- |
|
||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
Всего |
305 946,130 |
- |
- |
78 121,698 |
74 577,532 |
57 254,500 |
48 019,100 |
47 973,300 |
Федеральный бюджет |
50 149,900 |
- |
- |
10 054,900 |
11 508,800 |
9 596,200 |
9 785,500 |
9 204,500 |
|||
Бюджет автономного округа |
248 463,800 |
- |
- |
66 660,100 |
57 143,000 |
47 658,300 |
38 233,600 |
38 768,800 |
|||
|
|
|
Местный бюджет |
7 332,430 |
- |
- |
1 406,698 |
5 925,732 |
- |
- |
- |
Задача: "Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги". | |||||||||||
Цель 3: "Удовлетворение спроса населения на товары и услуги". | |||||||||||
Подпрограмма 3. "Развитие конкуренции и потребительского рынка". | |||||||||||
1. Задача "Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги". | |||||||||||
3.1 |
Удовлетворение спроса населения на товары и услуги (15-18) |
Департамент по делам администрации |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача: "Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства". | |||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства". | |||||||||||
Цель 4: "Высокий уровень информационной, имущественной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства". | |||||||||||
1. Задача "Совершенствование механизмов имущественной поддержки предпринимательства". | |||||||||||
4.1 |
Предоставление в пользование муниципального имущества организациям (19-21) |
Департамент муниципального имущества |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Задача "Реализация мер организационно-информационной поддержки и повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства". | |||||||||||
4.2 |
Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий (19-21) |
Администрация города |
Всего |
41 688,252 |
7 251,200 |
10 485,900 |
7 216,200 |
10 104,052 |
2 210,300 |
2 210,300 |
2 210,300 |
Местный бюджет |
17 206,852 |
3 500,000 |
2 453,000 |
2 478,000 |
2 144,952 |
2 210,300 |
2210,300 |
2 210,300 |
|||
Бюджет автономного округа |
23 319,200 |
2 589,000 |
8 032,900 |
4 738,200 |
7 959,100 |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
1 162,200 |
1 162,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3 |
Предоставление грантовой поддержки (19-21) |
Администрация города |
Всего |
1 883,100 |
- |
- |
- |
1 523,100 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
Местный бюджет |
605,000 |
- |
- |
- |
245,000 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
1 278,100 |
- |
- |
- |
1 278,100 |
- |
- |
- |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
Всего |
43 571,352 |
7 251,200 |
10 485,900 |
7 216,200 |
11 627,152 |
2 330,300 |
2330,300 |
2 330,300 |
|
|
|
Местный бюджет |
17 811,852 |
3 500,000 |
2 453,000 |
2 478,000 |
2 389,952 |
2 330,300 |
2 330,300 |
2 330,300 |
|
|
|
Бюджет автономного округа |
24 597,300 |
2 589,000 |
8 032,900 |
4 738,200 |
9 237,200 |
- |
- |
- |
|
|
|
Федеральный бюджет |
1 162,200 |
1 162,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, соблюдение права граждан на получение полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганск". | |||||||||||
Подпрограмма 5 "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск". | |||||||||||
Цель 5: "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск" | |||||||||||
1. Задача "Реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск". | |||||||||||
5.1 |
Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск (22-25, 29-31) |
|
Всего |
208 794,237 |
- |
- |
35 290,100 |
41 221,737 |
44 191,000 |
43 900,400 |
44 191,000 |
Департамент муниципального имущества |
Местный бюджет |
104 643,897 |
- |
- |
20 711,100 |
20 095,397 |
21 402,600 |
21 032,200 |
21 402,600 |
||
Администрация города |
Местный бюджет |
104 150,340 |
- |
- |
14 579,000 |
21 126,340 |
22 788,400 |
22 868,200 |
22 788,400 |
||
|
Всего по подпрограмме 5 |
|
Всего |
208 794,237 |
- |
- |
35 290,100 |
41 221,737 |
44 191,000 |
43 900,400 |
44 191,000 |
Местный бюджет |
208 794,237 |
- |
- |
35 290,100 |
41 221,737 |
44 191,000 |
43 900,400 |
44 191,000 |
|||
|
Итого по муниципальной программе |
|
Всего |
2 611 844,401 |
272 419,076 |
298 938,842 |
415 093,985 |
416 976,698 |
409 250,800 |
398 756,200 |
400 408,800 |
Местный бюджет |
2 287 471,201 |
268 667,876 |
290 905,942 |
333 640,785 |
339 087,698 |
351 996,300 |
350 737,100 |
352 435,500 |
|||
|
|
|
Бюджет автономного округа |
273 061,100 |
2 589,000 |
8 032,900 |
71 398,300 |
66 380,200 |
47 658,300 |
38 233,600 |
38 768,800 |
Федеральный бюджет |
51 312,100 |
1 162,200 |
- |
10 054,900 |
11 508,800 |
9 596,200 |
9 785,500 |
9 204,500 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет культуры и туризма |
|
Всего |
20,032 |
- |
- |
- |
20,032 |
- |
- |
- |
Бюджет автономного округа |
20,032 |
- |
- |
- |
20,032 |
- |
- |
- |
|||
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
|
Всего |
14 188,397 |
- |
- |
1 876,000 |
12 312,397 |
- |
- |
- |
Бюджет автономного округа |
7 745,497 |
- |
- |
816,000 |
6 929,497 |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
6 442,900 |
- |
- |
1 060,000 |
5 382,900 |
- |
- |
- |
|||
|
Комитет физической культуры и спорта |
|
Всего |
96,100 |
- |
- |
- |
96,100 |
- |
- |
- |
Бюджет автономного округа |
96,100 |
- |
- |
- |
96,100 |
- |
- |
- |
|||
|
Департамент образования и молодежной политики |
|
Всего |
1 450,671 |
- |
- |
- |
1 450,671 |
- |
- |
- |
Бюджет автономного округа |
1 450,671 |
- |
- |
- |
1 450,671 |
- |
- |
- |
|||
|
Департамент муниципального имущества |
|
Всего |
104 643,897 |
- |
- |
20 711,100 |
20 095,397 |
21 402,600 |
21 032,200 |
21 402,600 |
Местный бюджет |
104 643,897 |
- |
- |
20 711,100 |
20 095,397 |
21 402,600 |
21 032,200 |
21 402,600 |
|||
|
Комитет записи актов гражданского состояния |
|
Всего |
61 214,568 |
- |
- |
13 699,498 |
15 458,270 |
10 685,800 |
10 723,000 |
10 648,000 |
Бюджет автономного округа |
10 784,600 |
- |
- |
3 599,800 |
3 599,800 |
1 187,000 |
944,000 |
1 454,000 |
|||
Федеральный бюджет |
49 736,900 |
- |
- |
9 773,000 |
11 492,100 |
9 498,800 |
9 779,000 |
9 194,000 |
|||
|
|
|
Местный бюджет |
693,068 |
- |
- |
326,698 |
366,370 |
- |
- |
- |
|
Администрация города |
|
Всего |
2 430 230,736 |
272 419,076 |
298 938,842 |
378 807,387 |
367 543,831 |
377 162,400 |
367 001,000 |
368 358,200 |
Местный бюджет |
2 175 691,336 |
268 667,876 |
290 905,942 |
311 542,987 |
313 243,031 |
330 593,700 |
329 704,900 |
331 032,900 |
|||
Бюджет автономного округа |
252 964,200 |
2 589,000 |
8 032,900 |
66 982,500 |
54 284,100 |
46 471,300 |
37 289,600 |
37 314,800 |
|||
Федеральный бюджет |
1 575,200 |
1 162,200 |
- |
281,900 |
16,700 |
97,400 |
6,500 |
10,500 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2017 г. N 779-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.