Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта)
|
Ответственный
исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевые показатели муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе:
|
2018 год
|
2019
год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026
2030 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего
пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
номер показателя - 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
73 071,83
|
28 179,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
1 500,00
|
1 500,0 0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
3 470,19
|
3
470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
3 660,44
|
1
160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Ремонт
подъездных
автодорог
пгт. Излучинска,
сельского
поселения
Аган,
пгт.
Новоаганска,
сельского поселения Ваховск
|
муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
капитального
строительства по
застройке
Нижневартовского
района" (далее - МКУ "УКС")
|
всего
|
X
|
50 571,64
|
5
678,84
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
50 571,64
|
5
678,84
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
2 783,94
|
283,94
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
47 787,70
|
5
394,90
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
ремонт автомобиль
|
|
всего
|
X
|
5 678,84
|
5
678,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
ной дороги п. Вах - п. Охтеурье
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
5 678,84
|
5
678,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
283,94
|
283,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
5 394,90
|
5
394,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Капитальный ремонт
внутрипоселковой
дороги по ул.
Централь ной в пгт.
Новоаганске (в том числе
ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
1 171,15
|
1
171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
муниципальный
дорожный
фонд,
|
X
|
1 171,15
|
1
171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 171,15
|
1
171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование")
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.
|
Иные
межбюджетные
трансферты городскому поселению Излучинск на дорожное хозяйство в
рамках государственной
программы "Развитие транспорт ной системы
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2018-2025
годы и на период до 2030 года"
|
отдел транспорта и
связи
администрации
района
(далее - ОТиС)
|
всего
|
X
|
16 653,50
|
16 653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
16 653,50
|
16
653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
16 653,50
|
16
653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Иные
межбюджетные
трансферты
городскому
поселению
Излучинск
на софинансирование
государственной
программы "Развитие транспорт ной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.
|
Иные
межбюджетные
трансферты
сельскому
поселению
Ларьяк для
покрытия
расходов
поселения, исполняющему
самостоятельно
полномочия
по
дорожной
деятельности
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
2 299,03
|
2
299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
2 299,03
|
2
299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 299,03
|
2
299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6.
|
Установка информационных знаков на границах
Нижневартовского
района
|
|
всего
|
X
|
1 500,00
|
1 500,0 0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
1 500,00
|
1 500,0 0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Муниципальный
дорожный
фонд, в
т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения"
|
всего
|
X
|
73 071,83
|
28 179,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 500,00
|
1 500,0 0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3
470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1
160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Основное мероприятие
|
всего
|
номер
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
"Строительство, реконструкция " автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
показателя - 5, 7, 8,9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 2. Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
X
|
73 071,83
|
28 179,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
3 380,63
|
3
380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 500,00
|
1 500,0 0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3
470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1
160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным
транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер показателя - 1, 2, 9
|
1 622 220,73
|
63 057, 33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
5 451,04
|
5
451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
|
1 622 220,73
|
63 057, 33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871
983,9
|
1.1.
|
Предоставление
субсидий в целях
возмещения
затрат в
связи с
оказанием
населению
услуги по
перевозке
пассажиров,
багажа,
почты и
грузов
воздушным
транспортом между
поселениям
и в границах
района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 233 850,43
|
39 807, 13
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82 652,80
|
88 961,60
|
95 722,80
|
102 965,30
|
по
723,10
|
690
788,8
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 233 850,43
|
39 807, 13
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82 652,80
|
88 961,60
|
95 722,80
|
102 965,30
|
ПО 723,10
|
690 788,8
|
1.2.
|
Предоставление
субсидий в целях
возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12 511,5
|
26 952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31 906,9
|
181 195,1
|
бюджет района
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26 952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31 906,9
|
181 195,1
|
|
поселениям и в границах района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
X
|
1 622 220,7 3
|
63 057,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 622 220,7 3
|
63 057,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
номер показателя-9
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
|
бюджет района
|
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
2.1.
|
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав
Нижневартовского района,
услугами
почтовой
связи
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
|
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
номер показателя-9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.
|
Резерв на развитие транспортной
инфраструктуры района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
X
|
1 622 220
,73
|
63 057, 33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5
451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 622 220
,73
|
63 057, 33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871
983,9
|
Цель: обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования
коммунальной техники
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и парка коммунальной специализированной техники для
улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
номер показателя - 3, 4, 9
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Автомобиль (легковой)
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 923,98
|
1 923,9 8
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 923,98
|
1 923,9 8
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Трактор с коммунальным
гидроповоротным отвалом
|
отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и строительства
администрации района
|
всего
|
X
|
1 345,25
|
1
345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 345,25
|
1
345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.
|
Автомобиль
(грузопассажирский)
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 777,99
|
1 777,9 9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 777,99
|
1 777,9 9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
X
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
X
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1
345,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
X
|
1 700 339,77
|
96 283, 57
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
10 176,91
|
10 176,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 628 767,94
|
69 604,54
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3
470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,443
|
1
160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиции в объекты
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты государственной и
|
всего
|
X
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
в том числе остатки средств
|
X
|
1 345,25
|
1345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прошлого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
5 047,22
|
5 047,2 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
всего
|
X
|
1 695 292,56
|
91 236, 36
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
8 831,67
|
8831,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 623 720,73
|
64557,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
71 571,83
|
26 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 470,19
|
3470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи
|
всего
|
X
|
1 645 751,73
|
86 588, 33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109
605,40
|
117
079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
администрации района (сокращенно: ОТиС)
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 625 922,70
|
66 759, 30
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983,9
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
19 329,03
|
19 329,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 299,03
|
2
299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
876,50
|
876,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
16 653,50
|
16
653,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель:
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (сокращенно: МКУ "УКС")
|
всего
|
X
|
53 242,80
|
8
350,00
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
3 380,63
|
3
380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 500,00
|
1
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
51 742,80
|
6
850,00
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 171,15
|
1
171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
2 783,94
|
283,94
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
47 787,70
|
5
394,90
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель:
отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (сокращенно: отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 345,25
|
1
345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том
числе
остатки
средств
прошлого года
|
X
|
1 345,25
|
1
345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 345,25
|
1
345,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|