Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации города
от 21 декабря 2017 г. N 778-п
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики | |||||||||||
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Нефтеюганска | |||||||||||
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование. | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования. | |||||||||||
1.1. |
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели N 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1,2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24) |
ДОиМП |
всего |
22 519 378,000 |
2 909 103,342 |
2 921 286,199 |
3 192 689,093 |
3 360 393,766 |
3 460 981,000 |
3 345 144,900 |
3 329 779,700 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
17 248 783,000 |
1 969 076,200 |
2 257 096,990 |
2 482 700,320 |
2 617 897, 190 |
2 728 605, 700 |
2 603 908, 400 |
2 589 498, 200 |
|
|
|
местный бюджет |
3 654 811, 635 |
790 810, 524 |
493 826,244 |
506 264,008 |
512 373,490 |
444 923,323 |
453 784,523 |
452 829,523 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 615 783, 365 |
149 216, 618 |
170 362, 965 |
203 724,765 |
230 123,086 |
287 451,977 |
287 451,977 |
287 451,977 |
1.2. |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 10, 25) |
ДГиЗО |
всего |
272 467,412 |
209 552,581 |
25 640,083 |
24 396,526 |
2 684,674 |
10 193,548 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
181 312,179 |
146 041,235 |
22 304, 444 |
12 966, 500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
91 155,233 |
63 511, 346 |
3 335, 639 |
11 430, 026 |
2 684, 674 |
10 193,548 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ДОиМП |
всего |
14 649,508 |
0,000 |
8 263,800 |
6 385,708 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
14 585,700 |
0,000 |
8 263,800 |
6 321,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
63,808 |
0,000 |
0,000 |
63,808 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ДЖКХ |
всего |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.3 |
Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель N 26) |
ДОиМП |
всего |
275 543, 475 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
18 875,814 |
85 555,887 |
85 555,887 |
85 555,887 |
|
|
|
местный бюджет |
275 543, 475 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
18 875,814 |
85 555,887 |
85 555,887 |
85 555,887 |
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
23 126 055,785 |
3 122 213,619 |
2 955 190,082 |
3 253 118,327 |
3 392 766,948 |
3 556 730,435 |
3 430 700,787 |
3 415 335,587 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
17 444 680,879 |
2 115 117,435 |
2 287 665,234 |
2 501 988,720 |
2 617 897,190 |
2 728 605,700 |
2 603 908,400 |
2 589 498,200 |
|
|
|
местный бюджет |
4 065 591,541 |
857 879,566 |
497 161, 883 |
547 404, 842 |
544 746, 672 |
540 672, 758 |
539 340, 410 |
538 385, 410 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 615 783,365 |
149 216,618 |
170 362, 965 |
203 724, 765 |
230 123, 086 |
287 451, 977 |
287 451, 977 |
287 451, 977 |
Цель II. Формирование системы оценки качества образования. | |||||||||||
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования. | |||||||||||
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования. | |||||||||||
2.1. |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель N 11) |
ДОиМП |
всего |
4 477,890 |
320,000 |
420,000 |
1 320,000 |
1 457,890 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
1 960,000 |
0,000 |
100,000 |
1 000,000 |
860,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
2 517,890 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
597,890 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
4 477,890 |
320,000 |
420,000 |
1 320,000 |
1 457,890 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
1 960,000 |
0,000 |
100,000 |
1 000,000 |
860,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
2 517,890 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
597,890 |
320,000 |
320,000 |
320,000 |
Цель III. Повышение качества жизни и здоровья детей. | |||||||||||
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей. | |||||||||||
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
3.1. |
Организация отдыха и оздоровления (показатели N 12, 13) |
ДОиМП |
всего |
281 600,559 |
37 607, 212 |
37 525, 507 |
39 941, 958 |
39 600, 127 |
42 308, 585 |
42 308, 585 |
42 308, 585 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
208 243,535 |
27 389, 868 |
25 186, 768 |
29 634, 215 |
30 001, 514 |
32 010, 390 |
32 010, 390 |
32 010, 390 |
|
|
|
местный бюджет |
68 826, 124 |
8 141, 644 |
9 883, 539 |
10 307, 743 |
9 598, 613 |
10 298, 195 |
10 298, 195 |
10 298, 195 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
4 530, 900 |
2 075, 700 |
2 455, 200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
281 600,559 |
37 607, 212 |
37 525, 507 |
39 941, 958 |
39 600, 127 |
42 308, 585 |
42 308, 585 |
42 308, 585 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
208 243,535 |
27 389, 868 |
25 186, 768 |
29 634, 215 |
30 001, 514 |
32 010, 390 |
32 010, 390 |
32 010, 390 |
|
|
|
местный бюджет |
68 826, 124 |
8 141, 644 |
9 883, 539 |
10 307, 743 |
9 598, 613 |
10 298, 195 |
10 298, 195 |
10 298, 195 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
4 530, 900 |
2 075, 700 |
2 455, 200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику. | |||||||||||
Подпрограмма IV. Молодежь Нефтеюганска | |||||||||||
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | |||||||||||
4.1. |
Обеспечение развития молодежной политики (показатели N 14, 15, 16, 17, 18, 19) |
ДОиМП |
всего |
303 038,537 |
39 400, 939 |
38 575, 528 |
40 355, 580 |
40 620,690 |
48 028, 600 |
48 028, 600 |
48 028, 600 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 620, 166 |
3 563, 954 |
2 418, 461 |
2 595, 080 |
2 568, 271 |
1 824, 800 |
1 824, 800 |
1 824, 800 |
|
|
|
местный бюджет |
284 330,671 |
35 486, 317 |
35 485, 702 |
37 662, 833 |
37 084,419 |
46 203, 800 |
46 203, 800 |
46 203, 800 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
2 087, 700 |
350,668 |
671,365 |
97,667 |
968, 000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме IV |
|
всего |
303 038,537 |
39 400, 939 |
38 575, 528 |
40 355, 580 |
40 620,690 |
48 028, 600 |
48 028, 600 |
48 028, 600 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
16 620, 166 |
3 563, 954 |
2 418, 461 |
2 595, 080 |
2 568, 271 |
1 824, 800 |
1 824, 800 |
1 824, 800 |
|
|
|
местный бюджет |
284 330,671 |
35 486, 317 |
35 485, 702 |
37 662, 833 |
37 084,419 |
46 203, 800 |
46 203, 800 |
46 203, 800 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
2 087, 700 |
350,668 |
671,365 |
97,667 |
968, 000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики. | |||||||||||
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики | |||||||||||
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики | |||||||||||
5.1. |
Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 20) |
ДОиМП |
всего |
360 593, 669 |
48 782,700 |
51 796,309 |
50 565,660 |
51 859,400 |
52 439,900 |
52 528,400 |
52 621,300 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
940,545 |
0,000 |
940,545 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
359 653, 124 |
48 782,700 |
50 855,764 |
50 565,660 |
51 859,400 |
52 439,900 |
52 528,400 |
52 621,300 |
5.2. |
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 20) |
ДОиМП |
всего |
434 060, 428 |
60 705,040 |
61 274,536 |
60 844,952 |
61 674,000 |
63 190,300 |
63 187,300 |
63 184,300 |
|
|
|
местный бюджет |
434 060, 428 |
60 705,040 |
61 274,536 |
60 844,952 |
61 674,000 |
63 190,300 |
63 187,300 |
63 184,300 |
|
Итого по подпрограмме V |
|
всего |
794 654, 097 |
109 487,740 |
113 070,845 |
111 410, 612 |
113 533, 400 |
115 630,200 |
115 715,700 |
115 805, 600 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
940,545 |
0,000 |
940,545 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
793 713, 552 |
109 487,740 |
112 130,300 |
111 410, 612 |
113 533, 400 |
115 630,200 |
115 715,700 |
115 805, 600 |
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
всего |
24 509 826,868 |
3 309 029,510 |
3 144 781,962 |
3 446 146,477 |
3 587 979, 055 |
3 763 017,820 |
3 637 073, 672 |
3 621 798,372 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
17 672 445,125 |
2 146 071,257 |
2 316 311,008 |
2 535 218,015 |
2 651 326, 975 |
2 762 440,890 |
2 637 743, 590 |
2 623 333,390 |
|
|
|
местный бюджет |
5 214 979,778 |
1 011 315,267 |
654 981,424 |
707 106,030 |
705 560,994 |
713 124, 953 |
711 878,105 |
711 013,005 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 622 401,965 |
151 642,986 |
173 489,530 |
203 822,432 |
231 091,086 |
287 451, 977 |
287 451,977 |
287 451,977 |
|
ГРБС 1 |
ДОиМП |
всего |
24 193 342,066 |
3 095 919,233 |
3 119 141,879 |
3 392 102,951 |
3 574 481,687 |
3 752 824,272 |
3 637 073, 672 |
3 621 798,372 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
17 491 132,946 |
2 000 030,022 |
2 294 006,564 |
2 522 251,515 |
2 651 326, 975 |
2 762 440,890 |
2 637 743, 590 |
2 623 333,390 |
|
|
|
местный бюджет |
5 079 807,155 |
944 246,225 |
651 645,785 |
666 029,004 |
692 063,626 |
702 931, 405 |
711 878,105 |
711 013,005 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1 622 401,965 |
151 642,986 |
173 489,530 |
203 822,432 |
231 091,086 |
287 451, 977 |
287 451,977 |
287 451,977 |
|
ГРБС 2 |
ДГиЗО |
всего |
272 467, 412 |
209 552,581 |
25 640,083 |
24 396,526 |
2 684,674 |
10 193,548 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
181 312,179 |
146 041,235 |
22 304,444 |
12 966,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
91 155,233 |
63 511,346 |
3 335,639 |
11 430,026 |
2 684,674 |
10 193,548 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ГРБС 3 |
ДЖКХ |
всего |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
местный бюджет |
44 017,390 |
3 557,696 |
0,000 |
29 647,000 |
10 812,694 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2017 г. N 778-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.