Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 февраля 2018 г. N 938
Муниципальная программа
"Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Раздел I. Характеристика текущего состояния
1. До 01.01.2014 реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 20.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа (далее - программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий программы направлена на достижение задач по содействию занятости молодежи Сургута, строительство объектов молодежной инфраструктуры, вовлечению молодых людей в общественно значимые проекты, что соответствует направлению "Человеческий потенциал" вектора "Культура, спорт и молодежная политика" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ.
В городе Сургуте проживает 360,6 тысяч человек. Из них молодежь в возрасте 14 - 30-и лет составляет 83,216 тысяч человек, в возрасте 7 - 30-и лет 114,543 тысяча человек, что составляет 23,07% и 31,76% от общей численности населения города.
В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа предусматривает комплекс мероприятий по работе с детьми и молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.
Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации определяют государственную молодежную политику как систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия. Данные меры должны быть направлены на гражданско-патриотическое и духовно нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи, повышение потенциала молодежи в целях устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны.
Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений, как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики, отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, спорта, образования и социальной поддержки.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице 1.
1. Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью".
На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:
- создание, в пределах своей компетенции, нормативной правовой базы, способствующей решению молодежных проблем;
- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;
- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;
- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;
- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;
- организация и развитие в городе Сургуте молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.
На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:
- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время" (организует городские молодежные мероприятия, реализует программы и мероприятия, направленные на трудоустройство подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места, в целях продуктивной занятости молодежи);
- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" (реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики);
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" (реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта).
Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" и от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ и муниципальной программы в части организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью, показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне.
Сохраняется:
- количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству, в том числе за счет тесного взаимодействия с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";
- количество постоянных рабочих мест подростков и молодежи участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству;
- количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях.
2. Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики".
Несмотря на позитивную динамику по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью существуют проблемы связанные с инфраструктурой сферы, на решение которых направлена подпрограмма:
2.1. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.
2.2. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако отсутствие специализированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.
В 2014 году в целях улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики были выполнены:
- работы по сносу объекта "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1";
- проектные работы на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут";
В 2016 году после проведения работ по капитальному ремонту сдан в эксплуатацию объект "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29", в котором начал работу Молодежный центр по месту жительства.
С 2016 года ведутся работы по проектированию и строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове" (далее - мототрасса).
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, планируется строительство Центра технических видов спорта (включающий в себя шесть объектов, в том числе - мототрасса), загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".
3. Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)".
В реализации данной подпрограммы принимало участие муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант".
Расходы по реализации подпрограммы софинансировались из окружного бюджета в части компенсации стоимости питания.
С 2016 года данная подпрограмма не финансируется в связи с изменением законодательства в части организации летнего отдыха.
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики".
В реализации подпрограммы принимает участие отдел молодёжной политики. Данная подпрограмма направлена на реализацию полномочий и прав в сфере молодежной политики. Подпрограмма введена в связи с упразднением департамента культуры, молодёжной политики и спорта, в соответствии с распоряжением Администрации города от 07.06.2016 N 969 "Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии", который до июля 2016 года являлся администратором программы.
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Наименование задачи |
Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута | |
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | |
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | |
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики |
Решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развивая и сохраняя различные направления работы с молодежью предоставит возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, возможность выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг | |
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
Решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | |
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги | |
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
Решение задачи до 2016 года по реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" | |
Цель подпрограммы: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики | |
Задача 4. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города |
Решение задачи в течение срока реализации программы позволит сохранить объем оказываемых работ подведомственными учреждениями, обеспечит гарантии реализации молодежной политики на территории города |
Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Перечень программных мероприятий, объем ассигнований на реализацию муниципальной программы и показатели результатов реализации программы представлены в приложении 1 к настоящей программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий программы представлена в приложении 2 к настоящей программе.
Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, представлена в приложении 3 к настоящей программе.
Раздел IV. Механизм реализации программы, система
организации контроля за исполнением программы
Механизм реализации программы включает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий программы.
Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять через подпрограммы.
Куратор программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией программы.
Куратором программы является заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Администратором программы - отдел молодёжной политики.
Соадминистраторы программы:
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства.
Администратор программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
При текущем управлении администратор программы выполняет следующие задачи:
- анализирует эффективность выполнения мероприятий;
- организует реализацию мероприятий программы;
- принимает решения о внесении в нее изменений, в соответствии с установленными требованиями;
- несет ответственность совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, производит сбор оперативной отчетной информации, подготавливает и представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет в департамент финансов:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме установленной муниципальным правовым актом;
- годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы), соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличение потребностей направить письменное уведомление администратору программы, обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в управление по экономике и стратегического планирования об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
Администратор и соадминистраторы программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию программы, с учетом замены на период их отсутствия.
Администратор и соадминистраторы программы, каждый в своей части, несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- соответствие программы действующему законодательству.
В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров;
- пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
Реализация мероприятий программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между Администрацией города и муниципальным учреждением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. Контроль за финансовой деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации программы, как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующими муниципальными правовыми актами.
Таблица 1
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
Значение показателя |
||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год (план) |
||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|||||||
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики |
ед. |
1 090 |
1 098 |
1005 |
1015 |
1033 |
1238 |
1202 |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|||||||
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
- |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
|
|||||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей |
чел. |
600 |
600 |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
|
|||||||
Количество администрируемых программ |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика
Сургута на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
1238 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
20114 |
|||||||||||||||||||
|
количество объектов молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
||||||||||||||||||||
|
доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
всего, в том числе |
4 529 175 915,56 |
247 735 542,00 |
266 732 941,00 |
262 839 402,19 |
267 271 417,59 |
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
отдел молодёжной политики |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
1238 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
20114 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 014 230,00 |
343 730,00 |
913 000,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 527 161 685,56 |
247 391 812,00 |
265 819 941,00 |
262 331 902,19 |
267 021 417,59 |
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики" |
всего, в том числе |
4 528 773 415,56 |
247 505 542,00 |
266 617 941,00 |
262 781 902,19 |
267 271 417,59 |
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. |
1820 |
1952 |
1832 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
30846 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 611 730,00 |
113 730,00 |
798 000,00 |
450 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
483 |
370 |
370 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
6763 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3000 |
3270 |
3270 |
3270 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
59350 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
34484 |
41466 |
81190 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
571960 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемых муниципальных услуг (работ), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 527 161 685,56 |
247 391 812,00 |
265 819 941,00 |
262 331 902,19 |
267 021 417,59 |
267 996 160,04 |
268 004 013,71 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)" |
всего, в том числе |
402 500,00 |
230 000,00 |
115 000,00 |
57 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
количество временно трудоустроенных, чел. |
31 |
15 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
402 500,00 |
230 000,00 |
115 000,00 |
57 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
всего, в том числе |
104 783 107,81 |
10 856 067,00 |
10 960 583,00 |
11 366 816,88 |
6 205 119,36 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
департамент городского хозяйства |
количество муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, обеспеченных содержанием объектов в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
104 783 107,81 |
10 856 067,00 |
10 960 583,00 |
11 366 816,88 |
6 205 119,36 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
731 064,65 |
15 486,00 |
30 969,00 |
15 125,48 |
93 107,07 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
департамент городского хозяйства |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
5 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
за счет средств местного бюджета |
731 064,65 |
15 486,00 |
30 969,00 |
15 125,48 |
93 107,07 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских молодежных массовых мероприятий, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 1.4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4.1. Укрепление материально-технической базы по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
всего, в том числе |
4 634 890 088,02 |
258 607 095,00 |
277 924 493,00 |
274 221 344,55 |
273 569 644,02 |
273 313 752,59 |
273 059 383,33 |
273 108 579,63 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 214 230,00 |
343 730,00 |
1 113 000,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 632 675 858,02 |
258 263 365,00 |
276 811 493,00 |
273 713 844,55 |
273 319 644,02 |
273 313 752,59 |
273 059 383,33 |
273 108 579,63 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
всего, в том числе |
41 019 563,85 |
6 978 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
41 019 563,85 |
6 978 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
1 |
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29" |
всего, в том числе |
14 673 703,00 |
6 896 750,00 |
7 776 953,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
14 673 703,00 |
6 896 750,00 |
7 776 953,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень готовности объекта, % |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1" |
всего, в том числе |
81 870,00 |
81 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
81 870,00 |
81 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |
всего, в том числе |
18 985 026,00 |
0,00 |
18 985 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
18 985 026,00 |
0,00 |
18 985 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" |
всего, в том числе |
7 278 964,85 |
0,00 |
1 679 795,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 278 964,85 |
0,00 |
1 679 795,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень готовности проекта, % |
- |
26 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Основное мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
всего, в том числе |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
49 719 563,85 |
15 678 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
41 889 563,85 |
7 848 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 3.1. "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
5 619 188,00 |
2 809 594,00 |
2 809 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 972 768,00 |
1 486 384,00 |
1 486 384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
3 192 840,00 |
1 596 420,00 |
1 596 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей" |
всего, в том числе |
2 426 348,00 |
1 213 174,00 |
1 213 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 376 348,00 |
688 174,00 |
688 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
5 619 188,00 |
2 809 594,00 |
2 809 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 972 768,00 |
1 486 384,00 |
1 486 384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 4.: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 4.1. "Содержание аппарата управления отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
175 538 725,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
отдел молодёжной политики |
Количество администрируемых программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
175 538 725,25 |
|
|
|
12 616 427,66 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
|
доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Основное мероприятие 4.2. "Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество администрируемых муниципальных заданий, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Всего по подпрограмме 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
175 538 725,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
175 538 725,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе: |
всего, в том числе |
4 865 767 565,12 |
277 095 309,00 |
309 175 861,00 |
279 820 514,40 |
286 186 071,68 |
285 846 237,02 |
285 591 867,76 |
285 641 064,06 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 640 650,00 |
8 971 940,00 |
1 911 210,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 853 076 915,12 |
267 598 369,00 |
306 739 651,00 |
279 313 014,40 |
285 936 071,68 |
285 846 237,02 |
285 591 867,76 |
285 641 064,06 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - отдела молодежной политики |
всего, в том числе |
4 710 533 828,81 |
250 545 136,00 |
269 742 535,00 |
262 839 402,19 |
279 887 845,25 |
280 528 644,47 |
280 536 498,14 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 810 650,00 |
1 141 940,00 |
1 911 210,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 705 673 178,81 |
248 878 196,00 |
267 306 325,00 |
262 331 902,19 |
279 637 845,25 |
280 528 644,47 |
280 536 498,14 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
105 514 172,46 |
10 871 553,00 |
10 991 552,00 |
11 381 942,36 |
6 298 226,43 |
5 317 592,55 |
5 055 369,62 |
5 054 357,90 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
105 514 172,46 |
10 871 553,00 |
10 991 552,00 |
11 381 942,36 |
6 298 226,43 |
5 317 592,55 |
5 055 369,62 |
5 054 357,90 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
49 719 563,85 |
15 678 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
41 889 563,85 |
7 848 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
Всего, в том числе: |
1 701 689 682,86 |
|
114 937 592,86 |
145 832 000,00 |
218 747 400,00 |
18 268 660,00 |
775 704 030,00 |
|
65 400 000,00 |
248 800 000,00 |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 587 689 682,86 |
|
114 937 592,86 |
145 832 000,00 |
218 747 400,00 |
18 268 660,00 |
775 704 030,00 |
|
65 400 000,00 |
248 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
- за счет других источников |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
6 |
|
Мероприятие 2.1.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14 |
Всего, в том числе: |
237 592,86 |
|
237 592,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
- за счет средств местного бюджета |
237 592,86 |
|
237 592,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. "Мототрасса на Заячьем острове". 1 этап |
Всего, в том числе: |
364 579 400,00 |
|
|
145 832 000,00 |
218 747 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности объекта, % |
44,7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
364 579 400,00 |
|
|
145 832 000,00 |
218 747 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
2.1.3. "Мототрасса на Заячьем острове". 2 этап |
Всего, в том числе: |
793 972 690,00 |
|
|
|
|
18 268 660,00 |
775 704 030,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
793 972 690,00 |
|
|
|
|
18 268 660,00 |
775 704 030,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
2.1.4. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, ПИКС |
Всего, в том числе: |
70 600 000,00 |
|
70 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности объекта, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
- за счет средств местного бюджета |
70 600 000,00 |
|
70 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
2.1.5. Центр экстремальных видов спорта по улице Декабристов, 1А. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
44 100 000,00 |
|
44 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
- за счет средств местного бюджета |
44 100 000,00 |
|
44 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 38, 42 |
Всего, в том числе: |
65 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
65 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
- за счет средств местного бюджета |
65 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
65 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19 |
Всего, в том числе: |
214 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 000,00 |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
46,7 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|||
|
- за счет средств местного бюджета |
100 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
- за счет других источников |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8. Центр молодежного творчества (Ядро центра) |
Всего, в том числе: |
148 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
148 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
- за счет средств местного бюджета |
148 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
148 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9. Центр технических видов спорта (район Заячий остров), в том числе |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
учебные аудитории и помещения, картодром |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
площадки приземления парашутистову |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
трассы для кольцевых автогонок "зима-лето" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
площадки по водно-моторным видам спорта, зимнего и летнего кайта" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
Всего, в том числе: |
384 609 887,00 |
|
188 888 900,00 |
195 720 987,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
342 803 488,00 |
|
170 000 000,00 |
172 803 488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
41 806 399,00 |
|
18 888 900,00 |
22 917 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
Всего, в том числе: |
384 609 887,00 |
|
188 888 900,00 |
195 720 987,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
342 803 488,00 |
|
170 000 000,00 |
172 803 488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
41 806 399,00 |
|
18 888 900,00 |
22 917 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов молодежной политики для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе: |
25 523 858,66 |
|
|
3 523 858,66 |
1 000 000,00 |
11 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 523 858,66 |
|
|
3 523 858,66 |
1 000 000,00 |
11 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.1. МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45 |
Всего, в том числе: |
3 523 858,66 |
|
|
3 523 858,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
3 523 858,66 |
|
|
3 523 858,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2. МАУ ПРСМ "Наше время", Центр молодежного дизайна, ул. Быстринская, 20 |
Всего, в том числе: |
11 000 000,00 |
|
|
|
1 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
11 000 000,00 |
|
|
|
1 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.3. МБУ "Вариант", МЦТМ "Амулет", ул. Энтузиастов, 1 |
Всего, в том числе: |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
1 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
1 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям Задачи 2 |
Всего, в том числе: |
2 111 823 428,52 |
|
303 826 492,86 |
345 076 845,66 |
219 747 400,00 |
29 268 660,00 |
785 704 030,00 |
|
65 400 000,00 |
248 800 000,00 |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
342 803 488,00 |
|
170 000 000,00 |
172 803 488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 655 019 940,52 |
|
133 826 492,86 |
172 273 357,66 |
219 747 400,00 |
29 268 660,00 |
785 704 030,00 |
|
65 400 000,00 |
248 800 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 000,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объём ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
2 111 823 428,52 |
|
133 826 492,86 |
172 273 357,66 |
219 747 400,00 |
29 268 660,00 |
785 704 030,00 |
|
65 400 000,00 |
248 800 000,00 |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
342 803 488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 655 019 940,52 |
|
133 826 492,86 |
172 273 357,66 |
219 747 400,00 |
29 268 660,00 |
785 704 030,00 |
|
65 400 000,00 |
248 800 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников |
114 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 000,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Молодежная политика
Сургута на 2014 - 2030 годы"
Информация
о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы |
Наименование проекта (мероприятия) инвестиционного проекта, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Сроки реализации мероприятия, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Стоимость реализации мероприятия |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
|
|
|
2.1.4. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, ПИКС* |
2.3.2.2.1.1.1. Строительство молодежного центра в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, ПИКС |
2015 - 2017 2018 - 2022 |
70 600 000,0 |
2.1.6. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 38, 42* |
2.3.2.1.1.1.1. Строительство молодежного центра в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 38, 42 |
2023 - 2030 |
65 400 000,0 |
2.1.7. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19* |
2.3.2.3.1.1.1. Строительство молодежного центра в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19 |
2023 - 2030 |
214 000 000,0 |
2.1.8. Центр молодежного творчества (Ядро центра)* |
2.3.2.3.2.1.1. Строительство "Центра молодежного творчества" |
2023 - 2030 |
148 000 000,0 |
2.1.5. Центр экстремальных видов спорта по улице Декабристов, 1А. Реконструкция* |
2.3.2.4.1.1.1. Реконструкция центра экстремальных видов спорта по улице Декабристов, 1А |
2018 - 2022 |
44 100 000,0 |
2.1.2. "Мототрасса на Заячьем острове". 1 этап* |
2.3.2.5.1.1.1. Центр технических видов спорта, Ю31 |
2015 - 2017 2018 - 2022 |
364 579 400,0 |
2.1.3. "Мототрасса на Заячьем острове". 2 этап* |
793 972 690,0 |
||
2.1.9. Центр технических видов спорта (район Заячий остров)* |
- |
||
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"* |
2.3.2.6.1. Строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" |
2018 - 2022 |
384 609 887,0 |
Примечание: *приложение 2 к муниципальной программе "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 февраля 2018 г. N 938 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.