Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|
Всего:
|
в том числе:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
|
1.
|
Развитие библиотечного дела
(показатели 1, 2, 3, 17, 19)
|
Комитет культуры и туризма (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
619 684,46400
|
64 991,42000
|
73 671,71500
|
76 288,84800
|
93 254,30100
|
103 848,15600
|
103 814,51200
|
103 815,51200
|
Федеральный бюджет
|
217,99887
|
0,00000
|
31,00000
|
32,00000
|
35,89887
|
39,70000
|
39,70000
|
39,70000
|
Бюджет АО
|
51 917,21913
|
1 477,60000
|
3 920,50000
|
7 390,71800
|
5 947,80113
|
31 934,60000
|
623,00000
|
623,00000
|
Бюджет МО
|
560 552,97500
|
62 710,82000
|
68 545,21500
|
67 259,85900
|
86 311,60100
|
71 059,85600
|
102 332,81200
|
102 332,81200
|
Внебюджетные источники
|
6 996,27100
|
803,00000
|
1 175,00000
|
1 606,27100
|
959,00000
|
814,00000
|
819,00000
|
820,00000
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
619 684,46400
|
64 991,42000
|
73 671,71500
|
76 288,84800
|
93 254,30100
|
103 848,15600
|
103 814,51200
|
103 815,51200
|
Федеральный бюджет
|
217,99887
|
0,00000
|
31,00000
|
32,00000
|
35,89887
|
39,70000
|
39,70000
|
39,70000
|
|
Бюджет АО
|
51 917,21913
|
1 477,60000
|
3 920,50000
|
7 390,71800
|
5 947,80113
|
31 934,60000
|
623,00000
|
623,00000
|
0,00
|
Бюджет МО
|
560 552,97500
|
62 710,82000
|
68 545,21500
|
67 259,85900
|
86 311,60100
|
71 059,85600
|
102 332,81200
|
102 332,81200
|
5 915,00
|
Внебюджетные источники
|
6 996,27100
|
803,00000
|
1 175,00000
|
1 606,27100
|
959,00000
|
814,00000
|
819,00000
|
820,00000
|
|
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
|
2.
|
Развитие музейного дела
(показатели 4, 5, 17, 19)
|
Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")
|
Всего
|
265 277,72400
|
27 920,70400
|
29 549,82500
|
30 811,13400
|
38 412,86900
|
46 593,78000
|
46 185,20600
|
45 804,20600
|
Бюджет АО
|
24 826,04500
|
307,50000
|
1 678,70000
|
3 904,84500
|
3 002,90000
|
15 099,60000
|
580,30000
|
252,20000
|
Бюджет МО
|
235 611,05600
|
26 951,96800
|
27 266,12500
|
26 056,90200
|
34 754,96900
|
30 819,18000
|
44 909,90600
|
44 852,00600
|
Внебюджетные источники
|
4 840,62300
|
661,23600
|
605,00000
|
849,38700
|
655,00000
|
675,00000
|
695,00000
|
700,00000
|
Итого по задаче 2
|
|
Всего
|
265 277,72400
|
27 920,70400
|
29 549,82500
|
30 811,13400
|
38 412,86900
|
46 593,78000
|
46 185,20600
|
45 804,20600
|
Бюджет АО
|
24 826,04500
|
307,50000
|
1 678,70000
|
3 904,84500
|
3 002,90000
|
15 099,60000
|
580,30000
|
252,20000
|
Бюджет МО
|
235 611,05600
|
26 951,96800
|
27 266,12500
|
26 056,90200
|
34 754,96900
|
30 819,18000
|
44 909,90600
|
44 852,00600
|
Внебюджетные источники
|
4 840,62300
|
661,23600
|
605,00000
|
849,38700
|
655,00000
|
675,00000
|
695,00000
|
700,00000
|
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
|
3.
|
Развитие профессионального искусства
(показатели 13, 14, 17, 19)
|
Комитет культуры и туризма (МБУК ТК
"Волшебная флейта" )
|
Всего
|
286 007,87100
|
29 911,94400
|
32 525,93800
|
32 014,86500
|
43 283,08600
|
49 638,43800
|
49 745,30000
|
48 888,30000
|
Федеральный бюджет
|
2 200,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 600,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
26 890,10000
|
350,00000
|
3 407,50000
|
3 043,60000
|
2 651,40000
|
16 737,60000
|
700,00000
|
0,00000
|
|
|
|
Бюджет МО
|
239 410,77100
|
27 611,94400
|
26 839,43800
|
26 763,26500
|
36 531,68600
|
29 873,83800
|
45 895,30000
|
45 895,30000
|
Внебюджетные источники
|
17 507,00000
|
1 950,00000
|
2 279,00000
|
2 208,00000
|
2 500,00000
|
2 727,00000
|
2 850,00000
|
2 993,00000
|
Итого по задаче 3
|
|
Всего
|
286 007,87100
|
29 911,94400
|
32 525,93800
|
32 014,86500
|
43 283,08600
|
49 638,43800
|
49 745,30000
|
48 888,30000
|
Федеральный бюджет
|
2 200,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 600,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
26 890,10000
|
350,00000
|
3 407,50000
|
3 043,60000
|
2 651,40000
|
16 737,60000
|
700,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
239 410,77100
|
27 611,94400
|
26 839,43800
|
26 763,26500
|
36 531,68600
|
29 873,83800
|
45 895,30000
|
45 895,30000
|
Внебюджетные источники
|
17 507,00000
|
1 950,00000
|
2 279,00000
|
2 208,00000
|
2 500,00000
|
2 727,00000
|
2 850,00000
|
2 993,00000
|
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
|
4.
|
Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел
(показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)
|
Комитет культуры и туризма
(МБУК "ЦНК",
МБУК
"КДК")
|
Всего
|
1 120 727,81400
|
128 476,57600
|
133 907,46100
|
132 778,13700
|
164 259,82000
|
187 727,52000
|
186 770,70000
|
186 807,60000
|
Бюджет АО
|
82 469,65700
|
2 073,00000
|
5 946,60000
|
13 152,85700
|
7 838,10000
|
53 459,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
964 115,30200
|
116 451,14600
|
116 944,86100
|
110 184,23900
|
143 729,53600
|
123 990,52000
|
176 408,90000
|
176 406,10000
|
Внебюджетные источники
|
74 142,85500
|
9 952,43000
|
11 016,00000
|
9 441,04100
|
12 692,18400
|
10 277,90000
|
10 361,80000
|
10 401,50000
|
Итого по задаче 4
|
|
Всего
|
1 120 727,81400
|
128 476,57600
|
133 907,46100
|
132 778,13700
|
164 259,82000
|
187 727,52000
|
186 770,70000
|
186 807,60000
|
Бюджет АО
|
82 469,65700
|
2 073,00000
|
5 946,60000
|
13 152,85700
|
7 838,10000
|
53 459,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
964 115,30200
|
116 451,14600
|
116 944,86100
|
110 184,23900
|
143 729,53600
|
123 990,52000
|
176 408,90000
|
176 406,10000
|
Внебюджетные источники
|
74 142,85500
|
9 952,43000
|
11 016,00000
|
9 441,04100
|
12 692,18400
|
10 277,90000
|
10 361,80000
|
10 401,50000
|
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
|
5.
|
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
(показатели 6, 7, 18, 19)
|
Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ",
МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
1 290 120,29200
|
187 917,75400
|
171 272,00300
|
178 449,47800
|
179 529,25700
|
193 842,10000
|
189 554,70000
|
189 555,00000
|
Бюджет АО
|
82 745,67500
|
1 285,00000
|
16 322,23000
|
21 830,59500
|
20 839,25000
|
22 468,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
1 119 216,60100
|
174 134,35400
|
138 684,47300
|
145 177,11500
|
147 349,18900
|
159 169,59000
|
177 350,79000
|
177 351,09000
|
Внебюджетные источники
|
88 158,01600
|
12 498,40000
|
16 265,30000
|
11 441,76800
|
11 340,81800
|
12 203,91000
|
12 203,91000
|
12 203,91000
|
Итого по задаче 5
|
|
Всего
|
1 290 120,29200
|
187 917,75400
|
171 272,00300
|
178 449,47800
|
179 529,25700
|
193 842,10000
|
189 554,70000
|
189 555,00000
|
Бюджет АО
|
82 745,67500
|
1 285,00000
|
16 322,23000
|
21 830,59500
|
20 839,25000
|
22 468,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
1 119 216,60100
|
174 134,35400
|
138 684,47300
|
145 177,11500
|
147 349,18900
|
159 169,59000
|
177 350,79000
|
177 351,09000
|
Внебюджетные источники
|
88 158,01600
|
12 498,40000
|
16 265,30000
|
11 441,76800
|
11 340,81800
|
12 203,91000
|
12 203,91000
|
12 203,91000
|
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
6.
|
Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей
(показатели 8,9,10)
|
Всего, в том числе:
|
Всего:
|
69 774,54700
|
7 042,33500
|
20 020,90600
|
5 457,35800
|
26 528,22400
|
4 241,90800
|
3 241,90800
|
3 241,90800
|
Бюджет АО
|
4 540,92800
|
651,87200
|
651,87200
|
805,18800
|
607,99900
|
607,99900
|
607,99900
|
607,99900
|
Бюджет МО
|
65 233,61900
|
6 390,46300
|
19 369,03400
|
4 652,17000
|
25 920,22500
|
3 633,90900
|
2 633,90900
|
2 633,90900
|
Комитет культуры и туризма и подведомственные ему учреждения
|
Всего:
|
65 776,39400
|
7 042,33500
|
19 324,90600
|
5 457,35800
|
23 226,07100
|
4 241,90800
|
3 241,90800
|
3 241,90800
|
Бюджет АО
|
4 540,92800
|
651,87200
|
651,87200
|
805,18800
|
607,99900
|
607,99900
|
607,99900
|
607,99900
|
Бюджет МО
|
61 235,46600
|
6 390,46300
|
18 673,03400
|
4 652,17000
|
22 618,07200
|
3 633,90900
|
2 633,90900
|
2 633,90900
|
|
|
Администрация города
|
Всего:
|
3 998,15300
|
0,00000
|
696,00000
|
0,00000
|
3 302,15300
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
3 998,15300
|
0,00000
|
696,00000
|
0,00000
|
3 302,15300
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по задаче 6
|
|
Всего
|
69 774,54700
|
7 042,33500
|
20 020,90600
|
5 457,35800
|
26 528,22400
|
4 241,90800
|
3 241,90800
|
3 241,90800
|
Бюджет АО
|
4 540,92800
|
651,87200
|
651,87200
|
805,18800
|
607,99900
|
607,99900
|
607,99900
|
607,99900
|
Бюджет МО
|
65 233,61900
|
6 390,46300
|
19 369,03400
|
4 652,17000
|
25 920,22500
|
3 633,90900
|
2 633,90900
|
2 633,90900
|
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
7.
|
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
(показатели 6, 7)
|
Комитет культуры и туризма (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
3 897,86500
|
2 013,64700
|
606,10000
|
1 278,11800
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
3 313,10000
|
1 711,60000
|
515,10000
|
1 086,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
584,76500
|
302,04700
|
91,00000
|
191,71800
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по задаче 7
|
|
Всего
|
3 897,86500
|
2 013,64700
|
606,10000
|
1 278,11800
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
3 313,10000
|
1 711,60000
|
515,10000
|
1 086,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
584,76500
|
302,04700
|
91,00000
|
191,71800
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения и инфраструктуры учреждений культуры
|
8.
|
Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство
|
Всего, в том числе:
|
Всего
|
11 394,94700
|
8 000,00000
|
0,00000
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
11 394,94700
|
8 000,00000
|
0,00000
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
территорий учреждений культуры
(показатель 16)
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
Всего
|
8000,000
|
8 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Комитет культуры и туризма
(МБУК "ЦНК", МБУ ДО ДМШ им. В.В. Андреева")
|
Всего
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по задаче 8
|
|
Всего
|
11 394,94700
|
8 000,00000
|
0,00000
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
11 394,94700
|
8 000,00000
|
0,00000
|
3 394,94700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Задача 10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате населенного пункта город Нефтеюганск
|
10.
|
Изготовление и установка объектов монументального искусства
(показатель 20)
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
Всего
|
5747,54500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5
747,54500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
5690,07000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5
690,07000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
57,47500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
57,47500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Комитет культуры и
|
Всего
|
313,15500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,15500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
309,93000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
309,93000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
туризма
(МБУ ДО ДМШ им. В.В.Андреева")
|
Бюджет МО
|
3,22500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3,22500
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по задаче 10
|
|
Всего
|
6 060,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6 060,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
6 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
60,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
60,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Задача 11. Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке
|
11.
|
Развитие туризма
(показатели 21,22)
|
Комитет культуры и туризма (НГ МАУК "Музейный комплекс")
|
Всего
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по задаче 11
|
|
Всего
|
0,000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
0,000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
|
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
|
9.
|
Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры
(показатель 15)
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
Всего
|
5 135,66200
|
600,00000
|
0,00000
|
250,00000
|
2 085,48900
|
2 200,17300
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
5 135,66200
|
600,00000
|
0,00000
|
250,00000
|
2 085,48900
|
2 200,17300
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по задаче 9
|
|
Всего
|
5 135,66200
|
600,00000
|
0,00000
|
250,00000
|
2 085,48900
|
2 200,17300
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
5 135,66200
|
600,00000
|
0,00000
|
250,00000
|
2 085,48900
|
2 200,17300
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по подпрограмме I
|
Всего
|
3 678 081,88600
|
456 874,38000
|
461 553,94800
|
460 722,88500
|
553 413,74600
|
588 092,07500
|
579 312,32600
|
578 112,52600
|
Федеральный бюджет
|
2 417,99887
|
0,00000
|
31,00000
|
32,00000
|
1 635,89887
|
339,70000
|
339,70000
|
39,70000
|
Бюджет АО
|
282 702,72413
|
7 856,57200
|
32 442,50200
|
51 214,20300
|
46 887,45013
|
140 307,49900
|
2 511,29900
|
1 483,19900
|
Бюджет МО
|
3 201 316,39800
|
423 152,74200
|
397 740,14600
|
383 930,21500
|
476 743,39500
|
420 747,06600
|
549 531,61700
|
549 471,21700
|
Внебюджетные источники
|
191 644,76500
|
25 865,06600
|
31 340,30000
|
25 546,46700
|
28 147,00200
|
26 697,81000
|
26 929,71000
|
27 118,41000
|
Цель: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культура и туризм
|
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
|
1.
|
Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма
(показатель 19)
|
Комитет культуры и туризма
|
Всего
|
161 760,59600
|
21 661,60000
|
22 705,28100
|
23 153,44500
|
23 251,70000
|
23 874,97000
|
23 523,40000
|
23 590,20000
|
Бюджет МО
|
161 760,59600
|
21 661,60000
|
22 705,28100
|
23 153,44500
|
23 251,70000
|
23 874,97000
|
23 523,40000
|
23 590,20000
|
2.
|
Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 23)
|
Комитет культуры и туризма
|
Всего
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет МО
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
161 760,59600
|
21 661,60000
|
22 705,28100
|
23 153,44500
|
23 251,70000
|
23 874,97000
|
23 523,40000
|
23 590,20000
|
Бюджет МО
|
161 760,59600
|
21 661,60000
|
22 705,28100
|
23 153,44500
|
23 251,70000
|
23 874,97000
|
23 523,40000
|
23 590,20000
|
Итого по подпрограмме II
|
Всего
|
161 760,59600
|
21 661,60000
|
22 705,28100
|
23 153,44500
|
23 251,70000
|
23 874,97000
|
23 523,40000
|
23 590,20000
|
Бюджет МО
|
161 760,59600
|
21 661,60000
|
22 705,28100
|
23 153,44500
|
23 251,70000
|
23 874,97000
|
23 523,40000
|
23 590,20000
|
Всего по программе,
в том числе:
|
Федеральный бюджет
|
2 417,99887
|
0,00000
|
31,00000
|
32,00000
|
1 635,89887
|
339,70000
|
339,70000
|
39,70000
|
Бюджет АО
|
282 702,72413
|
7 856,57200
|
32 442,50200
|
51 214,20300
|
46 887,45013
|
140 307,49900
|
2 511,29900
|
1 483,19900
|
Бюджет МО
|
3 363 076,99400
|
444 814,34200
|
420 445,42700
|
407 083,66000
|
499 995,09500
|
444 622,03600
|
573 055,01700
|
573 061,41700
|
Внебюджетные источники
|
191 644,76500
|
25 865,06600
|
31 340,30000
|
25 546,46700
|
28 147,00200
|
26 697,81000
|
26 929,71000
|
27 118,41000
|
Всего
|
3 839 842,48200
|
478 535,98000
|
484 259,22900
|
483 876,33000
|
576 665,44600
|
611 967,04500
|
602 835,72600
|
601 702,72600
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет культуры и туризма
|
Федеральный бюджет
|
2 417,99887
|
0,00000
|
31,00000
|
32,00000
|
1 635,89887
|
339,70000
|
339,70000
|
39,70000
|
Бюджет АО
|
277 012,65413
|
7 856,57200
|
32 442,50200
|
51 214,20300
|
41 197,38013
|
140 307,49900
|
2 511,29900
|
1 483,19900
|
Бюджет МО
|
3 345 885,70400
|
436 214,34200
|
419 749,42700
|
406 833,66000
|
494 549,97800
|
442 421,86300
|
573 055,01700
|
573 061,41700
|
Внебюджетные источники
|
191 644,76500
|
25 865,06600
|
31 340,30000
|
25 546,46700
|
28 147,00200
|
26 697,81000
|
26 929,71000
|
27 118,41000
|
Всего
|
3 816 961,12200
|
469 935,98000
|
483 563,22900
|
483 626,33000
|
565 530,25900
|
609 766,87200
|
602 835,72600
|
601 702,72600
|
Соисполнитель 1
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
Бюджет МО
|
13 193,13700
|
8 600,00000
|
0,00000
|
250,00000
|
2 142,96400
|
2 200,17300
|
0,00000
|
0,00000
|
Бюджет АО
|
5 690,07000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5 690,07000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего
|
18 883,20700
|
8 600,00000
|
0,00000
|
250,00000
|
7 833,03400
|
2 200,17300
|
0,00000
|
0,00000
|
Соисполнитель 2
|
Администрация города
|
Бюджет МО
|
3 998,15300
|
0,00000
|
696,00000
|
0,00000
|
3 302,15300
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего
|
3 998,15300
|
0,00000
|
696,00000
|
0,00000
|
3 302,15300
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|