Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 10 мая 2018 г. N 1809
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе"
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе" |
Всего, в том числе: |
975565,3 |
133313,4 |
144038 |
276977,6 |
115396,8 |
109116,9 |
116702,5 |
80020,2 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
562230,5 |
81270,1 |
71218,2 |
174443,7 |
62127,7 |
60377,8 |
56396,5 |
56396,5 |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
413334,8 |
52043,3 |
72819,8 |
102533,9 |
53269,1 |
48739,1 |
60306 |
23623,7 |
|
|
|||
|
Цель программы 01 |
Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения района, обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан на автомобильных дорогах, развитие и совершенствование дорожного хозяйства, качественное предоставление услуг почтовой связи, телевидения и бытовых услуг |
|
||||||||||
|
ПКР цели программы |
Доля годового объема транспортных перевозок |
% |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
% |
0,41 |
0,43 |
0,083 |
0,57 |
0 |
0,68 |
0,74 |
0,80 |
0,80 |
|
||
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами бань |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных последствий |
% |
24,2 |
15,5 |
16,9 |
15,1 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
14,9 |
14,9 |
|
||
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами связи |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
Доля населения, охваченного местным телевизионным вещанием |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
80 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, |
% |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
% |
|
|
|
|
|
89,5 |
90,01 |
91,6 |
91,6 |
|
||
Доля отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
% |
0,53 |
0,54 |
2,67 |
0,4 |
1,79 |
0,57 |
0,58 |
0,59 |
0,59 |
|
||
|
Задача программы 01 |
Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество рейсов |
ед |
1286 |
1286 |
1286 |
1286 |
1581 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
|
1 |
подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта" |
Всего, в том числе: |
51592,1 |
10563,2 |
11933,2 |
9616,6 |
7479,1 |
6000 |
3000 |
3000 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
51592,1 |
10563,2 |
11933,2 |
9616,6 |
7479,1 |
6000 |
3000 |
3000 |
|
|
|||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля годового объема пассажирских перевозок воздушным транспортом |
% |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,08 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Доля годового объема перевозки больных |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
Количество разработанных программ |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
||
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным воздушным линиям |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество рейсов на воздушном транспорте |
ед |
35 |
35 |
35 |
35 |
11 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
26540,5 |
6853,3 |
6806,3 |
6499,3 |
3381,6 |
3000 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
26540,5 |
6853,3 |
6806,3 |
6499,3 |
3381,6 |
3000 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество рейсов |
ед |
35 |
35 |
36 |
37 |
11 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Обеспечение исполнения мер социальной поддержки населения в сфере транспортного обслуживания |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество рейсов на автомобильном транспорте |
ед |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
|
1.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация процесса оказания автотранспортных услуг по перевозке граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью" |
Всего, в том числе: |
23771,5 |
3709,9 |
5126,8 |
3117,3 |
2817,5 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
23771,5 |
3709,9 |
5126,8 |
3117,3 |
2817,5 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество рейсов |
ед |
1251 |
1251 |
1251 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
|
1.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным речным маршрутам |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля годового объема пассажирских перевозок речным транспортом в общем объеме пассажирских перевозок |
% |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских и сельских поселений муниципального образования" |
Всего, в том числе: |
1280 |
- |
- |
- |
1280 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1280 |
- |
- |
- |
1280 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество программ |
ед |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Задача программы 02 |
Организация мероприятий по развитию и совершенствованию дорожного хозяйства района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
км |
1,3 |
1,33 |
9,83 |
1,34 |
7,85 |
1,81 |
2,45 |
2,5 |
2,5 |
|
Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
1,4 |
1,5 |
0,305 |
2,0 |
0 |
2,2 |
0 |
3,84 |
3,84 |
|
||
|
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
|
|
|
|
424,6 |
424,6 |
424,6 |
424,6 |
|
|
|
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. |
км |
|
|
|
|
|
44,6 |
42,1 |
35,8 |
35,8 |
|
|
|
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к трнспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. |
км |
|
|
|
|
|
380 |
382,5 |
388,8 |
388,8 |
|
|
|
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчётной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) |
км |
|
|
|
|
|
2,2 |
0 |
3,84 |
3,84 |
|
|
2 |
подпрограмма "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
836174,4 |
92954,7 |
101799,7 |
259045,9 |
96056,6 |
95594,9 |
113702,5 |
77020,2 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
560516,2 |
81270,1 |
71218,2 |
174443,7 |
62127,7 |
58663,5 |
56396,5 |
56396,5 |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
275658,2 |
11684,6 |
30581,5 |
84602,2 |
33928,9 |
36931,4 |
57306 |
20623,7 |
|
|
|||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры района, обеспечение бесперебойного ее функционирования, достижение ее качественных транспортно-эксплуатационных характеристик |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
% |
0,41 |
0,43 |
0,083 |
0,57 |
0,00 |
0,52 |
0 |
0,9 |
0,9 |
|
Доля отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
% |
0,52 |
0,54 |
2,67 |
0,4 |
1,79 |
0,58 |
0,58 |
0,59 |
0,59 |
|
||
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для обеспечения бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Протяженность автомобильных дорог местного значения и улично-доржной сети, где проведены работы по содержанию |
км |
40,4 |
40,4 |
55,6 |
50,6 |
59,1 |
59,1 |
59,1 |
59,1 |
59,1 |
|
|
|
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
км |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транпортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог |
км |
|
|
|
|
|
2,2 |
0 |
3,84 |
3,84 |
|
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего, в том числе: |
59059,9 |
1393,1 |
9667,6 |
7158,9 |
7026,3 |
9301,2 |
12256,4 |
12256,4 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
59059,9 |
1393,1 |
9667,6 |
7158,9 |
7026,3 |
9301,2 |
12256,4 |
12256,4 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество контрактов |
ед |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети |
м2 |
8000 |
8000,0 |
59014 |
8000,0 |
60934 |
10495 |
14700 |
15000 |
15000 |
|
Площадь автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по капитальному ремонту |
м2 |
8000 |
3500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего, в том числе: |
48610 |
1864,8 |
6554,7 |
18283 |
17092,8 |
2000 |
1407,3 |
1407,3 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
29436,3 |
- |
- |
15231,2 |
14205,1 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
19173,7 |
1864,8 |
6554,7 |
3051,8 |
2887,7 |
2000 |
1407,3 |
1407,3 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Смета |
ед |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.2.2 |
Основное мероприятие 004: "Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию и обеспечение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в части городских и сельских поселений Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
127071,9 |
56029,1 |
71042,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
114047,8 |
53222,4 |
60825,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
13024,1 |
2806,7 |
10217,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на строительство ( реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014-2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Основное мероприятие 006: "Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети." |
Всего, в том числе: |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Обеспечение потребности в основных средствах |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.4 |
Основное мероприятие 007: "Обеспечение предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на создание дорожных фондов." |
Всего, в том числе: |
43020 |
- |
- |
43020 |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
43020 |
- |
- |
43020 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на строительство ( реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014-2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.5 |
Основное мероприятие 008: "Обеспечение предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
Всего, в том числе: |
83222 |
- |
- |
- |
65642 |
15860 |
860 |
860 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
47922,6 |
- |
- |
- |
47922,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
35299,4 |
- |
- |
- |
17719,4 |
15860 |
860 |
860 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
4 |
1 |
1 |
|
2.1.2.6 |
Основное мероприятие 009: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
Всего, в том числе: |
259,3 |
- |
- |
- |
- |
259,3 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
259,3 |
- |
- |
- |
- |
259,3 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
2.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений района, приведение объемно-планировочных показателей в соответствие с действующими нормами и требованиями и дальнейшем развитием автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Протяженность реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог местного значения и улично дорожной сети |
км |
1,3 |
1,5 |
0,305 |
2,0 |
0 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
2,8 |
|
2.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог и улично-дорожной сети Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
474801,4 |
33537,7 |
14534,6 |
190583,9 |
6295,5 |
68174,4 |
99178,7 |
62496,5 |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
369109,5 |
28047,7 |
10392,8 |
159212,5 |
- |
58663,5 |
56396,5 |
56396,5 |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
105691,9 |
5490 |
4141,8 |
31371,4 |
6295,5 |
9510,9 |
42782,2 |
6100 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача программы 03 |
Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед |
285 |
285 |
229 |
275 |
272 |
270 |
268 |
265 |
265 |
|
Количество погибших и пострадавших в результате ДТП |
чел |
70 |
70 |
64 |
65 |
63 |
62 |
60 |
60 |
60 |
|
||
3 |
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
17602,4 |
- |
1563,8 |
- |
9490,2 |
6548,4 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
1714,3 |
- |
- |
- |
- |
1714,3 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
15888,1 |
- |
1563,8 |
- |
9490,2 |
4834,1 |
- |
- |
|
|
|||
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети района, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
% |
15,5 |
15,5 |
16,9 |
15,2 |
15,1 |
15,0 |
15,0 |
14,9 |
14,9 |
|
|
Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, |
% |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий, обеспечивающих сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших, снижение уровня тяжести дорожно-транспортных происшествий |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед |
285 |
285 |
229 |
275 |
272 |
270 |
268 |
265 |
265 |
|
Количество погибших и пострадавших в результате ДТП |
чел |
70 |
70 |
64 |
65 |
63 |
62 |
60 |
60 |
60 |
|
||
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество образовательных организаций, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, с целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков |
шт |
24 |
24 |
24 |
24 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
3.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети Сургутского района, улучшение условий движения для всех участников дорожного движения" |
Всего, в том числе: |
150 |
- |
- |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
150 |
- |
- |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
|
|||
20 |
ПНР мероприятия |
Количество установленных светофоров |
ед |
22 |
22 |
26 |
23 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
|
3.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Внедрение эффективных схем, методов и технических средств организации дорожного движения, в особенности на опасных участках дорог" |
Всего, в том числе: |
1800 |
- |
- |
- |
- |
1800 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1800 |
- |
- |
- |
- |
1800 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество внедренных схем |
ед |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
3.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
Всего, в том числе: |
15652,4 |
- |
1563,8 |
- |
9490,2 |
4598,4 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
1714,3 |
- |
- |
- |
- |
1714,3 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
13938,1 |
- |
1563,8 |
- |
9490,2 |
2884,1 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество внедренных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения |
ед |
0 |
10 |
20 |
20 |
3 |
2 |
0 |
0 |
20 |
|
3.1.1.5 |
Основное мероприятие 005: "Организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество изготовленных роликов по пропаганде безопасности дорожного движения |
ед |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Задача программы 04 |
Организация мероприятий по повышению уровня доступности для населения услуг почтовой связи, телевидения и бытовых услуг |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество помывок |
ед |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
4659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество почтовых отделений |
ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
||
4 |
подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами связи и бытовыми услугами" |
Всего, в том числе: |
70196,4 |
29795,5 |
28741,3 |
8315,1 |
2370,8 |
973,7 |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
70196,4 |
29795,5 |
28741,3 |
8315,1 |
2370,8 |
973,7 |
- |
- |
|
|
|||
4.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Повышение доступности услуг почтовой связи для населения, охват территории поселений местным телевизионным вещанием, улучшение качества оказываемых бытовых услуг для населения Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами почтовой связи |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами бань |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Доля населения охваченного местным телевизионным вещанием |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
4.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для повышения уровня доступности населения для оплаты услуг связи и бытового обслуживания, увеличение объема телевизионного вещания на территориях поселений. |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество помывок |
ед |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
4659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество почтовых отделений |
ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
||
4.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение процесса доставки почтовых отправлений на территории района" |
Всего, в том числе: |
16330,2 |
6146 |
6146 |
4038,1 |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
16330,2 |
6146 |
6146 |
4038,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество почтовых отделений |
ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
4.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение процесса предоставления услуг бань" |
Всего, в том числе: |
15201,8 |
4277 |
4277 |
4277 |
2370,8 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
15201,8 |
4277 |
4277 |
4277 |
2370,8 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество помывок |
ед |
26400 |
26400 |
26400 |
18850 |
4659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Организация работы по осуществлению эфирного телевизионного вещания программ местного телевидения на всей территории Сургутского района с использование космического сегмента космического аппарата" |
Всего, в том числе: |
37690,7 |
19372,5 |
18318,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Сургутского района |
|
|
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
37690,7 |
19372,5 |
18318,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество населенных пунктов, охваченных местным телевизионным вещанием |
ед |
23 |
23 |
23 |
23 |
5 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
4.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций на капитальное строительство и реконструкцию сетей связи" |
Всего, в том числе: |
973,7 |
- |
- |
- |
- |
973,7 |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
973,7 |
- |
- |
- |
- |
973,7 |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий для качественного оказания услуг телевещания на территориях городских и сельских поселений |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество населенных пунктов, охваченных местным телевизионным вещанием |
ед |
23 |
23 |
23 |
23 |
5 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
476034,3 |
33537,7 |
14534,6 |
190583,9 |
6295,5 |
69407,4 |
99178,7 |
62496,5 |
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
369109,5 |
28047,7 |
10392,8 |
159212,5 |
- |
58663,5 |
56396,5 |
56396,5 |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
106924,8 |
5490 |
4141,8 |
31371,4 |
6295,5 |
10743,9 |
42782,2 |
6100 |
|
|
|||
|
Всего по: "администрация Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
37690,7 |
19372,5 |
18318,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
37690,7 |
19372,5 |
18318,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
170091,9 |
56029,1 |
71042,9 |
43020 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
114047,8 |
53222,4 |
60825,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
56044,1 |
2806,7 |
10217,5 |
43020 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
291618,3 |
24244,1 |
40142,3 |
43373,7 |
109101,2 |
39709,6 |
17523,7 |
17523,7 |
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
79073,2 |
- |
- |
15231,2 |
62127,7 |
1714,3 |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
212545,11 |
24244,07 |
40142,28 |
28142,47 |
46973,54 |
37995,27 |
17523,74 |
17523,74 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 мая 2018 г. N 1809 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.