N п/п
|
Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы
"Целевые показатели муниципальной
программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
Всего
|
в том числе
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 - 2030 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению
социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего
пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
|
|
|
всего
|
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
муниципальный
дорожный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
фонд, в т.ч.:
|
номер показателя - 5,6,7,8,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
3 470,19
|
3 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Ремонт подъездных автодорог пгт.
Излучинска, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганска, сельского поселения Ваховск
|
МКУ "Управление
капитального
строительства по застройке Нижневартовского
района"
|
всего
|
X
|
50 571,64
|
5 678,84
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
50 571,64
|
5 678,84
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
2 783,94
|
283,94
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
47 787,70
|
5 394,90
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
Ремонт
автомобиль ной дороги
п. Вах - с. Охтеурье
|
|
всего
|
X
|
5 678,84
|
5 678,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
5 678,84
|
5 678,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
283,94
|
283,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
5 394,90
|
5 394,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Капитальный ремонт
внутрипоселковой дороги по
ул.
Центральная
в пгт.
Новоаганск
(в том числе ПИР)
|
МКУ "Управление
капитального
строительства по застройке
Нижневартовского
района"
|
всего
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
муниципальный
дорожный
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Иные
межбюджетные
трансферты городскому поселению Излучинск на дорожное хозяйство в
рамках государственной
программы
"Развитие
транспортной системы
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2018-2025
годы и на период до 2030 года"
|
отдел транспорта и
связи
администрации
района
(далее - ОТиС)
|
всего
|
X
|
16 653,50
|
16 653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
16 653,50
|
16 653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
16 653,50
|
16 653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные
межбюджетные
трансферты
городскому
поселению
Излучинск на
софинансирование государственной
программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
|
|
всего
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4.
|
ОТиС
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Иные
межбюджетные
трансферты сельскому поселению Ларьяк для покрытия
расходов поселения,
исполняющему
самостоятельно
полномочия по
дорожной
деятельности
|
|
всего
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.
|
ОТиС
|
муниципальный
дорожный
фонд, в
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
всего
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итоге 1. Основное
мероприятие "Обеспечение функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Основное мероприятие
|
всего
|
номер
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
"Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
показателя - 5,7,8,9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным
транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности
и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер показателя - 1, 2, 9.
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
1.1.
|
Предоставление
субсидий в целях
возмещения
затрат в
связи с
оказанием
населению
услуги по
перевозке
пассажиров,
багажа,
почты и
грузов
воздушным
транспортом
между
поселениям
и в границах
района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 219 310,64
|
25 267,34
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82
652,80
|
88
961,60
|
95
722,80
|
102 965,30
|
ПО 723,10
|
690
788,8
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 219 310,64
|
25 267,34
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82
652,80
|
88
961,60
|
95
722,80
|
102 965,30
|
ПО 723,10
|
690
788,8
|
1.2.
|
Предоставление
субсидий в целях
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26
952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31
906,9
|
181 195,1
|
|
возмещения
затрат в
связи с
оказанием
транспортных услуг
населению
водным
транспортом
между
поселениям
и в границах
района
|
|
бюджет района
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26
952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31
906,9
|
181 195,1
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
номер показателя - 9.
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
2.1.
|
Создание
условий для
обеспечения
поселений
входящих в
состав
Нижневартовского
района
услугами
почтовой
связи
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
номер показателя -9.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.
|
Резерв на развитие транспортной
инфраструктуры района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том числе
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
остатки средств прошлого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
Цель: обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования
коммунальной техники.
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления, путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и парка коммунальной специализированной техники для
улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
номер показателя - 3,4,9.
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Автомобиль (легковой)
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
930,98
|
930,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
930,98
|
930,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Трактор с
коммунальным
гидроповоротным
отвалом
|
Отдел ЖКХ
|
всего
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
Всего
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
всего
|
X
|
1 681 528,99
|
77 472,79
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки средств прошлого года
|
X
|
10 176,91
|
10 176,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 609 957,16
|
50 793,76
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственной и муниципальной
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
собственности (строительство и реконструкция)
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
всего
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты
государственной и
муниципальной
собственности
(приобретение
автотранспорта)
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
всего
|
X
|
1 679 252,77
|
75 196,57
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
прочие расходы
|
в том числе остатки средств
|
X
|
8 831,67
|
8 831,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прошлого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
ответственный
исполнитель:
отдел транспорта и связи
администрации района
(сокращенно: ОТиС)
|
Всего
|
X
|
1 627 940,95
|
68 777,55
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 608 611,92
|
49 448,52
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
муниципальный
|
X
|
19 329,03
|
19 329,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
851,50
|
851,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
16 178,50
|
16 178,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
всего
|
X
|
52 242,80
|
7 350,00
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки средств прошлого года
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального
строительства по застройке Нижневартовского района" (сокращенно: МКУ "УКС")
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
52 242,80
|
7 350,00
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
2 808,94
|
308,94
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
48 262,70
|
5 869,90
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (сокращенно: Отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|