Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 февраля 2018 г. N 962
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Раздел I. Характеристика текущего состояния.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых программных мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования в сфере физической культуры и спорта.
Муниципальная программа сформирована исходя из полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами и функций структурных подразделений Администрации города.
Правовым обоснованием для разработки и реализации настоящей муниципальной программы является паспорт муниципальной программы, утвержденный распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы".
Развитие физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляется в рамках полномочий, определенных федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе муниципального образования городской округ город Сургут.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 9 (девять) муниципальных учреждений, из них 7 (семь) учреждений - спортивные школы.
Деятельность муниципальных учреждений осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 N 8989 и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включены 5 (пять) подпрограмм, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой показателей развития физической культуры и спорта.
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО".
В рамках данной подпрограммы населению города оказываются муниципальные услуги по организации занятий физической культурой и массовым спортом, тестированию по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Данные услуги населению города оказывают два муниципальных учреждения физической культуры и спорта: муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта", муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда", деятельность которых направлена на привлечение потребителей всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
В рамках реализации муниципальных услуг по организации занятий физической культурой и массовым спортом осуществляется:
- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях;
- проведение официальных городских спортивных и физкультурных мероприятий с различными категориями занимающихся физической культурой и спортом, в том числе комплексных спартакиад и спортивно-массовых мероприятий, что является основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом в городе;
- проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)";
- обеспечение деятельности курируемых муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по организации занятий физической культурой и массовым спортом, тестированию по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов спортивных сборных команд города;
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на объектах спорта и в местах проведения спортивных мероприятий, в том числе тренировочных занятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.
В 2015 году муниципальными услугами по организации занятий физической культурой и массовым спортом воспользовались 49 603 жителя города. В 2016 муниципальными услугами по организации занятий физической культурой и массовым спортом, тестированию норм комплекса ГТО воспользовались 141 085 человек, из них 84 495 человек приняли участие в физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в 2017 году к занятиям физической культурой и массовым спортом планируется привлечь 49 568 человек, в том числе к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 5 862 человека.
В 2015 году в рамках подпрограммы количество реализованных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий составило 274 единицы (в том числе массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", Всероссийского дня бега "Кросс нации" (легкоатлетический кросс), Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и памяти геологов-первопроходцев), из них 99 мероприятий - с участием спортсменов города в спортивных соревнованиях различного уровня.
В 2016 году в рамках подпрограммы количество реализованных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий составило 313 единиц, в том числе 179 мероприятий с участием спортсменов города в спортивных соревнованиях различного уровня и мероприятиях по подготовке к ним.
В 2017 году планируется участием спортсменов города в 146 спортивных соревнованиях различного уровня и мероприятиях по подготовке к ним.
2. Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки".
В рамках подпрограммы населению города муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке оказывают семь муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс",
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Виктория",
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Ермак",
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр",
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Олимп",
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна,
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва N 1.
В 2015 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта "Кедр" реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения "Олимпия".
В соответствии с распоряжением Администрации города Сургута от 25.02.2015 N 626 "Об утверждении состава рабочей группы по передаче спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпиец" в муниципальную собственность" муниципальному автономному учреждению "Ледовый Дворец спорта" в оперативное управление был передан спортивный комплекс "Олимпиец" и отделение хоккея.
В целях реализации государственной политики по модернизации системы подготовки спортивного резерва и переходу организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеская спортивная школа, спортивная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва) в статус организаций спортивной подготовки в 2015 году и в связи с передачей отделения хоккея в составе муниципального автономного учреждения "Ледовый Дворец спорта" открыта спортивная школа "Олимпиец" (без образования юридического лица и без статуса образовательного учреждения), в рамках деятельности которой осуществляется спортивная подготовка по видам спорта: хоккей, фигурное катание.
Во исполнение распоряжения Администрации города от 30.03.2017 N 500 "Об утверждении "Дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)" муниципальные учреждения, курируемые управлением физической культуры и спорта переименованы в учреждения спортивной подготовки: спортивные школы или спортивные школы олимпийского резерва (далее - СП СШ, СП СШОР).
Ежегодно в городе проводится более 100 соревнований по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса и отборочными мероприятиями для формирования сборных команд с последующим их участием в межмуниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях.
В рамках муниципальных услуг по спортивной подготовке осуществляется:
- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий по направлениям спортивной подготовки);
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов спортивных сборных команд города по видам спорта;
- обеспечение деятельности курируемых муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по спортивной подготовке;
- обеспечение комплексной безопасности во время оказания муниципальных услуг (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и другое).
По данным за 2015 год в муниципальных учреждениях дополнительного образования (спортивных школах), курируемых управлением физической культуры и спорта, культивируются 40 видов спорта, которыми занимаются 8 757 воспитанников в возрасте от пяти лет, по данным за 2016 год в данных учреждениях занимаются 8 782 воспитанника 39-и видами спорта, по данным на 01.10.2017 года в учреждениях занимаются 8 322 человека 39-и видами спорта, к концу 2017 года планируется увеличить количество занимающихся до 8770 человек. Тренировочный процесс учреждений организован как на собственных площадях, так и на базах муниципальных учреждений города.
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта".
В рамках подпрограммы решаются вопросы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и обеспечения доступности для маломобильных групп населения объектов спорта города, предназначенных для занятий физической культурой и массовым спортом.
В 2015 году введены в эксплуатацию 2 объекта:
- зал восточных единоборств - реконструировано помещение 23 СОК "Энергетик" МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак";
- спортивная площадка - на территории объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1" МБУ ДО СДЮСШОР N 1 установлен турниковый комплекс, полученный в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
В 2015 году по результатам обследования присвоены следующие категории опасности объектов спорта:
1. Объекты спорта первой категории - 2 объекта (МАУ "Ледовый Дворец спорта", МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак" (СОК "Энергетик").
2. Объекты спорта второй категории - 8 объектов (КСК "Геолог", плавательный бассейн "Водолей", Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1), МБУ ДО СДЮСШОР "Югория", МАУ "Ледовый Дворец спорта" (Корпус спортивный), МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак" (СК "Юность"), МБУ ДО ДЮСШ "Виктория" (БСС "Таёжный"), МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс").
3. Объекты спорта третьей категории - 2 объекта (МБУ ЦФП "Надежда" (СЗ "Геолог", ШШК "Белая ладья").
4. Объекты спорта четвертой категории - 3 объекта (Спортивное ядро в мкр. 35А, МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр" (Спортивный городок "На Сайме"), МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр" (лыжная база "Олимпия").
По итогам за 2016 год в сравнении с 2015 годом общее количество объектов спорта увеличилось на 21 единицу и составило 622 объекта (2015 год - 601 ед.). Выбыли 14 объектов, введено в эксплуатации 29 объекта, вновь учтены 6 объектов, по 17 объектам спорта были внесены изменения по площадям и/или единовременной пропускной способности (ЕПС).
На 01.01.2017 года в городе Сургуте материально-техническую базу составляют 622 (2015 год - 601) объект спорта, из них:
- спортивных залов - 171 (2015 год - 167),
- открытых плоскостных сооружений - 166 (2015 год - 159),
- плавательных бассейнов - 19 (2015 год - 19).
Из 622 объектов спорта в муниципальной собственности находятся 496 (79,74%), в федеральной собственности - 14 (2,25%), 35 объектов (5,63%) - являются собственностью субъекта РФ (ХМАО - Югры) и 77 объектов (12,38%) находятся в частной собственности.
Услуги населению в области физической культуры и спорта оказывают 26 спортивных сооружения (комплексов), пропускная способность которых составляет 16 тысяч 128 человек в день.
Обеспеченность*(1) населения города Сургута объектами спорта составляет - 21,29% (2015 год - 21,25%) (по нормативу единовременной пропускной способности, чел.), в том числе (по нормативу площади, кв. м.):
- 15,93% - плавательными бассейнами (2015 год - 16,87%),
- 18,6% - плоскостными сооружениями (2015 год - 18,69%),
- 56,9% - физкультурно-спортивными залами (2015 год - 57,25%).
В 2016 году введены в эксплуатацию 29 объектов и вновь учтены 6 объектов спорта (всего - 35), что составляет 5,6% от общей численности имеющихся объектов.
В 2016 году выполнены строительные работы на объекте "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в г. Сургуте" на 72,7% (по данным ДАиГ).
В 2017 году открыты новые объекты спорта:
1. Ледовая арена "Титан" (проспект Пролетарский 4/6).
2. "Региональный центр адаптивного спорта" (шоссе Нефтеюганское, д. 20/1).
3. Спортивный зал единоборств (пристраиваемое здание) (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9А).
Обеспеченность населения города объектами спорта на 01.10.2017 года составила 21,05% (по нормативу единовременной пропускной способности, чел.).
Во Всероссийский реестр спортивных объектов включены 12 (двенадцать) объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта:
1. МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик";
2. МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак", СК "Юность";
3. МБУ ДО ДЮСШ "Виктория", БВСС "Таежный";
4. МБУ ДО СДЮСШОР N 1;
5. МБУ СП СШ "Аверс", СК "Аверс";
6. МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс", Спортивное ядро в 35А мкр.;
7. МБУ ДО СДЮСШОР "Югория", ми. А.А. Пилояна;
8. МАУ ДО СДЮСШОР "Олимп", КСК "Геолог";
9. МБУ ЦФП "Надежда", ШШК "Белая ладья";
10. МБУ ЦФП "Надежда", СЗ "Геолог";
11. МАУ "Ледовый Дворец спорта";
12. МАУ "Ледовый Дворец спорта", СК "Олимпиец".
Во исполнение ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в бюджетных учреждениях дополнительного образования установлено оборудование для дублирования сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников ( "Стрелец-Мониторинг").
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта" проведено обследование и категорирование на 15 объектах спорта, включенных в Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО - Югры, с привлечением представителей УМВД России по городу Сургуту, 1 отдела (с дислокацией в г. Сургуте) Службы по ХМАО РУ ФСБ РФ по Тюменской области.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в октябре 2016 года в 6-ти муниципальных учреждениях дополнительного образования разработаны электронные паспорта для решение задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности все муниципальные учреждения, курируемые управлением физической культуры и спорта Администрации города оснащены:
- системами видеонаблюдения (100%);
- системами оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализацией (100%);
- системами охранной сигнализации (100%);
- кнопками тревожной сигнализации (100%);
- стендами по пожарной и антитеррористической безопасности (100%).
В связи с принятием решения по изменению структуры муниципальных программ и признанию муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы" утратившей силу, подпрограмма дополнена основным мероприятием 3.3 "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" (соадминистратор - департамент архитектуры и градостроительства), в рамках которого планируется выполнение работ по капитальному ремонту по обеспечению доступности людей с ограниченными возможностями здоровья объектов:
- Спортивный зал "Геолог" МБУ ЦФП "Надежда", ул. Мелик-Карамова, д. 74А)" - 2018 год;
- МАУ "Ледовый Дворец спорта" - 2018 год;
- СК "Аверс" МБУ СП СШ "Аверс", ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1А - 2019 год.
Из 9 учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, для получения услуг маломобильными категориями граждан в полном объеме доступен 1 объект МАУ ДО СДЮСШОР "Олимп" - КСК "Геолог".
В соответствии с требованиями по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями к занятиям физической культурой и спортом оформлены, утверждены и согласованы координационным советом по делам инвалидов 35 паспортов доступности спортивных сооружений учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города. Согласно данным паспортов, спортивные сооружения условно доступны для занятий инвалидов.
Реализация мероприятий, направленных на создание равных возможностей доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры управления физической культуры и спорта Администрации города осуществлялась в рамках целевых программ: долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы" (до 01.01.2014), муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы" (с 01.01.2014 и до 01.01.2018), в которых определены приоритетные задачи, направленные на повышение уровня доступности первоочередных, наиболее значимых для лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры департамента культуры, молодежной политики и спорта.
В рамках мероприятий, указанных программ выполнено следующее:
- МБОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп", КСК "Геолог". Выполнены мероприятия по обустройству пандусами, съездами, автостоянки для инвалидов, специализированными туалетными и душевыми комнатами, информационными средствами, расширены дверные проемы на входной группе, внутри здания, установлено подъемное устройство на 2 этаж здания, установлено спускное устройство в чашу бассейна. Доступ для занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечен в плавательный бассейн, тренажёрный и игровой залы, зал борьбы (для всех категорий инвалидов).
- МБОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп", плавательный бассейн "Водолей". Выполнены мероприятия по обустройству пандусами, съездами, автостоянки для инвалидов, специализированными туалетными и душевыми комнатами, информационными средствами, расширены дверные проемы на входной группе, внутри здания. Доступ для занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечен в плавательный бассейн, тренажёрный зал, зал общефизической подготовки (кроме инвалидов-колясочников).
- МБУ ЦФП "Надежда", СЗ "Геолог". Выполнены мероприятия по устройству информационных средств. Объект оборудован: пандусом, специализированными туалетными комнатами, дверные проемы на входной группе и вход в спортивный зал расширены. Кроме того, в целях приведения нормативных требований выполнены проектно-изыскательские работы и разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт для доступности по обеспечению доступа инвалидов на объект СЗ "Геолог".
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей".
В рамках данной подпрограммы осуществляется организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе организаций, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города.
Ежегодно на базе 9 муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных управлению физической культуры и спорта, работают лагеря с дневным пребыванием детей. В специализированных (профильных) лагерях на базе муниципальных учреждений в каникулярное время, загородных лагерях отдыха и оздоровления детей ежегодно оздоравливается более 300 человек; в климатически благоприятных регионах Российской Федерации и за пределами Российской Федерации - более 700 человек.
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.03.2017 N 500 "Об утверждении "Дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)" муниципальные учреждения дополнительного образования, курируемые управлением, прекратили осуществление образовательной деятельности и перешли на реализацию программ спортивной подготовки.
В связи с прекращением муниципальными учреждениями образовательной деятельности услуги по организации отдыха детей с 2018 года оказываться не будут.
5. Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта".
В рамках подпрограммы предусмотрено обеспечение выполнения полномочий и функций управления физической культуры и спорта Администрации города, организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, информационное обеспечение жителей города о ходе реализации муниципальной программы, материальное вознаграждение спортсменов города - стипендия за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (до 01.01.2018), дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи воспитанникам физкультурно-спортивных организаций за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (с 01.01.2018).
В целях создания условий для развития конкуренции на рынке социально значимых услуг и расширения доступа негосударственных организаций к их предоставлению, в рамках муниципальной программы запланировано предоставление субсидии немуниципальным организациям, занимающимся организацией и проведением спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Перечень целей, задач муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", подпрограмм, обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице раздела II.
Таблица
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Цель муниципальной программы: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города. Сроки реализации муниципальной программы установлены в соответствии со сроками реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ. | |
Подпрограмма: Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО. | |
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | |
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
решение данной тактической задачи способствует формированию и повышению у населения мотивации к регулярным занятиям физкультурой и спортом как главного компонента выполнения физкультурно-спортивной деятельности |
Подпрограмма: Развитие системы спортивной подготовки | |
Цель подпрограммы: Привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов; выявление одарённых детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | |
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи |
решение данной тактической задачи позволит обеспечить тренировочный процесс по видам спорта в учреждениях спортивной подготовки и привлечь дополнительное количество детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом |
Подпрограмма: Развитие инфраструктуры спорта | |
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги | |
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
решение тактической задачи позволит улучшить обеспеченность спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, улучшит имеющуюся материально-техническую базу учреждений, а также обеспечит безопасность и комфортность проведения тренировочного и соревновательного процесса и повысит качество предоставления услуг |
Подпрограмма: Организация отдыха детей | |
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта | |
Задача 4.1. Организация отдыха детей в каникулярное время на базе учреждений физической культуры и спорта |
решение тактической задачи позволит организовать отдых занимающихся в каникулярное время, обеспечит рациональный режим спортивной нагрузки в течение года, будет способствовать стабилизации и улучшению состава спортивного резерва и сборных команд по видам спорта. Решение задачи осуществлялось в течение 2014 - 2017 годов. |
Подпрограмма: Управление отраслью физической культуры и спорта | |
Цель подпрограммы: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | |
Задача 5.1. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Администрации города и курируемых учреждений |
решение данной тактической задачи позволит обеспечить реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта |
Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
1. Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показателях результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей программе.
2. Информация о дополнительных потребностях, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и соответствующих значениях показателей результатов реализации программы, представлена в приложении 2 к настоящей программе.
3. Информация о, необеспеченных финансированием за счет средств бюджета, мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город.
Раздел IV. Реализация в рамках муниципальной программы
проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города
В 2015 году введены в эксплуатацию 2 новых объекта:
1. "Спортивный комплекс "Пионер" в микрорайоне 9-10 (ул. Просвещения, 33/2) - ОО "Клуб Реального Айкидо г. Сургута" (частная собственность):
- универсальный спортивный зал площадью 306 кв. м. с ЕПС - 35 чел. - детский спортивный комплекс "Пионер" ООО "КАН" (24*12);
- зал борьбы площадью 216 кв. м. с ЕПС - 12 чел. - детский спортивный комплекс "Пионер" ООО "КАН" (18*9);
- тренажёрный зал площадью 100 кв. м. с ЕПС - 25 чел. - детский спортивный комплекс "Пионер" ООО "КАН" (нестандартный).
Собственник объекта: ООО "КАН".
2. Спортивный зал ООО "Клуб боевых искусств "Золотой боец 86" (ул. Домостроителей, 13/2) (частная собственность):
- спортивный зал площадью 1740,1 кв. м. и ЕПС - 50 чел. (максимальная ЕПС для залов 42*24 по нормативу).
В 2017 году реализованы четыре проекта, в рамках которых введены в эксплуатацию новые объекты спорта:
1. Ледовая арена "Титан" (проспект Пролетарский 4/6).
Собственник объекта: ООО "Продэко-Ритейл", директор Филиппов Дмитрий Юрьевич.
Общая площадь объекта - 2275 кв. м., площадь хоккейной площадки (арены) - 1456 кв. м. (канадка) с ЕПС - 25 чел.
2. "Региональный центр адаптивного спорта" (шоссе Нефтеюганское, д. 20/1).
Собственность субъекта РФ - Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общая площадь объекта 9 785,2 кв. м.
Основные помещения центра:
2.1. Универсальный легкоатлетический манеж со стационарными трибунами на 381 посадочное место, общая площадь манежа - 3894 кв. м., ЕПС - 80 чел., в том числе:
- 6 прямых беговых дорожек длиной по 60 м., (60х1,1хх6), 1396 кв. м. с ЕПС- 24 чел. (4 чел. х 6);
- 4 круговых дорожки на 200 м. с ЕПС - 28 чел. (7 чел. х 4);
- сектор для прыжков в длину, ЕПС на один сектор - 6 чел.;
- сектор для прыжков в высоту ЕПС на один сектор - 6 чел.;
- сектор для прыжков в высоту с шестом, ЕПС на один сектор - 6 чел.;
- сектор для толкания ядра с ЕПС на 1 сектор - 5 чел.;
- сектор для метания дисков, копья, ЕПС на один сектор - 5 чел.
2.2. Зал индивидуальной силовой подготовки 312,4 кв. м. (4 кв. м. на 1 чел. или 1 тренажер на 1-го занимающегося) (в 1-ФК раздел спортивные залы "24х12"), ЕПС - 24 чел. (по количеству тренажеров).
2.3. Зал адаптивной физической культуры (зал для общефизической подготовки) площадью 214,8 кв. м. (в 1-ФК раздел спортивные залы "18х9"), ЕПС - 18 чел. (12 кв. м. на 1-го чел.).
2.4. Две дорожки для занятий фехтованием площадью 80 кв. м. (2х20 м. каждая) с ЕПС - 4 чел. (2 чел. х 2).
3. Спортивный зал единоборств (пристраиваемое здание) по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А; застройщик: БУ ВО ХМАО - Югры "Сургутский государственный университет".
4. Спортивный зал единоборств по адресу: ул. Профсоюзов, д. 9/1, корпус 1; застройщик: Общество с ограниченной ответственностью Бойцовский клуб "СОЮЗ".
В соответствии с данными реестра выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства за 2016 год осуществляется (планируется) строительство на территории города за счет частных инвестиций объекта спорта: "Центр единоборств" или спортивный физкультурно-оздоровительный центр в мкр. 24 (ул. Ивана Кайдалова), в том числе:
- большой спортивный зал площадью 450 кв. м. (30х15) с трибунами на 150-200 зрительских мест, максимальной единовременной пропускной способностью (ЕПС) - 16 чел.;
- спортивный зал площадью 162 кв. м. (18х9) с максимальной ЕПС - 16 чел.;
- тренажерный зал (зал силовой подготовки) площадью 100 кв. м. - с максимальной ЕПС - 25 чел. (в 1-ФК в разделе "Другие сооружения", т.к. площадь менее 140 кв. м.).
На базе Центра единоборств планируется развитие видов спорта: бокс, кикбоксинг.
Собственник объекта: ООО "СибСтройТеплоРемонт", генеральный директор - Баков Иван Аркадьевич.
Застройщик объекта: Сургутская общественная организация "Федерация тайского бокса "Муай тай", срок действия разрешения - до 31.03.2018;
Строительство объектов спорта за счет частных и региональных инвестиций имеет большую социальную значимость для города. Ввод новых объектов спорта позволяет сохранить и увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом, открыть группы спортивной подготовки и привлечь детей и подростков к занятиям единоборствами и боевыми видами искусств.
Ввод новых объектов, также, позволит сохранить (улучшить) целевые показатели программы:
- обеспеченность спортивными сооружениями (%);
- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%).
Проекты, реализуемые в рамках системы управления проектной деятельностью в Администрации города в сфере физической культуры и спорта отсутствуют.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
2. Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города, которое несет ответственность за достижение установленных целей и задач муниципальной программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием бюджетных ассигнований.
Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией программы, при необходимости вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять непосредственно управлением физической культуры и спорта Администрации города и курируемыми учреждениями, соадминистраторами программы.
Реализация программных мероприятий подпрограмм 1, 2 муниципальными учреждениями, курируемыми управлением физической культуры и спорта Администрации города, осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным мероприятиям муниципальной программы.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание услуг, муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" осуществляется в соответствии с механизмом реализации, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 422-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года".
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:
- разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- взаимодействие структурных подразделений Администрации города и управления физической культуры и спорта, подведомственных учреждений;
- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий.
Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей и конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
3. Администратор (управление физической культуры и спорта Администрации города) и соадминистраторы (департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства):
3.1. Выполняют мероприятия раздела III и каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении мероприятий муниципальной программы.
3.2. Назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы приказами с учетом замены на период отсутствия.
4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (далее - Порядок).
В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реализации, мероприятия муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
Соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу:
- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Порядка, в течение 4 рабочих дней со дня принятия решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города;
- по основаниям, указанным в подпунктах 8.1.3, 8.1.4 пункта 8.1 Порядка, в течение 4 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта, принятия решения об изменении объема внебюджетных средств;
- по основанию, указанному в подпункте 8.1.5 пункта 8.1 вышеуказанного порядка, одновременно с направлением обращения о внесении изменений по основаниям, указанным в подпунктах 8.1.1 - 8.1.4 пункта 8.1 Порядка;
- по основаниям, указанным в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 Порядка, при формировании проекта бюджета не позднее, чем за 4 рабочих дней до срока, ежегодно утверждаемого муниципальным правовым актом "Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период" для разработки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу соадминистратор направляет администратору программы предложения о внесении изменений в муниципальную программу на бумажном носителе и в электронном виде с отражением информации о характере изменений в пояснительной записке.
5. В целях подготовки отчетности соадминистраторы предоставляют администратору муниципальной программы годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Администратор предоставляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы по утвержденной форме в департамент финансов Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Администратор (соадминистраторы) с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
-------------------------------------------
*(1) По данным УЭиСП Администрации города (форма для заполнения прогноза СЭР) численность населения на конец периода составила: 2015 год - 348 643 чел., 2016 год - 359 281 чел., на 01.10.2017 года - 367 256 чел.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|||||||
Комплексная цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения, % |
25,86 |
26,34 |
28,88 |
28,27 |
27,84 |
27,5 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
27,48 |
||||||||||||||||||||||
количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта администрации города, чел. |
87 025 |
91 864 |
103 753 |
104 791 |
105 838 |
106 897 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
109 045 |
|||||||||||||||||||||||
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной категории населения, % |
16,71 |
17,17 |
14,72 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
6,57 |
|||||||||||||||||||||||
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),% |
0 |
0 |
11,87 |
47,51 |
30 |
31,25 |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
40 |
40 |
29,73 |
|||||||||||||||||||||||
Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
20,95 |
21,24 |
21,29 |
21,18 |
20,65 |
20,61 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
20,19 |
|||||||||||||||||||||||
Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории города, чел. |
13 399 |
14 074 |
14 535 |
14 918 |
14 918 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
|||||||||||||||||||||||
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета управления физической культуры и спорта, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, % |
0 |
0 |
0 |
7,1 |
20,5 |
20,6 |
28,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,9 |
|||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе |
35 816 578,26 |
9 585 181,00 |
8 493 380,00 |
8 050 487,30 |
8 880 602,02 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
35 816 578,26 |
9 585 181,00 |
8 493 380,00 |
8 050 487,30 |
8 880 602,02 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе |
34 890 823,31 |
9 544 938,00 |
8 452 964,00 |
8 038 921,31 |
8 854 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальных услуг (работ) по организации занятий физической культурой и спортом, ед. |
181 |
161 |
179 |
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
667 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
34 890 823,31 |
9 544 938,00 |
8 452 964,00 |
8 038 921,31 |
8 854 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 1.1.2. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
925 754,95 |
40 243,00 |
40 416,00 |
11 565,99 |
26 602,02 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
ДГХ |
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
925 754,95 |
40 243,00 |
40 416,00 |
11 565,99 |
26 602,02 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|||||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. |
всего, в том числе |
6 207 129 807,15 |
237 706 857,00 |
275 041 392,00 |
312 265 779,43 |
373 404 018,84 |
400 961 773,66 |
394 805 996,79 |
398 118 076,43 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 810 379,99 |
2 487 900,00 |
2 172 678,00 |
5 249 801,99 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
6 196 319 427,16 |
235 218 957,00 |
272 868 714,00 |
307 015 977,44 |
372 504 018,84 |
400 961 773,66 |
394 805 996,79 |
398 118 076,43 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
381 482 591,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
6 169 162 236,32 |
224 029 110,00 |
270 757 371,00 |
309 665 263,01 |
372 115 545,49 |
400 030 238,99 |
392 931 043,75 |
393 314 012,28 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
УФКиС |
количество потребителей муниципальных услуг (работ) по организация занятий физической культурой и спортом, чел. |
49 476 |
49 603 |
141 085 |
43 706 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 209 863,57 |
2 487 900,00 |
2 172 678,00 |
2 649 285,57 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальных услуг (работ) по организации занятий физической культурой и спортом, ед. |
|
|
|
|
146 |
146 |
146 |
150 |
150 |
160 |
160 |
160 |
170 |
170 |
180 |
180 |
190 |
2 108 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 160 952 372,75 |
221 541 210,00 |
268 584 693,00 |
307 015 977,44 |
371 215 545,49 |
400 030 238,99 |
392 931 043,75 |
393 314 012,28 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
380 631 965,18 |
|||||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки "Надежда" |
всего, в том числе |
37 967 570,83 |
13 677 747,00 |
4 284 021,00 |
2 600 516,42 |
1 288 473,35 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 600 516,42 |
0,00 |
0,00 |
2 600 516,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
35 367 054,41 |
13 677 747,00 |
4 284 021,00 |
0,00 |
1 288 473,35 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
850 626,12 |
количество объектов, на которых выполнен текущий ремонт, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях |
всего, в том числе |
13 422 501,80 |
0,00 |
4 694 485,00 |
8 728 016,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество межрегиональных и всероссийских соревнований с участием сборных команд города, ед. |
- |
32 |
85 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
467 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
13 422 501,80 |
0,00 |
4 694 485,00 |
8 728 016,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 1.4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
всего, в том числе |
184 803 696,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 725 368,66 |
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
УФКиС |
количество Центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
184 803 696,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 725 368,66 |
14 126 231,05 |
14 184 954,24 |
14 125 922,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
13 464 122,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" |
всего, в том числе |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.5.1. Реализация мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих отдельные мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы", ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
647 081,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего по подпрограмме 1 |
всего, в том числе |
6 441 819 665,20 |
247 292 038,00 |
288 229 257,00 |
329 691 365,02 |
390 009 989,52 |
415 150 076,09 |
409 053 022,41 |
412 306 069,86 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 457 461,48 |
2 487 900,00 |
2 172 678,00 |
5 896 883,48 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
6 430 362 203,72 |
244 804 138,00 |
286 056 579,00 |
323 794 481,54 |
389 109 989,52 |
415 150 076,09 |
409 053 022,41 |
412 306 069,86 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
395 008 784,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
2. Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов; выявление одарённых детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва |
всего, в том числе |
34 096 866,20 |
8 875 396,00 |
7 747 153,00 |
9 021 317,20 |
8 453 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество реализованных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием занимающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед. |
97 |
97 |
125 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
34 096 866,20 |
8 875 396,00 |
7 747 153,00 |
9 021 317,20 |
8 453 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
8 752 412 387,26 |
519 665 839,00 |
561 939 334,00 |
575 653 184,26 |
550 830 994,36 |
528 542 402,98 |
510 810 724,27 |
506 760 396,19 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 923 987,00 |
3 132 600,00 |
7 323 507,00 |
8 767 780,00 |
8 700 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
8 724 488 400,26 |
516 533 239,00 |
554 615 827,00 |
566 885 404,26 |
542 130 894,36 |
528 542 402,98 |
510 810 724,27 |
506 760 396,19 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
499 820 951,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению спортивной подготовки |
всего, в том числе |
8 310 095 418,81 |
481 062 924,00 |
502 990 877,00 |
517 869 183,85 |
522 498 449,42 |
482 856 188,62 |
487 403 734,02 |
486 547 762,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
УФКиС |
количество занимающихся в спортивных школах, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел. |
8734 |
8 757 |
8 782 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
8 770 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 650 280,00 |
3 132 600,00 |
1 050 000,00 |
767 680,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество реализованных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием занимающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед. |
|
|
|
|
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
1261 |
||||
за счет средств местного бюджета |
8 304 445 138,81 |
477 930 324,00 |
501 940 877,00 |
517 101 503,85 |
521 798 449,42 |
482 856 188,62 |
487 403 734,02 |
486 547 762,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
482 886 629,90 |
|||||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
413 124 490,45 |
38 602 915,00 |
46 598 223,00 |
49 362 878,41 |
19 911 422,94 |
45 686 214,36 |
23 406 990,25 |
20 212 633,29 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
413 124 490,45 |
38 602 915,00 |
46 598 223,00 |
49 362 878,41 |
19 911 422,94 |
45 686 214,36 |
23 406 990,25 |
20 212 633,29 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
16 934 321,32 |
количество отремонтированных объектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
6 |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) |
всего, в том числе |
29 192 478,00 |
0,00 |
12 350 234,00 |
8 421 122,00 |
8 421 122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников в спортивных школах, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
- |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
22 273 707,00 |
0,00 |
6 273 507,00 |
8 000 100,00 |
8 000 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 918 771,00 |
0,00 |
6 076 727,00 |
421 022,00 |
421 022,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" |
всего, в том числе |
287 370,00 |
69 300,00 |
0,00 |
218 070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
238 860,00 |
20 790,00 |
0,00 |
218 070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 2.3.1. Организация постоянного трудоустройства не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
всего, в том числе |
287 370,00 |
69 300,00 |
0,00 |
218 070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
238 860,00 |
20 790,00 |
0,00 |
218 070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 2.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
всего, в том числе |
125 509 393,07 |
0,00 |
5 014 660,00 |
0,00 |
6 987 947,00 |
8 731 188,47 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
112 988 603,00 |
0,00 |
4 513 103,00 |
0,00 |
6 321 500,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
12 520 790,07 |
0,00 |
501 557,00 |
0,00 |
666 447,00 |
873 188,47 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 2.4.1. Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях |
всего, в том числе |
125 509 393,07 |
0,00 |
5 014 660,00 |
0,00 |
6 987 947,00 |
8 731 188,47 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
8 731 299,80 |
УФКиС |
количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед. |
- |
7 |
- |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
112 988 603,00 |
0,00 |
4 513 103,00 |
0,00 |
6 321 500,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
12 520 790,07 |
0,00 |
501 557,00 |
0,00 |
666 447,00 |
873 188,47 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
873 299,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего по подпрограмме 2 |
всего, в том числе |
8 912 306 016,53 |
528 610 535,00 |
574 701 147,00 |
584 892 571,46 |
566 271 941,36 |
537 273 591,45 |
519 542 024,07 |
515 491 695,99 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
508 552 251,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
141 151 450,00 |
3 153 390,00 |
11 836 610,00 |
8 985 850,00 |
15 021 600,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
8 771 106 056,53 |
525 408 635,00 |
562 864 537,00 |
575 906 721,46 |
551 250 341,36 |
529 415 591,45 |
511 684 024,07 |
507 633 695,99 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
500 694 251,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги (работы). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. |
всего, в том числе |
775 501 543,63 |
212 734 200,00 |
140 301 460,00 |
163 624 569,20 |
258 841 314,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
615 464 065,83 |
107 000 000,00 |
114 166 830,00 |
148 672 535,83 |
245 624 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
159 382 275,80 |
105 078 998,00 |
26 134 630,00 |
14 952 033,37 |
13 216 614,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
655 202,00 |
655 202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме" |
всего, в том числе |
4 734 430,00 |
4 734 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
4 734 430,00 |
4 734 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик" |
всего, в том числе |
1 322 942,00 |
1 322 942,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
667 740,00 |
667 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
655 202,00 |
655 202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория" МБУ ЦФП "Надежда" |
всего, в том числе |
1 926 630,00 |
1 926 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
1 926 630,00 |
1 926 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог" МБУ ЦФП "Надежда" |
всего, в том числе |
1 056 439,00 |
1 056 439,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
1 056 439,00 |
1 056 439,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.5. Установка ограждения на объекте "Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута" (3 пусковой комплекс - лыжная трасса) |
всего, в том числе |
8 539 497,00 |
0,00 |
8 539 497,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество выполненных работ по установке ограждений, объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
8 539 497,00 |
0,00 |
8 539 497,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.7. Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр. Ж/д |
всего, в том числе |
271 147,00 |
0,00 |
271 147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество выполненных работ по устройству фундамента, объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
271 147,00 |
0,00 |
271 147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.8. Выполнение работ по обследованию здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" |
всего, в том числе |
785 000,00 |
785 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по обследованию зданий, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
785 000,00 |
785 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.9. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в мкр. 31" |
всего, в том числе |
84 019 759,00 |
84 019 759,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
84 019 759,00 |
84 019 759,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.1.10. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" |
всего, в том числе |
672 845 699,63 |
118 889 000,00 |
131 490 816,00 |
163 624 569,20 |
258 841 314,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество подключенных объектов к сетям водоснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
615 464 065,83 |
107 000 000,00 |
114 166 830,00 |
148 672 535,83 |
245 624 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество выполненных работ по корректировке проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||
за счет средств местного бюджета |
57 381 633,80 |
11 889 000,00 |
17 323 986,00 |
14 952 033,37 |
13 216 614,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
степень готовности объекта, % |
28 |
57 |
73 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||
Основное мероприятие 3.2. |
всего, в том числе |
6 016 560,00 |
6 016 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 414 904,00 |
5 414 904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
601 656,00 |
601 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут |
всего, в том числе |
6 016 560,00 |
6 016 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 414 904,00 |
5 414 904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
49,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||
за счет средств местного бюджета |
601 656,00 |
601 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 3.3. |
всего, в том числе |
40 506 385,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
40 506 385,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 3.3.1. |
всего, в том числе |
14 595 729,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 595 729,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
14 595 729,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 595 729,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.3.2. |
всего, в том числе |
15 571 235,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 571 235,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
15 571 235,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 571 235,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.3.3. |
всего, в том числе |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 3 |
всего, в том числе |
822 024 488,74 |
218 750 760,00 |
140 301 460,00 |
163 624 569,20 |
258 841 314,43 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
620 878 969,83 |
112 414 904,00 |
114 166 830,00 |
148 672 535,83 |
245 624 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
200 490 316,91 |
105 680 654,00 |
26 134 630,00 |
14 952 033,37 |
13 216 614,43 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
655 202,00 |
655 202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодёжи" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. |
всего, в том числе |
20 185 593,72 |
4 722 285,00 |
4 722 285,00 |
5 957 520,00 |
4 783 503,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, организующих лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха, чел. |
1 016 |
1 016 |
1 326 |
1 076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 434 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 928 354,84 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
2 978 760,00 |
2 391 858,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местного бюджета |
9 552 138,88 |
2 090 867,00 |
2 090 867,00 |
2 978 760,00 |
2 391 644,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет других источников |
1 705 100,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.1.1. Организация отдыха детей и молодёжи |
всего, в том числе |
17 856 495,72 |
3 557 736,00 |
3 557 736,00 |
5 957 520,00 |
4 783 503,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 928 354,84 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
2 978 760,00 |
2 391 858,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
8 928 140,88 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
2 978 760,00 |
2 391 644,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.2. |
всего, в том числе |
2 329 098,00 |
1 164 549,00 |
1 164 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
623 998,00 |
311 999,00 |
311 999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
1 705 100,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 4.2. |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.2.1. |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по подпрограмме 4 |
всего, в том числе |
20 345 593,72 |
4 722 285,00 |
4 722 285,00 |
6 117 520,00 |
4 783 503,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 088 354,84 |
1 778 868,00 |
1 778 868,00 |
3 138 760,00 |
2 391 858,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
9 552 138,88 |
2 090 867,00 |
2 090 867,00 |
2 978 760,00 |
2 391 644,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
1 705 100,00 |
852 550,00 |
852 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
5. Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 5: Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Администрации города и курируемых учреждений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Организационное обеспечение функционирования отрасли |
всего, в том числе |
323 342 800,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 592 294,54 |
22 942 186,79 |
22 942 186,79 |
22 942 186,79 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
|
количество муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, оказываемых муниципальными учреждениями, курируемыми управлением физической культуры и спорта, ед. |
- |
- |
- |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
323 342 800,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 592 294,54 |
22 942 186,79 |
22 942 186,79 |
22 942 186,79 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
22 992 394,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
320 342 899,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 892 394,54 |
22 842 186,59 |
22 842 186,59 |
22 842 186,59 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
УФКиС |
количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
- |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
320 342 899,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 892 394,54 |
22 842 186,59 |
22 842 186,59 |
22 842 186,59 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
22 892 394,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 5.1.2. |
всего, в том числе |
1 400 000,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
УФКиС |
количество присвоенных спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, ед. |
- |
- |
- |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
22 890 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
1 400 000,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 5.1.3. |
всего, в том числе |
1 599 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 599 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
количество спортсменов, получателей стипендии за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности, чел. |
- |
- |
- |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
1 599 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 599 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 5.2. |
всего, в том числе |
20 169 560,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 160 870,00 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
20 169 560,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 160 870,00 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.3. |
всего, в том числе |
20 951 832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
количество спортсменов, получателей стипендии за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности, чел. |
- |
- |
- |
- |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
741 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет средств местного бюджета |
20 951 832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 599 900,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
1 599 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего по подпрограмме 5 |
всего, в том числе |
364 464 192,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 353 064,54 |
30 062 727,66 |
30 062 727,66 |
30 062 727,66 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
364 464 192,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 353 064,54 |
30 062 727,66 |
30 062 727,66 |
30 062 727,66 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
24 592 294,54 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего |
всего, в том числе |
16 560 959 957,11 |
999 375 618,00 |
1 007 954 149,00 |
1 084 326 025,68 |
1 248 259 813,57 |
1 012 653 360,31 |
968 997 194,14 |
957 860 493,51 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
782 576 236,15 |
119 835 062,00 |
129 954 986,00 |
166 694 029,31 |
263 938 158,84 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
15 775 974 908,96 |
877 984 294,00 |
877 146 613,00 |
917 631 996,37 |
984 321 654,73 |
1 004 795 360,31 |
961 139 194,14 |
950 002 493,51 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет других источников |
2 360 302,00 |
1 507 752,00 |
852 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего |
всего, в том числе |
16 560 959 957,11 |
999 375 618,00 |
1 007 954 149,00 |
1 084 326 025,68 |
1 248 259 813,57 |
1 012 653 360,31 |
968 997 194,14 |
957 860 493,51 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
928 153 330,29 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
782 576 236,15 |
119 835 062,00 |
129 954 986,00 |
166 694 029,31 |
263 938 158,84 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
15 775 974 908,96 |
877 984 294,00 |
877 146 613,00 |
917 631 996,37 |
984 321 654,73 |
1 004 795 360,31 |
961 139 194,14 |
950 002 493,51 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
920 295 330,29 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет других источников |
2 360 302,00 |
1 507 752,00 |
852 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
15 304 768 737,14 |
737 344 394,00 |
825 540 673,00 |
868 726 495,66 |
968 192 000,83 |
935 806 574,79 |
933 313 759,47 |
932 781 724,69 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
910 306 311,47 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
48 510,00 |
48 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
159 096 749,90 |
7 420 158,00 |
15 788 156,00 |
15 420 977,06 |
18 313 458,84 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
7 858 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
15 143 263 175,24 |
728 367 974,00 |
808 899 967,00 |
853 305 518,60 |
949 878 541,99 |
927 948 574,79 |
925 455 759,47 |
924 923 724,69 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
902 448 311,47 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет других источников |
2 360 302,00 |
1 507 752,00 |
852 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
804 173 403,74 |
209 710 319,00 |
131 490 816,00 |
163 624 569,20 |
258 841 314,43 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
620 878 969,83 |
112 414 904,00 |
114 166 830,00 |
148 672 535,83 |
245 624 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
183 294 433,91 |
97 295 415,00 |
17 323 986,00 |
14 952 033,37 |
13 216 614,43 |
30 166 965,11 |
10 339 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
452 017 816,23 |
52 320 905,00 |
50 922 660,00 |
51 974 960,82 |
21 226 498,31 |
46 679 820,41 |
25 344 014,67 |
25 078 768,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 600 516,42 |
0,00 |
0,00 |
2 600 516,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
449 417 299,81 |
52 320 905,00 |
50 922 660,00 |
49 374 444,40 |
21 226 498,31 |
46 679 820,41 |
25 344 014,67 |
25 078 768,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
17 847 018,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014-2030 годы"
Информация
о дополнительных потребностях, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги (работы). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
всего, в том числе |
142 591 309,68 |
5 284 419,13 |
137 306 890,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
142 591 309,68 |
5 284 419,13 |
137 306 890,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. "Спортивное ядро в микрорайоне 35А г. Сургута. Спортивный центр с универсальным игровым залом" |
всего, в том числе |
142 591 309,68 |
5 284 419,13 |
137 306 890,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
142 591 309,68 |
5 284 419,13 |
137 306 890,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
250 778 961,55 |
122 222 200,00 |
128 556 761,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
223 351 263,69 |
110 000 000,00 |
113 351 263,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 427 697,86 |
12 222 200,00 |
15 205 497,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут |
всего, в том числе |
250 778 961,55 |
122 222 200,00 |
128 556 761,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество вновь введенных объектов спорта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
223 351 263,69 |
110 000 000,00 |
113 351 263,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
степень готовности объекта, % |
48,7 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 427 697,86 |
12 222 200,00 |
15 205 497,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья |
всего, в том числе |
89 118 757,01 |
- |
16 518 757,01 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
89 118 757,01 |
- |
16 518 757,01 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.1. МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47 |
всего, в том числе |
16 518 757,01 |
- |
16 518 757,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
16 518 757,01 |
- |
16 518 757,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.2. МБУ ЦФП "Надежда", ГШШК "Белая ладья", ул. Энтузиастов, 45 |
всего, в том числе |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.3. МБУ ДО ДЮСШ "Виктория", СК "Таежный", ул. Аэрофлотская |
всего, в том числе |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.4. МБУ ДО ДЮСШ "Виктория", ул. Московская, 34В |
всего, в том числе |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.5. МБУ ДО СДЮСШОР "Югория", ул. Пушкина, 15/2 |
всего, в том числе |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.6. МБУ ДО СДЮСШОР N 1 "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1)" |
всего, в том числе |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.7. МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр" "Лыжная база "Кедр", п. Барсово |
всего, в том числе |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3 |
всего, в том числе |
482 489 028,24 |
127 506 619,13 |
282 382 409,11 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
223 351 263,69 |
110 000 000,00 |
113 351 263,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 427 697,86 |
12 222 200,00 |
15 205 497,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
231 710 066,69 |
5 284 419,13 |
153 825 647,56 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
482 489 028,24 |
127 506 619,13 |
282 382 409,11 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
223 351 263,69 |
110 000 000,00 |
113 351 263,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 427 697,86 |
12 222 200,00 |
15 205 497,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
231 710 066,69 |
5 284 419,13 |
153 825 647,56 |
2 200 000,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014-2030 годы"
Информация
о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы |
Наименование проекта (мероприятия) инвестиционного проекта, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Сроки реализации мероприятия, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Стоимость |
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
|
|
|
Цель подпрограммы 3: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги (работы). |
|
|
|
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
|
|
|
Основное мероприятие 3.1. |
|
|
9 364 993 440,00 |
Мероприятие 3.1.1. |
|
|
12 675 000,00 |
3.1.1.1. Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 34 |
2.3.3.6.2.1.1. Строительство многофункциональной спортивной площадки |
2018-2022 |
2 535 000,00 |
3.1.1.2. Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 35А |
2.3.3.2.1.1.2. Строительство многофункциональной спортивной площадки |
2018-2022 |
2 535 000,00 |
3.1.1.3. Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 37 |
2.3.3.3.1.1.1. Строительство многофункциональной спортивной площадки |
2015-2017 |
2 535 000,00 |
3.1.1.4. Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 43 |
2.3.3.1.1.1.1. Строительство многофункциональной спортивной площадки |
2018-2022 |
2 535 000,00 |
3.1.1.5. Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне 39 |
2.3.3.1.6.1.1. Строительство многофункциональной спортивной площадки |
2018-2022 |
2 535 000,00 |
Мероприятие 3.1.2. |
|
|
2 727 100 000,00 |
3.1.2.1. Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (N 1) |
2.3.3.11.1.1.1. Строительство крытого стадиона |
2023-2030 |
1 000 000 000,00 |
3.1.2.2. Крытый стадион в микрорайоне Пойма 2 мощностью 5000 м2 (N 2) |
2.3.3.11.1.1.2. Строительство крытого стадиона |
2023-2030 |
1 000 000 000,00 |
3.1.2.3. Легкоатлетический манеж в поселке Юность мощностью 6000 м2 |
2.3.3.10.1.1.1. Строительство легкоатлетического манежа |
2023-2030 |
303 000 000,00 |
3.1.2.4. Легкоатлетический манеж в микрорайоне Пойма 2 мощностью 8400 м2 |
2.3.3.11.1.1.3. Строительство легкоатлетического манежа |
2023-2030 |
424 100 000,00 |
Мероприятие 3.1.3. |
|
|
2 944 137 000,00 |
3.1.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом (Центральный) |
2.3.3.4.2.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом |
2023-2030 |
внебюджет |
3.1.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом (ЦЖ6) мощностью 1188 м2 |
2.3.3.4.4.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом |
2018-2022 |
98 900 000,00 |
3.1.3.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом (микрорайон 30) мощностью 220 м2 |
2.3.3.6.1.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом |
2018-2022, 2023-2030 |
196 100 000,00 |
3.1.3.4. Спортивный центр с игровыми залами (микрорайон 42) мощностью 1008 м2 |
2.3.3.1.2.1.1. Строительство спортивного центра с игровыми залами |
2023-2030 |
89 500 000,00 |
3.1.3.5. Спортивный центр с игровыми залами (микрорайон 44) мощностью 1008 м2 |
2.3.3.1.4.1.1. Спортивный центр с игровыми залами |
2018-2022 |
176 237 000,00 |
3.1.3.6. Спортивный комплекс с универсальными игровыми залами (микрорайон 38) мощностью 2907 м2 |
2.3.3.1.7.1.1. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами |
2023-2030 |
207 400 000,00 |
3.1.3.7. Спортивный центр с универсальным игровым залом (п. Снежный) мощностью 2088 м2 |
2.3.3.91.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом |
2023-2030 |
174 800 000,00 |
3.1.3.8. Универсальный спортивно-зрелищный зал (коммунальный квартал 45) мощностью 1000 мест |
2.3.3.1.5.1.2. Строительство универсального спортивно-зрелищного зала |
2023-2030 |
746 800 000,00 |
3.1.3.9. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон 35А) мощностью 4464 м2 |
2.3.3.2.1.1.3. Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом |
2023-2030 |
239 300 000,00 |
3.1.3.10. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон ЗП1) мощностью 3915 м2 |
2.3.3.8.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами |
2023-2030 |
504 300 000,00 |
3.1.3.11. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон XXII) мощностью 1008 м2 |
2.3.3.7.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами |
2023-2030 |
83 900 000,00 |
3.1.3.12. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (микрорайон СЗП2) мощностью 1008 м2 |
2.3.3.14.1.1.2. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами |
2023-2030 |
72 700 000,00 |
3.1.3.13. Спортивный комплекс с игровыми залами в микрорайоне 24 |
2.3.3.5.2.1.1. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами |
2023-2030 |
207 400 000,00 |
3.1.3.14. Спортивный комплекс с игровыми залами (Пойма-3, Пойма-8) |
2.3.3.12.1.1.3. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами |
2023-2030 |
внебюджет |
3.1.3.15. Спортивный комплекс с игровыми залами (Пойм, Южный район) |
2.3.3.13.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с игровыми залами |
2023-2030 |
внебюджет |
3.1.3.16. Гимнастический центр (п. Юность) мощностью 1017м2 |
2.3.3.10.1.3. Строительство гимнастического центра |
2023-2030 |
146 800 000,00 |
3.1.3.17. Физкультурно-спортивный комплекс по проспекту Набережный |
2.3.3.4.3.1.1. Инвестиционная площадка N 33 Физкультурно-спортивный комплекс по проспекту Набережному |
2018-2022, 2023-2030 |
внебюджет |
Мероприятие 3.1.4. |
|
|
2 143 483 000,00 |
3.1.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м (микрорайон 21-22) |
2.3.3.5.1.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном |
2018-2022 |
306 000 000,00 |
3.1.4.2. Спортивный комплекс с плавательным бассейном (микрорайон 29) мощностью 4914 м2 |
2.3.3.2.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с плавательными бассейнами |
2015-2017 |
531 283 000,00 |
3.1.4.3. Спортивный комплекс с плавательными бассейнами на 25 м (микрорайон 35А) мощностью 1050 м2 |
2.3.3.2.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с плавательными бассейнами |
2023-2030 |
315 900 000,00 |
3.1.4.4. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м (п. Черный мыс) мощностью 400 м2 |
2.3.3.7.2.1.1. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном |
2023-2030 |
180 600 000,00 |
3.1.4.5. Спортивный комплекс с плавательными бассейнами на 25 м (п. Юность) мощностью 280 м2 |
2.3.3.10.1.2. Строительство спортивного комплекса с плавательными бассейнами |
2023-2030 |
129 000 000,00 |
3.1.4.6. Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 25 м (СЗП2) мощностью 1035 м2 |
2.3.3.14.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с плавательными бассейнами |
2023-2030 |
364 800 000,00 |
3.1.4.7. Спортивный комплекс с плавательными бассейнами на 25 м (Пойма-3, Пойма-8) мощностью 1050 м2 |
2.3.3.12.1.1.1. Строительство спортивного комплекса с плавательными бассейнами |
2023-2030 |
315 900 000,00 |
3.1.4.8. Спортивный комплекс с плавательными бассейнами на 25 м (Пойма-3, Пойма-8) мощностью 1050 м2 |
2.3.3.12.1.1.2. Строительство спортивного комплекса с плавательными бассейнами |
2023-2030 |
внебюджет |
Мероприятие 3.1.5. |
|
|
835 344 700,00 |
3.1.5.1. Крытый каток (микрорайон 43) мощностью 4500 м2 |
2.3.3.1.1.1.2. Строительство крытого катка |
2018-2022 |
175 000 000,00 |
3.1.5.2. Крытый каток (коммунальный квартал 45) мощностью 2800 м2 |
2.3.3.1.5.1.1. Строительство крытого катка |
2023-2030 |
194 000 000,00 |
3.1.5.3. Керлинг-центр (микрорайон Пойма 2) мощностью 2868 м2 |
2.3.3.11.1.1.5. Строительство керлинг-центра |
2018-2022, 2023-2030 |
466 344 700,00 |
Мероприятие 3.1.6. |
|
|
702 253 740,00 |
3.1.6.1. Лыжная база (микрорайон 43) |
2.3.3.1.1.1.3. Лыжная база |
2015-2017 |
200 000 000,00 |
3.1.6.2. Реконструкция лыжной базы "На Сайме" |
2.3.3.4.5.1.1. Реконструкция лыжной базы "На Сайме" |
2015-2017 |
853 740,00 |
3.1.6.3. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (Пойма-2) мощностью 300 мест |
2.3.3.11.1.1.6. Строительство специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва |
2018-2022, 2023-2030 |
300 000 000,00 |
3.1.6.4. Спортивная школа-интернат (Пойма-3, Пойма-8) мощностью 75 учащихся |
2.3.3.12.1.1.4. Строительство спортивной школы-интерната |
2023-2030 |
201 400 000,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 февраля 2018 г. N 962 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.