N п/п
|
Наименование основного мероприятия муниципальной
программы (наименование
мероприятия/объекта)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы
"Целевые показатели муниципальной
программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026-2030 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования
местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
|
|
|
всего
|
|
71 184,38
|
26 291,58
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
муниципальный
дорожный
фонд, в том числе:
|
номер
|
71 184,38
|
26 291,58
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
показателя - 5,
|
2 993,18
|
2 993,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
6, 7, 8, 9
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
по
застройке Нижневартовского
района" (далее - МКУ "Управление
капитального
строительства по
застройке
Нижневартовского
района")
|
всего
|
X
|
70 013,23
|
25 120,43
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Ремонт подъездных автодорог пгт. Излучинска, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганска,
|
муниципальный
дорожный
фонд, в
том
числе:
|
X
|
70 013,23
|
25 120,43
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
сельского поселения
|
бюджет района
|
X
|
1 822,03
|
1 822,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Ваховск
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Капитальный ремонт
внутрипоселковой дороги по
ул.
Центральной в пгт.
Новоаганске (в
|
МКУ "Управление
капитального
строительства по
застройке
Нижневартовского
района"
|
всего
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный
фонд, в
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
том числе ПИР)
|
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
всего
|
X
|
71 184,38
|
26 291,58
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
муниципальный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дорожный
|
X
|
71 184,38
|
26 291,58
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
фонд, в
том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 993,18
|
2 993,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Основное мероприятие
|
Всего
|
номер
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
"Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
муниципальный
дорожный
фонд, в том числе:
|
показателя - 5, 7, 8, 9
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района
|
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому хоккейному корту в пгт. Излучинске (ПИР)
|
МКУ
"Управление
капитального
строительства по застройке Нижневартовского
района"
|
всего
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.
|
муниципальный
дорожный
фонд, в том числе:
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
всего
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
муниципальный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дорожный
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 2 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
фонд, в
том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
всего
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
в том числе остатки средств
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прошлого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в том числе:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным
транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие
"Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер показателя - 1, 2, 9.
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142
630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
|
Предоставление субсидий в целях
возмещения затрат в связи с оказанием
|
отдел транс порта и
|
всего
|
X
|
1 219 310,64
|
25 267,34
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82
652,80
|
88
961,6 0
|
95
722,80
|
102 965,30
|
ПО 723,10
|
690
788,8
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между
поселениями в
границах
района
|
связи
администрации
района
(далее - ОтиС)
|
остатки средств прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 219 310,64
|
25 267,34
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82
652,80
|
88
961,6 0
|
95
722,80
|
102 965,30
|
ПО
723,10
|
690
788,8
|
|
Предоставление субсидий в целях
возмещения
затрат в связи
с оказанием
транспортных
услуг
населению
водным
транспортом
между
поселениями в
границах
района
|
|
всего
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26
952,6
|
28
117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31
906,9
|
181 195,1
|
1.2.
|
ОТиС
|
бюджет района
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26
952,6
|
28
117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31
906,9
|
181 195,1
|
Итого 1
Основное мероприятие
"Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109
|
117
|
125
|
133
|
142
|
871
|
|
|
|
|
|
|
605,40
|
079,2 0
|
054,90
|
558,10
|
630,00
|
983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
номер показателя - 9
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
2.1.
|
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Нижневартовского района, услугами почтовой связи
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
номер показателя - 9.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.
|
Резерв на развитие транспортной инфраструктуры района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме II
|
Всего
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
Цель: обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования
коммунальной техники
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка коммунальной специализированной техники для улучшения
качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение
|
всего
|
номер показателя - 3, 4, 9
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
бюджет района
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Автомобиль (легковой)
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
930,98
|
930,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
930,98
|
930,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Трактор с
коммунальным
гидроповоротным
отвалом
|
Отдел ЖКХ
|
всего
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
X
|
1 681 528,99
|
77 472,79
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
10 176,91
|
10 176,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 609 957,16
|
50 793,76
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
муниципальный
дорожный
фонд, в
том
числе:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
всего
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный
фонд, в
том
числе:
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
387,45
|
387,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
всего
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 276,23
|
2 276,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
Всего
|
X
|
1 678 865,32
|
74 809,12
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
8 831,67
|
8 831,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 607 680,94
|
48 517,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
муниципальный
дорожный
фонд, в том
|
X
|
71 184,38
|
26 291,58
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 993,18
|
2 993,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
всего
|
X
|
1 608 611,92
|
49 448,52
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района (сокращенно: ОТиС)
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 608 611,92
|
49 448,52
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117
079,2
0
|
125
054,90
|
133
558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
|
всего
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель:
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
(сокращенно: МКУ "УКС")
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
дорожный
фонд, в
том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
всего
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель:
отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
(сокращенно: отдел ЖКХ)
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 345,25
|
1 345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
.".