Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 2 февраля 2018 г. N 806
Муниципальная программа
"Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах"
Раздел I. Характеристика текущего состояния
Одной из проблем города в области жилищного строительства является отсутствие достаточного количества земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры. Ограниченные возможности в городе Сургуте так называемой "точечной застройки" с использованием уже существующей инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры привели к дисбалансу спроса и предложения на объекты жилищного строительства. Существующие условия инженерного обеспечения территорий являются недостаточными для увеличения объемов строительства объектов жилищного назначения и, как следствие, породили одну из главных социальных проблем города - недостаточный уровень обеспеченности населения жильем.
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы" и "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы" в части проектирования и строительства объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения, позволили обеспечить комплексный подход к освоению и развитию территорий города в целях перспективного строительства. В рамках указанных программ осуществлялась разработка проектов планировок территорий города, строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. Реализация комплекса мероприятий программы позволила создать условия для перспективного строительства более 1 447 тыс. кв. метров жилья на застраиваемых территориях Центральной и Северо-Восточной частей города.
В процессе реализации мероприятий программ были выполнены работы по строительству магистральных сетей в составе улицы Университетской:
- участок от улицы Северной до улицы Маяковского (1 пусковой комплекс), что позволило обеспечить энергетическими ресурсами объекты жилищного назначения (89 тыс. кв. метров) и перспективные объекты социально-культурного назначения микрорайонов 19, 20;
- участок от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского (2 пусковой комплекс), что позволило обеспечить энергетическими ресурсами объекты жилищного (167 тыс. кв. метров) и социально-культурного назначения (детский сад, школа) микрорайона 20 "А", в том числе храмовый комплекс;
- участок от улицы Каролинского до улицы 23 "В" (4 пусковой комплекс), что позволило обеспечить энергетическими ресурсами объекты жилищного (252 тыс. кв. метров) и социально-культурного назначения микрорайонов 30, 31;
- участок от улицы 23 "В" до улицы 7ПР (5 пусковой комплекс), что позволило обеспечить энергетическими ресурсами объекты жилищного (222 тыс. кв. метров) и социально-культурного назначения микрорайонов 31 "Б" и 30 "А";
- "Магистральная улица 23 "В" от улицы 30 лет Победы до улицы 1 "В" с сетями инженерного обеспечения". Строительство магистральных сетей в составе улицы обеспечили подключение внутриквартальных сетей водоснабжения, хозбытовой и ливневой канализации для ресурсоснабжения части объектов жилищного и социально-культурного назначения микрорайонов 30, 31, 31 "Б", 30 "А", кварталы 30 "Б", "В", что позволит в перспективе ввести в эксплуатацию более 724 тыс. кв. метров жилья.
Были выполнены работы по объекту "Инженерные сети по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями и ливневой канализацией ОС-2". Построенные напорный и самотечный канализационные коллекторы обеспечат транспортировку канализационных стоков застраиваемых микрорайонов Западного жилого района.
Выполнено строительство объектов коммунальной инфраструктуры в микрорайоне 32 (2 очередь строительства) для обеспечения подключения следующих строящихся и планируемых к строительству объектов социального значения: два детских сада, школа на 825 учащихся, культурно-оздоровительный комплекс, а также жилые дома площадью более 13 тыс. кв. метров.
За период реализации указанных выше программ были достигнуты значительные результаты по инженерной подготовке застраиваемых территорий. Тем не менее, реализованные мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры в основном "догоняли" необходимую потребность в ресурсообеспечении строящихся объектов, а не являлись опережающими мероприятиями инженерной подготовки территорий.
В городе Сургуте сохраняется высокая потребность населения в жилых помещениях. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" одним из приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере является снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства. Для создания условий, способствующих увеличению объемов жилищного строительства, необходимо в дальнейшем реализовать запланированные мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
При реализации мероприятий программы по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для строительства к 2030 году планируется создать условия для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения на территориях:
- жилых районов: Северно-Западный, Западный, Центральный, Восточный, Северо-Восточный, Северный, Нефтяников, Юго-Западный, Южный;
- планировочных районов: Восточный, Северо-Западный, Южный, Северный, Западный;
- промышленных районов: Западный, Восточный; Северный;
- поселков: Дорожный, Снежный, Юность;
- рекреационных районов: Восточный.
Реализация указанных мероприятий позволит выполнить инженерную подготовку земельных участков и создать условия для строительства жилья, что в свою очередь увеличит инвестиционную привлекательность города Сургута и будет способствовать улучшению условий проживания на территории города.
За период реализации настоящей программы 2014 - 2016 годы были выполнены работы:
1. По строительству магистральных водоводов в Восточном жилом районе: магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра) в 2014 году и Магистральный водовод в Восточном жилом районе от улицы 9П (Нефтеюганское шоссе) по улицу Рационализаторов до ВК-сущ. в 2015 году, что позволит обеспечить подключение к сетям водоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта застраиваемых микрорайонов Восточной жилой части города, а также повысить надежность работы системы водоснабжения.
2. Выполнены проектно-изыскательские работы на выполнение работ по строительству объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте". Строительство автомобильной дороги с инженерными сетями было завершено в 2016 году за счет средств автономного округа.
3. Завершены работы по строительству инженерных сетей в поселке Снежный (С40, 41), что позволило обеспечить жителей поселка Снежный инженерными сетями и внутриквартальными проездами. Предоставлены четыре земельных участка для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан.
Ведутся работы по строительству объектов:
- улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской в городе Сургуте.
Выполнены проектно-изыскательские работы на выполнение работ по строительству объектов:
- инженерные сети в поселке Снежный (квартал С46, С47);
- инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Лунный;
- инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1;
- застройка микрорайона 48. Инженерные сети.
Реализация мероприятий настоящей программы по развитию инженерной инфраструктуры направлена на реализацию задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, а именно:
- на создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах, что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение";
- на создание условий для динамичного развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной деятельности, что соответствует вектору "Градостроительство" направления "Жизнеобеспечение".
Реализация мероприятий программы осуществляется на средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа город Сургут определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
Таблица 1
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Единица измерения |
2015 год |
2016 год |
2017 год (оценка) |
Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения |
тыс. кв. метров |
0 |
0 |
1065 |
Увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры |
тыс. кв. метров |
0 |
0 |
0 |
Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой |
тыс. кв. метров |
0 |
0 |
9,418 |
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назначения в Восточном жилом районе города |
км |
2,64 |
0 |
0 |
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения | |
Задача. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
решение задачи позволит к 2030 году: - увеличить площадь земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями, внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры для создания условий для жилищного строительства; - создать условия для строительства жилья и объектов социально-культурного назначения на территории города |
Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут представлена в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за выполнением муниципальной программы
Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель Главы города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства, который несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных цели и задачи муниципальной программы. Выполняет мероприятия раздела III настоящей муниципальной программы путем организации деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС").
МКУ "УКС" в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставом, реализует функции заказчика по строительству, реконструкции объектов, выполнению проектно-изыскательских работ.
При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.
Контроль за выполнением муниципальной программы, осуществляемый администратором, включает в себя:
- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальному казенному учреждению;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказом администратора.
В целях подготовки отчетности МКУ "УКС" предоставляет администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор предоставляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры
на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||
Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации программы |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
560,10 |
|
|
|
|
777,60 |
194,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 532,10 |
||||||||||||||||||||
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
|
|
|
1 065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 065,00 |
|||||||||||||||||||||
проектный объем жилья на территориях |
55,07 |
|
|
9,418 |
|
384,30 |
48,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
497,088 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назначения в Восточном жилом |
|
2,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,64 |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных работ по корректировке сметной документации, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. |
всего, в том числе |
1 000 919 441,77 |
125 528 011,00 |
124 864 255,00 |
77 584 813,76 |
242 024 400,00 |
138 821 914,13 |
147 285 603,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
574 565 643,13 |
82 942 074,00 |
111 034 000,00 |
61 672 269,13 |
104 605 900,00 |
103 847 200,00 |
110 464 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
426 353 798,64 |
42 585 937,00 |
13 830 255,00 |
15 912 544,63 |
137 418 500,00 |
34 974 714,13 |
36 821 403,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
136 214 474,77 |
24 467 588,00 |
737 544,00 |
9 342,77 |
111 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
|
|
|
1 065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 065 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 259 312,00 |
9 259 312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
126 955 162,77 |
15 208 276,00 |
737 544,00 |
9 342,77 |
111 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях |
|
|
|
9,418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,420 |
||
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,6 |
|||||||||||||||||||||
переустройство сетей газоснабжения, км |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,7 |
|||||||||||||||||||||
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
|
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,7 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию коридоров сетей электроосвещения, км |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,3 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию коридоров сетей связи, км |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|||||||||||||||||||||
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных работ |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
степень готовности объекта,% |
31 |
|
31 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||||||
количество земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства, ед. |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. |
всего, в том числе |
20 843 069,00 |
20 843 069,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м |
560,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560,1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 758 762,00 |
18 758 762,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 084 307,00 |
2 084 307,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях |
55,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55,07 |
||
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
0,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,79 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. |
всего, в том числе |
654 943,00 |
654 943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
654 943,00 |
654 943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. |
всего, в том числе |
101 569 688,00 |
61 027 000,00 |
40 542 688,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |
|
2,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,64 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
91 412 000,00 |
54 924 000,00 |
36 488 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 157 688,00 |
6 103 000,00 |
4 054 688,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта,% |
60 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Мероприятие 1.1.5. |
всего, в том числе |
255 511 605,86 |
|
82 829 000,00 |
77 090 336,41 |
|
|
95 592 269,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
382,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
382,0 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
207 912 469,13 |
|
74 546 000,00 |
61 672 269,13 |
|
|
71 694 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м |
|
|
|
|
|
225,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225,5 |
||
за счет средств местного бюджета |
47 599 136,73 |
|
8 283 000,00 |
15 418 067,28 |
|
|
23 898 069,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
0,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,65 |
||
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
|
|
|
0,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,11 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
|
0,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,66 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
|
|
|
|
1,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,61 |
|||||||||||||||||||||
переустройство сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35 |
|||||||||||||||||||||
переустройство сетей газоснабжения, км |
|
|
|
|
|
0,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,12 |
|||||||||||||||||||||
переустройство сетей связи, км |
|
|
|
|
|
0,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,41 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км |
|
|
|
|
|
0,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,51 |
|||||||||||||||||||||
степень готовности объекта, % |
|
36,59 |
66,9 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6. |
всего, в том числе |
2 051 717,58 |
1 299 373,00 |
210,00 |
485 134,58 |
267 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 051 717,58 |
1 299 373,00 |
210,00 |
485 134,58 |
267 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.7. |
всего, в том числе |
3 357 100,00 |
3 357 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
3 357 100,00 |
3 357 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.8. |
всего, в том числе |
5 712 001,00 |
5 712 001,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
5 712 001,00 |
5 712 001,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.9. |
всего, в том числе |
320 913 691,82 |
|
|
|
130 757 400,00 |
138 462 957,82 |
51 693 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
395,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
395,6 |
проектный объем жилья на территориях |
|
|
|
|
|
158,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158,8 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,07 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
|
|
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 |
|||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
247 223 100,00 |
|
|
|
104 605 900,00 |
103 847 200,00 |
38 770 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
|
3,385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,385 |
||
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
|
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
|
|
|
|
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,3 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей связи, км |
|
|
|
|
|
0,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
73 690 591,82 |
|
|
|
26 151 500,00 |
34 615 757,82 |
12 923 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
40,7 |
83,9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Мероприятие 1.1.10. |
всего, в том числе |
8 921 750,00 |
8 166 937,00 |
754 813,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств местного бюджета |
8 921 750,00 |
8 166 937,00 |
754 813,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
количество заключенных договоров |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.11. |
всего, в том числе |
145 169 400,74 |
|
|
|
|
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
194,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194,4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях |
|
|
|
|
|
|
48,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,3 |
||
за счет средств местного бюджета |
145 169 400,74 |
|
|
|
|
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,25 |
||
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
|
|
|
|
1,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,11 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
|
|
|
|
|
2,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,14 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
4,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,37 |
|||||||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|||||||||||||||||||||
количество выполненных работ по корректировке сметной документации, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество проведенных оценок достоверности сметной стоимости, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
1 000 919 441,77 |
125 528 011,00 |
124 864 255,00 |
77 584 813,76 |
242 024 400,00 |
138 821 914,13 |
147 285 603,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
574 565 643,13 |
82 942 074,00 |
111 034 000,00 |
61 672 269,13 |
104 605 900,00 |
103 847 200,00 |
110 464 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
426 353 798,64 |
42 585 937,00 |
13 830 255,00 |
15 912 544,63 |
137 418 500,00 |
34 974 714,13 |
36 821 403,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 000 919 441,77 |
125 528 011,00 |
124 864 255,00 |
77 584 813,76 |
242 024 400,00 |
138 821 914,13 |
147 285 603,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
574 565 643,13 |
82 942 074,00 |
111 034 000,00 |
61 672 269,13 |
104 605 900,00 |
103 847 200,00 |
110 464 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
426 353 798,64 |
42 585 937,00 |
13 830 255,00 |
15 912 544,63 |
137 418 500,00 |
34 974 714,13 |
36 821 403,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора программы |
всего, в том числе |
1 000 919 441,77 |
125 528 011,00 |
124 864 255,00 |
77 584 813,76 |
242 024 400,00 |
138 821 914,13 |
147 285 603,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
574 565 643,13 |
82 942 074,00 |
111 034 000,00 |
61 672 269,13 |
104 605 900,00 |
103 847 200,00 |
110 464 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
426 353 798,64 |
42 585 937,00 |
13 830 255,00 |
15 912 544,63 |
137 418 500,00 |
34 974 714,13 |
36 821 403,45 |
144 810 444,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры
на территории города Сургута
в 2014 - 2030 годах"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||
Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации программы |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
|
|
|
|
437,60 |
138,47 |
|
|
|
|
|
|
|
576,07 |
||||||||||||||||
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
|
106,00 |
|
276,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
382,40 |
|||||||||||||||||
проектный объем жилья на территориях |
|
100,00 |
|
91,81 |
195,60 |
129,30 |
|
|
|
|
|
|
|
516,71 |
|||||||||||||||||
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. |
всего, в том числе |
1 935 296 401,08 |
67 356 797,14 |
168 434 024,09 |
523 520 755,43 |
660 008 884,42 |
285 000 000,00 |
230 975 940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 443 017 616,51 |
50 517 597,85 |
121 740 215,34 |
388 771 185,00 |
495 006 663,32 |
213 750 000,00 |
173 231 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
492 278 784,57 |
16 839 199,29 |
46 693 808,75 |
134 749 570,43 |
165 002 221,10 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
134 713 594,27 |
67 356 797,14 |
67 356 797,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
|
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106,00 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
101 035 195,69 |
50 517 597,85 |
50 517 597,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
33 678 398,58 |
16 839 199,29 |
16 839 199,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
1,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,17 |
||
степень готовности объекта, % |
50,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. |
всего, в том числе |
697 780 000,00 |
|
94 963 490,00 |
326 448 670,00 |
276 367 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м |
|
|
|
64,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,40 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
523 335 000,00 |
|
71 222 617,50 |
244 836 502,50 |
207 275 880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
174 445 000,00 |
|
23 740 872,50 |
81 612 167,50 |
69 091 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м |
|
|
|
78,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78,90 |
||
Мероприятие 1.1.2.1. |
всего, в том числе |
298 942 420,00 |
|
94 963 490,00 |
203 978 930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
|
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,04 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
224 206 815,00 |
|
71 222 617,50 |
152 984 197,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,50 |
||
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
2,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,18 |
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
74 735 605,00 |
|
23 740 872,50 |
50 994 732,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
3,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,45 |
||
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
2,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,35 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2.2. |
всего, в том числе |
398 837 580,00 |
|
|
122 469 740,00 |
276 367 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
ввод в эксплуатацию сетей ливневой канализации, км |
|
|
|
1,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,19 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
299 128 185,00 |
|
|
91 852 305,00 |
207 275 880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
2,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,95 |
||
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
|
2,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,35 |
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
99 709 395,00 |
|
|
30 617 435,00 |
69 091 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
4,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,20 |
||
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
|
3,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,20 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. |
всего, в том числе |
401 371 711,38 |
|
6 113 736,96 |
191 912 910,00 |
203 345 064,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м |
|
|
|
110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110,00 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м |
|
|
|
8,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,90 |
|||||||||||||||||
количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
296 443 480,82 |
|
|
143 934 682,50 |
152 508 798,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
5,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,77 |
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
104 928 230,56 |
|
6 113 736,96 |
47 978 227,50 |
50 836 266,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей связи, км |
|
|
|
0,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,93 |
||
ввод в эксплуатацию сетей уличного электроосвещения, км |
|
|
|
2,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,73 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
|
0,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,83 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей тепло, водоснабжения, км |
|
|
|
2,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,33 |
|||||||||||||||||
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
|
2,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,66 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. |
всего, в том числе |
185 455 155,43 |
|
|
5 159 175,43 |
180 295 980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м |
|
|
|
102,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102,00 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м |
|
|
|
4,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,01 |
|||||||||||||||||
количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
135 221 985,00 |
|
|
|
135 221 985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
3,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,47 |
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
50 233 170,43 |
|
|
5 159 175,43 |
45 073 995,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
4,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,07 |
||
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
|
4,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,14 |
|||||||||||||||||
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
|
3,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,31 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.5. |
всего, в том числе |
285 000 000,00 |
|
|
|
|
285 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв.м |
|
|
|
|
437,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
437,60 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
213 750 000,00 |
|
|
|
|
213 750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м |
|
|
|
|
195,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195,60 |
||
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
1,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,41 |
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
71 250 000,00 |
|
|
|
|
71 250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
|
|
0,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,70 |
||
ввод в эксплуатацию сетей ливневой канализации, км |
|
|
|
|
1,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,87 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
0,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,45 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей связи, км |
|
|
|
|
0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,30 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
0,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,52 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6. |
всего, в том числе |
230 975 940,00 |
|
|
|
|
|
230 975 940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв.м |
|
|
|
|
|
138,47 |
|
|
|
|
|
|
|
138,47 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
173 231 955,00 |
|
|
|
|
|
173 231 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м |
|
|
|
|
|
129,30 |
|
|
|
|
|
|
|
129,30 |
||
за счет средств местного бюджета |
57 743 985,00 |
|
|
|
|
|
57 743 985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
0,40 |
||
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
|
|
|
0,74 |
|
|
|
|
|
|
|
0,74 |
|||||||||||||||||
ввод в эксплуатацию сетей ливневой канализации, км |
|
|
|
|
|
0,43 |
|
|
|
|
|
|
|
0,43 |
|||||||||||||||||
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
1 935 296 401,08 |
67 356 797,14 |
168 434 024,09 |
523 520 755,43 |
660 008 884,42 |
285 000 000,00 |
230 975 940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 443 017 616,51 |
50 517 597,85 |
121 740 215,34 |
388 771 185,00 |
495 006 663,32 |
213 750 000,00 |
173 231 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
492 278 784,57 |
16 839 199,29 |
46 693 808,75 |
134 749 570,43 |
165 002 221,10 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 935 296 401,08 |
67 356 797,14 |
168 434 024,09 |
523 520 755,43 |
660 008 884,42 |
285 000 000,00 |
230 975 940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 443 017 616,51 |
50 517 597,85 |
121 740 215,34 |
388 771 185,00 |
495 006 663,32 |
213 750 000,00 |
173 231 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
492 278 784,57 |
16 839 199,29 |
46 693 808,75 |
134 749 570,43 |
165 002 221,10 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора программы |
всего, в том числе |
1 935 296 401,08 |
67 356 797,14 |
168 434 024,09 |
523 520 755,43 |
660 008 884,42 |
285 000 000,00 |
230 975 940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 443 017 616,51 |
50 517 597,85 |
121 740 215,34 |
388 771 185,00 |
495 006 663,32 |
213 750 000,00 |
173 231 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
492 278 784,57 |
16 839 199,29 |
46 693 808,75 |
134 749 570,43 |
165 002 221,10 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры
на территории города
в 2014-2030 годах"
Информация
о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах", реализация которых предусмотрена планом по Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы |
Наименование проекта (мероприятия) инвестиционного проекта, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Сроки реализации мероприятия, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития |
Стоимость реализации мероприятия, |
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства |
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
Мкр. 43 | |||
Мероприятие 1.1.1 |
4.1.1.2. Микрорайон 43 |
2018-2022 |
36 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.2 |
2018-2022 |
36 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.3 |
2018-2022 |
32 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.4. |
2018-2022 |
4 860 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.5 |
2018-2022 |
24 084 510,00 |
|
Мероприятие 1.1.6. |
2018-2022 |
35 127 160,00 |
|
Мкр. 48 | |||
Мероприятие 1.1.7. |
4.1.1.3. Микрорайон 48 |
2018-2022 |
17 317 000,00 |
Мероприятие 1.1.8. |
2018-2022 |
8 659 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.9. |
2018-2022 |
144 000 000,00 |
|
Мкр. 42 | |||
Мероприятие 1.1.10. |
4.1.1.4. Микрорайон 42 |
2018-2022 |
72 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.11. |
2018-2022 |
2 960 000,00 |
|
Коммунальный квартал 45 | |||
Мероприятие 1.1.12. |
4.1.1.8. Коммунальный квартал 45 |
2023-2030 |
180 000 000,00 |
Мкр. 46 | |||
Мероприятие 1.1.13. |
4.1.1.11. Микрорайон 46 |
2023-2030 |
179 775 600,00 |
Мероприятие 1.1.14. |
2018-2022 |
27 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.15. |
2018-2022 |
24 000 000,00 |
|
Мкр. 35 | |||
Мероприятие 1.1.16. |
4.1.2.1. Микрорайон 35 |
2018-2022 |
3 450 000,00 |
Мероприятие 1.1.17. |
2018-2022 |
29 992 000,00 |
|
Мкр. 35А | |||
Мероприятие 1.1.18. |
4.1.2.2. Микрорайон 35А |
2023-2030 |
84 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.19. |
2023-2030 |
17 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.20. |
2023-2030 |
100 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.21. |
2023-2030 |
17 000 000,00 |
|
Мкр. 50 | |||
Мероприятие 1.1.22. |
4.1.2.3. Микрорайон 50 |
2023-2030 |
120 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.23. |
2023-2030 |
195 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.24. |
2023-2030 |
260 000 000,00 |
|
Мкр. 51 | |||
Мероприятие 1.1.25. |
4.1.2.4. Микрорайон 51 |
2023-2030 |
240 000 000,00 |
Мкр. 37 | |||
Мероприятие 1.1.26. |
4.1.3.4. Микрорайон 37 |
2023-2030 |
29 000 000,00 |
Мкр. 5А | |||
Мероприятие 1.1.27. |
4.1.3.7. Микрорайон 5А |
2015-2017 |
3 556 000,00 |
Мкр. 6 | |||
Мероприятие 1.1.28. |
4.1.3.8. Микрорайон 6 |
2018-2022 |
18 000 000,00 |
Пойма-1 | |||
Мероприятие 1.1.29. |
4.1.3.9. Пойма-1 |
2018-2022 |
18 401 000,00 |
Мкр. 18 | |||
Мероприятие 1.1.30. |
4.1.4.2. Микрорайон 18 |
2018-2022 |
6 172 000,00 |
Мкр. 7 | |||
Мероприятие 1.1.31. |
4.1.4.5. Микрорайон 7 |
2018-2022 |
8 763 000,00 |
ЦЖ3 | |||
Мероприятие 1.1.32. |
4.1.4.10. ЦЖ3 |
2023-2030 |
84 000 000,00 |
ЦЖ6 | |||
Мероприятие 1.1.33. |
4.1.4.13. ЦЖ6 |
2018-2022 |
282 000 000,00 |
Ядро центра | |||
Мероприятие 1.1.34. |
4.1.4.14. Ядро центра |
2018-2022 |
27 375 000,00 |
Мкр. 21-22 | |||
Мероприятие 1.1.35. |
4.1.5.1. Микрорайон 21-22 |
2018-2022 |
75 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.36. |
2018-2022 |
35 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.37. |
2018-2022 |
986 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.38. |
2018-2022 |
20 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.39. |
2018-2022 |
7 070 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.40. |
2018-2022 |
36 000 000,00 |
|
Мкр. 24 | |||
Мероприятие 1.1.41. |
4.1.5.2. Микрорайон 24 |
2018-2022 |
40 544 000,00 |
Мероприятие 1.1.42. |
2015-2017 |
31 253 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.43. |
2015-2017 |
10 822 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.44. |
2018-2022 |
156 000 000,00 |
|
Мкр. 26 | |||
Мероприятие 1.1.45. |
4.1.5.3. Микрорайон 26 |
2018-2022 |
2 957 000,00 |
Мероприятие 1.1.46. |
2018-2022 |
3 942 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.47. |
2018-2022 |
1 160 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.48. |
2023-2030 |
156 000 000,00 |
|
Мкр. 27 | |||
Мероприятие 1.1.49. |
4.1.5.4. Микрорайон 27 |
2023-2030 |
60 000 000,00 |
Мкр. 27А | |||
Мероприятие 1.1.50. |
4.1.5.5. Микрорайон 27А |
2015-2017 |
32 500 000,00 |
Мероприятие 1.1.51. |
2018-2022 |
6 221 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.52. |
2023-2030 |
36 000 000,00 |
|
Мкр. 28 | |||
Мероприятие 1.1.53. |
4.1.5.6. Микрорайон 28 |
2018-2022 |
8 659 000,00 |
КК7 | |||
Мероприятие 1.1.54. |
4.1.6.5. КК7 |
2023-2030 |
96 000 000,00 |
КК8 | |||
Мероприятие 1.1.55. |
4.1.6.6. КК8 |
2023-2030 |
48 000 000,00 |
Мкр. 30 | |||
Мероприятие 1.1.56. |
4.1.6.7. Микрорайон 30 |
2023-2030 |
60 000 000,00 |
Мкр. 31Б | |||
Мероприятие 1.1.57. |
4.1.6.10. Микрорайон 31Б |
2018-2022 |
72 000 000,00 |
Мкр. 31В | |||
Мероприятие 1.1.58. |
4.1.6.11. Микрорайон 31В |
2023-2030 |
132 000 000,00 |
Мкр. 34 | |||
Мероприятие 1.1.59. |
4.1.6.13. Микрорайон 34 |
2018-2022 |
4 381 000,00 |
п. СУ-4 | |||
Мероприятие 1.1.60. |
4.1.6.14. п. СУ-4 |
2023-2030 |
7 714 000,00 |
Мероприятие 1.1.61. |
2023-2030 |
60 000 000,00 |
|
ХV | |||
Мероприятие 1.1.62. |
4.1.7.2. ХV |
2023-2030 |
6 899 000,00 |
ХVIII | |||
Мероприятие 1.1.63. |
4.1.7.4. ХVIII |
2023-2030 |
96 000 000,00 |
ХХII | |||
Мероприятие 1.1.64. |
4.1.7.6. ХХII |
2023-2030 |
23 665 000,00 |
Мероприятие 1.1.65. |
2023-2030 |
96 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.66. |
2023-2030 |
5 914 000,00 |
|
ВП1 | |||
Мероприятие 1.1.67. |
4.1.7.7. ВП1 |
2023-2030 |
84 000 000,00 |
п. Кедровый | |||
Мероприятие 1.1.68 |
4.1.7.9. п. Кедровый |
2018-2022 |
80 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.69 |
2018-2022 |
20 000 000,00 |
|
п. Черный мыс | |||
Мероприятие 1.1.70. |
4.1.7.10. п. Черный мыс |
2023-2030 |
14 070 000,00 |
Мероприятие 1.1.71. |
2023-2030 |
96 000 000,00 |
|
п. Дорожный | |||
Мероприятие 1.1.72. |
4.1.8.1. п. Дорожный |
2023-2030 |
10 000 000,00 |
ВР1 | |||
Мероприятие 1.1.73. |
4.1.9.2. ВР1 |
2023-2030 |
48 000 000,00 |
ЗП1 | |||
Мероприятие 1.1.74. |
4.1.12.1. ЗП1 |
2023-2030 |
36 000 000,00 |
п. Снежный | |||
Мероприятие 1.1.75 |
4.1.13.1. п. Снежный |
2023-2030 |
5 379 000,00 |
Мероприятие 1.1.76. |
2023-2030 |
19 722 000,00 |
|
п. Юность | |||
Мероприятие 1.1.77. |
4.1.14.1. п. Юность |
2018-2022 |
805 710 000,00 |
Мероприятие 1.1.78. |
2018-2022 |
14 977 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.79. |
2018-2022 |
13 799 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.80. |
2018-2022 |
29 224 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.81. |
2018-2022 |
108 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.82. |
2018-2022 |
60 000 000,00 |
|
Мкр. 14 | |||
Мероприятие 1.1.83. |
4.1.16.4. Микрорайон 14 |
2018-2022 |
35 050 000,00 |
ХХ | |||
Мероприятие 1.1.84. |
4.1.16.6. ХХ |
2023-2030 |
16 755 000,00 |
II | |||
Мероприятие 1.1.85. |
4.1.18.1. II |
2023-2030 |
14 220 000,00 |
IХ | |||
Мероприятие 1.1.86. |
4.1.18.2. IХ |
2023-2030 |
70 000 000,00 |
VI | |||
Мероприятие 1.1.87. |
4.1.18.3. VI |
2018-2022 |
2 734 000,00 |
ХХV | |||
Мероприятие 1.1.88. |
4.1.18.7. ХХV |
2018-2022 |
10 000 000,00 |
п. Лунный | |||
Мероприятие 1.1.89. |
|
2015-2017 |
21 970 000,00 |
Мероприятие 1.1.90. |
2018-2022 |
10 000 000,00 |
|
п. Звездный | |||
Мероприятие 1.1.91. |
4.1.18.9. п. Звездный |
2023-2030 |
10 000 000,00 |
П-1 | |||
Мероприятие 1.1.92. |
4.1.20.1. П-1 |
2023-2030 |
2 310 000,00 |
Мероприятие 1.1.93. |
2023-2030 |
72 000 000,00 |
|
Пойма-2 | |||
Мероприятие 1.1.94. |
4.1.20.2. Пойма-2 |
2023-2030 |
1 270 000,00 |
Мероприятие 1.1.95. |
2023-2030 |
312 000 000,00 |
|
Пойма-3, Пойма-8 | |||
Мероприятие 1.1.96. |
4.1.20.3. Пойма-3, Пойма-8 |
2023-2030 |
3 850 000,00 |
Мероприятие 1.1.97. |
2023-2030 |
13 332 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.98. |
2023-2030 |
168 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.99. |
2023-2030 |
4 430 000,00 |
|
ЮЗ1 | |||
Мероприятие 1.1.100. |
4.1.20.4. ЮЗ1 |
2023-2030 |
12 034 000,00 |
Мероприятие 1.1.101. |
2023-2030 |
384 000 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.102. |
2018-2022 |
53 000 000,00 |
|
П-2, П-7, П-12, пойма 5 | |||
Мероприятие 1.1.103. |
4.1.20.5. П-2, П-7, П-12, пойма 5 |
2018-2022 |
12 813 000,00 |
Мероприятие 1.1.104. |
2023-2030 |
14 222 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.105. |
2018-2022 |
10 825 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.106. |
2015-2017 |
96 000 000,00 |
|
ЮП1 | |||
Мероприятие 1.1.107. |
4.1.20.6. ЮП1 |
2018-2022 |
48 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.108. |
2023-2030 |
8 000 000,00 |
|
п. Пойма | |||
Мероприятие 1.1.109. |
4.1.21.1. п. Пойма |
2023-2030 |
60 000 000,00 |
СЗП2 | |||
Мероприятие 1.1.110. |
4.1.22.2. СЗП2 |
2023-2030 |
264 000 000,00 |
ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ | |||
Мероприятие 1.1.111. |
4.1.24.1. ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ |
2018-2022 |
80 000 000,00 |
Мероприятие 1.1.112. |
2018-2022 |
36 496 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.113. |
2023-2030 |
36 496 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.114. |
2018-2022 |
8 872 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.115. |
2018-2022 |
4 928 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.116. |
2018-2022 |
15 015 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.117. |
2023-2030 |
11 137 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.118. |
2015-2017 |
13 445 000,00 |
|
Мероприятие 1.1.119. |
2015-2017 |
149 513 000,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 февраля 2018 г. N 806 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.