Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
администрации города
от 4 апреля 2018 г. N 142-п
Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014 - 2022 годах"
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |
|||||||||
Всего |
в том числе |
||||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | |||||||||||||
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||||
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса | |||||||||||||
1.1 |
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (N 1-6, 16) |
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
762 900,183 |
443 873,183 |
242 383,400 |
51 797,600 |
24 846,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
745 224,756 |
444 905,940 |
66 806,174 |
7 929,200 |
5 403,100 |
220 180,342 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
1 508 124,939 |
888 779,123 |
309 189,574 |
59 726,800 |
30 249,100 |
220 180,342 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
148 708,200 |
0,000 |
14 787,000 |
0,000 |
18 424,500 |
50 292,900 |
34 426,600 |
30 777,200 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
23 904,793 |
0,000 |
778,264 |
0,000 |
6 185,211 |
9 696,318 |
3 825,300 |
3 419,700 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
172 612,993 |
0,000 |
15 565,264 |
0,000 |
24 609,711 |
59 989,218 |
38 251,900 |
34 196,900 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2 |
Содержание объектов коммунального комплекса |
департамент градостроительства и земельных отношений |
местный бюджет |
19 228,380 |
0,000 |
15 730,519 |
0,000 |
1 023,353 |
2 474,508 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
итого |
|
19 228,380 |
0,000 |
15 730,519 |
0,000 |
1 023,353 |
2 474,508 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов |
|
|
|||||||||||
1.3 |
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (N 12) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
4 432,700 |
591,500 |
589,000 |
628,700 |
641,000 |
636,400 |
655,800 |
690,300 |
0,000 |
0,000 |
1.4 |
Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (N 7, 9) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
183 008,970 |
407,000 |
0,000 |
75 335,000 |
58 070,670 |
49 196,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
173 261,427 |
8 138,575 |
7 120,400 |
17 439,079 |
95 675,673 |
32 895,100 |
5 996,300 |
5 996,300 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого |
356 270,397 |
8 545,575 |
7 120,400 |
92 774,079 |
153 746,343 |
82 091,400 |
5 996,300 |
5 996,300 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме I: |
2 060 669,409 |
897 916,198 |
348 194,757 |
153 129,579 |
210 269,507 |
365 371,868 |
44 904,000 |
40 883,500 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджет автономного округа |
1 099 050,053 |
444 871,683 |
257 759,400 |
127 761,300 |
101 982,170 |
100 125,600 |
35 082,400 |
31 467,500 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
961 619,356 |
453 044,515 |
90 435,357 |
25 368,279 |
108 287,337 |
265 246,268 |
9 821,600 |
9 416,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг | |||||||||||||
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности | |||||||||||||
2.1 |
Поддержка технического состояния жилищного фонда (N 8, 10, 11, 13, 14, 17) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
183 626,811 |
42 462,628 |
23 428,327 |
29 017,189 |
23 256,867 |
21 820,600 |
21 820,600 |
21 820,600 |
0,000 |
0,000 |
|||
Департамент муниципального имущества |
местный бюджет |
11 660,350 |
665,700 |
1 992,476 |
2 117,447 |
1 707,627 |
1 725,700 |
1 725,700 |
1 725,700 |
0,000 |
0,000 |
||
средства собственников |
|
93 536,610 |
93 536,610 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Итого: |
288 823,771 |
136 664,938 |
25 420,803 |
31 134,636 |
24 964,494 |
23 546,300 |
23 546,300 |
23 546,300 |
0,000 |
0,000 |
||
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений | |||||||||||||
2.2 |
Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (N 15) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
19 714,000 |
2 285,000 |
0,000 |
3 631,000 |
3 449,500 |
3 449,500 |
3 449,500 |
3 449,500 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме II: |
308 537,771 |
138 949,938 |
25 420,803 |
34 765,636 |
28 413,994 |
26 995,800 |
26 995,800 |
26 995,800 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
215 001,161 |
45 413,328 |
25 420,803 |
34 765,636 |
28 413,994 |
26 995,800 |
26 995,800 |
26 995,800 |
0,000 |
0,000 |
||
|
средства собственников |
93 536,610 |
93 536,610 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики | |||||||||||||
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города | |||||||||||||
3.1 |
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (N 29) |
администрация города Нефтеюганска |
местный бюджет |
1 681,780 |
249,262 |
300,000 |
0,000 |
277,518 |
285,000 |
285,000 |
285,000 |
0,000 |
0,000 |
департамент образования и молодежной политики |
местный бюджет |
36 227,398 |
3 290,000 |
4 456,234 |
5 479,321 |
13 497,562 |
3 994,281 |
2 755,000 |
2 755,000 |
0,000 |
0,000 |
||
комитет физической культуры и спорта |
местный бюджет |
6 197,359 |
700,000 |
1 617,359 |
700,000 |
795,000 |
795,000 |
795,000 |
795,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет автономного округа |
80,000 |
0,000 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
комитет культуры и туризма |
местный бюджет |
2 951,692 |
400,000 |
1 351,692 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
||
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
21 485,503 |
13 456,059 |
2 118,344 |
918,600 |
792,500 |
1 400,000 |
1 400,000 |
1 400,000 |
0,000 |
0,000 |
||
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
6 161,470 |
149,840 |
6 011,630 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
управляющие организации |
собственные средства |
139 685,070 |
19 772,700 |
9 970,670 |
26 105,500 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
21 136,200 |
0,000 |
0,000 |
||
ресурсоснабжающие организации |
209 211,566 |
35 957,000 |
62 071,466 |
18 171,200 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 291,900 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
специализированные организации |
|
1 136,800 |
1 000,000 |
136,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого: |
424 818,638 |
74 974,861 |
88 114,195 |
51 774,621 |
59 702,580 |
50 814,281 |
49 575,000 |
49 863,100 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Итого по подпрограмме III: |
424 818,638 |
74 974,861 |
88 114,195 |
51 774,621 |
59 702,580 |
50 814,281 |
49 575,000 |
49 863,100 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджет автономного округа |
80,000 |
0,000 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
74 705,202 |
18 245,161 |
15 855,259 |
7 497,921 |
15 562,580 |
6 674,281 |
5 435,000 |
5 435,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
собственные средства |
350 033,436 |
56 729,700 |
72 178,936 |
44 276,700 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 428,100 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города | |||||||||||||
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | |||||||||||||
4.1 |
Улучшение санитарного состояния городских территорий (N 18,19,23-28) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
23 010,022 |
0,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
7 336,674 |
7 336,674 |
7 336,674 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
875 539,382 |
78 284,130 |
124 012,067 |
127 962,862 |
134 461,814 |
137 788,309 |
136 515,100 |
136 515,100 |
0,000 |
0,000 |
|||
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
5 449,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 449,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
департамент образования и молодежной политики |
бюджет автономного округа |
2 940,993 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
980,331 |
980,331 |
980,331 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
комитет физической культуры и спорта |
бюджет автономного округа |
753,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
251,300 |
251,300 |
251,300 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
комитет культуры и туризма |
бюджет автономного округа |
341,985 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
113,995 |
113,995 |
113,995 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого: |
908 035,398 |
78 284,130 |
125 012,067 |
127 962,862 |
139 910,930 |
146 470,609 |
145 197,400 |
145 197,400 |
0,000 |
0,000 |
||
Задача 2: Улучшение эстетического облика города | |||||||||||||
4.2 |
Благоустройство и озеленение города (N 20-22,30,33) |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
74 483,194 |
830,389 |
3 541,400 |
39 274,300 |
30 837,105 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
476 632,813 |
45 612,571 |
52 700,530 |
133 709,778 |
73 646,598 |
70 401,736 |
50 280,800 |
50 280,800 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
федеральный бюджет |
7 233,395 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 233,395 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
департамент градостроительства и земельных отношений |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
50 163,290 |
134,000 |
0,000 |
50 003,500 |
25,790 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
|
Итого: |
608 512,692 |
46 576,960 |
56 241,930 |
222 987,578 |
111 742,888 |
70 401,736 |
50 280,800 |
50 280,800 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме IV: |
1 516 548,090 |
124 861,090 |
181 253,997 |
350 950,440 |
251 653,818 |
216 872,345 |
195 478,200 |
195 478,200 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджет автономного округа |
101 530,094 |
830,389 |
4 541,400 |
39 274,300 |
30 837,105 |
8 682,300 |
8 682,300 |
8 682,300 |
0,000 |
0,000 |
||
|
федеральный бюджет |
7 233,395 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 233,395 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
1 407 784,601 |
124 030,701 |
176 712,597 |
311 676,140 |
213 583,318 |
208 190,045 |
186 795,900 |
186 795,900 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||||
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | |||||||||||||
5.1 |
Организационное обеспечение функционирования отрасли |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
1 442 725,933 |
190 626,106 |
194 290,492 |
201 126,682 |
206 869,314 |
223 796,439 |
212 959,200 |
213 057,700 |
0,000 |
0,000 |
бюджет автономного округа |
2 500,250 |
370,250 |
2 130,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
1 445 226,183 |
190 996,356 |
196 420,492 |
201 126,682 |
206 869,314 |
223 796,439 |
212 959,200 |
213 057,700 |
|
|
|||
5.2 |
Укрепление материально-технической базы отрасли |
департамент градостроительства и земельных отношений |
местный бюджет |
7 122,669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205,432 |
6 917,237 |
|
0,00 |
0,000 |
0,000 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
7 122,669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205,432 |
6 917,237 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме V: |
1 452 348,852 |
190 996,356 |
196 420,492 |
201 126,682 |
207 074,746 |
230 713,676 |
212 959,200 |
213 057,700 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджет автономного округа |
2 500,250 |
370,250 |
2 130,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
1 449 848,602 |
190 626,106 |
194 290,492 |
201 126,682 |
207 074,746 |
230 713,676 |
212 959,200 |
213 057,700 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма VI: Формирование комфортной городской среды | |||||||||||||
Задача: Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. Разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | |||||||||||||
6.1. |
Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
21 016,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
21 016,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
8 985,890 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 985,890 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
федеральный бюджет |
26 948,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 006,900 |
8 970,600 |
8 970,600 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
|
|
Итого: |
56 950,090 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39 008,890 |
8 970,600 |
8 970,600 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по подпрограмме VI: |
56 950,090 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39 008,890 |
8 970,600 |
8 970,600 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджет автономного округа |
21 016,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
21 016,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
8 985,890 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 985,890 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
федеральный бюджет |
26 948,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 006,900 |
8 970,600 |
8 970,600 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Всего по муниципальной программе: |
5 819 872,850 |
1 427 698,443 |
839 404,244 |
791 746,958 |
757 114,645 |
929 776,860 |
538 882,800 |
535 248,900 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджет автономного округа |
1 224 176,497 |
446 072,322 |
264 510,800 |
167 035,600 |
132 819,275 |
129 824,000 |
43 764,700 |
40 149,800 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
4 117 944,812 |
831 359,811 |
502 714,508 |
580 434,658 |
572 921,975 |
746 805,960 |
442 007,500 |
441 700,400 |
0,000 |
0,000 |
||
|
федеральный бюджет |
34 181,495 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 233,395 |
9 006,900 |
8 970,600 |
8 970,600 |
0,000 |
0,000 |
||
|
средства собственников |
93 536,610 |
93 536,610 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
собственные средства |
350 033,436 |
56 729,700 |
72 178,936 |
44 276,700 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 428,100 |
0,000 |
0,000 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ответственный исполнитель (департамент жилищно-коммунального хозяйства): |
3 717 217,483 |
383 064,208 |
426 495,824 |
629 043,190 |
659 544,147 |
647 719,466 |
487 636,474 |
483 714,474 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Соисполнитель 1 (департамент градостроительства и земельных отношений): |
1 596 249,864 |
889 062,963 |
330 931,723 |
109 730,300 |
36 952,791 |
229 572,087 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Соисполнитель 2 (администрация города Нефтеюганска): |
1 681,780 |
249,262 |
300,000 |
0,000 |
277,518 |
285,000 |
285,000 |
285,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Соисполнитель 3 (департамент образования и молодежной политики): |
39 168,391 |
3 290,000 |
4 456,234 |
5 479,321 |
13 497,562 |
4 974,612 |
3 735,331 |
3 735,331 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Соисполнитель 4 (комитет физической культуры и спорта): |
7 031,259 |
700,000 |
1 697,359 |
700,000 |
795,000 |
1 046,300 |
1 046,300 |
1 046,300 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Соисполнитель 5 (комитет культуры и туризма): |
3 293,677 |
400,000 |
1 351,692 |
400,000 |
200,000 |
313,995 |
313,995 |
313,995 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Соисполнитель 6 (департамент муниципального имущества) |
11 660,350 |
665,700 |
1 992,476 |
2 117,447 |
1 707,627 |
1 725,700 |
1 725,700 |
1 725,700 |
0,000 |
0,000 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 апреля 2018 г. N 142-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.