Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 февраля 2018 г. N 1055
Муниципальная программа
"Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Раздел I. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 расходы на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 N 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы":
- на реализацию мероприятий по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства";
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы (предусматривались как непрограммные).
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и четыре подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки";
- подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на снижение издержек производства коммунальных услуг за счет модернизации инженерной инфраструктуры города, что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами".
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствие с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием (далее - СГМУП) "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", с учетом инвестиционных программ СГМУП "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и счет средств местного и окружного бюджетов, представленный в таблице, свидетельствует о низком проценте замены сетей.
Справочно: согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" процент замены ветхих сетей должен достигать 5% от общей протяженности ветхих сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица
Наименование |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
1. Общая протяженность сетей |
км. |
1 618,6 |
1 639,9 |
1 666,1 |
10678,4 |
1 677,98 |
1 701,6 |
1 682,3 |
1 718,49 |
1 727,00 |
- теплоснабжения |
км. |
885,50 |
894,90 |
894,96 |
900,28 |
900,22 |
901,8 |
893,8 |
899,0 |
904,0 |
- водоснабжения |
км. |
373,84 |
381,96 |
392,50 |
396,44 |
396,06 |
403,8 |
396,6 |
414,9 |
418,0 |
- канализации |
км. |
359,25 |
363,04 |
378,66 |
381,71 |
381,7 |
396,0 |
391,9 |
404,59 |
405,0 |
2. В том числе ветхих сетей: |
км. |
380,84 |
417,67 |
431,3 |
447,15 |
443,4 |
458,5 |
447,4 |
481,97 |
513,1 |
- теплоснабжения |
км. |
194,80 |
209,90 |
220,40 |
238,14 |
234,4 |
250,8 |
242,4 |
278,8 |
306,8 |
- водоснабжения |
км. |
120,87 |
128,76 |
132,10 |
132,31 |
132,3 |
130,2 |
130,2 |
130,17 |
133,5 |
- канализации |
км. |
65,17 |
79,01 |
78,80 |
76,70 |
76,7 |
77,5 |
74,8 |
73 |
72,8 |
3. Заменено ветхих сетей: |
км. |
31,86 |
20,27 |
22,09 |
30,81 |
24,14 |
25,4 |
26,0 |
16,5 |
14,14 |
- теплоснабжения |
км. |
24,50 |
13,64 |
14,70 |
21,80 |
18,0 |
19,2 |
18,0 |
13,16 |
10,02 |
- водоснабжения |
км. |
6,35 |
3,76 |
4,14 |
8,21 |
6,14 |
4,2 |
7,7 |
3,34 |
3,27 |
- канализации |
км. |
1,01 |
2,87 |
3,25 |
0,80 |
0,0 |
2,0 |
0,3 |
0,0 |
0,85 |
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности ветхих сетей |
% |
8,37 |
4,85 |
5,12 |
6,89 |
5,44 |
5,54 |
5,81 |
3,42 |
2,76 |
- теплоснабжения |
% |
12,58 |
6,5 |
6,67 |
9,15 |
7,68 |
7,66 |
7,43 |
4,72 |
3,27 |
- водоснабжения |
% |
5,25 |
2,92 |
3,13 |
6,21 |
4,64 |
3,23 |
5,91 |
2,57 |
2,45 |
- канализации |
% |
1,55 |
3,63 |
4,12 |
1,04 |
0,0 |
2,58 |
0,4 |
0,0 |
1,17 |
Эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства на территории города Сургута осуществляет общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Сургутские городские электрические сети". Муниципальные объекты электросетевого хозяйства эксплуатируются ООО "Сургутские городские электрические сети" на основании договоров аренды. В аренде ООО "Сургутские городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
В аренде ООО "Сургутские городские электрические сети" находятся 76 муниципальных объектов электросетевого хозяйства. За 2010 - 2017 годы реконструкцией было охвачено всего 29 объектов:
- 11 комплектных трансформаторных подстанций наружной установки (далее КТПН);
- 2 распределительных подстанции (далее - РП);
- 16 трансформаторных подстанций (далее - ТП);
- 7,8 километров электрических сетей.
Согласно договору аренды муниципального имущества, у открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Сургутгаз" находились в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа N 6, N 11, N 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1 618,1 метра. Срок эксплуатации емкостей групповой установки сжиженного газа N 15 закончился в июне 2015 года. В указанное время также закончился срок эксплуатации емкостей газонаполнительной станции ОАО "Сургутгаз", из которых производилось наполнение сжиженным газом емкостей указанных групповых установок.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов, и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электро- снабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7, N 15 по улице Нагорная 13, 15, N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43, по улице Республики 74, 76, и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа N 13 по улице Береговая, 72. В 2015 году демонтированы групповые установки сжиженного газа N 11 по улице Юности 6, 7 и N 15, по улице Нагорная 13, 15. Демонтаж групповой установки N 6 по улице Энергетиков 39, 41, 43 и по улице Республики 74, 76 запланирован в рамках настоящей программы в 2016 году.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IVДГ, финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные, в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2030 годов:
реконструкцию:
- объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требования
Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ);
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,669 км. для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.;
- инженерных сетей теплоснабжения протяженностью 2,1692 км.;
- инженерных сетей водоснабжения протяженностью 0,347 км.;
капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 4,754 км.;
- инженерных сетей водоснабжения 6,458 км.;
- инженерных сетей водоотведения 2,062 км.;
- канализационных насосных станций 2 ед.;
- котельных 1 ед.;
- групповых установок сжиженного газа 3 ед. (демонтаж).
Мероприятие "Приобретение оборудования и инвентаря" с 01.01.2017 перенесено в муниципальную программу "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы".
2. Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов".
В рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте осуществлен переход на 100 процентную оплату населением жилищно-коммунальных услуг, функционирует система адресной социальной поддержки граждан, совершенствуются системы управления многоквартирными жилыми домами, осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений. Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков, а качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не всегда соответствует нормативным требованиям.
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета. Субсидия носит заявительный характер и ее целью является возмещение экономически обоснованных затрат организации, возникающих при реализации сжиженного газа. Снабжение и доставка сжиженного газа реализуется населению по розничным ценам, утвержденным приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Утверждаемая розничная цена не обеспечивает в полном размере затрат предприятия. Чтобы обеспечить равные права потребителей на получение энергетических ресурсов, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предполагается выделение субвенции для дальнейшего субсидирования недополученных доходов организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа населению города Сургута;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50% и составлять более половины фактически уплаченных заемщиком средств. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядками, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п.
3. Подпрограмма "Технологические разработки".
До 31.12.2015 на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применялся проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926.
Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2026 года утверждены постановлением Администрации города от 27.11.2015 N 8217. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" требуется проведение актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Сургута. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города осуществляется с 2017 года.
Схема теплоснабжения города Сургута разработана за счет средств округа и утверждена постановлением Администрации города от 08.08.2013 N 5775. Постановлением Администрации города от 03.04.2015 N 2296 в муниципальную собственность переданы схема теплоснабжения города Сургута, соответствующая электронная модель и неисключительные права на использование программных средств. Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с 2016 года требуется ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города Сургута. Актуализация схемы теплоснабжения осуществляется с 2016 года.
4. Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Высокая стоимость эксплуатационных затрат и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги не позволяют осуществлять организациям коммунального комплекса масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе формирования долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
До 01.01.2015 часть затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики возмещалась в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", то есть округ, напрямую финансировал организации коммунального комплекса. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Государственную программу, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п установлен порядок предоставления субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа N 313-п.
Предельный размер субсидии определяется на основании размера основной части долга заемщика (без учета просроченной задолженности) по кредитному договору и суммы процентов за пользование заемными средствами, исчиссленных из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактической уплаты процентов, увеличенной на три процентных пункта.
Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием. Объем финансирования данного мероприятия государственной программы может уточняться.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы за 2015 - 2016 годы и текущий 2017 год представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы |
Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |
1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | |
Цель подпрограммы: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизации и капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2030 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям |
Задача 1.2. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дало возможность оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно повлияло на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям. Задача выполнена |
2. Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | |
Цель подпрограммы: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы | |
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально- ориентированным розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2030 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы |
Задача 2.2. Возмещение затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы. |
3. Подпрограмма "Технологические разработки" | |
Цель подпрограммы: обеспечение реализации действующего законодательства | |
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
до 2015 года на территории муниципального образования городской округ город Сургут действовала схемы: водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1925, и водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 N 1926, в 2015 году разработаны и действуют в настоящее время на территории муниципального образования схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут, в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 |
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города Сургута требуется во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" |
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Сургута требуется во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" |
4. Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | |
Цель подпрограммы: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | |
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
обеспечение возможности получения долгосрочных кредитов для целей инвестирования в систему коммунальной инфраструктуры |
Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
2. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и хозяйствующих субъектов.
3. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- выполнение мероприятий для получения бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов;
- организацию исполнения программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов (соглашений) с организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса;
- разработку и принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- своевременное уточнение расчетов размера субсидии и предоставление их в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- осуществление иных необходимых для реализации муниципальной программы функций, предусмотренных законодательством автономного округа и Российской Федерации.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.1, отраженные в приложении 2 к муниципальной программе осуществляются администратором.
Остальные мероприятия, отраженные в приложении 2 к муниципальной программе, осуществляются путем организации деятельности муниципальных учреждений: муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, мероприятия 1.1.1.1, 1.1.1.2 - МКУ "ДДТиЖКК";
- мероприятия 1.1.1.1, 1.1.1.2 - МКУ "КГХ".
5. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
6. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
7. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы"
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы за 2015 - 2016 годы и текущий 2017 год
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
единица измерения |
2015 год |
2016 год |
2017 год оценка |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | ||||
Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных |
% |
104,2 |
100 |
100 |
Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных |
% |
100 |
100 |
100 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
48 |
48 |
48 |
Количество разработанных проектных изыскательских работ |
ед. |
2 |
4 |
4 |
Количество откорректированной проектно-сметной документации |
ед. |
- |
- |
2 |
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ. |
км. |
0,322 |
0 |
0,391 |
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ. |
км. |
0,541 |
0 |
0,415 |
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП) |
|
2 |
1 |
1 |
Количество реконструированных сетей водоснабжения |
км. |
- |
0,1966 |
0,15 |
Протяженность реконструированных сетей теплоснабжения |
км. |
- |
0,3932 |
0,6 |
Количество полученной документации по результатам инженерных изысканий |
компл. |
2 |
- |
- |
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения |
ед. |
0,728 |
0,335 |
- |
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения |
ед. |
0,364 |
0,244 |
0,400 |
Количество отремонтированных КНС |
шт. |
1 |
1 |
- |
Количество отремонтированных котельных |
шт. |
- |
1 |
- |
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа |
ед. |
2 |
1 |
- |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | ||||
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации |
% |
100 |
100 |
100 |
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов |
% |
50 |
50 |
50 |
Подпрограмма "Технологические разработки" | ||||
Количество разработанных схем водоснабжения |
шт. |
1 |
0 |
0 |
Количество разработанных схем водоотведения |
шт. |
1 |
0 |
0 |
Количество актуализированных схем теплоснабжения |
шт. |
- |
1 |
1 |
Количество актуализированных схем водоснабжения |
шт. |
- |
- |
1 |
Количество актуализированных схем водоотведения |
шт. |
- |
- |
1 |
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | ||||
Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов |
% |
50 |
50 |
50 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||
Комплексная цель программы. Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
50 |
104,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3 |
3,2 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
381 650 588 |
115 507 774 |
23 223 385 |
47 062 182,75 |
33 456 552,35 |
25 664 206,14 |
30 809 337,59 |
23 800 000,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
уровень износа коммунальной инфраструктуры,% |
45,6 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
49,0 |
49,0 |
50,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
48,7 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
169 333 926 |
97 583 627 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
199 618 297 |
17 924 147 |
18 946 625 |
25 943 212,50 |
24 486 493,35 |
14 397 368,90 |
14 269 144,68 |
1 524 155,56 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
12 698 365 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
1 887 375,28 |
1 484 686,06 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
136 887 033 |
70 313 751 |
9 387 290 |
9 913 009,95 |
24 054 798,35 |
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
81 279 154 |
14 705 872 |
9 387 290 |
9 913 009,95 |
24 054 798,35 |
10 621 873,14 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ТП-219 (строительный номер 10) |
всего, в том числе |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) |
всего, в том числе |
1 170 342 |
0 |
1 170 342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,541 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 170 342 |
0 |
1 170 342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1 |
всего, в том числе |
2 670 776 |
0 |
2 670 776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 670 776 |
0 |
2 670 776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Трансформаторная подстанция N 238 |
всего, в том числе |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ТП-220 (строительный номер 11) |
всего, в том числе |
5 972 715 |
0 |
0 |
5 972 714,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 972 715 |
0 |
0 |
5 972 714,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Трансформаторная подстанция N 521 |
всего, в том числе |
6 659 797 |
0 |
0 |
0,00 |
6 659 797,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 659 797 |
0 |
0 |
0,00 |
6 659 797,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104 |
всего, в том числе |
5 913 354 |
0 |
0 |
0,00 |
3 037 680,01 |
2 875 674,16 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,391 |
0,391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,391 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 913 354 |
0 |
0 |
0,00 |
3 037 680,01 |
2 875 674,16 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (движимое имущество в составе ЭСК РП-103) |
всего, в том числе |
2 464 507 |
0 |
0 |
|
2 464 506,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,415 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 464 507 |
0 |
0 |
|
2 464 506,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская) |
всего, в том числе |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Канализационный коллектор от КНС-12(7) |
всего, в том числе |
61 786 532 |
61 786 532 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 178 653 |
6 178 653 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 |
всего, в том числе |
710 174 |
0 |
710 174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,322 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
710 174 |
0 |
710 174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140). ТП - 541 |
всего, в том числе |
6 789 437 |
|
|
|
|
6 789 436,61 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 789 437 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
6 789 436,61 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
2 088 162 |
0 |
31 220 |
2 056 942,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 088 162 |
0 |
31 220 |
2 056 942,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,2514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2514 |
|||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,1257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1257 |
|||||||||||||||
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
1 960 471 |
0 |
77 118 |
1 883 353,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 960 471 |
0 |
77 118 |
1 883 353,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,1418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1418 |
|||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,0709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0709 |
|||||||||||||||
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома 133) |
всего, в том числе |
3 946 546 |
0 |
0 |
0,00 |
3 946 546,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 946 546 |
0 |
0 |
0,00 |
3 946 546,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 |
||||||||||||||||
Сети теплоснабжения (перенос за границу земельного участка дома 10А по 16-й линии в поселке Кедровый-1) |
всего, в том числе |
3 305 137 |
0 |
0 |
0,00 |
3 305 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 305 137 |
0 |
0 |
0,00 |
3 305 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной |
всего, в том числе |
4 641 131 |
0 |
0 |
0,00 |
4 641 131,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 641 131 |
0 |
0 |
0,00 |
4 641 131,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Сети теплоснабжения в посёлке Кедровый |
всего, в том числе |
13 553 073 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
956 762,37 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
1,176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,176 |
||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
13 553 073 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
956 762,37 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
244 763 555 |
45 194 023 |
13 836 095 |
37 149 172,80 |
9 401 754,00 |
15 042 333,00 |
18 213 027,00 |
23 800 000,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
113 726 047 |
41 975 748 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
118 339 143 |
3 218 275 |
9 559 335 |
16 030 202,55 |
431 695,00 |
3 775 495,76 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
12 698 365 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
1 887 375,28 |
1 484 686,06 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
141 728 539 |
44 184 998 |
8 855 932 |
22 230 495,00 |
9 401 754,00 |
15 042 333,00 |
18 213 027,00 |
23 800 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
0,728 |
0,335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,430 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
113 726 047 |
41 975 748 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
0,364 |
0,244 |
0,400 |
0,448 |
0,440 |
0,481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,248 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
15 304 127 |
2 209 250 |
4 579 172 |
1 111 524,75 |
431 695,00 |
3 775 495,76 |
1 672 834,09 |
1 524 155,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
|
|
|
|
0,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,595 |
|||||||||||||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 698 365 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
1 887 375,28 |
1 484 686,06 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
98 483 077 |
0 |
2 954 610 |
13 401 317,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
0,324 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,550 |
|
|
0,850 |
|
|
0,250 |
|
|
0,600 |
2,250 |
||||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
98 483 077 |
0 |
2 954 610 |
13 401 317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
1,040 |
|
|
0,230 |
|
|
0,197 |
|
|
1,467 |
||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных КНС, шт. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных котельных, шт |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения |
всего, в том числе |
4 551 939 |
1 009 025 |
2 025 553 |
1 517 360,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 551 939 |
1 009 025 |
2 025 553 |
1 517 360,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 1.2. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1 Приобретение оборудования и инвентаря |
всего, в том числе |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
382 359 968 |
116 217 154 |
23 223 385 |
47 062 182,75 |
33 456 552,35 |
25 664 206,14 |
30 809 337,59 |
23 800 000,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
169 333 926 |
97 583 627 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
9 379 461,96 |
15 055 506,85 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
200 327 677 |
18 633 527 |
18 946 625 |
25 943 212,50 |
24 486 493,35 |
14 397 368,90 |
14 269 144,68 |
1 524 155,56 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 698 365 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
1 887 375,28 |
1 484 686,06 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
всего, в том числе |
208 828 987 |
30 142 486 |
30 258 104 |
5 538 797,26 |
8 253 600,00 |
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
208 828 987 |
30 142 486 |
30 258 104 |
5 538 797,26 |
8 253 600,00 |
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе |
208 784 787 |
30 139 886 |
30 255 504 |
5 536 197,26 |
8 251 000,00 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
208 784 787 |
30 139 886 |
30 255 504 |
5 536 197,26 |
8 251 000,00 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры |
всего, в том числе |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов |
всего, в том числе |
48 476 253,76 |
8 272 597 |
13 581 983 |
14 637 162,44 |
191 460,52 |
11 793 050,80 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
46 740 571 |
8 189 871 |
13 446 163 |
14 490 790,80 |
0,00 |
10 613 745,72 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 735 683,24 |
82 726 |
135 820 |
146 371,64 |
191 460,52 |
1 179 305,08 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
257 305 241,02 |
38 415 083 |
43 840 087 |
20 175 959,70 |
8 445 060,52 |
18 442 250,80 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
255 569 558 |
38 332 357 |
43 704 267 |
20 029 588,06 |
8 253 600,00 |
17 262 945,72 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 735 683,24 |
82 726 |
135 820 |
146 371,64 |
191 460,52 |
1 179 305,08 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Подпрограмма 3. Технологические разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
13 569 999,88 |
0 |
0 |
1 610 000,00 |
3 365 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
13 569 999,88 |
0 |
0 |
1 610 000,00 |
3 365 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
8 704 000,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
0,00 |
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 704 000,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
0,00 |
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Всего по подпрограмме 3 "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
32 273 999,88 |
0,00 |
10 000 000,00 |
1 610 000,00 |
6 602 333,34 |
2 864 999,96 |
5 598 333,29 |
5 598 333,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000,00 |
0 |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
26 273 999,88 |
0,00 |
4 000 000,00 |
1 610 000,00 |
6 602 333,34 |
2 864 999,96 |
5 598 333,29 |
5 598 333,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Подпрограмма 4. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4. Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств |
всего, в том числе |
30 304 543,28 |
0 |
12 908 731 |
10 186 921,91 |
4 253 715,07 |
2 634 627,35 |
320 547,95 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 705 254 |
0 |
12 779 644 |
10 085 052,68 |
4 180 900,00 |
2 371 164,61 |
288 493,15 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
599 288,84 |
0 |
129 087 |
101 869,23 |
72 815,07 |
263 462,74 |
32 054,80 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Всего по подпрограмме 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
всего, в том числе |
30 304 543,28 |
0 |
12 908 731 |
10 186 921,91 |
4 253 715,07 |
2 634 627,35 |
320 547,95 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 705 254 |
0 |
12 779 644 |
10 085 052,68 |
4 180 900,00 |
2 371 164,61 |
288 493,15 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
599 288,84 |
0 |
129 087 |
101 869,23 |
72 815,07 |
263 462,74 |
32 054,80 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
702 243 752,01 |
154 632 237 |
89 972 203 |
79 035 064,36 |
52 757 661,28 |
49 606 084,25 |
43 582 418,83 |
36 608 933,29 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
460 608 738 |
135 915 984 |
66 760 671 |
51 233 610,99 |
20 636 700,00 |
29 013 572,29 |
22 198 200,00 |
20 928 000,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
228 936 648,95 |
18 716 253 |
23 211 532 |
27 801 453,37 |
31 353 102,28 |
18 705 136,68 |
19 899 532,77 |
7 122 488,85 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 698 365 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
1 887 375,28 |
1 484 686,06 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
702 243 752,01 |
154 632 237,00 |
89 972 203,00 |
79 035 064,36 |
52 757 661,28 |
49 606 084,25 |
43 582 418,83 |
36 608 933,29 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
460 608 738,28 |
135 915 984 |
66 760 671 |
51 233 610,99 |
20 636 700,00 |
29 013 572,29 |
22 198 200,00 |
20 928 000,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
228 936 648,95 |
18 716 253 |
23 211 532 |
27 801 453,37 |
31 353 102,28 |
18 705 136,68 |
19 899 532,77 |
7 122 488,85 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 698 364,78 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
1 887 375,28 |
1 484 686,06 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели реализации программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоснабжения, шт |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоотведения, шт |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
185 747 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 344 953 |
0 |
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
119 610 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 208 253 |
|
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
129 111 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 727 374 |
12 981 798 |
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
129 111 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 727 374 |
12 981 798 |
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Трансформаторная подстанция N 518 |
всего, в том числе |
6 181 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 181 808,79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 181 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 181 808,79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140). ТП - 542 |
всего, в том числе |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 490 899,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 490 899,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140). ТП - 543 |
всего, в том числе |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 490 899,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 490 899,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Трансформаторная подстанция 211 |
всего, в том числе |
6 802 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 802 462,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 802 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 802 462,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
КЛ-0,4 кВт от ТП-510 до жилого дома по ул. Привокзальная, д.18/1 |
всего, в том числе |
2 010 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 589,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированной кабельной линии, м |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 010 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 589,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
КЛ-0,4 кВт от ТП-494 оп.2 до ул. Энергостроителей, д.7 |
всего, в том числе |
1 589 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 589 058,16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированной кабельной линии, м |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 589 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 589 058,16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лесной |
всего, в том числе |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,400 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,700 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 545 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
69 617 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 617 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 480 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 480 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
69 617 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 617 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,838 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 480 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 480 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
717 429 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
4,008 |
||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
0,35 |
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
10,925 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
717 429 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,304 |
|
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
5,953 |
|||||||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения |
всего, в том числе |
4 500 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 500 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 950 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
198 728 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 344 953 |
12 981 798 |
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 136 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
132 592 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 208 253 |
12 981 798 |
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов |
всего, в том числе |
17 648 673,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
41 032 581,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 648 673 |
12 981 798 |
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
23 383 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 981 798 |
10 402 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 648 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Подпрограмма 3. Технологические разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
33 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
33 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
3 365 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
32 373 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
количество актуализированных схем водоснабжения, шт |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем водоотведения, шт |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
32 373 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
3 237 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
66 023 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
66 023 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Подпрограмма 4. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4. Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств |
всего, в том числе |
2 157 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 157 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
всего, в том числе |
2 157 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 157 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 148 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
284 557 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 633 774 |
13 498 711 |
10 402 110 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
85 942 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 425 521 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
198 615 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 208 253 |
12 981 798 |
10 402 110 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
284 557 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 633 774 |
13 498 711 |
10 402 110 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
85 942 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 425 521 |
516 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
198 615 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 208 253 |
12 981 798 |
10 402 110 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
6 602 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 февраля 2018 г. N 1055 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.