Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 февраля 2018 г. N 1328
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
Раздел I. Характеристика текущего состояния
Муниципальная сеть организаций культуры, дополнительного образования создана в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа в сферах образования, культуры и решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
- создание условий для развития туризма;
- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с решениями Думы города от 01.10.2013 N 375-V ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма", от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании распоряжения Администрации города от 28.08.2013 N 3051 "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" и направлена на достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте; строительству объектов культуры; повышению квалификации специалистов в сфере культуры, что соответствует направлению "Человеческий потенциал" вектора "Культура, спорт и молодежная политика".
Муниципальная сеть организаций сферы культуры представлена шестнадцатью учреждениями, в том числе: шесть детских школ искусств, четыре учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
С 01.01.2016 в связи с реорганизацией муниципальная сеть учреждений отрасли культуры сократилась на две единицы:
- согласно распоряжению Администрации города от 02.10.2015 N 2379 "О реорганизации муниципального автономного учреждения "Многофункциональный культурно-досуговый центр" муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры "Галерея современного искусства "Стерх";
- согласно распоряжению Администрации города от 26.10.2015 N 2567 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства".
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" содержит 8 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры";
- подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время";
- подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города".
Культура - это целостная многоуровневая система, способная оказывать существенное влияние на решение социально значимых проблем города и создание благоприятной гуманитарно-ориентированной среды, формирование человека, его духовного мира и системы ценностей, сохранение общественного согласия и повышение качества жизни.
Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808, являются базовым документом, в котором культура России рассматривается как такое же достояние, как и природные богатства, как значимый ресурс социально-экономического развития, позволяющие обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире.
Сургут по праву гордится своим значительным культурным потенциалом. Созданный комплекс культурных учреждений ориентирован на обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, информационным ресурсам и культурному наследию, формирование позитивного мировоззрения и единого культурного пространства в многонациональном Сургуте, повышение культурного уровня и творческой активности всех целевых групп городского сообщества.
Сургут обладает всеми необходимыми ресурсами для создания условий для развития туризма, в том числе уникальным историко-культурным наследием. На территории города расположены два выявленных объекта культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе:
- "Дом, в котором с 1957 по 1961 годы жил советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов";
- "Дом купца Г.С. Клепикова".
На территории города также расположены пять археологических памятников федерального значения, включая "Достопримечательное место "Культурный слой Сургута".
В рамках создания условий для организации досуга жителей города Сургут в последнее время все чаще становится центром проведения различных социокультурных акций, проектов, фестивалей и конкурсов, что подтверждает статус нашего города как крупнейшей культурной и интеллектуальной территории автономного округа, способной не только генерировать разнообразные идеи, но и воплощать их в реальность на высочайшем профессиональном уровне.
Проблемы отрасли:
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов XX века.
Уровень обеспеченности города организациями культуры (на основании нормативов, вступивших в силу с января 2017 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 N 95-р "О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р" (далее - распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 N 95-р):
- 161,9% - обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу (одно учреждение клубного типа на 100 тыс. жителей);
- 79,9% - обеспеченность города библиотеками к нормативу (одна библиотека на 20 тыс. населения). В 2016 году обеспеченность города библиотеками к нормативу составляла 35% (одна библиотека на 10 тыс. населения);
- 5,3% (при нормативе 12%) - доля охвата дополнительными предпрофессиональными программами обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций;
- 8,1% от норматива (один парк на 30 тыс. жителей) составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха.
Недостаточность площадей для хранения музейных фондов - ориентировочная потребность в дополнительных площадях 500 кв. метров.
Недостаточность экспозиционных площадей для организации и проведения выставочных проектов - ориентировочная потребность в дополнительных площадях 1580 кв. метров.
Отсутствие типового помещения для Детской библиотеки, которая в настоящее время располагается в приспособленном помещении.
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения".
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе шесть детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры (далее - МБУК) "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача библиотек - предоставление равного доступа к информационным ресурсам. Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Библиотеки ЦБС на 100% оснащены персональными компьютерами, подключены к сети "Интернет". Объем электронных библиотечных каталогов к общему объему фондов составляет 100%. На базе общедоступных муниципальных библиотек созданы и функционируют восемь центров общественного доступа. В Центральной детской библиотеке действует Центр информационной грамотности ребенка.
Общедоступные муниципальные библиотеки являются востребованным социальным институтом, услугами которых пользуются свыше 100 000 пользователей в год, из них около половины пользуются услугами библиотек через сайт ЦБС.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2016 году составило 563 739, в 2017 году количество посещений составит не менее 570 000.
Тем не менее показатель обеспеченности города общедоступными библиотеками находится на низком уровне - 79,9% от норматива. На одну общедоступную библиотеку в городе в среднем приходится более 28 000 жителей при нормативе в 20 000 жителей. В 2016 году обеспеченность города библиотеками к нормативу составляла 35% (одна библиотека на 10 тыс. населения).
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач комитета культуры и туризма.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляется субсидия из федерального бюджета (межбюджетные трансферты на комплектование библиотечного фонда). Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положения статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в котором говорится о том, что ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города составляет свыше 599 тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 26 тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,64 экземпляра (при нормативе 5). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, финансированием на комплектование и кадровыми ресурсами.
Рост показателей, связанных с обслуживанием пользователей до 14 лет, сохранится. Наряду с объективным фактором роста численности детей в городе на динамику показателей влияет деятельность библиотек ЦБС в режиме ресурсного центра по внеучебной (внеурочной) деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений, а также организация обслуживания детей на базе библиотек ЦБС. Десять городских библиотек являются опорными площадками для 19-и общеобразовательных организаций города.
В течение всего срока реализации муниципальной программы для пользователей возрастной категории от 15 до 24 лет планируется организация новых форм обслуживания, игровых и интеллектуальных форм проведения досуга.
В 2015 году в рамках Года литературы Централизованная библиотечная система совместно с открытым акционерным обществом "Мобильные ТелеСистемы" запустила инновационный проект "Мобильная библиотека".
В рамках проекта в городе установлены виртуальные книжные стенды, благодаря которым владельцы смартфонов и планшетов могут бесплатно скачать электронные произведения в один клик с помощью специальных QR-кодов. Филиалы "Мобильной библиотеки" располагаются в учебных заведениях города, учреждениях культуры, крупных торговых центрах, а также на территории железнодорожного вокзала и бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская клиническая травматологическая больница".
В 2017 году МБУК ЦБС презентовала проект "Неформатная библиотека", который при помощи новейших интерактивных технологий сформирует новую модель привлекательной детской библиотеки, максимально отвечающей запросам читателей. Проект представлен тремя модулями: "Мобильное чтение" - модуль подразумевает проведение Громких чтений детских произведений мобильным роботом Элби, что позволит изменить традиционный подход подачи художественного текста; "Доступная библиотека" - ориентирован на особую категорию детского населения, не имеющую возможности посещать библиотеку; "Интеллект-станция" - направлен на развитие интеллектуальной деятельности читателей-детей посредством использования современных технологий.
Планируется создание новых услуг и продуктов для незрячих и слабовидящих пользователей, мигрантов, жителей города с физическими ограничениями передвижения, продолжится обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности по программе "Электронный гражданин".
Для совершенствования внутренних процессов существенную роль играют автоматизированные технологии и менеджмент качества. На базе ЦБС создан "Информационно-ресурсный центр по менеджменту качества для учреждений культуры". В рамках деятельности центра организуются практикумы для работников учреждений культуры, регламентирована деятельность коллегиальных органов управления в ЦБС, проводятся опросы пользователей и специалистов учреждения, результаты которых используются для улучшения деятельности.
В рамках совершенствования внутренних процессов внедрена технология автоматизированной обработки данных учета рабочего времени сотрудников. В целях информационной поддержки деятельности, он-лайн обучения сотрудников, развития внутренних профессиональных коммуникаций созданы базы данных "Повышение квалификации", "Сценарии мероприятий ЦБС", а также интернет-портал "Профи".
Согласно результатам социологического исследования "Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проведенного муниципальным казенным учреждением "Наш город", удовлетворенность потребителей качеством услуг по организации библиотечного обслуживания населения по шкале от 0 до 10 баллов составила: 2015 году - 9,62 балла, в 2016 году - 9,52 балла.
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- низкая обеспеченность города библиотеками;
- 12 из 13-и библиотек размещаются в приспособленных помещениях;
- низкий уровень обеспеченности жителей библиотечной книгой (низкий по округу);
- модернизация материально-технической базы библиотек.
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев".
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают два учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). Кроме того, в состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят три территориально обособленных структурных подразделения: "Дом купца Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
С учетом норматива, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 N 95-р, город Сургут обеспечен музеями на 100%.
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно-исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Ежегодно музеи города посещает около 35 тысяч человек, в 2016 году проведено 69 выставок и 1304 просветительских мероприятия, функционируют центры общественного доступа, ресурсный центр. МБУК "Сургутский краеведческий музей" осуществляет деятельность в режиме ресурсного центра по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций города. Число потребителей услуги в 2016 году составило 41436 человек.
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 102 тысяч единиц хранения. Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние три года увеличился на 4,7%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и их цифровых изображений, и размещению их в сети "Интернет". Всего в сети "Интернет" размещено 20 015 предметов, что составляет 19,5% от общего объема музейного фонда.
Согласно результатам социологического исследования "Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проведенного муниципальным казенным учреждением "Наш город", удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых муниципальными музеями, по шкале от 0 до 10 баллов составила: 2015 году - 7,64 балла, в 2016 году - 8,78 балла.
Основными проблемами развития музеев города являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается в приспособленном здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" на 3 этаже;
- размещение МБУК "Сургутский краеведческий музей" в приспособленном здании;
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосках, проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
В городе Сургуте шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа.
В детских школах искусств города реализуются дополнительные общеобразовательные программы по видам искусств, в том числе дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие образовательные программы, с различными сроками обучения.
Численность учащихся детских школ искусств, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках муниципального задания, в 2017/18 учебном году составит 2827 человек, в 2016/17 учебном году составила 2512 человек, в 2015/16 учебном году составила 2257 человек. Увеличение численности учащихся обусловлено:
- на 315 человек в 2017/18 учебном году - в учреждении дополнительного образования "Детская школа искусств N 2" на 230 человек в целях доведения контингента обучающихся до плановых показателей (800 человек); максимальным комплектованием групп первых классов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств N 1" по дополнительным предпрофессиональным программам "Живопись", "Хореографическое творчество", "Искусство театра" и увеличением контингента учащихся на 30 человек; увеличением на 55 человек контингента учащихся муниципального бюджетного учреждения (далее - МБУ) дополнительного образования (далее - ДО) "Детская школа искусств N 3" в целях эффективного использования учебных площадей и увеличения контингента учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства;
- на 255 человек в 2016/17 учебном году - вводом в эксплуатацию здания для размещения МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" и увеличением контингента учащихся данной школы на 230 человек; максимальным комплектованием первых классов МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" по дополнительным предпрофессиональным программам "Живопись", "Хореографическое творчество", "Искусство театра", что позволило увеличить контингент учащихся данной школы на 25 человек;
- на 77 человек в 2015/16 учебном году - вводом в эксплуатацию здания для размещения МБУ ДО "Детская хореографическая школа N 1" и увеличением контингента учащихся данной школы.
Численность педагогических работников детских школ искусств составила в 2015 году - 295 человек, в 2016 году - 304 человека, в 2017 году составит 317 человек. Увеличение численности педагогических работников обусловлено увеличением контингента учащихся детских школ искусств. В целях повышения эффективности и качества услуг, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников детских школ искусств постановлением Администрации города от 22.11.2010 N 6213 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута" введены новые механизмы оплаты труда работников образовательных учреждений, предусматривающие прямую взаимозависимость результатов труда и стимулирующих выплат. Со всеми педагогическими работниками детских школ искусств заключен эффективный контракт. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате педагогических работников по региону составило в 2015 году - 82,6%, в 2016 году - 90%, в 2017 году составит 100%.
Для решения задач духовно-нравственного, эстетического воспитания и художественного образования учащихся и в целях создания условий для выявления и поддержки одаренных детей, повышения мотивации учащихся к развитию в овладении искусством, активизации творческого роста юных дарований на муниципальном уровне сформирована система выявления и поддержки одаренных детей в области искусств, построенная с учетом специфики предоставления дополнительного образования и развития одаренных детей в области искусств, которая включает в себя проведение более 40 мероприятий различных форм в год, в числе которых: конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования и другое. Адресная методическая помощь одаренным учащимся и их преподавателям предоставляется в системе мастер-классов, для проведения которых ежегодно приглашаются мастера искусств, ведущие преподаватели, профессора учебных заведений из различных городов России, солисты филармоний, лауреаты международных конкурсов. В среднем ежегодно в мастер-классах городского уровня принимают участие 14% учащихся и 40% преподавателей детских школ искусств города.
С целью создания условий для повышения мотивации к профессиональному обучению и совершенствованию исполнительского уровня учащихся ежегодно осуществляется организация участия одаренных детей в выездных творческих школах, конкурсах, фестивалях окружного, регионального, всероссийского, международного уровней. География участия одаренных детей города в конкурсах включает города России, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Успешное участие учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней подтверждается стабильно высоким показателем доли лауреатов конкурсов от общей численности учащихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, ежегодно более 10%, что свидетельствует о высоком качестве подготовки учащихся. В 2015 году лауреатами конкурсов различных уровней стали 28,8% участников от общей численности учащихся детских школ искусств, в 2016 году - 25,1%. Достижение данного показателя в 2017 году составит не менее 24%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс среди учащихся детских школ искусств. По результатам участия в конкурсах различных уровней осуществляется выплата муниципальных стипендий им. А.С. Знаменского.
В целях методического обеспечения деятельности детских школ искусств и повышения уровня профессиональных компетенций преподавателей, работающих с одаренными детьми, на муниципальном уровне регулярно проводятся семинары-практикумы, конференции, совещания преподавателей по проблемам и перспективам художественного образования, один раз в три года городской профессиональный конкурс преподавателей детских школ искусств "Ступени к мастерству", на базе детских школ искусств создаются ресурсные центры и методические площадки.
Согласно результатам социологического исследования "Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проведенного муниципальным казенным учреждением "Наш город", удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых детскими школами искусств, по шкале от 0 до 10 баллов составила: 2015 году - 9,42 балла, в 2016 году - 9,24 балла.
Одним из важных аспектов качественного оказания услуги является материально-техническое оснащение деятельности детских школ искусств, которое должно обеспечивать возможность достижения учащимися результатов учебной деятельности, в том числе результатов освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, установленных федеральными государственными требованиями и, в частности, обеспеченность и темпы обновления парка музыкальных инструментов. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" срок полезного использования музыкальных инструментов составляет свыше 7 лет до 10 лет включительно, инструментов музыкальных струнных и язычковых - свыше 15 лет до 20 лет включительно, учебного оборудования - от трех до пяти лет включительно. Таким образом, в целях своевременного обновления парка музыкальных инструментов доля обновления парка музыкальных инструментов в среднем ежегодно должна составлять 5% от имеющегося парка музыкальных инструментов. В 2015 году данный показатель составил 2,1%, в 2016 году - 13%. Прогнозное значение показателя в 2017 году - 0,8%.
На 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов средства на приобретение музыкальных инструментов не запланированы в связи с отсутствием финансирования.
Одной из проблем предоставления дополнительного образования детям в детских школах искусств, требующей решения, является недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги.
Высокая потребность населения в услугах подтверждается долей неудовлетворенных заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств, которая в 2015 году составила 49% от поданных заявлений, в 2016 году - 52,2%, в 2017 году - 46,7%. Таким образом, конкурс на поступление в первый класс детских школ искусств составляет в среднем два человека на одно место.
Согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях") количество детских школ искусств (далее - ДШИ) в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется, исходя из расчета охвата дополнительными предпрофессиональными программами не менее 12% обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций. В 2015 году в детских школах искусств города обучалось 4,1% детей данной категории, в 2016 году - 4,8%, на конец 2017 года данный показатель в городе Сургуте составит 5,3%.
В целях достижения обеспеченности населения услугами ДШИ с учетом положительной динамики роста населения города данной возрастной категории (на основании сравнительного анализа данных органов статистики города Сургута по числу детей - обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ, проживающих в городе, за период с 2013 по 2030 годы), до 2030 года необходимо построить в городе не менее пяти детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента учащихся детских школ искусств почти в два раза.
Основными проблемами развития дополнительного образования детей в городе являются:
- низкая обеспеченность города детскими школами искусств;
- размещение детских школ искусств в приспособленных и арендованных зданиях.
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры".
В соответствии с полномочиями городского округа подпрограмма направлена на обеспечение функционирования и развития:
- муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлениям: организация досуга, местное народное художественное творчество и народные художественные промыслы;
- муниципальных концертных организаций по направлениям: филармония, театр.
Создание условий для организации культурного досуга населения и массового отдыха жителей городского округа гарантирует соблюдение конституционных прав граждан на равноправный доступ к культурным ценностям, свободу творчества, на участие в культурной жизни.
Исполнителями подпрограммы "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" являются семь муниципальных учреждений:
- четыре культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение (далее - МАУ) "Городской культурный центр", МБУК историко-культурный центр (далее - ИКЦ) "Старый Сургут", МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр", МАУ "Городская дирекция культурных программ";
- МАУ "Городской парк культуры и отдыха";
- МАУ "Сургутская филармония";
- МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка".
Учреждениями культурно-досугового типа в 2016 году проведено 1 416 мероприятий разных форм, что в сравнении с 2015 годом больше на 30,7%, рост зрительской аудитории составил в данном отчетном периоде 333 человека.
На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа работают 69 клубных формирований, число занимающихся в которых составляет 1 520 человек.
Максимальная загруженность существующих мощностей не позволяет полностью удовлетворить потребность жителей города в развитии творческих способностей, отсутствует возможность открывать новые клубные формирования, количество которых в течение последних трех лет меняется незначительно в пределах 2 - 3% в год. В 2016 году из 71 клубного формирования 22 (31%) вынуждены были проводить репетиции и занятия в приспособленных помещениях образовательных и спортивных учреждений города, организаций территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий. С ноября 2015 года для работы клубных формирований МАУ "Городской культурный центр" предоставлены помещения, в которых ранее размещалось МБОУ ДО "Детская школа искусств N 3" по улице Федорова, 73.
МАУ "Городской культурный центр" является основной базой для деятельности 57 творческих коллективов с общим числом занимающихся 1 352 человека и проведения городских мероприятий. Успешно реализуются такие проекты, как "Театральный выходной", представляющий самодеятельные театральные коллективы города; "Сургут - наш общий дом", представляющий возможности для реализации творческих способностей представителей различных национальностей и этнических групп, в рамках проекта на базе учреждения действуют пять национальных коллективов. В связи с большой востребованностью занятий творчеством детей и людей старшего поколения с сентября 2015 года созданы и начали работу два новых творческих коллектива - хореографический ансамбль "Забава" для детей 6 - 10 лет (20 - 25 человек) и любительское объединение "Ягодка" для горожан от 45 лет и старше (20 - 25 человек).
В 2014 году создано МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр", куда вошли структурные подразделения "Культурный центр "Порт" и "Художественная студия имени Виталия Горды". В течение 2016 года учреждением проведено 729 выставок и культурно-массовых мероприятий, которые посетили 44 574 человека. Наиболее крупными и масштабными из них были: этнический рок-фестиваль "Нулевой причал", организованный в рамках празднования Дня города, в котором приняли участие исполнители и коллективы России, работающие в уникальном направлении worldmusic, "Морской фестиваль", посвященный Дню Военно-морского флота, и выставка "Культура Сургута - достояние Югры", посвященная 50-летию со дня образования органа управления культуры, фестиваль пабликарта - "Ветродуй", поддержанный Министерством культуры Российской Федерации, межрегиональный социально-творческий проект "Рельефы цвета".
С 01.01.2016 в связи с реорганизацией в состав учреждения включена в качестве структурного подразделения "Галерея современного искусства "Стерх". В 2016 году Галерея отметила 15-летие.
Художественная студия имени Виталия Горды пользуется большой популярностью у горожан. В студии обучается 69 человек.
Культурный центр "Порт" - уникальная площадка, основной задачей которой является объединение творческих людей для совместной работы и реализации новых идей, проектов, программ и решений в сфере культуры и досуга города Сургута. В 2015 году на базе учреждения создана единственная в Сургуте детская студия мультипликации "Аниматика", которую на регулярной основе посещают более 20 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Жителям города обеспечена максимальная доступность народных гуляний и праздников. Ежегодно МАУ "Городская дирекция культурных программ" проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам и знаменательным датам истории и культуры Российской Федерации и Сургута. В среднем в течение года в мероприятиях принимает участие от 155 до 200 тысяч человек, что составляет около половины всего населения города. С января 2016 года мероприятия и целевые показатели подпрограммы 5 "Организация массовых мероприятий" включены в подпрограмму 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" в соответствии с Базовым (отраслевым) перечнем услуг работ в сфере "Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации".
Для обеспечения безопасного и качественного проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города необходимо систематически обновлять материально-техническую базу учреждений: сценическое, световое, звуковое и мультимедийное оборудование.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном Сургуте.
В Сургуте ведется системная и целенаправленная работа по восстановлению художественных промыслов, традиционно бытовавших на территории города, сохранению и популяризации утраченной традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера: ханты и манси.
Направление изучения и практического восстановления элементов традиционной культуры и народных художественных промыслов осуществляется отделами историко-культурного центра "Старый Сургут": Дом коренных народов Севера и Дом ремесел.
Деятельность по развитию традиционной культуры коренных народов Севера и народных художественных промыслов, а также по гармонизации межэтнических и этноконфессиональных отношений в городской среде осуществляется по следующим направлениям:
- информационная деятельность, а именно: организация выставок, иллюстрирующих культурные традиции народов, их обычаи, предметы быта, костюмы и национальную символику;
- проведение мероприятий, способствующих развитию культуры национальных общественных объединений, а также интеграции подрастающего поколения в культурную жизнь Сургута: фестивали, семинары, экскурсии, презентации, познавательно-игровые программы и другие культурно-просветительские мероприятия.
Одним из позитивных моментов сохранения и развития традиционной культуры обских угров в городских условиях можно отметить возросший интерес к культуре ханты и манси. Это выразилось в увеличении количества мероприятий, способствующих сохранению традиций и обычаев обско-угорских народов: в 2016 году проведено 218 мероприятий данной направленности.
Накапливается опыт разностороннего взаимодействия историко-культурного центра "Старый Сургут" с образовательными учреждениями города, средствами массовой информации, общественными организациями. Приоритет отдается организации работы с детьми и молодежью. Практика показывает, что укрепление у молодого поколения национального иммунитета, укоренение его в собственной истории и культуре, культуре и обычаях народов, проживающих на территории города, является одним из наиболее действенных средств преодоления негативных тенденций, развивающихся в молодежной среде, и в целом в общественной жизни: преступности, наркомании, экстремизма. В 2016 году реализован новый проект - Детская площадка "Забава", уникальный как по содержательному наполнению, так и оформлению территории, что позволило создать новый качественный культурный продукт и рекреационную площадку для комфортного отдыха детской аудитории.
МАУ "Сургутская филармония" - единственная филармония на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая является неотъемлемой частью культурной жизни города и округа. Главное назначение МАУ "Сургутская филармония" как учреждения культуры - формирование культурного пространства города. На базе учреждения действуют семь профессиональных творческих коллективов. В 2016 году проведено 290 мероприятий, которые посетило 79 371 человек, план 2017 года - 303 мероприятия с охватом более 70 000 человек.
Важнейшие задачи на ближайшую перспективу - это расширение репертуара, обновление парка музыкальных инструментов, а также увеличение зрительской аудитории через освоение новых форм работы по привлечению слушателей в концертные залы филармонии, апробация новых жанровых сфер концертного исполнительства, их смешение с традиционными формами музицирования. Ежегодно учреждением проводятся циклы мероприятий в рамках традиционных и инновационных проектов, в том числе: фестиваль искусств "60 параллель", молодежный фестиваль искусств "Зеленый шум", сезоны "Нового передвижничества" в Сургуте, литературно-художественный проект "Живое русское слово" им. Святослава Бэлзы, межрегиональный проект "Культурное достояние народов России - Югре".
Одним из главных направлений в работе МАУ "Сургутская филармония" является просветительская деятельность и концерты для детей. В целях воспитания устойчивого интереса к музыкальному искусству, эмоционально-ценностного отношения к музыке и формирования слушательской культуры у подрастающего поколения с 2013 года МАУ "Сургутская филармония" начало осуществлять инновационные проекты "Филармония для школьников" и "Филармония для дошкольников". В их основе - системный подход: взаимодействие филармонии со школами и родителями, максимальный охват школьников, логистика с учетом погодных условий, тематика концертов с учетом школьных программ. В рамках проекта школьники города получают возможность на бесплатной основе один раз в месяц и семь раз в году посетить урок музыки в концертных залах филармонии; творческие коллективы и солисты ежемесячно проводят 14 - 15 уроков, которые посещают около 2000 школьников.
В 2014 году МАУ "Сургутская филармония" стало участником одного из самых значимых проектов в рамках Года культуры в России "Всероссийский виртуальный концертный зал", включающий в себя систему онлайн-трансляций и позволяющий смотреть и слушать в режиме реального времени лучшие концерты из репертуара Московской государственной филармонии. Виртуальный концертный зал расширяет аудиторию слушателей и делает классическое музыкальное искусство доступным для жителей отдаленных территорий страны.
В 2015 году в МАУ "Сургутская филармония" открылся информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал". Целью проекта является приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям российской культуры, историческому прошлому России через свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам, а также формирование единого культурно-информационного пространства между участниками проекта.
С 01.07.2015 МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка" (далее - ТАиК "Петрушка") передан объект "Нежилое здание, проспект Ленина, 47. Кинотеатр "Аврора". Здание кинотеатра в настоящее время нуждается в реконструкции. Все спектакли театра проходят в залах МАУ "Сургутская филармония" на платной основе.
В 2016 году проведено 460 спектаклей, которые посетило 37 600 зрителей, это на 43,7% больше в сравнении с 2014 годом, рост зрительской аудитории в отчетном периоде составил 2 571 человек.
Став отдельным учреждением культуры, театр получил возможность вести гастрольную деятельность, активнее участвовать в фестивалях различного уровня и организовывать собственные: "КУКЛАград" и "Петрушки много не бывает". Созданы долгосрочные социальные проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья "Добрая сказка входит в дом"; для школьников "Внеклассное чтение" и малышей "Ладушки-ладушки"; Новогодние представления; постановки спектаклей для взрослых. Все это позволило заметно расширить и качественно улучшить репертуар театра. В афише на протяжении всего сезона зрители могут увидеть: камерные бэби-спектакли для детей от одного года, семейные постановки и спектакли для взрослых. Театр готовит более шести новых постановок в год.
Ежегодно МАУ "Сургутская филармония" и "ТАиК "Петрушка" осуществляется постановка более 40 новых программ.
Согласно результатам социологических исследований "Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры, молодежной политики и спорта", проведенных муниципальным казенным учреждением "Наш город", удовлетворенность потребителей качеством услуг по организации культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры по шкале от 0 до 10 баллов составила: 2014 году - 9,50 балла, 2015 году - 9,62 балла, 2016 году - 8,9.
Проблемы развития культурно-досугового и театрально-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- неудовлетворительное состояние объектов (дворец культуры "Строитель" в эксплуатации 49 лет, 45% износа).
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно- досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма".
Сургут - крупнейший промышленный и культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области, один из главных центров нефтедобывающей промышленности России. Его называют столицей нефтяного края, индустриальным и энергетическим сердцем Севера. Сургут входит в восточную туристско-рекреационную зону, является стратегическим транспортным узлом.
В настоящее время в Сургуте представлены следующие виды туризма: познавательный, событийный, деловой, этнографический, шопинг-туризм.
В соответствии с Концепцией развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 N 195-п, решением Думы города от 24.09.2013 N 375-V ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма" развитие событийного туризма является важным фактором роста города.
В Сургуте созданы и развиваются необходимые условия для проведения международных и общероссийских деловых, научных, культурных и спортивных мероприятий и накоплен немалый опыт в их организации и проведении. В перспективе на этой основе приоритетом становится создание условий для развития внутреннего и въездного туризма с временем пребывания гостей города в Сургуте от одного до трех дней и больше с более насыщенной в культурной части программы посещения.
Сургут обладает рядом преимуществ перед другими муниципальными образованиями округа для развития туризма. Прежде всего - это выгодное экономико-транспортно-географическое положение.
Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура города.
Средства размещения туристов в городе Сургуте имеются различной ценовой категории. На 31.12.2016 в городе функционировало 59 объектов гостиничного хозяйства на 2 529 мест. За год мощность гостиниц увеличилась на 268 мест или на 12%. Сохраняется тенденция развития сетей гостиниц эконом-класса.
По состоянию на 31.12.2016 в городе функционировало 581 предприятие общественного питания на 40 903 посадочных места, из них 414 - общедоступной сети на 23 287 посадочных мест. За год общедоступная сеть увеличилась на 1 532 места или на 7%. В Сургуте функционируют предприятия общественного питания таких известных брендов как: "Кофеин", "Subway", "Япона Хата", "Крошка-картошка", "Сбарро", "Синнабон" и другие. Сургут стал первым городом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где открыты рестораны быстрого обслуживания "Макдоналдс" ( "Сургут Сити Молл", "Союз", "Аура").
Город является стратегическим транспортным узлом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь расположены международный аэропорт и речной порт.
В перспективе предстоит разнообразить событийный календарь города Сургута, расширить сложившийся перечень и организовать новые для туризма мероприятия.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- формирование представления о городе Сургуте как о территории, благоприятной для туризма;
- эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города;
- создание условий для разработки новых продуктов событийного туризма с учетом исторических и этнокультурных особенностей города, расширение спектра туристских услуг для различных групп туристов.
Для осуществления поставленных задач, во исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 N 2246-р, с начала 2015 года на базе МБУК ИКЦ "Старый Сургут" функционирует туристско-информационный центр города Сургута, задачей которого является предоставление полной информации жителям и гостям города об объектах истории и культуры, памятниках, являющихся объектами туризма, культурных, спортивных и общественных событиях Сургута; о туристских маршрутах, туроператорах и турагентах.
В 2014 году был издан первый путеводитель по городу Сургуту (тираж - 2000 экземпляров), в 2017 году готовится дополненное переиздание путеводителя. В 2015 году издана туристская карта по городу Сургуту (тираж - 2000 экземпляров).
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в части размещения на территории муниципального образования городской округ город Сургут средств ориентирующей информации для туристов в 2014 году был сформирован перечень городских объектов, подлежащих обозначению посредством системы туристской навигации, разработана структура дорожных указателей (с транслитерацией), совместно с департаментом городского хозяйства согласована предварительная схема дислокации дорожных указателей в отделе Государственной Инспекции безопасности дорожного движения города Сургута. В июне 2016 года состоялась установка первых дорожных указателей к объекту культурного наследия "Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова". В 2017 году планируется установка дорожных указателей к объекту культурного наследия "Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова".
В 2014, 2016 годах состоялся конкурс на лучший проект в сфере развития внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте. Целью конкурса является выявление и поддержка за счет бюджета города Сургута проектов по созданию туристского продукта, способствующего формированию положительного, узнаваемого имиджа (образа) Сургута, повышению конкурентоспособности Сургута на рынке туристических услуг, популяризации туристских ресурсов Сургута.
В 2015 году по итогам III Всероссийского конкурса в области событийного туризма муниципальному образованию городской округ город Сургут было присвоено звание лауреата I степени в специальной номинации "Столица событийного туризма" для муниципальных образований Российской Федерации. Проекты муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр "Старый Сургут" стали лауреатами сразу в нескольких номинациях: фестиваль исторического моделирования и этнической музыки "Мангазейский ход" был удостоен диплома I степени в номинации "Исторические реконструкции", а проект "Дом Черного Лиса" - диплома III степени в номинации "Культура".
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в повышение привлекательности города для инвестиций, формирование здорового образа жизни и приобщения к историческому наследию, повышение качества жизни жителей Сургута.
Основной проблемой в сфере туризма остается разработка и внедрение эффективного механизма учета туристических потоков на территории муниципального образования.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры".
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий большинства учреждений культуры. Большая часть зданий имеет средний процент износа - 25. Муниципальные организации сферы культуры осуществляют предоставление муниципальных услуг для населения города на 29 площадках, в том числе 10 (34,4%) - типовых, 19 (65,6%) приспособленных.
Два учреждения не имеют собственного здания и располагаются:
- МБУ ДО "Детская школа искусств N 3" - в арендованном помещении, договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью "Регион", стоимость арендной платы в год составляет более 14 млн. рублей;
- МБУК "Сургутский художественный музей" в здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" (на основании договора безвозмездного пользования).
МАУ "ТАиК "Петрушка" осуществляет показ спектаклей в двух залах МАУ "Сургутская филармония". С 01.07.2015 театр вступил в права оперативного управления объектом "Нежилое здание, проспект Ленина, 47. Кинотеатр "Аврора". Здание кинотеатра не приспособлено для театра, требует реконструкции.
В рамках реализации муниципальной программы введены в эксплуатацию два новых объекта:
- в 2015 году - Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС. В здании размещено МАУ ДО "Детская хореографическая школа N 1", которое осуществляло свою деятельность в одном здании с МАУ "Городской культурный центр". Это позволило не только обеспечить учреждение необходимыми учебными площадями, но и увеличить контингент учащихся школы на 77 человек;
- в 2016 году - Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС. Здание рассчитано на контингент учащихся 800 человек, в нем размещено МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" (которое ранее располагалось в арендованном здании).
Одним из основных мероприятий подпрограммы является обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта.
К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут помешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
Работа муниципалитета по обеспечению условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры ведется с 2006 года. Коллегиальным органом в этом вопросе выступил Координационный совет по делам инвалидов при Администрации города, состав которого утвержден постановлением Администрации города от 30.10.2006 N 2526.
Специальной рабочей группой, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов, в 2014 - 2017 годах проведено обследование и паспортизация объектов на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
По итогам проведенной работы определено:
- на одном объекте обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья в специально выделенных участках и помещениях (Галерея современного искусства "Стерх"). При реализации муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы" на объекте выполнены работы по обустройству пандусами, съездами, автостоянки для инвалидов, специализированными туалетными комнатами, информационными средствами, расширены дверные проемы на входной группе, внутри здания;
- один объект доступен условно для категории инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития, для остальных категорий инвалидов объект недоступен (МАУ "Хореографическая школа N 1). Имеется пандус, автостоянка для инвалидов, специализированные туалетные комнаты;
- 27 объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов не доступны. В том числе на 14-и объектах имеются (один из элементов либо несколько) пандусы, съезды, перила, автостоянки для инвалидов, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, подъемные устройства, кнопки вызова.
Комитетом культуры и туризма совместно с общественными организациями инвалидов определен перечень приоритетных объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры. Перечень состоит из 13 объектов, в том числе на одном объекте (Галерея современного искусства "Стерх") доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечен.
В рамках муниципальной программы планируется выполнение мероприятий по обеспечению условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта двух объектов, кроме того потребность составляет: 10 объектов (приложение 3 к муниципальной программе).
В ходе реализации мероприятий программы достижение показателя "увеличение доли приоритетных объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры" нарастающим итогом по годам составит:
- 2018 год - 3 объекта (23%);
- 2019 год - 3 объекта (23%);
- 2021 год - 3 объекта (23%);
- 2022 год - 3 объекта (23%);
- 2023 год - 3 объекта (23%);
- 2025 год - 3 объекта (23%);
- 2026 год - 3 объекта (23%);
- 2027 год - 3 объекта (23%);
- 2030 год - 3 объекта (23%).
Расчет значения показателя определяется по формуле:
О=F / L * 100, где:
F - количество объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, 3 объекта (2018 - 2030 годы);
L - количество приоритетных объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры, 13 объектов.
На сегодняшний день вопрос об обеспечении беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам культуры является одним из наиболее актуальных вопросов обеспечения качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья.
На базе МБУК ИКЦ "Старый Сургут" работают клубные формирования: "Клуб любителей декоративно-прикладного искусства" (57 человек) и студия "Нескучающие ручки" для людей с ограниченными возможностями (36 человек).
Участники клубных формирований принимают участие в ярмарках ремесел мастеров на городских мероприятиях - "Масленица", Вербное воскресенье, "Пасха", Фестиваль национальных культур "Соцветие", "Старосургутский Артквартал".
Обслуживание пользователей с ограничениями жизнедеятельности выполняют восемь структурных подразделений МБУК "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС): Центральная детская библиотека, Центральная городская библиотека, городские библиотеки N 2, 3, 4, 16, 21, 30, что на одну единицу больше показателя 2015 года (семь единиц). Общее число пользователей с ограничениями жизнедеятельности составило 172 человека, что на 3,6% (166 пользователей) больше показателя 2015 года. Увеличение является результатом сотрудничества со специализированными учреждениями города (Сургутская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа N 26, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Методический центр развития социального обслуживания"). В работе используются две формы обслуживания: стационарное и надомное. На надомном обслуживании находится 17 пользователей.
Одно из направлений работы - обслуживание инвалидов по зрению, помощь в их социокультурной реабилитации. В централизованной библиотечной системе сформирован специализированный фонд, который включает тактильные книги - 130 экземпляров, аудиокниги - 11 600 экземпляров. Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и городская библиотека N 21 оснащены специальным оборудованием (автоматизированное рабочее место с программой экранного доступа Jaws, брайлевским дисплеем). Приоритетное обслуживание данной категории организовано на площадке Городской библиотеки N 21. Заключено соглашение о сотрудничестве с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Методический центр развития социального обслуживания". В библиотеке проводятся консультации по повышению компьютерной грамотности слепых и слабовидящих.
С 2014 года Центральной детской библиотекой реализуется проект "Доступная книга", направленный на создание тактильных книг для слабовидящих и незрячих детей: в 2014 году создана книга "Кот в сапогах", в 2015 - "Сказ о Черном лисе", в 2016 - "Клюквинка и Травяная косичка". Содержание книг разработано сотрудниками учреждения при консультационной помощи специалистов МБУК "Сургутский краеведческий музей" и председателя Региональной общественной организации инвалидов по зрению "Тифлопуть" Филатова Сергея Ивановича. Все персонажи книг сшиты вручную, благодаря чему маленькие читатели с нарушениями зрения могут собственными руками "увидеть" персонажей книг и узнать о них. К книгам прилагаются методические рекомендации по ее использованию.
Учреждение зарегистрировано на сайте электронной библиотеки www.av3715.ru (аудиозаписи в формате LKF) в целях предоставления доступа к аудиокнигам незрячим и слабовидящим пользователям.
Сотрудниками Центральной городской библиотеки, Центральной детской библиотеки и Библиотеки N 30 проводятся культурно-просветительские мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе соглашений о сотрудничестве с "Сургутской специальной (коррекционной) общеобразовательной школой VIII вида", муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой N 26, муниципальным бюджетным образовательным учреждением начальной общеобразовательной школой N 30, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Методический центр развития социального обслуживания", коррекционным образовательным учреждением "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
Одно из наиболее значимых мероприятий - ежегодный конкурс "Тифлочитатель", направленный на популяризацию системы Брайля в регионе, как основы грамотности незрячих; содействие культурному развитию и социальной адаптации инвалидов по зрению; стимулирование их интереса к чтению. Конкурс реализуется при финансовой поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Югры, ЦБС совместно с региональной общественной организацией инвалидов по зрению "Тифлопуть".
Межрегиональная социально-творческая программа "Рельефы цвета" реализуется Галереей "Стерх" совместно с Региональной общественной организацией инвалидов по зрению "Тифлопуть", начиная с 2008 года. В рамках проекта в 2016 году проведено: 6 выставок, 23 экскурсии, 4 мероприятия, количество посетителей - 1 662, из них количество инвалидов - 88 человек.
Продолжается реализация благотворительного проекта "Добрая сказка входит в дом" МАУ "ТАиК "Петрушка" - создание и прокат выездных спектаклей театра кукол, как средства реабилитации лежачих детей-инвалидов. Целью проекта ставится создание в театре кукол и за его пределами гармоничной среды: содействие нормализации жизнедеятельности семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях, социальная интеграция такого ребенка в общество, создание предпосылок для его полноценной самореализации.
В пяти образовательных учреждениях культуры (детских школах искусств по видам искусств) обучаются 35 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет. Обучение проводится по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, адаптированным для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Данные программы, направленные на психофизическое, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка, его социализацию и интеграцию в общество, включают практические занятия по рисунку, музыке и пению, ритмике, декоративно-прикладному и сценическому искусству.
Обустройство образовательных учреждений, в том числе зонами отдыха, специальным учебным оборудованием (например, для проведения занятий песочной арт-терапии необходимо оборудование для создания песочных композиций - стеклянные столы или планшеты), удобной мебелью, индивидуальными ковриками для релаксации позволит повысить комфортность пребывания детей в образовательных учреждениях, создаст необходимые условия для проведения занятий.
В целях повышения доступности муниципальных услуг в учреждениях закреплены функциональные обязанности за сотрудниками, ответственными за оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг; проинструктированы работники, ответственные за оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг; разработаны рабочие инструкции-памятки для работников по порядку оказания помощи.
Несмотря на проводимую работу, число объектов социальной инфраструктуры в городе, нуждающихся в обеспечении доступности, остается значительным.
Потребность в строительстве объектов сферы культуры и объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы на период до 2030 года сформирована и отражена в приложениях 2, 3 к муниципальной программе по годам реализации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ, и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 02.11.2015 N 7674.
Строительство объектов будет осуществляться в соответствии с доведенными предварительными объемами бюджетных ассигнований на плановые периоды.
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Организация отдыха детей на базе курируемых комитетом муниципальных учреждений в летний период 2014, 2015 годов осуществлялась в форме лагерей дневного пребывания с ежегодным охватом 120 детей тремя учреждениями культуры и дополнительного образования:
- МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" - 30 детей в одну смену (июнь);
- МБУ ДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" - 30 детей в одну смену (июнь);
- МБУ ИКЦ "Старый Сургут" - 60 детей в две смены (июль, август).
В 2016 году лагеря дневного пребывания были организованы на базе трех детских школ искусств (охват составил 250 человек), в 2017 году - на базе всех шести детских школ искусств с увеличением охвата на 100 человек (охват составил 350 человек).
Все учреждения расположены в черте города, к ним подведены удобные подъездные пути и оборудованы автостоянки. Доставка детей к месту расположения лагерей и обратно осуществляется родителями (законными представителями) городским общественным или личным транспортом. Основные направления деятельности лагерей - творческое и эколого-просветительское.
Условия для нахождения детей: пребывание детей - дневное, без организации дневного сна. Помещения, выделяемые для лагеря, соответствуют санитарным нормам, предъявляемым к устройству лагерей с дневным пребыванием детей. Материально-техническая база соответствует реализуемым программам. В учреждениях дополнительного образования имеются залы для занятий хоровым пением, хореографией, художественным и декоративно-прикладным творчеством, которые оснащены музыкальными центрами, телевизорами, компьютерами.
Медицинское сопровождение деятельности лагерей организуется на основе заключенных с бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клиническая городская поликлиника" договоров с привлечением персонала муниципального учреждения здравоохранения (детская поликлиника), максимально приближенной к месту расположения лагеря. Для оказания первой доврачебной помощи ежегодно предусматривается запас медикаментов.
Программы работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе курируемых учреждений являются комплексными, включающими в себя деятельность по различным направлениям: творческое (мастер-классы по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, караоке-клуб, конкурс чтецов, театр), краеведение, экология, оздоровление и развитие интереса к занятиям творчеством, также предусматривается посещение экскурсионных программ в музеях, выставок в библиотеках, занятий в бассейне, аттракционов в центральном парке, кинотеатров.
Педагогический персонал образовательных учреждений имеет достаточный опыт работы по реализации программ художественно-эстетической направленности.
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма".
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут комитетом культуры и туризма осуществляется реализация вопросов:
местного значения:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
части вопросов местного значения:
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
прав на:
- создание условий для развития туризма;
- создание музеев городского округа город Сургут.
В соответствии с муниципальными правовыми актами комитет осуществляет функции куратора в отношении 16 муниципальных учреждений, в том числе:
- одна ЦБС, включающая 13 общедоступных городских библиотек;
- два музея ( МБУК "Сургутский краеведческий музей", МБУК "Сургутский художественный музей");
- четыре учреждения культурно-досугового типа (МАУ "Городской культурный центр" со зрительным залом на 250 мест, МБУК ИКЦ "Старый Сургут", МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр, МАУ "Городская дирекция культурных программ");
- один парк культуры и отдыха;
- одна городская концертная организация МАУ "Сургутская филармония";
- один кукольный театр;
- шесть учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства.
Под организационным обеспечением деятельности комитета и курируемых муниципальных учреждений понимаются мероприятия кадрового, финансового, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного осуществления возложенных полномочий.
Комитетом как администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий подпрограммы;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.
На основании решения Думы города от 01.12.2016 N 33-VI ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и образования" комитет культуры и туризма организует проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальных организаций культуры.
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | |
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа к информации, литературным ценностям национальной и мировой культуры | |
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы предоставит возможность для потребителей, независимо от наличия в районе проживания стационарной библиотеки, получить библиотечную услугу, повысит доступность библиотечного обслуживания для лиц с ограничениями жизнедеятельности, позволит сохранить имеющуюся доступность оказываемой услуги |
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | |
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | |
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению возможностей доступа населения к культурным ценностям, будет способствовать развитию музейного дела, привлечению в музей разновозрастной целевой аудитории и посетителей различных социальных групп населения. Увеличение возможности сохранения фондов и обеспечения их безопасности |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута | |
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы будет способствовать обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления. Детские школы искусств осуществляют развитие учащихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - средние специальные учебные заведения - высшие учебные заведения). В связи с этим особое внимание следует уделять сохранению качества подготовки учащихся, организации мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей. Кроме того, выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы будет способствовать обеспечению условий для достижения учащимися результатов учебной и творческой деятельности, в том числе результатов освоения дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, достижению одаренными детьми высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, сохранению качества процесса оказываемых муниципальных услуг посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения необходимого учебного оборудования, компьютерной техники. Уровень оснащенности образовательного учреждения необходимым учебным оборудованием и его состояние напрямую влияют на качество предоставления услуги и удовлетворенность потребителей качеством оказываемой услуги |
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению возможностей выбора проведения организованного досуга для потребителей услуги, будет способствовать организации продуктивной занятости и социально полезного досуга, расширению спектра услуг в области декоративно- прикладного искусства. Увеличение разнообразия культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей, предоставляет возможность увеличения количества потребителей услуги, позволит повысить их активность. Предоставление субсидий обеспечит доступ немуниципальных организаций к выполнению работ, оказанию услуг в сфере культуры |
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | |
Цель подпрограммы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | |
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к расширению спектра взаимодействия между муниципалитетом и туроператорами, работающими в сфере туризма, будет способствовать развитию туристского дела, привлечению в город туристов |
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к увеличению объема, доступности и повышению качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, в том числе по предоставлению дополнительного образования детей в детских школах искусств, организации культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры, сохранению и популяризации историко-культурного наследия, обеспечению доступа населения к культурным ценностям |
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | |
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к обеспечению продуктивной занятости детей в каникулярный период, формированию и развитию интереса к занятию творчеством, возможности развития и применения своих творческих способностей в различных областях культуры и искусства. Увеличение разнообразия творческих мероприятий сферы культуры и искусства для детей в возрасте 6 - 12 лет предоставляет возможность сохранения количества потребителей услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования |
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" | |
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения в сфере культуры и искусства и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма | |
Задача 8. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура, образование, туризм |
выполнение задачи в течение всего срока реализации муниципальной программы приведет к совершенствованию организационно-экономического механизма функционирования системы культуры в городе Сургуте, выработке приоритетов, связанных с развитием отрасли культуры, достижению задач государственной политики в области культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы
проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.06.2015 "О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением "Театр актера и куклы "Петрушка" в 2015 году МАУ "ТАиК "Петрушка" передано в оперативное управление здание кинотеатра "Аврора" общей площадью 2 512,1 кв. метра.
В 2016 году проведено обследование технического состояния здания. По результатам обследования строительных конструкций, по совокупности дефектов, повреждений и фактического износа, техническое состояние конструкций здания оценено как ограниченно-работоспособное. Дано заключение, что непосредственная опасность обрушений конструкций здания отсутствует, при этом архитектурно-планировочные решения не соответствуют требованиям, предъявляемым к культурно-зрелищным учреждениям, и в своем нынешнем состоянии здание невозможно использовать в качестве театра кукол, оно требует полной реконструкции. Проведение полной реконструкции и переоборудования здания кинотеатра для размещения в нем МАУ ТАиК "Петрушка" сложно в техническом и конструктивном отношении.
Проектной организацией рекомендовано построить новое специализированное здание для театра.
Объект включен в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы". Финансированием подтверждены обследовательские работы.
Администрацией города проводится работа по определению целесообразности реконструкции существующего здания либо строительства нового здания театра, привлечению инвесторов для выполнения работ.
Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства в ценах года реализации инвестиционного проекта (2020 год) 680 445,26 тыс. рублей, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 31 378,14 тыс. рублей (включая НДС).
Предполагаемая стоимость реконструкции объекта в ценах года реализации инвестиционного проекта (2019 год) 347 926,72 тыс. рублей, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 20 168,16 тыс. рублей (включая НДС).
Раздел IV. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Перечень программных мероприятий, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, представлена в приложении 2 к настоящей программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Общее руководство реализацией программы, контроль за ходом реализации программы, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается комитетом культуры и туризма совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства в рамках установленной сферы деятельности, с муниципальным казенным учреждением "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" (далее - МКУ "ЦООД") в части мониторинга использования бюджетных средств, подготовки финансовых отчетов в установленном порядке.
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, обеспечивающие развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения, а также создание условий для развития туризма.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять посредством реализации мероприятий подпрограмм.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным учреждениям, курируемым комитетом культуры и туризма, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств комитету культуры, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства, муниципальному казенному учреждению "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем", муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства".
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе и по предложениям соадминистраторов программы в порядке, установленном разделом VIII приложения 1 к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, с МКУ "ЦООД", ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, организация подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в управление экономики и стратегического планирования об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы совместно с МКУ "ЦООД" готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативными правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, МКУ "ЦООД" каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременную и качественную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее соответствие действующему законодательству;
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальная программа приводится администратором, соадминистраторами, МКУ "ЦООД" (каждый в своей части) в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут;
- за пределами планового периода - до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период - в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственным исполнителем (соисполнителем) и Администрацией города (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными приложениями 1 - 7 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года".
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности и результативности программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы (комитетом культуры и туризма) совместно с МКУ "ЦООД" путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы, МКУ "ЦООД" представляют администратору:
- отчеты по состоянию на 01 июля и 01 октября текущего года в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет в департамент финансов:
- отчеты по состоянию на 01 июля и 01 октября текущего года в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, установленной муниципальным правовым актом;
- годовой отчет об исполнении программы по форме, установленной муниципальным правовым актом, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторами, МКУ "ЦООД" предоставляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации программы в сроки и по формам, установленным администратором.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования, (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
||||||
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
563 739 |
570 000 |
570 020 |
570 040 |
570 060 |
570 080 |
570 100 |
570 120 |
590 000 |
590 020 |
590 040 |
590 060 |
590 080 |
590 100 |
590 120 |
9 779 642 |
||||||||||||||||||||
|
|
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
69 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
1 027 |
||||||||||||||||||||
|
|
количество проведенных культурно-массовых мероприятий, публичных выступлений, ед. |
1 726 |
2 074 |
2 166 |
1 860 |
1 868 |
1 868 |
1 870 |
1 872 |
1 874 |
1 876 |
1 878 |
1 888 |
1 890 |
1 892 |
1 894 |
1 896 |
1 898 |
32 290 |
||||||||||||||||||||
|
|
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2512 |
2742 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
||||||||||||||||||||
|
|
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
10 |
10 |
9 |
8 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
11 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
127 |
||||||||||||||||||||
|
|
количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
350 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
9 940 |
||||||||||||||||||||
|
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
5,6 |
18,1 |
20,9 |
20,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
доли объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве объектов культуры, % |
7,7 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 881 543 057,06 |
139 060 951,00 |
154 238 197,00 |
174 687 318,24 |
179 294 885,90 |
209 318 736,83 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 231 100,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 052 824,26 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 267 000,00 |
38 116 684,26 |
785 100,00 |
530 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 830 259 132,80 |
136 482 811,00 |
153 208 197,00 |
170 774 018,24 |
176 930 185,90 |
170 546 752,57 |
170 389 897,25 |
168 547 197,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 721 576 961,99 |
129 904 413,00 |
147 037 014,00 |
164 827 433,82 |
173 068 037,25 |
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
540 045 |
555 018 |
563 739 |
570 000 |
570 020 |
570 040 |
570 060 |
570 080 |
570 100 |
570 120 |
590 000 |
590 020 |
590 040 |
590 060 |
590 080 |
590 100 |
590 120 |
590 120 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 939 540,00 |
287 540,00 |
400 000,00 |
1 252 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
35 |
35 |
37 |
72 |
77,8 |
76 |
74,4 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 719 637 421,99 |
129 616 873,00 |
146 637 014,00 |
163 575 433,82 |
173 068 037,25 |
127 260 771,54 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
164 966 822,39 |
|
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
319 |
373 |
436 |
476 |
526 |
576 |
591 |
596 |
601 |
606 |
611 |
615 |
619 |
624 |
629 |
631 |
635 |
635 |
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, % |
73 |
73 |
72 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
70 |
71 |
71 |
72 |
72 |
72 |
73 |
69 |
69 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел. |
194 333 |
199 904 |
202 700 |
202 850 |
203 200 |
203 400 |
203 600 |
203 800 |
204 000 |
204 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество удалённых пользователей муниципальной услуги, чел. |
142 089 |
145 724 |
146 073 |
145 750 |
146 000 |
146 100 |
146 200 |
146 300 |
146 400 |
146 500 |
146 500 |
146 500 |
146 500 |
146 500 |
146 500 |
146 500 |
146 500 |
2 482 636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, % |
12 |
10 |
10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед. |
43 430 |
55 390 |
56 128 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
872 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Централизованной библиотечной системы (к предыдущему году), % |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
75 173 168,52 |
|
|
|
|
75 173 168,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
37 586 584,26 |
|
|
|
|
37 586 584,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
37 586 584,26 |
|
|
|
|
37 586 584,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
71 042 238,55 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 744 084,42 |
3 462 089,65 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
71 042 238,55 |
6 496 938,00 |
6 474 424,00 |
6 744 084,42 |
3 462 089,65 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
3 371 184,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
13 750 688,00 |
2 659 600,00 |
726 759,00 |
3 115 800,00 |
2 764 759,00 |
1 394 590,00 |
1 694 590,00 |
1 394 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 632 |
1 630 |
1 635 |
1 639 |
1 658 |
1 676 |
1 690 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 690 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 231 100,00 |
|
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных баз данных, ед. |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 526 700,00 |
2 290 600,00 |
548 300,00 |
2 575 500,00 |
2 267 000,00 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
1 |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 992 888,00 |
369 000,00 |
96 759,00 |
454 500,00 |
400 059,00 |
209 190,00 |
254 190,00 |
209 190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед. |
3 118 |
3 740 |
3 374 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 032 |
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед. |
33 |
- |
2 |
5 |
1 |
1 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 881 543 057,06 |
139 060 951,00 |
154 238 197,00 |
174 687 318,24 |
179 294 885,90 |
209 318 736,83 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 231 100,00 |
0,00 |
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 052 824,26 |
2 578 140,00 |
948 300,00 |
3 827 500,00 |
2 267 000,00 |
38 116 684,26 |
785 100,00 |
530 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 830 259 132,80 |
136 482 811,00 |
153 208 197,00 |
170 774 018,24 |
176 930 185,90 |
170 546 752,57 |
170 389 897,25 |
168 547 197,24 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
168 338 007,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 774 183 889,31 |
113 271 008,00 |
114 705 284,00 |
103 377 730,87 |
105 787 563,22 |
127 021 363,78 |
99 739 048,94 |
100 901 863,70 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 891 052,61 |
0,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
300 000,00 |
23 376 052,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 745 314 405,70 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
102 862 730,87 |
105 487 563,22 |
103 645 311,17 |
99 739 048,94 |
100 901 863,70 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 647 288 337,79 |
99 726 603,00 |
106 967 474,00 |
95 215 595,27 |
102 624 787,39 |
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных выставок, ед. |
91 |
97 |
69 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
1 027 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
1 255 |
1 447 |
1 304 |
800 |
1 356 |
1 371 |
1 385 |
1 398 |
1 411 |
1 424 |
1 437 |
1 453 |
1 466 |
1 479 |
1 492 |
1 506 |
1 519 |
23 503 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 515 000,00 |
|
700 000,00 |
515 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество потребителей услуги, чел. |
59 555 |
54 876 |
41 436 |
34 404 |
34 876 |
35 076 |
35 246 |
35 396 |
35 551 |
35 701 |
35 841 |
36 061 |
36 201 |
36 351 |
36 481 |
36 681 |
36 861 |
656 594 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 641 794 906,79 |
98 084 403,00 |
103 931 243,00 |
94 700 595,27 |
102 324 787,39 |
74 412 551,78 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
97 371 860,04 |
|
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
26,1 |
35,9 |
37,7 |
39,0 |
41,3 |
42,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, % |
16,7 |
43,3 |
19,5 |
25 |
35 |
40 |
45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев РФ (к предыдущему году), % |
5 |
4 |
6 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Мероприятие 2.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
46 752 105,22 |
|
|
|
|
46 752 105,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
23 376 052,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
23 376 052,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
80 143 446,30 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 162 135,60 |
3 162 775,83 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
80 143 446,30 |
13 544 405,00 |
7 737 810,00 |
8 162 135,60 |
3 162 775,83 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
3 566 142,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - "Допризывная подготовка молодёжи". - создание информационной базы "Солдат Отечества" |
всего, в том числе |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - модернизация муниципальных музеев |
всего, в том числе |
4 468 956,19 |
221 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 305 882,36 |
818 008,82 |
1 215 059,12 |
908 705,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед. |
25 |
- |
- |
- |
24 |
24 |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
97 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных комплектов оборудования для модернизации музеев, ед. |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 831 800,00 |
221 300,00 |
|
|
1 110 000,00 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество модернизированных сайтов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
637 156,19 |
|
|
|
195 882,36 |
122 708,82 |
182 259,12 |
136 305,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 778 752 845,50 |
113 592 308,00 |
114 705 284,00 |
103 377 730,87 |
107 093 445,58 |
127 839 372,60 |
100 954 108,06 |
101 810 569,59 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 822 852,61 |
321 300,00 |
700 000,00 |
515 000,00 |
1 410 000,00 |
24 071 352,61 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 745 951 561,89 |
111 628 808,00 |
111 669 053,00 |
102 862 730,87 |
105 683 445,58 |
103 768 019,99 |
99 921 308,06 |
101 038 169,59 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
100 938 002,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
3 978 431,00 |
1 642 200,00 |
2 336 231,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
6 297 153 162,72 |
334 912 517,00 |
374 761 185,00 |
370 315 304,77 |
433 600 468,99 |
410 129 333,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
174 765 750,00 |
0,00 |
63 603 036,00 |
39 286 190,00 |
38 238 200,00 |
33 638 324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 122 387 412,72 |
334 912 517,00 |
311 158 149,00 |
331 029 114,77 |
395 362 268,99 |
376 491 009,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 889 661 551,53 |
324 408 470,00 |
258 178 448,00 |
319 965 465,89 |
382 509 393,93 |
334 103 256,35 |
368 896 653,53 |
367 993 359,93 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
администратор (ККиТ) |
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2180 |
2257 |
2512 |
2827 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
2897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час |
- |
- |
- |
1 842 922 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
2 001 144 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, % |
24 |
29 |
25 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 647 990,00 |
|
600 000,00 |
1 047 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих в Сургуте, % |
4 |
11 |
10 |
7 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 888 013 561,53 |
324 408 470,00 |
257 578 448,00 |
318 917 475,89 |
382 509 393,93 |
334 103 256,35 |
368 896 653,53 |
367 993 359,93 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
353 360 650,39 |
|
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
4,3 |
2,1 |
13,0 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,2 |
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед. |
47 |
50 |
40 |
42 |
37 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
756 |
|||
Мероприятие 3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
254 674 118,00 |
0,00 |
106 896 000,00 |
40 250 735,00 |
40 250 735,00 |
67 276 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате учителей в ХМАО - Югре, % |
80 |
83 |
87 |
95 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
173 117 760,00 |
|
63 003 036,00 |
38 238 200,00 |
38 238 200,00 |
33 638 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед. |
- |
7 |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
81 556 358,00 |
|
43 892 964,00 |
2 012 535,00 |
2 012 535,00 |
33 638 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) |
всего, в том числе |
152 817 493,19 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 099 103,88 |
10 840 340,06 |
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
152 817 493,19 |
10 504 047,00 |
9 686 737,00 |
10 099 103,88 |
10 840 340,06 |
8 749 429,41 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
8 459 540,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 3.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; -совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
всего, в том числе |
4 472 282,00 |
2 665 000,00 |
581 400,00 |
1 225 882,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед. |
11 |
4 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 799 300,00 |
2 263 100,00 |
494 200,00 |
1 042 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
672 982,00 |
401 900,00 |
87 200,00 |
183 882,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
6 301 625 444,72 |
337 577 517,00 |
375 342 585,00 |
371 541 186,77 |
433 600 468,99 |
410 129 333,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
178 565 050,00 |
2 263 100,00 |
64 097 236,00 |
40 328 190,00 |
38 238 200,00 |
33 638 324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 123 060 394,72 |
335 314 417,00 |
311 245 349,00 |
331 212 996,77 |
395 362 268,99 |
376 491 009,76 |
378 779 542,11 |
376 452 900,59 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
361 820 191,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
4 347 675 453,56 |
534 627 643,00 |
493 455 612,00 |
223 236 152,66 |
238 099 330,78 |
262 285 267,33 |
220 263 371,87 |
214 171 664,62 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
51 967 275,37 |
0,00 |
200 000,00 |
1 196 769,52 |
0,00 |
50 570 505,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 158 516 289,19 |
468 844 408,00 |
421 846 958,00 |
222 039 383,14 |
238 099 330,78 |
211 714 761,48 |
220 263 371,87 |
214 171 664,62 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
216 153 641,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
4 077 089 803,69 |
528 217 884,00 |
487 532 308,00 |
217 500 775,54 |
217 402 374,64 |
155 873 596,53 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
администратор (ККиТ) |
количество проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, ед., из них: |
1 083 |
1 243 |
1 228 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
20 811 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
252 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
4 252 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 396 769,52 |
|
200 000,00 |
1 196 769,52 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество клубных формирований, ед. |
69 |
71 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 938 501 145,17 |
462 434 649,00 |
415 923 654,00 |
216 304 006,02 |
217 402 374,64 |
155 873 596,53 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
205 808 394,55 |
|
количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, чел. |
393 683 |
338 697 |
328 622 |
331 622 |
334 822 |
337 822 |
340 822 |
343 822 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
5 947 378 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
137 191 889,00 |
65 783 235,00 |
71 408 654,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число участников клубных формирований, чел. |
1 642 |
1 526 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Мероприятие 4.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
всего, в том числе |
101 140 911,70 |
|
|
|
|
101 140 911,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 570 505,85 |
|
|
|
|
50 570 505,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
50 570 405,85 |
|
|
|
|
50 570 405,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
153 879 827,44 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
5 232 539,92 |
19 804 120,17 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
153 879 827,44 |
5 911 206,00 |
5 392 878,00 |
5 232 539,92 |
19 804 120,17 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
9 334 457,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.1.4. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе |
15 564 910,73 |
498 553,00 |
530 426,00 |
502 837,20 |
892 835,97 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
157 |
169 |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
15 564 910,73 |
498 553,00 |
530 426,00 |
502 837,20 |
892 835,97 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций |
всего, в том числе |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
администратор (ККиТ) |
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - Детская площадка "Забава", ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 940 000,00 |
5 940 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
4 277 882 936,50 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
237 977 998,45 |
250 796 335,55 |
304 276 983,54 |
250 840 815,54 |
250 773 228,82 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 419 997,28 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
1 119 840,00 |
47 300 157,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 140 536 531,22 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 977 998,45 |
249 676 495,55 |
256 976 826,26 |
250 840 815,54 |
250 773 228,82 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
242 598 563,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
4 021 322 546,78 |
293 736 486,00 |
263 495 453,00 |
237 977 998,45 |
250 796 335,55 |
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
администратор (ККиТ) |
количество публичных выступлений, проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. |
643 |
831 |
750 |
632 |
634 |
635 |
637 |
639 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
11 290 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число зрителей публичных выступлений, количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, чел. |
109 060 |
113 449 |
116 963 |
107 500 |
111 450 |
116 300 |
117 500 |
118 700 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 400 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
2 098 122 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 119 840,00 |
|
|
2 000 000,00 |
1 119 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 931 276 298,78 |
251 685 406,00 |
218 620 125,00 |
235 977 998,45 |
249 676 495,55 |
197 218 201,66 |
238 382 348,22 |
238 314 761,50 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
230 140 096,24 |
|
количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед. |
40 |
40 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
724 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
86 926 408,00 |
42 051 080,00 |
44 875 328,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реализованных проектов, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Мероприятие 4.3.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
94 600 314,56 |
|
|
|
|
94 600 314,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
47 300 157,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
47 300 157,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство |
всего, в том числе |
161 960 075,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
соадминистратор (ДГХ) |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
161 960 075,16 |
|
|
|
|
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
всего, в том числе |
2 500 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 500 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
всего, в том числе |
2 500 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, реализующих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 500 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 4.5.Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
всего, в том числе |
7 618 176,54 |
|
|
|
372 340,80 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
число детей, охваченных занятиями с участием немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, чел. |
- |
- |
- |
85 |
173 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 618 176,54 |
|
|
|
372 340,80 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
8 596 801 238,60 |
834 364 129,00 |
712 075 737,00 |
462 214 151,11 |
490 768 007,13 |
568 977 529,45 |
473 519 465,99 |
467 360 172,02 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
110 827 272,65 |
5 940 000,00 |
200 000,00 |
4 196 769,52 |
2 619 840,00 |
97 870 663,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 306 730 996,95 |
720 589 814,00 |
640 467 083,00 |
458 017 381,59 |
488 148 167,13 |
471 106 866,32 |
473 519 465,99 |
467 360 172,02 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
458 752 204,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
179 242 969,00 |
107 834 315,00 |
71 408 654,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
администратор (ККиТ) |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
11 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
137 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
4 000 |
2 300 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
37 300 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 542 626,79 |
1 735 000,00 |
447 782,00 |
959 844,79 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
508 425 158,05 |
50 796 000,00 |
259 071 486,00 |
179 291 850,77 |
19 265 821,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
146 097 064,72 |
5 080 000,00 |
120 001 986,00 |
13 779 257,44 |
7 235 821,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
12 030 000,00 |
|
|
|
12 030 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС |
всего, в том числе |
104 542 280,00 |
|
104 542 280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
104 542 280,00 |
|
104 542 280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС |
всего, в том числе |
379 548 988,44 |
50 796 000,00 |
154 529 206,00 |
174 223 782,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
степень готовности объекта,% |
15 |
63,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
|
за счет средств местного бюджета |
29 250 895,11 |
5 080 000,00 |
15 459 706,00 |
8 711 189,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||
Мероприятие 6.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25 |
всего, в том числе |
8 309 233,06 |
|
|
1 073 411,78 |
7 235 821,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
12,9 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 309 233,06 |
|
|
1 073 411,78 |
7 235 821,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||
Мероприятие 6.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
16 024 656,55 |
|
|
3 994 656,55 |
12 030 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
степень готовности объекта, % |
- |
- |
17,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 994 656,55 |
|
|
3 994 656,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
12 030 000,00 |
|
|
|
12 030 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.5. Перенос аттракционов в 38 микрорайон (МАУ "Городской парк") |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
33 973 043,54 |
|
4 372 308,00 |
5 787 349,55 |
5 989 133,76 |
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
33 973 043,54 |
|
4 372 308,00 |
5 787 349,55 |
5 989 133,76 |
12 503 942,75 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
1 775 975,67 |
|
|
1 775 975,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по установке ограждения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 775 975,67 |
|
|
1 775 975,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12" |
всего, в том числе |
4 278 241,00 |
|
4 278 241,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 278 241,00 |
|
4 278 241,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр" |
всего, в том числе |
94 067,00 |
|
94 067,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
94 067,00 |
|
94 067,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.4. МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
97 000,00 |
|
|
97 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
97 000,00 |
|
|
97 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Сургутской художественной галереи "Стерх" |
всего, в том числе |
3 914 373,88 |
|
|
3 914 373,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 914 373,88 |
|
|
3 914 373,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.6. МБУК "Централизованная библиотечная система" |
всего, в том числе |
5 989 133,76 |
|
|
|
5 989 133,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДГХ) |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 989 133,76 |
|
|
|
5 989 133,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.7. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
6 814 751,89 |
|
|
|
|
1 494 442,41 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДГХ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 814 751,89 |
|
|
|
|
1 494 442,41 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.8. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
5 166 797,77 |
|
|
|
|
5 166 797,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДГХ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 166 797,77 |
|
|
|
|
5 166 797,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.9. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
5 842 702,57 |
|
|
|
|
5 842 702,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 842 702,57 |
|
|
|
|
5 842 702,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.2.10. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция |
всего, в том числе |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет других источников |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.3. Снос объектов недвижимости |
всего, в том числе |
490 968,62 |
|
245 867,00 |
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
490 968,62 |
|
245 867,00 |
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N 5) |
всего, в том числе |
245 867,00 |
|
245 867,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
245 867,00 |
|
245 867,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |
всего, в том числе |
245 101,62 |
|
|
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
245 101,62 |
|
|
245 101,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 6.4. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
всего, в том числе |
27 017 600,18 |
|
|
|
|
27 017 600,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
27 017 600,18 |
|
|
|
|
27 017 600,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.4.1.МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
12 726 866,20 |
|
|
|
|
12 726 866,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 726 866,20 |
|
|
|
|
12 726 866,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6.4.2. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
всего, в том числе |
14 290 733,98 |
|
|
|
|
14 290 733,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соадминистратор (ДАиГ) |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 290 733,98 |
|
|
|
|
14 290 733,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
569 906 770,39 |
50 796 000,00 |
263 689 661,00 |
185 324 301,94 |
25 254 955,04 |
39 521 542,93 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
207 578 677,06 |
5 080 000,00 |
124 620 161,00 |
19 811 708,61 |
13 224 955,04 |
39 521 542,93 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
12 030 000,00 |
|
|
|
12 030 000,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений |
всего, в том числе |
32 873 530,70 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 553 908,90 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 019 621,80 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
31 108 314,30 |
455 550,00 |
456 120,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
администратор (ККиТ) |
количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 553 908,90 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 554 405,40 |
228 060,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
1 765 216,40 |
647 485,00 |
647 485,00 |
|
|
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
120 |
120 |
250 |
350 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
9 940 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 465 216,40 |
497 485,00 |
497 485,00 |
|
|
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
32 873 530,70 |
1 103 035,00 |
1 103 605,00 |
1 173 798,00 |
1 643 239,50 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 553 908,90 |
227 490,00 |
228 060,00 |
586 899,00 |
821 656,50 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 019 621,80 |
725 545,00 |
725 545,00 |
586 899,00 |
821 583,00 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 209 810,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 8: Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 8.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
412 093 592,74 |
|
|
|
29 606 330,70 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
администратор (ККиТ) |
количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
|||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
412 093 592,74 |
|
|
|
29 606 330,70 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
29 422 097,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 8.2. Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы культуры |
всего, в том числе |
375 000,00 |
|
|
|
375 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
администратор (ККиТ) |
количество муниципальных учреждений культуры, курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг, ед. |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
375 000,00 |
|
|
|
375 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 8.3. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 597 282,00 |
|
|
|
256 910,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 951,00 |
256 951,00 |
256 951,00 |
256 952,00 |
256 952,00 |
256 952,00 |
256 953,00 |
256 953,00 |
256 953,00 |
256 954,00 |
администратор (ККиТ) |
численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
224 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 597 260,00 |
|
|
|
256 910,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
всего, в том числе |
416 065 852,74 |
|
|
|
30 238 240,70 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
416 065 852,74 |
|
|
|
30 238 240,70 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
29 679 047,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
20 589 111 366,50 |
1 478 228 940,00 |
1 621 602 851,00 |
1 299 278 331,72 |
1 268 493 242,84 |
1 388 328 435,05 |
1 157 724 996,85 |
1 153 118 804,44 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
1 122 233 576,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 231 100,00 |
|
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
733 120 001,75 |
57 046 030,00 |
205 243 096,00 |
214 966 951,85 |
45 356 696,50 |
194 750 085,80 |
2 870 961,80 |
2 355 561,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
19 658 208 864,75 |
1 311 556 395,00 |
1 342 383 170,00 |
1 084 225 579,87 |
1 211 008 846,34 |
1 192 923 049,25 |
1 154 198 735,05 |
1 150 107 942,64 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
1 121 180 514,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
195 551 400,00 |
109 626 515,00 |
73 894 885,00 |
|
12 030 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
19 438 734 590,29 |
1 390 477 791,00 |
1 377 338 551,00 |
1 088 903 678,31 |
1 205 076 126,12 |
1 310 981 322,74 |
1 113 598 351,97 |
1 112 028 826,25 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
1 084 032 994,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 231 100,00 |
|
81 700,00 |
85 800,00 |
97 700,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
382 821 908,42 |
11 330 030,00 |
66 173 596,00 |
49 454 358,52 |
45 356 696,50 |
194 750 085,80 |
2 870 961,80 |
2 355 561,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 825 284 853,87 |
1 269 521 246,00 |
1 192 313 042,00 |
1 039 363 519,79 |
1 159 621 729,62 |
1 115 575 936,94 |
1 110 072 090,17 |
1 109 017 964,45 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
1 082 979 932,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
228 396 728,00 |
109 626 515,00 |
118 770 213,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
653 378 674,79 |
36 955 149,00 |
29 822 275,00 |
30 740 701,02 |
44 151 295,44 |
44 486 809,56 |
44 126 644,88 |
41 089 978,19 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
653 378 674,79 |
36 955 149,00 |
29 822 275,00 |
30 740 701,02 |
44 151 295,44 |
44 486 809,56 |
44 126 644,88 |
41 089 978,19 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
38 200 582,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
525 848 772,87 |
50 796 000,00 |
259 317 353,00 |
175 639 295,84 |
7 235 821,28 |
32 860 302,75 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
350 298 093,33 |
45 716 000,00 |
139 069 500,00 |
165 512 593,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
175 550 679,54 |
5 080 000,00 |
120 247 853,00 |
10 126 702,51 |
7 235 821,28 |
32 860 302,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Информация
о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы |
Наименование проекта (мероприятия) инвестиционного проекта, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Сроки реализации мероприятия, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут |
Стоимость реализации мероприятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
|
||
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут
| |||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | |||
Основное мероприятие 6.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
12 601 017 645,00 |
||
Мероприятие 6.1.1
|
Информационно-библиотечный центр (Мкр.48) |
2023-2030 |
145 000 000,00 |
Мероприятие 6.1.2 |
Организация дополнительного образования (Мкр. ПИКС) |
2018-2022 |
277 477 000,00 |
Мероприятие 6.1.3
|
Информационно-библиотечный центр (Мкр.44) |
2023-2030 |
145 000 000,00 |
Мероприятие 6.1.4 |
Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (Коммунальный квартал 45) |
2023-2030 |
420 022 000,00 |
Мероприятие 6.1.5
|
Организация дополнительного образования (Коммунальный квартал 45) |
2023-2030 |
277 477 001,00 |
Мероприятие 6.1.6 |
Многофункциональный культурный комплекс, включающий в том числе: - Центр досуга и творчества (зал на 500 мест) - Театра актера и куклы (зал на 250 мест) - Выставочный зал, библиотека (Мкр. 39) |
2023-2030 |
560 000 000,00 |
Мероприятие 6.1.7
|
Детская школа искусств в микрорайоне 35А |
2023-2030 |
277 491 900,00 |
Мероприятие 6.1.8
|
Хореографическая школа ( Центральный жилой район) |
2018-2022 |
586 742 329,00 |
Мероприятие 6.1.9 |
Проект "Сургутский кремль" (в микрорайоне 9-10) |
2023-2030 |
288 000 000,00 |
Мероприятие 6.1.10
|
Многофункциональный культурно-досуговый центр (Ядро центра) |
2023-2030 |
226 800 000,00 |
Мероприятие 6.1.11
|
Проект комплекс "Сургутский острог" по ул. Энергетиков, 2 (Ядро центра) |
2023-2030 |
358 000 000,00 |
Мероприятие 6.1.12
|
"Пассаж искусств" в Ядре центра города (детская библиотека, художественный музей с выставочными площадями) |
2023-2030 |
1 337 600 002,00 |
Мероприятие 6.1.13 |
Детская школа искусств в микрорайоне 25 |
2018-2022 |
779 070 430,00 |
Мероприятие 6.1.14
|
Детская школа искусств (Мкр. 28) |
2023-2030 |
779 070 430,00 |
Мероприятие 6.1.15 |
Создание музейного квартала (территория 60-х) включающего мемориальный комплекс геологов-первопроходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой (Коммунальный квартал 8) |
2018-2022 |
25 000 000,00 |
Мероприятие 6.1.16 |
Детская школа искусств на 1-м этаже жилого дома (Мкр. 30А) |
2023-2030 |
54 646 264,00 |
Мероприятие 6.1.17 |
Детская школа искусств (Мкр. 31В) |
2023-2030 |
779 070 430,00 |
Мероприятие 6.1.18 |
Многофункциональный культурно-досуговый центр (ВП 1) |
2018-2022 |
156 044 000,00 |
Мероприятие 6.1.19 |
Детская школа искусств (п. Черный мыс) |
2023-2030 |
779 070 430,00 |
Мероприятие 6.1.20 |
Многофункциональный культурно-досуговый центр (п. Таежный) |
2023-2030 |
292 661 000,00 |
Мероприятие 6.1.21 |
Организация дополнительного образования (п. Таежный) |
2023-2030 |
141 239 000,00 |
Мероприятие 6.1.22 |
Детская школа искусств (п. Юность) |
2018-2022 |
779 070 430,00 |
Мероприятие 6.1.23 |
Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (п. Юность) |
2023-2030 |
274 000 000,00 |
Мероприятие 6.1.24 |
Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (п. Юность) |
2023-2030 |
760 443 999,00 |
Мероприятие 6.1.25 |
Научно-исследовательский этнографически-туристический центр "ЯВЭНКОТ" (ЮЗ 1) |
2023-2030 |
568 300 000,00 |
Мероприятие 6.1.26 |
Многофункциональный культурно-досуговый центр (П-2, П-7,П-12, пойма 5) |
2023-2030 |
446 622 000,00 |
Мероприятие 6.1.27 |
Центр народного творчества и ремесел (П-2,П-7,П-12, пойма 5) |
2023-2030 |
241 600 000,00 |
Мероприятие 6.1.28 |
Организация дополнительного образования (п. Пойма) |
2023-2030 |
280 477 000,00 |
Мероприятие 6.1.29 |
Многофункциональный культурно-досуговый центр (СЗП 2) |
2023-2030 |
420 022 000,00 |
Мероприятие 6.1.30 |
Информационно-библиотечный центр (СЗП 2) |
2023-2030 |
145 000 000,00 |
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
440 926 720,00 |
||
Мероприятие 6.2.1
|
Реконструкция надворного комплекса "Купеческая усадьба"
|
2018-2022 |
53 000 000,00 |
Мероприятие 6.2.2
|
Реконструкция МАУ ТАиК "Петрушка" |
2015-2022 |
347 926 720,00 |
Мероприятие 6.2.3
|
Реконструкция галереи современного искусства "Стерх"
|
2018-2022 |
20 000 000,00 |
Мероприятие 6.2.4 |
Реконструкция городского парка культуры и отдыха |
2023-2030 |
20 000 000,00 |
Итого по задаче 6 |
|
13 041 944 365,00 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристической привлекательности Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
||||||||||||||||
увеличение доли приоритетных объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры, % |
5 |
25 |
25 |
40 |
50 |
60 |
60 |
70 |
80 |
85 |
85 |
85 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
1 074 327,63 |
|
498 922,40 |
575 405,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
за счет средств из местного бюджета |
1 074 327,63 |
|
498 922,40 |
575 405,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
1 074 327,63 |
|
498 922,40 |
575 405,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет средств из местного бюджета |
1 074 327,63 |
|
498 922,40 |
575 405,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы - Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. |
Всего, в том числе: |
2 521 002 580,01 |
88 894 425,93 |
968 294 260,00 |
1 463 813 894,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 038 497 732,88 |
47 500 000,00 |
758 808 454,25 |
1 232 189 278,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
за счет средств из местного бюджета |
482 504 847,13 |
41 394 425,93 |
209 485 805,75 |
231 624 615,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.1. |
Всего, в том числе: |
779 070 430,00 |
50 000 000,00 |
364 535 215,00 |
364 535 215,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности объекта, % |
6,42 |
53,2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
740 116 908,50 |
47 500 000,00 |
346 308 454,25 |
346 308 454,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
38 953 521,50 |
2 500 000,00 |
18 226 760,75 |
18 226 760,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.2. |
Всего, в том числе: |
586 742 328,91 |
8 479 254,83 |
150 000 000,00 |
428 263 074,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
549 349 920,38 |
|
142 500 000,00 |
406 849 920,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
37 392 408,53 |
8 479 254,83 |
7 500 000,00 |
21 413 153,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
26 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.3 |
Всего, в том числе: |
15 555 621,10 |
555 621,10 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
15 555 621,10 |
555 621,10 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.4. Дом культуры "Строитель" |
Всего, в том числе: |
842 934 810,00 |
10 678 250,00 |
300 000 000,00 |
532 256 560,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
749 030 904,00 |
|
270 000 000,00 |
479 030 904,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств из местного бюджета |
93 903 906,00 |
10 678 250,00 |
30 000 000,00 |
53 225 656,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 6.1.5. |
Всего, в том числе: |
296 699 390,00 |
19 181 300,00 |
138 759 045,00 |
138 759 045,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
296 699 390,00 |
19 181 300,00 |
138 759 045,00 |
138 759 045,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
степень готовности объекта, % |
|
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
125 048 557,43 |
23 374 128,12 |
12 430 342,16 |
89 244 087,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
4 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств из местного бюджета |
125 048 557,43 |
23 374 128,12 |
12 430 342,16 |
89 244 087,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 6.2.1. МАУ "Сургутская филармония" |
Всего, в том числе: |
18 257 813,18 |
7 922 984,44 |
10 334 828,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||
за счет средств из местного бюджета |
18 257 813,18 |
7 922 984,44 |
10 334 828,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||
Мероприятие 6.2.2. МБУК "Централизованная библиотечная система" библиотека N 4, ул. Энтузиастов, 47 |
Всего, в том числе: |
3 684 050,41 |
3 684 050,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
3 684 050,41 |
3 684 050,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.2.3. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 25, ул. Островского, 3 |
Всего, в том числе: |
6 425 606,53 |
6 425 606,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
6 425 606,53 |
6 425 606,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.2.4. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 5, пр. Мира, 35 |
Всего, в том числе: |
7 803 807,24 |
|
674 440,03 |
7 129 367,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
7 803 807,24 |
|
674 440,03 |
7 129 367,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.2.5. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, ул. Бажова, 17 |
Всего, в том числе: |
12 801 802,82 |
301 782,62 |
|
12 500 020,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
12 801 802,82 |
301 782,62 |
|
12 500 020,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.2.6. МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
7 625 058,38 |
4 008 187,46 |
272 280,19 |
3 344 590,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||
за счет средств из местного бюджета |
7 625 058,38 |
4 008 187,46 |
272 280,19 |
3 344 590,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||
Мероприятие 6.2.7. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
Всего, в том числе: |
27 461 572,72 |
|
1 148 793,20 |
26 312 779,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
27 461 572,72 |
|
1 148 793,20 |
26 312 779,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.2.8. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, ул. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
40 988 846,15 |
1 031 516,66 |
|
39 957 329,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
за счет средств из местного бюджета |
40 988 846,15 |
1 031 516,66 |
|
39 957 329,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Основное мероприятие 6.4. |
Всего, в том числе: |
110 231 625,54 |
|
17 146 292,68 |
4 561 940,31 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
2 |
|
3 |
2 |
2 |
|
2 |
2 |
1 |
|
|
3 |
17 |
за счет средств из местного бюджета |
110 231 625,54 |
|
17 146 292,68 |
4 561 940,31 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 6.4.1. |
Всего, в том числе: |
7 747 471,22 |
|
7 747 471,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
7 747 471,22 |
|
7 747 471,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 6.4.2. |
Всего, в том числе: |
9 398 821,46 |
|
9 398 821,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
9 398 821,46 |
|
9 398 821,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 6.4.3. |
Всего, в том числе: |
8 670 776,82 |
|
|
1 512 813,00 |
7 157 963,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
8 670 776,82 |
|
|
1 512 813,00 |
7 157 963,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.4.4. |
Всего, в том числе: |
7 119 820,37 |
|
|
1 519 637,62 |
5 600 182,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
7 119 820,37 |
|
|
1 519 637,62 |
5 600 182,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.4.5. |
Всего, в том числе: |
11 074 735,67 |
|
|
1 529 489,69 |
9 545 245,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
11 074 735,67 |
|
|
1 529 489,69 |
9 545 245,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.4.6. |
Всего, в том числе: |
17 820 000,00 |
|
|
|
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
17 820 000,00 |
|
|
|
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.4.7. |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.4.8. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.4.9. |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 6.4.10. |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||
Всего по отдельным мероприятиям задачи 6 |
Всего, в том числе: |
2 756 282 762,98 |
112 268 554,05 |
997 870 894,84 |
1 557 619 921,54 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 038 497 732,88 |
47 500 000,00 |
758 808 454,25 |
1 232 189 278,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств из местного бюджета |
717 785 030,10 |
64 768 554,05 |
239 062 440,59 |
325 430 642,91 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
1 332 853 381,17 |
88 894 425,93 |
572 940 552,68 |
582 495 010,01 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
740 116 908,50 |
47 500 000,00 |
346 308 454,25 |
346 308 454,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств из местного бюджета |
592 736 472,67 |
41 394 425,93 |
226 632 098,43 |
236 186 555,76 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
126 122 885,06 |
23 374 128,12 |
12 929 264,56 |
89 819 492,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств из местного бюджета |
126 122 885,06 |
23 374 128,12 |
12 929 264,56 |
89 819 492,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований Всего по программе |
Всего, в том числе: |
1 458 976 266,23 |
112 268 554,05 |
585 869 817,24 |
672 314 502,39 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
740 116 908,50 |
47 500 000,00 |
346 308 454,25 |
346 308 454,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств из местного бюджета |
718 859 357,73 |
64 768 554,05 |
239 561 362,99 |
326 006 048,14 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2018 г. N 1328 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.