Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 февраля 2018 г. N 1012
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
||||||||||||||||||||||
Цель муниципальной программы: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, структурными подразделениями Администрации города, не являющимися юридическими лицами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
100 |
98,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
9 082 599 883,57 |
463 431 566,00 |
487 486 914,00 |
538 923 976,46 |
538 987 879,87 |
568 573 008,94 |
567 000 055,98 |
565 543 967,02 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
172 808 800,00 |
23 170 200,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
22 679 100,00 |
29 487 700,00 |
30 356 000,00 |
28 543 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 329 890,28 |
3 514 061,00 |
3 656 482,00 |
3 089 978,82 |
2 721 138,27 |
788 849,21 |
823 665,49 |
1 735 715,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 893 461 193,29 |
436 747 305,00 |
464 513 332,00 |
516 578 297,64 |
513 587 641,60 |
538 296 459,73 |
535 820 390,49 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
535 265 251,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, деятельность которых направлена на реализацию вопросов местного значения |
всего, в том числе |
8 880 144 349,33 |
434 824 896,00 |
457 956 060,00 |
513 096 012,96 |
513 490 864,32 |
538 199 682,73 |
535 723 613,49 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
управление бюджетного учета и отчетности |
планирование и исполнение расходов на содержание аппаратов управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 880 144 349,33 |
434 824 896,00 |
457 956 060,00 |
513 096 012,96 |
513 490 864,32 |
538 199 682,73 |
535 723 613,49 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
535 168 474,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, реализующего переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
201 622 817,94 |
28 606 670,00 |
29 530 854,00 |
25 827 963,50 |
25 497 015,55 |
30 095 754,11 |
30 998 870,39 |
30 097 920,39 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
172 808 800,00 |
23 170 200,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
22 679 100,00 |
29 487 700,00 |
30 356 000,00 |
28 543 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 497 173,98 |
3 514 061,00 |
3 656 482,00 |
3 089 978,82 |
2 721 138,27 |
511 277,11 |
546 093,39 |
1 458 143,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
13 316 843,96 |
1 922 409,00 |
6 557 272,00 |
3 482 284,68 |
96 777,28 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
всего, в том числе |
118 941,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
118 941,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления |
всего, в том числе |
713 775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
713 775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
966 457 261,43 |
66 732 338,00 |
67 496 601,00 |
86 810 880,30 |
53 140 725,82 |
57 808 185,96 |
52 963 911,16 |
52 875 906,29 |
52 958 756,29 |
52 875 906,29 |
52 958 756,29 |
52 798 106,29 |
52 880 956,29 |
52 798 106,29 |
52 880 956,29 |
52 798 106,29 |
52 880 956,29 |
52 798 106,29 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 023 132,00 |
9 371 608,00 |
6 651 524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
950 434 129,43 |
57 360 730,00 |
60 845 077,00 |
86 810 880,30 |
53 140 725,82 |
57 808 185,96 |
52 963 911,16 |
52 875 906,29 |
52 958 756,29 |
52 875 906,29 |
52 958 756,29 |
52 798 106,29 |
52 880 956,29 |
52 798 106,29 |
52 880 956,29 |
52 798 106,29 |
52 880 956,29 |
52 798 106,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Выполнение функций в сфере экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
28 228 900,00 |
14 455 616,00 |
7 803 990,00 |
25 344,00 |
108 850,00 |
5 026 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
управление экономики и стратегического планирования |
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 497 173,98 |
9 371 608,00 |
6 651 524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество проанализированной статистической информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, ед. |
33 |
44 |
54 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
425 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением экономики и стратегического планирования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 205 768,00 |
5 084 008,00 |
1 152 466,00 |
25 344,00 |
108 850,00 |
5 026 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
своевременная разработка и принятие муниципальных правовых актов во исполнение функций отдела инвестиций и проектного управления, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленной печатной продукции в сфере инвестиционной деятельности, экз. |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
700 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных документов стратегического планирования, ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города |
всего, в том числе |
5 340 848,76 |
0,00 |
0,00 |
191 263,49 |
370 217,69 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
управление кадров и муниципальной службы |
соблюдение законодательства в области кадрового обеспечения по решению задач в области муниципальной службы, противодействия коррупции и регулирования процессов организации труда и заработной платы, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 340 848,76 |
0,00 |
0,00 |
191 263,49 |
370 217,69 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
|
доля застрахованных муниципальных служащих и Главы города от общего количества муниципальных служащих и Главы города, подлежащих страхованию,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности Главы города и Администрации города в сферах международного сотрудничества, международных и общественных связей, взаимодействия с представительными органами власти и средствами массовой информации, формирования и реализации единой информационной политики Администрации города |
всего, в том числе |
194 609 259,70 |
8 673 641,00 |
10 396 098,00 |
9 009 543,50 |
12 284 815,00 |
11 835 089,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
количество организованных визитов иностранных межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на территории города Сургута, ед. |
67 |
60 |
53 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
1020 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
194 609 259,70 |
8 673 641,00 |
10 396 098,00 |
9 009 543,50 |
12 284 815,00 |
11 835 089,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 912 889,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
11 835 089,40 |
|
количество проведенных торжественных и иных мероприятий на территории города Сургута, ед. |
81 |
87 |
114 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
1598 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля проектов решений Думы города, направленных в Думу города с соблюдением установленных сроков от общего числа проектов, внесенных Главой города, Администрацией города, % |
100 |
97,1 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля протокольных поручений Думы города, информация о выполнении которых направлена в установленные сроки от общего числа протокольных поручений со сроком исполнения в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обнародованной информации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.4. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа |
всего, в том числе |
9 200 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
количество организованных заседаний комиссии по наградам при Главе города, ед. |
12 |
12 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
205 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
количество получателей премии к знаку "За заслуги перед городом", чел. |
5 |
7 |
2 |
1 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
145 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество получателей премии при присвоении звания "Почетный гражданин города Сургута", чел. |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.5. Выполнение функций в области учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
2 682 010,58 |
130 000,00 |
100 199,00 |
79 000,00 |
234 758,91 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
управление учёта и распределения жилья |
наличие сформированных списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 682 010,58 |
130 000,00 |
100 199,00 |
79 000,00 |
234 758,91 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
|
количество жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, прошедших оценку рыночной стоимости, ед. |
52 |
27 |
47 |
15 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
882 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
28 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленной технической и кадастровой документации на занимаемые гражданами жилые помещения, находящиеся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
93 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением учета и распределения жилья, % |
100 |
100 |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.6. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделений |
всего, в том числе |
28 771 370,59 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 109 499,17 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
правовое управление |
доля проектов муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, ее должностных лиц, поступивших в правовое управление, прошедших правовую экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
28 771 370,59 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 109 499,17 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
|
доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города, поступивших в правовое управление, прошедших антикоррупционную экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение законодательства в части исполнения судебных решений по обращению взыскания на средства местного бюджета и определений (оплата по исполнительным листам и оплата проведения экспертизы объектов), да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.7. Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута в бюджетном процессе |
всего, в том числе |
2 135 538,56 |
0,00 |
28 209,00 |
723 379,00 |
89 600,00 |
108 473,21 |
103 548,41 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
своевременное составление и представление в уполномоченные органы достоверной бюджетной, налоговой, статистической отчетности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 135 538,56 |
0,00 |
28 209,00 |
723 379,00 |
89 600,00 |
108 473,21 |
103 548,41 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
98 393,54 |
|
своевременное составление и представление в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, % |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
93 |
97 |
97 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (за исключением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа), % |
- |
-3 |
2,7 |
2,7 |
3 |
3 |
3 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
1,4 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
88 |
104,5 |
103 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заключение договоров на подшивку комплектов бухгалтерских документов, да/нет |
нет |
да |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением бюджетного учета и отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.8. Проведение муниципальных выборов |
всего, в том числе |
32 702 532,28 |
3 103 949,00 |
0,00 |
29 598 583,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов, % |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
32 702 532,28 |
3 103 949,00 |
0,00 |
29 598 583,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.9. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута |
всего, в том числе |
651 845 580,10 |
38 213 750,00 |
41 043 421,00 |
43 250 749,09 |
37 527 822,01 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
количество получателей пенсии, доплат к пенсии, чел. |
2544 |
2698 |
2736 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
2792 |
47066 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
651 845 580,10 |
38 213 750,00 |
41 043 421,00 |
43 250 749,09 |
37 527 822,01 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
37 831 526,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.10. Организационное и документационное обеспечение деятельности Администрации города |
всего, в том числе |
7 250 164,56 |
0,00 |
0,00 |
657 630,10 |
470 904,79 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
управление организационной работы и документационного обеспечения |
доля организованных встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города, "прямых линий" с населением города от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 250 164,56 |
0,00 |
0,00 |
657 630,10 |
470 904,79 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
|
доля подготовленных к подписанию постановлений и распоряжений Главы города, Администрации города, высших должностных лиц Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля снятых с контроля муниципальных правовых актов, поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, постановлений Губернатора и Правительства ХМАО - Югры, писем государственных органов, других писем и обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий, ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
30 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.11. Осуществление функций в области архивного дела |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление организационной работы и документационного обеспечения |
доля архивных документов и архивных фондов, по которым обеспечена сохранность от общего количества архивных документов и архивных фондов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество принятых на государственное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
259 |
263 |
8 |
73 |
50 |
50 |
120 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
4 623 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество принятых на муниципальное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
1 504 |
1 452 |
1 944 |
1 125 |
1 345 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 340 |
21 965 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию архивным отделом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.12. Осуществление функций муниципального контроля
|
всего, в том числе |
3 691 056,30 |
0,00 |
232 800,00 |
65 888,67 |
241 999,89 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
контрольное управление |
проведение проверок в сферах, определенных положением о контрольном управлении Администрации города, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 691 056,30 |
0,00 |
232 800,00 |
65 888,67 |
241 999,89 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
|
количество изготовленных схем границ прилегающих территорий к организациям и /или объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ед. |
- |
32 |
34 |
1 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
301 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.13. Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля органом местного самоуправления |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольно-ревизионное управление |
степень соблюдения плана осуществления контрольной деятельности в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, % |
108,3 |
91,7 |
102 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.14. Обеспечение эффективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление муниципальных закупок |
экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок, % |
5,9 |
8,0 |
7,6 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб, % |
22,0 |
3,2 |
4,8 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.15. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
служба по охране здоровья населения |
доля реализованных мероприятий по Комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля актуализированной (в СМИ, на официальном портале Администрации города) информации о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.16. Выполнение функций Администрации города в сфере социально-трудовых отношений (в том числе в части переданных государственных полномочий) и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
доля оказанных государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оказанию управлением по труду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения плана осуществления ежегодных плановых проверок соблюдения трудового законодательства муниципальными организациями, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.17. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление записи актов гражданского состояния |
количество зарегистрированных актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, смерти, перемены имени), ед. |
17 148 |
16 867 |
16 400 |
15908 |
15431 |
14968 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
14519 |
256 431 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных иных юридически значимых действий, ед. |
42 601 |
46 709 |
60 454 |
31 409 |
32 037 |
32 678 |
33 332 |
33332 |
33332 |
33332 |
33332 |
33332 |
33332 |
33332 |
33332 |
33332 |
33332 |
612 540 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.18. Осуществление функций в сфере природопользования и экологии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением по природопользованию и экологии, % |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.19. Координация деятельности по участию в профилактике терроризма, экстремизма, противодействия коррупции, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение деятельности коллегиальных органов по данным вопросам |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
доля реализованных планов мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от общего количества, подлежащих реализации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
4 231 825 919,06 |
252 888 411,00 |
256 801 007,00 |
264 234 070,12 |
262 686 729,94 |
252 465 531,40 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 231 825 919,06 |
252 888 411,00 |
256 801 007,00 |
264 234 070,12 |
262 686 729,94 |
252 465 531,40 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
245 229 180,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
всего, в том числе |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
всего, в том числе |
1 024 088,00 |
524 763,00 |
499 325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
92,5 |
97,91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 024 088,00 |
524 763,00 |
499 325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности по опеке и попечительству |
всего, в том числе |
6 460 486,00 |
2 871 881,00 |
3 588 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
76,7 |
95,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 460 486,00 |
2 871 881,00 |
3 588 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
206 927,00 |
102 844,00 |
104 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
97,1 |
95,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
206 927,00 |
102 844,00 |
104 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
всего, в том числе |
1 656 092,76 |
88 108,00 |
172 824,00 |
164 260,76 |
174 300,00 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 656 092,76 |
88 108,00 |
172 824,00 |
164 260,76 |
174 300,00 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.1. Обеспечение материально-техническими ресурсами |
всего, в том числе |
1 088 092,76 |
88 108,00 |
172 824,00 |
164 260,76 |
174 300,00 |
178 500,00 |
152 200,00 |
157 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 088 092,76 |
88 108,00 |
172 824,00 |
164 260,76 |
174 300,00 |
178 500,00 |
152 200,00 |
157 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.2. Обеспечение в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
всего, в том числе |
568 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
368 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
обеспечение бесперебойной работы технических средств для организации эффективного осуществления полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, да/нет |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
||||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
368 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
всего, в том числе |
2 376 719,00 |
1 134 014,00 |
1 242 705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
54,4 |
94,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94,09 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 376 719,00 |
1 134 014,00 |
1 242 705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.8. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
всего, в том числе |
52 772,00 |
52 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
уровень выполнения договорных обязательств, % |
51,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51,9 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 772,00 |
52 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.9. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
всего, в том числе |
77 775,00 |
11 429,00 |
12 246,00 |
1 700,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 775,00 |
11 429,00 |
12 246,00 |
1 700,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.10. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления |
всего, в том числе |
42 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 825,00 |
|
|
|
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.11. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
2 759 151 000,21 |
135 510 485,00 |
156 247 335,00 |
146 284 472,34 |
199 047 586,27 |
176 062 346,87 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 759 151 000,21 |
135 510 485,00 |
156 247 335,00 |
146 284 472,34 |
199 047 586,27 |
176 062 346,87 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
162 159 880,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.12. Строительство Сургутского городского государственного архива |
всего, в том числе |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по проверке смет на обследование строительных конструкций здания, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.13. Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
60 298 533,25 |
2 584 933,00 |
2 475 989,00 |
2 683 076,04 |
1 201 111,01 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
департамент городского хозяйства |
количество объектов, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 903 483,28 |
2 501 422,00 |
2 475 989,00 |
1 755 488,78 |
1 170 583,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
52 395 049,97 |
83 511,00 |
0,00 |
927 587,26 |
30 527,51 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
550 481 388,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 327 888,68 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
550 481 388,68 |
|
|
|
|
42 327 888,68 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.15. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
11 075 700,43 |
0,00 |
0,00 |
2 872 994,67 |
2 728 360,14 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Дворец торжеств" |
выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 577 912,37 |
0,00 |
0,00 |
1 681 210,00 |
2 422 356,75 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 497 788,06 |
0,00 |
0,00 |
1 191 784,67 |
306 003,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.16. Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
5 894 334,37 |
0,00 |
0,00 |
289 222,40 |
2 298 471,48 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных сопровождением программного обеспечения и приобретением лицензий, расходными материалами, доступом к сети интернет, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 097 684,37 |
0,00 |
0,00 |
289 222,40 |
501 821,48 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.17. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 098 401 341,49 |
0,00 |
0,00 |
18 165 036,99 |
68 181 818,84 |
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет
|
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 098 401 341,49 |
0,00 |
0,00 |
18 165 036,99 |
68 181 818,84 |
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
|
реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности муниципальных учреждений города, да/нет
|
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
1 388 550 443,10 |
128 715 260,00 |
123 753 293,00 |
78 810 211,40 |
90 935 654,66 |
77 328 332,36 |
74 175 892,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
обеспечение реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности Администрации города, да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 388 550 443,10 |
128 715 260,00 |
123 753 293,00 |
78 810 211,40 |
90 935 654,66 |
77 328 332,36 |
74 175 892,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
74 075 618,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
53 495 447,93 |
1 731 818,00 |
4 466 128,00 |
29 453 597,85 |
17 843 904,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 282 722,75 |
1 192 658,00 |
1 028 450,00 |
25 861 514,75 |
14 200 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 212 725,18 |
539 160,00 |
3 437 678,00 |
3 592 083,10 |
3 643 804,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
44 948 444,31 |
1 731 818,00 |
4 466 128,00 |
29 453 597,85 |
9 296 900,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 590 422,75 |
1 192 658,00 |
1 028 450,00 |
25 861 514,75 |
6 507 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 358 021,56 |
539 160,00 |
3 437 678,00 |
3 592 083,10 |
2 789 100,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.2. Обеспечение выполнения работ по ремонту помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
8 547 003,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 547 003,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
Количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 692 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 692 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
854 703,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
854 703,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
1 300 219 551,86 |
38 370 000,00 |
121 808 600,00 |
201 155 600,00 |
134 894 225,34 |
223 541 902,04 |
234 158 102,04 |
234 158 102,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
100 |
98,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 137 639 400,00 |
38 370 000,00 |
121 808 600,00 |
191 097 800,00 |
128 144 800,00 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
98,4 |
97 |
95 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
96 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
162 580 151,86 |
0,00 |
0,00 |
10 057 800,00 |
6 749 425,34 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. "Обеспечение выполнения работ по разработке документации для проведения ремонта помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
количество разработанных проектов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
21 520 635 702,81 |
1 094 845 768,00 |
1 226 155 655,00 |
1 369 849 099,33 |
1 372 325 934,12 |
1 483 371 292,14 |
1 462 900 756,20 |
1 461 844 910,82 |
1 205 030 113,72 |
1 204 947 263,72 |
1 205 030 113,72 |
1 204 869 463,72 |
1 204 952 313,72 |
1 204 869 463,72 |
1 204 952 313,72 |
1 204 869 463,72 |
1 204 952 313,72 |
1 204 869 463,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
173 723 946,00 |
23 265 346,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
23 499 100,00 |
29 487 700,00 |
30 356 000,00 |
28 543 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 245 751 909,81 |
59 735 560,00 |
141 240 833,00 |
223 941 175,51 |
149 348 200,00 |
216 554 547,10 |
226 576 947,10 |
228 354 647,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
20 101 159 847,00 |
1 011 844 862,00 |
1 065 597 722,00 |
1 126 652 223,82 |
1 199 478 634,12 |
1 237 329 045,04 |
1 205 967 809,10 |
1 204 947 263,72 |
1 205 030 113,72 |
1 204 947 263,72 |
1 205 030 113,72 |
1 204 869 463,72 |
1 204 952 313,72 |
1 204 869 463,72 |
1 204 952 313,72 |
1 204 869 463,72 |
1 204 952 313,72 |
1 204 869 463,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - управление бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
9 769 283 534,51 |
504 749 265,00 |
528 558 544,00 |
612 496 687,83 |
576 605 301,88 |
606 513 008,15 |
604 935 130,39 |
603 473 886,56 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
172 808 800,00 |
23 170 200,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
22 679 100,00 |
29 487 700,00 |
30 356 000,00 |
28 543 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 329 890,28 |
3 514 061,00 |
3 656 482,00 |
3 089 978,82 |
2 721 138,27 |
788 849,21 |
823 665,49 |
1 735 715,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 580 144 844,23 |
478 065 004,00 |
505 584 962,00 |
590 151 009,01 |
551 205 063,61 |
576 236 458,94 |
573 755 464,90 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
573 195 171,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - управление экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
28 228 900,00 |
14 455 616,00 |
7 803 990,00 |
25 344,00 |
108 850,00 |
5 026 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 023 132,00 |
9 371 608,00 |
6 651 524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 205 768,00 |
5 084 008,00 |
1 152 466,00 |
25 344,00 |
108 850,00 |
5 026 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - управление кадров и муниципальной службы |
всего, в том числе |
5 340 848,76 |
0,00 |
0,00 |
191 263,49 |
370 217,69 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 340 848,76 |
0,00 |
0,00 |
191 263,49 |
370 217,69 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
367 643,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
всего, в том числе |
203 809 259,70 |
9 023 641,00 |
10 746 098,00 |
9 109 543,50 |
12 884 815,00 |
12 435 089,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
203 809 259,70 |
9 023 641,00 |
10 746 098,00 |
9 109 543,50 |
12 884 815,00 |
12 435 089,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 512 889,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
12 435 089,40 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - управление учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
2 682 010,58 |
130 000,00 |
100 199,00 |
79 000,00 |
234 758,91 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 682 010,58 |
130 000,00 |
100 199,00 |
79 000,00 |
234 758,91 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
164 465,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - правовое управление |
всего, в том числе |
28 771 370,59 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 109 499,17 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
28 771 370,59 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 109 499,17 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - управление организационной работы и документационного обеспечения |
всего, в том числе |
7 250 164,56 |
0,00 |
0,00 |
657 630,10 |
470 904,79 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 250 164,56 |
0,00 |
0,00 |
657 630,10 |
470 904,79 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
470 894,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - контрольное управление |
всего, в том числе |
3 691 056,30 |
0,00 |
232 800,00 |
65 888,67 |
241 999,89 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 691 056,30 |
0,00 |
232 800,00 |
65 888,67 |
241 999,89 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
242 335,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
7 002 401 750,03 |
393 279 853,00 |
418 668 130,00 |
410 684 503,22 |
461 921 716,21 |
428 733 753,27 |
407 648 845,80 |
407 574 336,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 329 684,76 |
4 785 811,00 |
5 619 788,00 |
165 960,76 |
187 400,00 |
205 875,00 |
179 575,00 |
185 275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 990 976 919,27 |
388 398 896,00 |
413 048 342,00 |
410 518 542,46 |
461 734 316,21 |
428 527 878,27 |
407 469 270,80 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
407 389 061,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
69 032 203,54 |
2 584 933,00 |
2 475 989,00 |
2 683 076,04 |
9 934 781,30 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 595 783,28 |
2 501 422,00 |
2 475 989,00 |
1 755 488,78 |
8 862 883,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
53 436 420,26 |
83 511,00 |
0,00 |
927 587,26 |
1 071 897,80 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
561 557 089,11 |
0,00 |
0,00 |
2 872 994,67 |
2 728 360,14 |
45 175 214,74 |
43 659 634,78 |
43 659 634,78 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 577 912,37 |
0,00 |
0,00 |
1 681 210,00 |
2 422 356,75 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
551 979 176,74 |
0,00 |
0,00 |
1 191 784,67 |
306 003,39 |
42 327 888,68 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
42 346 125,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
6 462 334,37 |
0,00 |
0,00 |
289 222,40 |
2 298 471,48 |
383 896,83 |
1 315 396,83 |
2 175 346,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 665 684,37 |
0,00 |
0,00 |
289 222,40 |
501 821,48 |
383 896,83 |
1 315 396,83 |
2 175 346,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждений "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 098 401 341,49 |
0,00 |
0,00 |
18 165 036,99 |
68 181 818,84 |
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 098 401 341,49 |
0,00 |
0,00 |
18 165 036,99 |
68 181 818,84 |
77 876 734,60 |
78 028 654,07 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
77 831 736,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
2 733 718 439,27 |
168 817 078,00 |
250 028 021,00 |
309 419 409,25 |
235 126 780,46 |
300 870 234,40 |
308 333 994,18 |
308 233 720,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 172 229 822,75 |
39 562 658,00 |
122 837 050,00 |
216 959 314,75 |
134 652 600,00 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 561 488 616,52 |
129 254 420,00 |
127 190 971,00 |
92 460 094,50 |
100 474 180,46 |
88 541 634,40 |
85 389 194,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
85 288 920,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 февраля 2018 г. N 1012 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.