Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 июня 2018 г. N 4251
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
Комплексная цель программы. Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
50 |
104,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||||||||
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3 |
3,2 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
||||||||||||||||||||
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
||||||||||||||||||||
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
396 915 888 |
115 507 774 |
23 223 385 |
47 062 182,75 |
33 456 552,35 |
40 929 506,03 |
30 809 337,59 |
23 800 000,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
уровень износа коммунальной инфраструктуры,% |
45,6 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
49,0 |
49,0 |
50,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
48,7 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
182 658 557 |
97 583 627 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
22 415 600,00 |
15 344 000,00 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
201 761 632 |
17 924 147 |
18 946 625 |
25 943 212,50 |
24 486 493,35 |
16 508 649,58 |
14 301 199,48 |
1 524 155,56 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
12 495 698 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
2 005 256,45 |
1 164 138,11 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
137 549 854 |
70 313 751 |
9 387 290 |
9 913 009,95 |
24 054 798,35 |
11 284 694,03 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
81 941 975 |
14 705 872 |
9 387 290 |
9 913 009,95 |
24 054 798,35 |
11 284 694,03 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-219 (строительный номер 10) |
всего, в том числе |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 256 953 |
6 256 953 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) |
всего, в том числе |
1 170 342 |
0 |
1 170 342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,541 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 170 342 |
0 |
1 170 342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1 |
всего, в том числе |
2 670 776 |
0 |
2 670 776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 670 776 |
0 |
2 670 776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 238 |
всего, в том числе |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 727 660 |
0 |
4 727 660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТП-220 (строительный номер 11) |
всего, в том числе |
5 972 715 |
0 |
0 |
5 972 714,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
5 972 715 |
0 |
0 |
5 972 714,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 521 |
всего, в том числе |
6 659 797 |
0 |
0 |
0,00 |
6 659 797,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
6 659 797 |
0 |
0 |
0,00 |
6 659 797,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104 |
всего, в том числе |
5 913 354 |
0 |
0 |
0,00 |
3 037 680,01 |
2 875 674,16 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,391 |
0,391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,391 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
5 913 354 |
0 |
0 |
0,00 |
3 037 680,01 |
2 875 674,16 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (движимое имущество в составе ЭСК РП-103) |
всего, в том числе |
2 464 507 |
0 |
0 |
|
2 464 506,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество откорректированной проектно-сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,415 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
2 464 507 |
0 |
0 |
|
2 464 506,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Линия электроснабжения кабельная (от ТП-510 до жилого дома по ул. Привокзальная, 18/1) |
всего, в том числе |
662 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 820,89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
662 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 820,89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская) |
всего, в том числе |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 270 266 |
2 270 266 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канализационный коллектор от КНС-12(7) |
всего, в том числе |
61 786 532 |
61 786 532 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |
2,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,573 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55 607 879 |
55 607 879 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 178 653 |
6 178 653 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 |
всего, в том числе |
710 174 |
0 |
710 174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |
0,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,322 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
710 174 |
0 |
710 174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140). ТП - 541 |
всего, в том числе |
6 789 437 |
|
|
|
|
6 789 436,61 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 789 437 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
6 789 436,61 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
2 088 162 |
0 |
31 220 |
2 056 942,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 088 162 |
0 |
31 220 |
2 056 942,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,2514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2514 |
||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,1257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1257 |
||
Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный |
всего, в том числе |
1 960 471 |
0 |
77 118 |
1 883 353,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество полученной документации по результатам инженерных изысканий, компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 960 471 |
0 |
77 118 |
1 883 353,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,1418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1418 |
||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,0709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0709 |
||
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома 133) |
всего, в том числе |
3 946 546 |
0 |
0 |
0,00 |
3 946 546,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 946 546 |
0 |
0 |
0,00 |
3 946 546,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 |
|||
Сети теплоснабжения (перенос за границу земельного участка дома 10А по 16-й линии в поселке Кедровый-1) |
всего, в том числе |
3 305 137 |
0 |
0 |
0,00 |
3 305 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
3 305 137 |
0 |
0 |
0,00 |
3 305 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной |
всего, в том числе |
4 641 131 |
0 |
0 |
0,00 |
4 641 131,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет средств местного бюджета |
4 641 131 |
0 |
0 |
0,00 |
4 641 131,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сети теплоснабжения в посёлке Кедровый |
всего, в том числе |
13 553 073 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
956 762,37 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
1,176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,176 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
13 553 073 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
956 762,37 |
12 596 310,59 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
259 366 034 |
45 194 023 |
13 836 095 |
37 149 172,80 |
9 401 754,00 |
29 644 812,00 |
18 213 027,00 |
23 800 000,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 050 678 |
41 975 748 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
22 415 600,00 |
15 344 000,00 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
119 819 658 |
3 218 275 |
9 559 335 |
16 030 202,55 |
431 695,00 |
5 223 955,55 |
1 704 888,89 |
1 524 155,56 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
12 495 698 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
2 005 256,45 |
1 164 138,11 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
156 331 018 |
44 184 998 |
8 855 932 |
22 230 495,00 |
9 401 754,00 |
29 644 812,00 |
18 213 027,00 |
23 800 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
3,367 |
0,728 |
0,335 |
|
0,405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,835 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 050 678 |
41 975 748 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
22 415 600,00 |
15 344 000,00 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
1,871 |
0,364 |
0,244 |
0,400 |
0,448 |
0,440 |
0,481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,248 |
|
за счет средств местного бюджета |
16 784 642 |
2 209 250 |
4 579 172 |
1 111 524,75 |
431 695,00 |
5 223 955,55 |
1 704 888,89 |
1 524 155,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,091 |
|
|
|
|
0,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,595 |
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 495 698 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
2 005 256,45 |
1 164 138,11 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
98 483 077 |
0 |
2 954 610 |
13 401 317,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
0,324 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
0,550 |
|
|
0,850 |
|
|
0,250 |
|
|
0,600 |
2,250 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
98 483 077 |
0 |
2 954 610 |
13 401 317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
|
|
|
|
|
|
1,040 |
|
|
0,230 |
|
|
0,197 |
|
|
1,467 |
||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных КНС, шт. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отремонтированных котельных, шт |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения |
всего, в том числе |
4 551 939 |
1 009 025 |
2 025 553 |
1 517 360,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 551 939 |
1 009 025 |
2 025 553 |
1 517 360,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 1.2.1 Приобретение оборудования и инвентаря |
всего, в том числе |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество приобретенного оборудования, ед. |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
709 380 |
709 380 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
397 625 268 |
116 217 154 |
23 223 385 |
47 062 182,75 |
33 456 552,35 |
40 929 506,03 |
30 809 337,59 |
23 800 000,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
8 212 715,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
182 658 557 |
97 583 627 |
4 276 760 |
21 118 970,25 |
8 202 200,00 |
22 415 600,00 |
15 344 000,00 |
13 717 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
202 471 012 |
18 633 527 |
18 946 625 |
25 943 212,50 |
24 486 493,35 |
16 508 649,58 |
14 301 199,48 |
1 524 155,56 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 495 698 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
2 005 256,45 |
1 164 138,11 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
всего, в том числе |
208 828 987 |
30 142 486 |
30 258 104 |
5 538 797,26 |
8 253 600,00 |
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
208 828 987 |
30 142 486 |
30 258 104 |
5 538 797,26 |
8 253 600,00 |
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе |
208 784 787 |
30 139 886 |
30 255 504 |
5 536 197,26 |
8 251 000,00 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
208 784 787 |
30 139 886 |
30 255 504 |
5 536 197,26 |
8 251 000,00 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
11 389 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры |
всего, в том числе |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
44 200 |
2 600 |
2 600 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов |
всего, в том числе |
36 683 202,96 |
8 272 597 |
13 581 983 |
14 637 162,44 |
191 460,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
36 126 825 |
8 189 871 |
13 446 163 |
14 490 790,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
556 378,16 |
82 726 |
135 820 |
146 371,64 |
191 460,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
245 512 190,22 |
38 415 083 |
43 840 087 |
20 175 959,70 |
8 445 060,52 |
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
244 955 812 |
38 332 357 |
43 704 267 |
20 029 588,06 |
8 253 600,00 |
6 649 200,00 |
6 854 200,00 |
7 210 600,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
556 378,16 |
82 726 |
135 820 |
146 371,64 |
191 460,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Технологические разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество разработанных схем водоотведения, шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
13 569 999,88 |
0 |
0 |
1 610 000,00 |
3 365 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 569 999,88 |
0 |
0 |
1 610 000,00 |
3 365 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 3.3.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
8 704 000,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
0,00 |
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
8 704 000,00 |
0 |
0 |
0,00 |
3 237 333,34 |
0,00 |
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
32 273 999,88 |
0,00 |
10 000 000,00 |
1 610 000,00 |
6 602 333,34 |
2 864 999,96 |
5 598 333,29 |
5 598 333,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 000 000,00 |
0 |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
26 273 999,88 |
0,00 |
4 000 000,00 |
1 610 000,00 |
6 602 333,34 |
2 864 999,96 |
5 598 333,29 |
5 598 333,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы 4. Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств |
всего, в том числе |
27 349 367,98 |
0 |
12 908 731 |
10 186 921,91 |
4 253 715,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, % |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 045 597 |
0 |
12 779 644 |
10 085 052,68 |
4 180 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
303 771,30 |
0 |
129 087 |
101 869,23 |
72 815,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 4 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
всего, в том числе |
27 349 367,98 |
0 |
12 908 731 |
10 186 921,91 |
4 253 715,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 045 597 |
0 |
12 779 644 |
10 085 052,68 |
4 180 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
303 771,30 |
0 |
129 087 |
101 869,23 |
72 815,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
702 760 825,80 |
154 632 237 |
89 972 203 |
79 035 064,36 |
52 757 661,28 |
50 443 705,99 |
43 261 870,88 |
36 608 933,29 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
460 659 966 |
135 915 984 |
66 760 671 |
51 233 610,99 |
20 636 700,00 |
29 064 800,00 |
22 198 200,00 |
20 928 000,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
229 605 161,81 |
18 716 253 |
23 211 532 |
27 801 453,37 |
31 353 102,28 |
19 373 649,54 |
19 899 532,77 |
7 122 488,85 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 495 698 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
2 005 256,45 |
1 164 138,11 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
702 760 825,80 |
154 632 237,00 |
89 972 203,00 |
79 035 064,36 |
52 757 661,28 |
50 443 705,99 |
43 261 870,88 |
36 608 933,29 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
19 604 915 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
460 659 965,99 |
135 915 984 |
66 760 671 |
51 233 610,99 |
20 636 700,00 |
29 064 800,00 |
22 198 200,00 |
20 928 000,00 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
11 392 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
229 605 161,81 |
18 716 253 |
23 211 532 |
27 801 453,37 |
31 353 102,28 |
19 373 649,54 |
19 899 532,77 |
7 122 488,85 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
8 212 715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
12 495 698,00 |
0 |
0 |
0,00 |
767 859,00 |
2 005 256,45 |
1 164 138,11 |
8 558 444,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 июня 2018 г. N 4251 "О внесении изменения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.