Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 февраля 2018 г. N 1253
Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Раздел I. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" предусматривает включение расходов, связанных с организацией деятельности департамента архитектуры и градостроительства (далее департамент) и подведомственного ему муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (далее учреждение).
До 01.01.2014 департаментом реализовывалась ведомственная целевая программа функционирования департамента архитектуры и градостроительства, утвержденная постановлением Администрации города от 28.01.2013 N 419.
Ведомственная целевая программа функционирования была разработана в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города от 13.10.2008 N 3809.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3097 "О разработке муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на создание условий для динамичного развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной деятельности, а также улучшения архитектурного облика города, что соответствует вектору "Градостроительство" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
В соответствии с Положением о департаменте архитектуры и градостроительства департамент является исполнительным органом, уполномоченным на решение вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. Департамент оказывает муниципальные
услуги в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, содействует развитию жилищного строительства, осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственное ему учреждение.
Учреждение в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставом, реализует функции заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
Деятельность департамента в области строительства направлена на увеличение обеспеченности населения благоустроенным жильем и объектами социальной инфраструктуры. В области архитектуры и градостроительства деятельность направлена на осуществление координации и регулирования градостроительной деятельности на территории города Сургута.
До 01.01.2014 департамент являлся администратором шести ведомственных и долгосрочных целевых программ и соадминистратором четырех ведомственных и долгосрочных целевых программ. С 01.01.2014 по 31.12.2017 департамент являлся администратором трех муниципальных программ и соадминистратором 13-и муниципальных программ. Начиная с 01.01.2018 департамент является администратором двух муниципальных программ и соадминистратором 12-и муниципальных программ. Также, департамент участвует в реализации окружных государственных программ в части осуществления инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Департамент оказывает населению 11-и муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства. Предоставляемые департаментом муниципальные услуги утверждены административными регламентами и соответствуют действующему законодательству. На основании исследования проведенного Всемирным банком Doing Business в качестве контрольных показателей реализации "дорожной карты" по показателю "получение разрешения на строительство" город Сургут занял первую позицию в рейтинге среди 30-и городов России.
Одним из направлений деятельности департамента архитектуры и градостроительства является организация подготовки и утверждения градостроительной документации. Подготовка документации по планировке территории является полномочием органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности (часть 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и вопросом местного значения городского округа (часть 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности. Планировка территории осуществляется в целях детальной проработки градостроительных решений применительно к территории конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и т.д.). Планировка территории осуществляется на основе документов территориального планирования, а также правил землепользования и застройки. Планировка территории является универсальным способом действий по упорядочению организации территории, осуществляемом в соответствии с документами территориального планирования.
До 2014 года 2/3 затрат местного бюджета по разработке градостроительной документации возмещалось из окружного бюджета в рамках реализации окружной программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2015 годы". В 2014 - 2015 годы возмещение затрат осуществлялось в размере 50% из окружного бюджета от суммы затрат, в рамках государственной программы ХМАО - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах". Начиная с 2016 года предоставляется единая субсидия из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений. Муниципальное образование вправе самостоятельно определить направление расходования субсидии. Муниципальным образованием городской округ город Сургут принято решение субсидию автономного округа направить на реализацию мероприятия по приобретению жилых помещений, соответственно финансирование разработки градостроительной документации осуществляется за счет средств местного бюджета. За период 2014 - 2017 годы в рамках программы было разработано 10 проектов планировок и проектов межевания за счет средств окружного и местного бюджетов.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без своевременного формирования необходимого количества земельных участков. Для формирования земельных участков как конечного результата необходима разработка последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
В целях предоставления земельных участков для строительства объектов на территории города Сургута, департаментом ведется работа по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан. Так за период 2014 - 2017 годы сформировано 120-и земельных участка, в том числе, участки для льготной категории граждан, в количестве 37-и земельных участков в поселке Снежном. В рамках реализации программы с 2018 до 2030 года планируется сформировать 520 земельных участков.
В 2015 году завершена научно-исследовательская работа "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут". Работа представляет собой комплексный аудит принятых градостроительных решений, синхронизацию с корректировкой документов стратегического планирования, становление нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, приведение всех градостроительных документов к единой системе требований, формирование местных нормативов градостроительного проектирования на основании плановых показателей программы социально-экономического развития города, корректировку документов территориального планирования и градостроительного регулирования.
В рамках научно-исследовательской работы разработаны и утверждены генеральный план города Сургута, "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, концепция инвестиционного развития территории города.
Также, одним из основных направлений деятельности департамента является регулирование градостроительной деятельности в городе. Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, согласовании переустройства и (или) планировки жилого помещения являются одним из инструментов градостроительного регулирования. Департаментом за период 2014 - 2017 годы было выдано 633 разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 455 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
В департаменте проведена работа по разработке и внедрению программного обеспечения "Автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности" для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента.
Выполненная работа позволяет обеспечить доступ физических и юридических лиц к градостроительной документации и информации для осуществления строительной деятельности.
Ежегодно департаментом заключаются договоры на осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города.
В части выполнения декоративно-художественного и праздничного оформления города (в том числе изготовления и размещения информационной продукции социального содержания) ежегодно, в период проведения семи государственных праздников на улицах города размещаются элементы праздничного оформления и по мере необходимости информационная продукция социального содержания, в том числе:
- социальная реклама;
- поздравления с окружными или городскими праздниками, юбилейными датами и событиями;
- информация о проведении культурных, спортивных и прочих мероприятий городского значения;
- информация о проведении муниципальных, окружных, областных или федеральных выборов.
В период проведения новогодних и рождественских праздников, кроме печатных (баннерных и прочих) элементов праздничного оформления, на территории города ежегодно устанавливаются за счет бюджетных средств шесть объектов новогоднего оформления - снежных или ледяных городков, а также размещаются отдельные элементы новогоднего светового оформления.
Изготовление и установка, а также реставрация монументальных и скульптурно-декоративных объектов происходит по мере возможности выделения на данные цели средств городского бюджета. При этом потребность в их изготовлении и установке, подтверждаемая количеством обращений и предварительных решений, практически всегда превышает финансовые возможности. За период реализации программы 2014 - 2017 годы было изготовлено и установлено четыре монументальных и скульптурно-декоративных объектов:
- въездной знак в город - памятник "Мужеству рыбаков";
- памятник "Геологам-первопроходцам";
- памятник "Жертвам политических репрессий".
В последние годы достигнуты определенные успехи в части регулярности и результативности проведения творческих конкурсов. Ежегодно до 2016 года проводились четыре конкурса, направленных на выявление лучших идей и концепций монументальных и скульптурно-декоративных объектов, а также на стимулирование творческой деятельности жителей города, и внесение жителями посильного вклада в праздничное и декоративно-художественное оформление городской среды.
В части координации рекламной деятельности регулярно проводятся объезды территории города с целью выявления незаконно установленных или эксплуатируемых рекламных конструкций, и незаконно размещенной рекламной продукции, по результатам которых проводится претензионная работа и работа по демонтажу таких конструкций и продукции. Также для упорядочивания средств наружной рекламы в соответствии с требованиями федерального законодательства о рекламе, разработана схема территориального размещения средств наружной рекламы на улицах города.
Достигнутые результаты в рамках реализации ведомственной целевой программы функционирования департамента являются недостаточными. Принятие настоящей программы будет способствовать планомерной работе по всем направлениям деятельности департамента, с учетом необходимости выполнения требований законодательства, удовлетворения потребностей в части оформления городской среды, получения муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства, создания условий для строительства. Удовлетворение потребностей, повышение качества выполнения работ и предоставления муниципальных услуг, направлено на улучшение условий проживания в городе и увеличение его инвестиционной привлекательности.
Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом, направлены на реализацию инновационного сценария развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года в части развития строительной отрасли региона и в полной мере соответствуют основным направлениям достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в развитии реального сектора экономики и стратегическим ориентирам инвестиционного развития сферы жилищного строительства.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице.
Таблица
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Единица измерения |
2015 год |
2016 год |
2017 год (оценка) |
Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг |
ед. |
11 |
1 |
11 |
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом |
% |
100 |
100 |
100 |
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | |
Задача 1. Осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаменте |
решение задач муниципальной программы в течение 2014 - 2030 годов путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит: - обеспечить предоставление 11-и муниципальных услуг; - обеспечить 100% реализацию вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства |
Раздел III. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут представлена в приложении 2 и в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города Сургута.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
2. Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.
Администратор несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора.
При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.
3. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за своевременным, эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждением;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
4. Администратор предоставляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства
на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, единица измерения |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаменте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 691 611 578,49 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
96 422 873,50 |
107 010 792,22 |
102 588 451,29 |
97 390 167,29 |
98 671 316,29 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 691 611 578,49 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
96 422 873,50 |
107 010 792,22 |
102 588 451,29 |
97 390 167,29 |
98 671 316,29 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 222 242 564,00 |
|
|
|
|
93 439 157,00 |
92 617 564,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
ДАиГ |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
1 222 242 564,00 |
|
|
|
|
93 439 157,00 |
92 617 564,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.2. Снос объектов незаконного строительства |
всего, в том числе |
2 219 171,00 |
|
|
|
|
2 219 171,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество снесенных объектов, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 219 171,00 |
|
|
|
|
2 219 171,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.3. Изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объекта |
всего, в том числе |
1 950 000,00 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
ДАиГ |
количество изготовленных технических паспортов, справок о принадлежности объекта, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
390 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 950 000,00 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.4. Изготовление и охрана информационных щитов |
всего, в том числе |
14 051 388,00 |
|
|
|
|
157 800,00 |
157 800,00 |
157 800,00 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
ДАиГ |
количество изготовленных информационных щитов, ед. |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 051 388,00 |
|
|
|
|
157 800,00 |
157 800,00 |
157 800,00 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
|
количество изготовленных и охраняемых информационных щитов, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
30 |
||||||||||
Мероприятие 1.1.5. Оценка имущества, изымаемого для муниципальных нужд |
всего, в том числе |
5 280 000,00 |
|
|
|
|
360 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 280 000,00 |
|
|
|
|
360 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.6. Топографическая съемка территории |
всего, в том числе |
2 812 168,71 |
|
|
|
|
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
ДАиГ |
количество изготовленных топосъемок земельных участков, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
390 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 812 168,71 |
|
|
|
|
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.7. Хранение градостроительного архива |
всего, в том числе |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
площадь недвижимого имущества, предоставляемого в аренду для хранения градостроительного архива, кв.м. |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.8. Строительная экспертиза |
всего, в том числе |
49 600 274,06 |
|
|
|
|
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 538 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
ДАиГ |
количество проведенных строительно-технических экспертиз, ед. |
20 |
20 |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
258 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
49 600 274,06 |
|
|
|
|
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 538 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1040 |
1121 |
1140 |
1091 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
19 212 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
130 |
130 |
77 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
|||
Основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
9 |
10 |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
94,08 |
87 |
95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
48,3 |
95,8 |
287,3 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее % |
62,4 |
0 |
0 |
18 |
20 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
не менее 27 |
|||
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
468 154 057,72 |
24 577 463,00 |
28 474 263,00 |
22 741 251,27 |
54 212 697,63 |
34 646 668,20 |
26 727 416,29 |
26 327 416,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
ДАиГ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет средств местного бюджета |
468 154 057,72 |
24 577 463,00 |
28 474 263,00 |
22 741 251,27 |
54 212 697,63 |
34 646 668,20 |
26 727 416,29 |
26 327 416,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
65 167 468,36 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 289 979,66 |
3 776 879,10 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
ДАиГ |
количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
65 167 468,36 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 289 979,66 |
3 776 879,10 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
|
количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед. |
36 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество смонтированных светодиодных консолей, ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
182 |
|||||||
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
387 857 260,08 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
16 814 377,00 |
34 029 961,00 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
ДАиГ |
количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
560 |
690 |
595 |
659 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
11370 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
387 857 260,08 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
16 814 377,00 |
34 029 961,00 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов новогоднего оформления (елок), ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||||||
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) |
всего, в том числе |
5 567 121,28 |
97 760,00 |
|
24 561,28 |
5 444 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
20 |
|
14 |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
5 567 121,28 |
97 760,00 |
|
24 561,28 |
5 444 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.6.4 Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации |
всего, в том числе |
930 000,00 |
|
930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
930 000,00 |
|
930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
33 828 390,86 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 612 333,33 |
6 961 057,53 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
въездной знак, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
33 828 390,86 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 612 333,33 |
6 961 057,53 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник жертвам политических репрессий, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1* |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мемориальная доска Рихтеру О.Б., ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленных эскизов мемориальных досок, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мемориальная доска Назину Г.И., ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
Мероприятие 1.6.6 Организация и проведение творческих конкурсов |
всего, в том числе |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.6.7 Поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных улицах города |
всего, в том числе |
4 000 000,00 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности схемы, % |
34,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,4 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000,00 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
171 118 736,56 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
8 627 047,15 |
25 958 786,60 |
66 088 515,81 |
15 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств окружного бюджета |
20 151 375,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет средств местного бюджета |
150 967 361,56 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
8 627 047,15 |
25 958 786,60 |
66 088 515,81 |
15 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 760 976,00 |
3 391 177,00 |
369 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств окружного бюджета |
1 809 996,00 |
1 626 945,00 |
183 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет средств местного бюджета |
1 950 980,00 |
1 764 232,00 |
186 748,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут." |
всего, в том числе |
2 353 825,00 |
2 353 825,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств окружного бюджета |
1 176 913,00 |
1 176 913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет средств местного бюджета |
1 176 912,00 |
1 176 912,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте |
всего, в том числе |
277 777,77 |
|
|
277 777,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
277 777,77 |
|
|
277 777,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
101 111,11 |
|
|
101 111,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
101 111,11 |
|
|
101 111,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона ПИКС |
всего, в том числе |
1 146 948,86 |
|
|
1 146 948,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 146 948,86 |
|
|
1 146 948,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания квартала 29-16 |
всего, в том числе |
457 536,55 |
|
|
457 536,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
457 536,55 |
|
|
457 536,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 5А |
всего, в том числе |
1 445 559,86 |
|
|
1 445 559,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 445 559,86 |
|
|
1 445 559,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.9 Научно-исследовательская работа "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 017,00 |
15 000 000,00 |
32 012 017,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств окружного бюджета |
16 284 702,00 |
4 491 203,00 |
11 793 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
30 727 315,00 |
10 508 797,00 |
20 218 518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
Мероприятие 2.1.10 Разработка градостроительных планов земельных участков |
всего, в том числе |
93 252,00 |
|
93 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
93 252,00 |
|
93 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.11 Проект планировки и проект межевания пос. Дорожный |
всего, в том числе |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.12. Разработка проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов на земельные участки |
всего, в том числе |
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.13. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута |
всего, в том числе |
47 394 586,60 |
|
|
|
18 358 786,60 |
19 890 600,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
21 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
47 394 586,60 |
|
|
|
18 358 786,60 |
19 890 600,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество созданных картографических основ в виде цифровых ортофотопланов, ед. |
21 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по развертыванию и настройке интерактивной карты путем размещения структурированных данных материалов проекта в базе данных ИСОГД, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
Мероприятие 2.1.14. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию агломерации Сургутского района и городского округа город Сургут |
всего, в том числе |
1 500 000,00 |
|
|
|
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 500 000,00 |
|
|
|
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.15. Корректировка проекта межевания п. Таежный |
всего, в том числе |
99 113,00 |
|
|
99 113,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по корректировке проекта межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
99 113,00 |
|
|
99 113,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.16. Проект изменений в генеральный план города Сургута |
всего, в том числе |
99 000,00 |
|
|
99 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
99 000,00 |
|
|
99 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.17. Проект изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц |
всего, в том числе |
100 000,00 |
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
100 000,00 |
|
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.18. Проект планировки и проект межевания территории парка "За Саймой" |
всего, в том числе |
9 012 140,67 |
|
|
|
|
9 012 140,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 012 140,67 |
|
|
|
|
9 012 140,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.19. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Нефтеюганское шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала Иванова со строительством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяковского и Островского" |
всего, в том числе |
6 780 963,00 |
|
|
|
|
6 780 963,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 780 963,00 |
|
|
|
|
6 780 963,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.20. Мероприятие "Выполнение научно-исследовательской работы по разработке "Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
11 788 390,14 |
|
|
|
3 000 000,00 |
5 788 390,14 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 788 390,14 |
|
|
|
3 000 000,00 |
5 788 390,14 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности, % |
65,9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||
Мероприятие 2.1.21. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
19 477 322,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
13 477 322,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
19 477 322,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
13 477 322,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности, % |
81,8 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||
Мероприятие 2.1.22. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
11 139 100,00 |
|
|
|
|
11 139 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 139 100,00 |
|
|
|
|
11 139 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
51 775 557,81 |
923 275,00 |
328 561,00 |
1 591 217,72 |
165 007,67 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
ДАиГ |
количество освобожденных земельных участков, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
51 775 557,81 |
923 275,00 |
328 561,00 |
1 591 217,72 |
165 007,67 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
31 |
34 |
11 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
640 |
|||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 549 289 107,94 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
89 090 808,36 |
92 329 883,45 |
97 596 646,93 |
91 225 816,39 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
ДАиГ
|
количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
1 549 289 107,94 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
89 090 808,36 |
92 329 883,45 |
97 596 646,93 |
91 225 816,39 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
|
за счет средств окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет средств местного бюджета |
8 698 531,00 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
3 942 446 563,52 |
227 363 207,00 |
250 868 293,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
304 747 716,61 |
234 233 605,14 |
219 901 006,46 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 920 496 194,52 |
218 439 318,00 |
237 841 813,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
304 747 716,61 |
234 233 605,14 |
219 901 006,46 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 958 799 954,38 |
227 363 207,00 |
250 868 293,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
304 747 716,61 |
234 233 605,14 |
219 901 006,46 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств окружного бюджета |
21 950 369,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 936 849 585,38 |
218 439 318,00 |
237 841 813,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
304 747 716,61 |
234 233 605,14 |
219 901 006,46 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства
на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, единица измерения |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаменте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
7 613 334,00 |
7 613 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 613 334,00 |
7 613 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6.1 Поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных улицах города |
всего, в том числе |
7 613 334,00 |
7 613 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности схемы, % |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 613 334,00 |
7 613 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных территориальных схем размещения объектов наружной рекламы, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
31 833 333,34 |
12 440 323,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
31 833 333,34 |
12 440 323,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Проект внесения изменений в генеральный план города Сургута |
всего, в том числе |
31 833 333,34 |
12 440 323,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
31 833 333,34 |
12 440 323,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
|
|
39 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
39 446 667,34 |
20 053 657,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 446 667,34 |
20 053 657,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
39 446 667,34 |
20 053 657,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 446 667,34 |
20 053 657,34 |
19 393 010,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства
на 2014-2030 годы"
Информация
о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы", реализация которых предусмотрена планом по Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы
|
Наименование проекта (мероприятия) инвестиционного проекта, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Сроки реализации мероприятия, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Стоимость реализации мероприятия, руб. |
Задача 1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением о департаменте | |||
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города | |||
Мероприятие 1.6.8 Разработка концепции развития городской среды в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения города |
4.2.24. Мероприятие "Разработка концепции развития городской среды в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения города" |
2018-2022 2023-2030 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2018 г. N 1253 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.