Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к решению Думы г. Сургута
от 10 июля 2018 г. N 300-VI ДГ
Распределение бюджетных
ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
N п/п |
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Сумма на год |
||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
23 364 641 334,88 |
23 295 752 845,98 |
25 647 098 455,78 |
1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
2 003 851 517,54 |
2 210 891 069,50 |
4 962 011 813,12 |
1.1. |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
6 213 799,25 |
8 034 984,25 |
8 034 984,25 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01 |
02 |
01.0.00.00000 |
6 213 799,25 |
8 034 984,25 |
8 034 984,25 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01 |
02 |
01.0.01.00000 |
6 213 799,25 |
8 034 984,25 |
8 034 984,25 |
|
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
6 213 799,25 |
6 236 932,08 |
6 236 932,08 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
100 |
6 213 799,25 |
6 213 799,25 |
6 213 799,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
120 |
6 213 799,25 |
6 213 799,25 |
6 213 799,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
800 |
|
23 132,83 |
23 132,83 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
02 |
01.0.01.02030 |
850 |
|
23 132,83 |
23 132,83 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
02 |
01.0.01.02040 |
|
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
02 |
01.0.01.02040 |
800 |
|
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
02 |
01.0.01.02040 |
850 |
|
1 798 052,17 |
1 798 052,17 |
1.2. |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
64 986 361,54 |
62 334 655,14 |
62 397 812,47 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
03 |
30.0.00.00000 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего" |
01 |
03 |
30.0.04.00000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
03 |
30.0.04.20980 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.04.20980 |
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.04.20980 |
240 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
01 |
03 |
30.0.09.00000 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
03 |
30.0.09.20980 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.09.20980 |
200 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
30.0.09.20980 |
240 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
01 |
03 |
34.0.00.00000 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
01 |
03 |
34.0.03.00000 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
03 |
34.0.03.20980 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
34.0.03.20980 |
200 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
34.0.03.20980 |
240 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
03 |
40.0.00.00000 |
64 591 914,11 |
61 950 681,14 |
61 950 681,14 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
56 048 230,81 |
53 428 343,84 |
53 428 343,84 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
100 |
55 804 370,80 |
53 194 497,57 |
53 194 497,57 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
120 |
55 804 370,80 |
53 194 497,57 |
53 194 497,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
800 |
243 860,01 |
233 846,27 |
233 846,27 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
40.0.00.02040 |
850 |
243 860,01 |
233 846,27 |
233 846,27 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
40.0.00.02110 |
4 405 512,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
40.0.00.02110 |
100 |
4 405 512,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
40.0.00.02110 |
120 |
4 405 512,18 |
4 394 839,18 |
4 394 839,18 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
40.0.00.02120 |
4 138 171,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
40.0.00.02120 |
100 |
4 138 171,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
40.0.00.02120 |
120 |
4 138 171,12 |
4 127 498,12 |
4 127 498,12 |
1.3. |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
522 269 313,46 |
519 050 464,14 |
518 713 324,94 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01 |
04 |
01.0.00.00000 |
522 269 313,46 |
519 050 464,14 |
518 713 324,94 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01 |
04 |
01.0.01.00000 |
522 269 313,46 |
519 050 464,14 |
518 713 324,94 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
485 898 651,91 |
483 058 582,59 |
482 282 723,39 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
100 |
483 241 466,91 |
482 222 582,59 |
481 446 723,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
120 |
483 241 466,91 |
482 222 582,59 |
481 446 723,39 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
200 |
836 000,00 |
836 000,00 |
836 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
240 |
836 000,00 |
836 000,00 |
836 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
800 |
1 821 185,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
01.0.01.02040 |
850 |
1 821 185,00 |
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
04 |
01.0.01.02400 |
36 370 661,55 |
35 991 881,55 |
36 430 601,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
01.0.01.02400 |
100 |
36 370 661,55 |
35 991 881,55 |
36 430 601,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
01.0.01.02400 |
120 |
36 370 661,55 |
35 991 881,55 |
36 430 601,55 |
1.4. |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
05 |
31.0.00.00000 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
|
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
01 |
05 |
31.2.00.00000 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
01 |
05 |
31.2.01.00000 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01 |
05 |
31.2.01.51200 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
31.2.01.51200 |
200 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
31.2.01.51200 |
240 |
446 300,00 |
29 900,00 |
48 300,00 |
1.5. |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
159 073 198,17 |
159 048 198,17 |
159 048 198,17 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
06 |
02.0.00.00000 |
101 090 763,43 |
101 090 763,43 |
101 090 763,43 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
01 |
06 |
02.0.01.00000 |
101 090 763,43 |
101 090 763,43 |
101 090 763,43 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
101 090 763,43 |
101 090 763,43 |
101 090 763,43 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
100 |
100 568 899,73 |
100 568 899,73 |
100 568 899,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
120 |
100 568 899,73 |
100 568 899,73 |
100 568 899,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
240 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
800 |
381 863,70 |
381 863,70 |
381 863,70 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
02.0.01.02040 |
850 |
381 863,70 |
381 863,70 |
381 863,70 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
06 |
30.0.00.00000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
01 |
06 |
30.0.09.00000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
06 |
30.0.09.20980 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
30.0.09.20980 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
30.0.09.20980 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
01 |
06 |
34.0.00.00000 |
25 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
01 |
06 |
34.0.03.00000 |
25 000,00 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
06 |
34.0.03.20980 |
25 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
34.0.03.20980 |
200 |
25 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
34.0.03.20980 |
240 |
25 000,00 |
|
|
|
Непрограммные расходы |
01 |
06 |
40.0.00.00000 |
57 757 434,74 |
57 757 434,74 |
57 757 434,74 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
52 426 455,23 |
52 426 455,23 |
52 426 455,23 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
100 |
52 105 466,14 |
52 105 466,14 |
52 105 466,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
120 |
52 105 466,14 |
52 105 466,14 |
52 105 466,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
800 |
220 989,09 |
220 989,09 |
220 989,09 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
40.0.00.02040 |
850 |
220 989,09 |
220 989,09 |
220 989,09 |
|
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
40.0.00.02250 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
40.0.00.02250 |
100 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
40.0.00.02250 |
120 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
1.6. |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
3 290 331,08 |
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01 |
07 |
01.0.00.00000 |
3 290 331,08 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01 |
07 |
01.0.02.00000 |
3 290 331,08 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
07 |
01.0.02.20980 |
3 290 331,08 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
01.0.02.20980 |
800 |
3 290 331,08 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
07 |
01.0.02.20980 |
850 |
3 290 331,08 |
|
|
1.7. |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
15 255 165,14 |
14 384 485,63 |
10 961 743,54 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
11 |
02.0.00.00000 |
15 255 165,14 |
14 384 485,63 |
10 961 743,54 |
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
01 |
11 |
02.0.03.00000 |
15 255 165,14 |
14 384 485,63 |
10 961 743,54 |
|
|
Резервный фонд Администрации города |
01 |
11 |
02.0.03.20630 |
15 255 165,14 |
14 384 485,63 |
10 961 743,54 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
02.0.03.20630 |
800 |
15 255 165,14 |
14 384 485,63 |
10 961 743,54 |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
02.0.03.20630 |
870 |
15 255 165,14 |
14 384 485,63 |
10 961 743,54 |
1.8. |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
1 232 317 048,90 |
1 448 008 382,17 |
4 202 807 449,75 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
01.0.00.00000 |
668 133 218,83 |
639 741 984,70 |
639 163 532,81 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01 |
13 |
01.0.01.00000 |
6 024 363,29 |
4 799 718,37 |
4 686 672,90 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
4 540 978,37 |
4 540 978,37 |
4 574 172,90 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
100 |
4 524 605,13 |
4 524 605,13 |
4 557 799,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
120 |
4 524 605,13 |
4 524 605,13 |
4 557 799,66 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
800 |
16 373,24 |
16 373,24 |
16 373,24 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.01.02040 |
850 |
16 373,24 |
16 373,24 |
16 373,24 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
01.0.01.02400 |
172 440,00 |
258 740,00 |
112 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.01.02400 |
100 |
172 440,00 |
258 740,00 |
112 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
01.0.01.02400 |
120 |
172 440,00 |
258 740,00 |
112 500,00 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01 |
13 |
01.0.01.02410 |
1 310 944,92 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
01.0.01.02410 |
300 |
1 310 944,92 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
01.0.01.02410 |
320 |
1 310 944,92 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01 |
13 |
01.0.02.00000 |
18 830 843,72 |
15 132 385,16 |
15 044 380,29 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
18 830 843,72 |
15 132 385,16 |
15 044 380,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
100 |
658 000,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
120 |
658 000,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
200 |
15 225 666,97 |
11 852 566,97 |
11 769 716,97 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
240 |
15 225 666,97 |
11 852 566,97 |
11 769 716,97 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Премии и гранты |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
800 |
2 347 176,75 |
2 021 818,19 |
2 016 663,32 |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
830 |
1 509 991,29 |
1 111 757,53 |
1 111 757,53 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.02.02430 |
850 |
837 185,46 |
910 060,66 |
904 905,79 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01 |
13 |
01.0.03.00000 |
261 266 550,80 |
254 030 200,20 |
254 030 200,20 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
261 266 550,80 |
254 030 200,20 |
254 030 200,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
100 |
242 100 728,19 |
242 142 728,19 |
242 142 728,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
110 |
242 100 728,19 |
242 142 728,19 |
242 142 728,19 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
200 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
240 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
10 101 392,17 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
300 |
7 329 950,60 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
320 |
7 329 950,60 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
800 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.03.00590 |
850 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
1 734 479,84 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
01.0.07.00000 |
176 462 994,79 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
176 462 994,79 |
162 240 090,00 |
162 159 880,43 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
200 |
161 159 942,58 |
152 391 935,52 |
152 311 725,95 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
240 |
161 159 942,58 |
152 391 935,52 |
152 311 725,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
800 |
15 303 052,21 |
9 848 154,48 |
9 848 154,48 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.07.20980 |
850 |
15 303 052,21 |
9 848 154,48 |
9 848 154,48 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01 |
13 |
01.0.08.00000 |
78 939 830,24 |
75 787 390,02 |
75 687 116,02 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
78 939 830,24 |
75 787 390,02 |
75 687 116,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
100 |
60 860 948,40 |
57 641 175,13 |
57 581 283,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
110 |
60 860 948,40 |
57 641 175,13 |
57 581 283,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
200 |
14 182 985,42 |
14 288 178,47 |
14 282 470,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
240 |
14 182 985,42 |
14 288 178,47 |
14 282 470,47 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
800 |
3 895 896,42 |
3 858 036,42 |
3 823 362,42 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.08.00590 |
850 |
3 895 896,42 |
3 858 036,42 |
3 823 362,42 |
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01 |
13 |
01.0.10.00000 |
38 102,04 |
|
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
01 |
13 |
01.0.10.Z2370 |
38 102,04 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.10.Z2370 |
200 |
38 102,04 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.10.Z2370 |
240 |
38 102,04 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
01 |
13 |
01.0.11.00000 |
80 183 016,80 |
80 334 936,27 |
80 138 018,29 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
80 183 016,80 |
80 334 936,27 |
80 138 018,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
100 |
76 201 505,56 |
75 865 917,26 |
76 147 102,93 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
110 |
76 201 505,56 |
75 865 917,26 |
76 147 102,93 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
200 |
3 891 199,84 |
4 378 679,61 |
3 901 906,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
240 |
3 891 199,84 |
4 378 679,61 |
3 901 906,96 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
800 |
90 311,40 |
90 339,40 |
89 008,40 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.11.00590 |
850 |
90 311,40 |
90 339,40 |
89 008,40 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
01 |
13 |
01.0.16.00000 |
1 785 228,70 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01 |
13 |
01.0.16.20600 |
1 785 228,70 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.16.20600 |
200 |
1 785 228,70 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.16.20600 |
240 |
1 785 228,70 |
3 950 263,40 |
3 950 263,40 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
01 |
13 |
01.0.18.00000 |
44 602 288,45 |
43 467 001,28 |
43 467 001,28 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
44 602 288,45 |
43 467 001,28 |
43 467 001,28 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
100 |
29 981 725,96 |
29 928 760,28 |
29 931 559,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
110 |
29 981 725,96 |
29 928 760,28 |
29 931 559,28 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
200 |
7 804 613,87 |
6 744 574,38 |
6 818 597,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
240 |
7 804 613,87 |
6 744 574,38 |
6 818 597,38 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
800 |
6 815 948,62 |
6 793 666,62 |
6 716 844,62 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
01.0.18.00590 |
850 |
6 815 948,62 |
6 793 666,62 |
6 716 844,62 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
02.0.00.00000 |
243 062 776,74 |
520 108 945,11 |
3 283 566 803,25 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
01 |
13 |
02.0.01.00000 |
9 973 038,19 |
9 973 038,19 |
9 973 038,19 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
02.0.01.02400 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
02.0.01.02400 |
100 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
02.0.01.02400 |
120 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
9 947 388,19 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
02.0.01.02430 |
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.01.02430 |
200 |
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.01.02430 |
240 |
25 650,00 |
25 650,00 |
25 650,00 |
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
01 |
13 |
02.0.02.00000 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
01 |
13 |
02.0.02.20620 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
02.0.02.20620 |
800 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
01 |
13 |
02.0.02.20620 |
840 |
32 484 031,32 |
14 979 481,48 |
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
01 |
13 |
02.0.03.00000 |
197 870 907,23 |
492 421 625,44 |
3 270 858 965,06 |
|
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
01 |
13 |
02.0.03.20640 |
197 870 907,23 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
02.0.03.20640 |
800 |
197 870 907,23 |
|
|
|
Резервные средства |
01 |
13 |
02.0.03.20640 |
870 |
197 870 907,23 |
|
|
|
Условно утвержденные расходы |
01 |
13 |
02.0.03.20650 |
|
283 725 925,44 |
588 803 665,06 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
01 |
13 |
02.0.03.20650 |
990 |
|
283 725 925,44 |
588 803 665,06 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01 |
13 |
02.0.03.82040 |
|
187 826 100,00 |
2 413 849 700,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
02.0.03.82040 |
800 |
|
187 826 100,00 |
2 413 849 700,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
02.0.03.82040 |
870 |
|
187 826 100,00 |
2 413 849 700,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01 |
13 |
02.0.03.S2040 |
|
20 869 600,00 |
268 205 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
02.0.03.S2040 |
800 |
|
20 869 600,00 |
268 205 600,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
02.0.03.S2040 |
870 |
|
20 869 600,00 |
268 205 600,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
01 |
13 |
02.0.04.00000 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
01 |
13 |
02.0.04.20660 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.04.20660 |
200 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02.0.04.20660 |
240 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
2 734 800,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
03.0.00.00000 |
8 610 549,00 |
7 326 137,00 |
7 258 631,00 |
|
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
01 |
13 |
03.5.00.00000 |
8 610 549,00 |
7 326 137,00 |
7 258 631,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" |
01 |
13 |
03.5.01.00000 |
8 610 549,00 |
7 326 137,00 |
7 258 631,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
8 486 649,00 |
7 200 237,00 |
7 131 731,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
100 |
8 486 649,00 |
7 200 237,00 |
7 131 731,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
03.5.01.02400 |
120 |
8 486 649,00 |
7 200 237,00 |
7 131 731,00 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
03.5.01.02430 |
123 900,00 |
125 900,00 |
126 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
03.5.01.02430 |
200 |
123 900,00 |
125 900,00 |
126 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
03.5.01.02430 |
240 |
123 900,00 |
125 900,00 |
126 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
04.0.00.00000 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
01 |
13 |
04.8.00.00000 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
01 |
13 |
04.8.01.00000 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
04.8.01.02400 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
04.8.01.02400 |
100 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
04.8.01.02400 |
120 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
1 506 094,23 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
05.0.00.00000 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
01 |
13 |
05.5.00.00000 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
01 |
13 |
05.5.01.00000 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
05.5.01.02400 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
05.5.01.02400 |
100 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
05.5.01.02400 |
120 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
1 647 307,45 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
06.0.00.00000 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
01 |
13 |
06.4.00.00000 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
01 |
13 |
06.4.01.00000 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
06.4.01.02400 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
06.4.01.02400 |
100 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
06.4.01.02400 |
120 |
891 739,10 |
891 739,10 |
891 739,10 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
10.0.00.00000 |
469 375,28 |
376 870,40 |
581 218,23 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
01 |
13 |
10.0.02.00000 |
|
|
124 138,26 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.02.20020 |
|
|
124 138,26 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.02.20020 |
200 |
|
|
124 138,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.02.20020 |
240 |
|
|
124 138,26 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
01 |
13 |
10.0.03.00000 |
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.03.20020 |
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.03.20020 |
200 |
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.03.20020 |
240 |
315 604,88 |
|
385 809,57 |
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
01 |
13 |
10.0.05.00000 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.05.20020 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.05.20020 |
200 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.05.20020 |
240 |
82 500,00 |
305 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
01 |
13 |
10.0.06.00000 |
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
01 |
13 |
10.0.06.20020 |
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.06.20020 |
200 |
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
10.0.06.20020 |
240 |
71 270,40 |
71 270,40 |
71 270,40 |
|
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
15.0.00.00000 |
4 819 758,57 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
01 |
13 |
15.0.01.00000 |
4 819 758,57 |
|
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
15.0.01.00590 |
4 819 758,57 |
|
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
15.0.01.00590 |
100 |
2 157 615,36 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
15.0.01.00590 |
110 |
2 157 615,36 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
15.0.01.00590 |
200 |
2 596 593,65 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
15.0.01.00590 |
240 |
2 596 593,65 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
15.0.01.00590 |
800 |
65 549,56 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
15.0.01.00590 |
850 |
65 549,56 |
|
|
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
17.0.00.00000 |
37 398 800,60 |
32 474 304,60 |
32 585 907,27 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
01 |
13 |
17.1.00.00000 |
32 382 800,60 |
32 324 304,60 |
32 435 907,27 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях" |
01 |
13 |
17.1.05.00000 |
11 671 859,60 |
11 613 363,60 |
11 724 966,27 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях", в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
9 518 000,00 |
9 518 000,00 |
9 518 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
100 |
8 583 003,53 |
8 583 003,53 |
8 583 003,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
120 |
8 583 003,53 |
8 583 003,53 |
8 583 003,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
200 |
934 996,47 |
934 996,47 |
934 996,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.84250 |
240 |
934 996,47 |
934 996,47 |
934 996,47 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
2 153 859,60 |
2 095 363,60 |
2 206 966,27 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
100 |
2 097 040,84 |
2 038 544,84 |
2 150 147,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
120 |
2 097 040,84 |
2 038 544,84 |
2 150 147,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
800 |
36 818,76 |
36 818,76 |
36 818,76 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
17.1.05.G4250 |
850 |
36 818,76 |
36 818,76 |
36 818,76 |
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
01 |
13 |
17.1.11.00000 |
20 710 941,00 |
20 710 941,00 |
20 710 941,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
20 652 200,00 |
20 652 200,00 |
20 652 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
100 |
17 529 378,50 |
17 529 378,50 |
17 529 378,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
120 |
17 529 378,50 |
17 529 378,50 |
17 529 378,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
200 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.1.11.84270 |
240 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
3 122 821,50 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
13 |
17.1.11.G4270 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
17.1.11.G4270 |
800 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
17.1.11.G4270 |
850 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
01 |
13 |
17.2.00.00000 |
5 016 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма" |
01 |
13 |
17.2.06.00000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
17.2.06.20980 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.2.06.20980 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
17.2.06.20980 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи" |
01 |
13 |
17.2.11.00000 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.11.61830 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.11.61830 |
600 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.11.61830 |
630 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере" |
01 |
13 |
17.2.12.00000 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.12.61830 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.12.61830 |
600 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.12.61830 |
630 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение конкурсов грантовой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи" |
01 |
13 |
17.2.14.00000 |
900 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.14.61830 |
900 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.14.61830 |
600 |
900 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.14.61830 |
630 |
900 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций" |
01 |
13 |
17.2.17.00000 |
1 466 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
17.2.17.61830 |
1 466 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
17.2.17.61830 |
600 |
1 466 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
17.2.17.61830 |
630 |
1 466 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
21.0.00.00000 |
8 431 678,00 |
7 829 844,00 |
8 705 460,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
01 |
13 |
21.0.01.00000 |
8 431 678,00 |
7 829 844,00 |
8 705 460,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
21.0.01.02400 |
8 286 991,00 |
7 812 220,00 |
8 688 463,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
21.0.01.02400 |
100 |
8 286 991,00 |
7 812 220,00 |
8 688 463,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
21.0.01.02400 |
120 |
8 286 991,00 |
7 812 220,00 |
8 688 463,00 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
144 687,00 |
17 624,00 |
16 997,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
200 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
240 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
800 |
128 687,00 |
1 624,00 |
997,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
21.0.01.02430 |
850 |
128 687,00 |
1 624,00 |
997,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
24.0.00.00000 |
130 279 118,29 |
113 899 319,48 |
104 354 655,84 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества" |
01 |
13 |
24.0.01.00000 |
1 221 836,07 |
1 023 699,83 |
1 023 699,83 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
1 221 836,07 |
1 023 699,83 |
1 023 699,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
200 |
1 220 086,07 |
1 021 949,83 |
1 021 949,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
240 |
1 220 086,07 |
1 021 949,83 |
1 021 949,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
800 |
1 750,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
24.0.01.20980 |
850 |
1 750,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
|
Основное мероприятие "Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества" |
01 |
13 |
24.0.02.00000 |
26 881 528,73 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.02.20980 |
26 881 528,73 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.02.20980 |
200 |
26 881 528,73 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.02.20980 |
240 |
26 881 528,73 |
16 304 301,47 |
16 304 301,47 |
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту в целях приведения объектов муниципального имущества в соответствие с требованиями надзорных органов (СанПиН и противопожарной безопасности)" |
01 |
13 |
24.0.07.00000 |
1 544 735,52 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.07.20980 |
1 544 735,52 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.07.20980 |
200 |
1 544 735,52 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.07.20980 |
240 |
1 544 735,52 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство объектов муниципальной собственности" |
01 |
13 |
24.0.08.00000 |
210 735,31 |
9 362 638,91 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
01 |
13 |
24.0.08.42110 |
210 735,31 |
9 362 638,91 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
24.0.08.42110 |
400 |
210 735,31 |
9 362 638,91 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
24.0.08.42110 |
410 |
210 735,31 |
9 362 638,91 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения" |
01 |
13 |
24.0.12.00000 |
87 026 478,18 |
87 208 679,27 |
87 026 654,54 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
80 798 497,93 |
80 834 459,02 |
80 798 674,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
100 |
80 480 218,57 |
80 516 179,66 |
80 480 394,93 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
120 |
80 480 218,57 |
80 516 179,66 |
80 480 394,93 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
800 |
298 279,36 |
298 279,36 |
298 279,36 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
24.0.12.02040 |
850 |
298 279,36 |
298 279,36 |
298 279,36 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
24.0.12.02400 |
6 227 980,25 |
6 374 220,25 |
6 227 980,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
24.0.12.02400 |
100 |
6 227 980,25 |
6 374 220,25 |
6 227 980,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
24.0.12.02400 |
120 |
6 227 980,25 |
6 374 220,25 |
6 227 980,25 |
|
Основное мероприятие "Снос объектов муниципальной собственности" |
01 |
13 |
24.0.13.00000 |
6,00 |
|
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом |
01 |
13 |
24.0.13.20760 |
6,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.13.20760 |
200 |
6,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.13.20760 |
240 |
6,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального имущества" |
01 |
13 |
24.0.15.00000 |
13 393 798,48 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
24.0.15.20980 |
13 393 798,48 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.15.20980 |
200 |
13 393 798,48 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
24.0.15.20980 |
240 |
13 393 798,48 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
30.0.00.00000 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
30.0.09.00000 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
30.0.09.20980 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
30.0.09.20980 |
200 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
30.0.09.20980 |
240 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
01 |
13 |
31.0.00.00000 |
101 780 369,38 |
99 729 836,08 |
99 582 140,84 |
|
|
Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
01 |
13 |
31.1.00.00000 |
65 614 784,36 |
63 564 251,06 |
63 416 555,82 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением" |
01 |
13 |
31.1.01.00000 |
43 003 482,49 |
43 695 570,84 |
43 631 527,74 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
42 863 886,49 |
43 555 974,84 |
43 491 931,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
100 |
31 325 849,12 |
31 325 849,12 |
31 325 849,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
110 |
31 325 849,12 |
31 325 849,12 |
31 325 849,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
200 |
10 053 694,53 |
10 915 597,88 |
10 903 662,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
240 |
10 053 694,53 |
10 915 597,88 |
10 903 662,78 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
300 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
320 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
800 |
1 475 942,84 |
1 306 127,84 |
1 254 019,84 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31.1.01.00590 |
850 |
1 475 942,84 |
1 306 127,84 |
1 254 019,84 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.1.01.20980 |
139 596,00 |
139 596,00 |
139 596,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.20980 |
200 |
139 596,00 |
139 596,00 |
139 596,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.01.20980 |
240 |
139 596,00 |
139 596,00 |
139 596,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казённого учреждения "Наш город" |
01 |
13 |
31.1.05.00000 |
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01 |
13 |
31.1.05.20600 |
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.05.20600 |
200 |
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.05.20600 |
240 |
2 516 647,54 |
2 404 332,56 |
2 320 680,42 |
|
Основное мероприятие "Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам" |
01 |
13 |
31.1.06.00000 |
562 692,35 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.1.06.20980 |
562 692,35 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.06.20980 |
200 |
562 692,35 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.06.20980 |
240 |
562 692,35 |
681 137,68 |
681 137,68 |
|
Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" |
01 |
13 |
31.1.07.00000 |
19 531 961,98 |
16 783 209,98 |
16 783 209,98 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.1.07.20980 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.07.20980 |
200 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.07.20980 |
240 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
01 |
13 |
31.1.07.61810 |
17 617 831,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.1.07.61810 |
600 |
17 617 831,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.1.07.61810 |
630 |
17 617 831,18 |
15 064 079,18 |
15 064 079,18 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
01 |
13 |
31.1.07.85160 |
195 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.07.85160 |
200 |
195 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.1.07.85160 |
240 |
195 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
31.2.00.00000 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
01 |
13 |
31.2.01.00000 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
31 876 585,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
200 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
240 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
31 776 585,02 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Премии и гранты |
01 |
13 |
31.2.01.02430 |
350 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
01 |
13 |
31.3.00.00000 |
4 289 000,00 |
4 289 000,00 |
4 289 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе" |
01 |
13 |
31.3.01.00000 |
3 629 000,00 |
3 629 000,00 |
3 629 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
01 |
13 |
31.3.01.61820 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.3.01.61820 |
600 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.3.01.61820 |
630 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
01 |
13 |
31.3.01.61830 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.3.01.61830 |
600 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.3.01.61830 |
630 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов |
01 |
13 |
31.3.01.61840 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
31.3.01.61840 |
600 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 |
13 |
31.3.01.61840 |
630 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
1 134 000,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |
01 |
13 |
31.3.02.00000 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
31.3.02.20980 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.3.02.20980 |
200 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
31.3.02.20980 |
240 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
01 |
13 |
34.0.00.00000 |
3 734 181,69 |
3 730 645,42 |
4 281 762,46 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
01 |
13 |
34.0.03.00000 |
3 734 181,69 |
3 730 645,42 |
4 281 762,46 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
45 145,00 |
45 145,00 |
109 188,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
100 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
110 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
200 |
9 250,00 |
9 250,00 |
73 293,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.00590 |
240 |
9 250,00 |
9 250,00 |
73 293,10 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
34.0.03.02430 |
2 310 742,11 |
2 707 542,11 |
2 710 642,11 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.02430 |
200 |
2 310 742,11 |
2 707 542,11 |
2 710 642,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.02430 |
240 |
2 310 742,11 |
2 707 542,11 |
2 710 642,11 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
1 378 294,58 |
977 958,31 |
1 461 932,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
100 |
27 750,00 |
27 750,00 |
27 750,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
110 |
27 750,00 |
27 750,00 |
27 750,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
200 |
1 350 544,58 |
950 208,31 |
1 434 182,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
34.0.03.20980 |
240 |
1 350 544,58 |
950 208,31 |
1 434 182,25 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
13 |
40.0.00.00000 |
18 722 081,74 |
15 915 354,60 |
15 852 197,27 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01 |
13 |
40.0.00.02400 |
9 028 502,80 |
8 428 413,67 |
8 428 413,67 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
40.0.00.02400 |
100 |
9 028 502,80 |
8 428 413,67 |
8 428 413,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
40.0.00.02400 |
120 |
9 028 502,80 |
8 428 413,67 |
8 428 413,67 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
9 693 578,94 |
7 486 940,93 |
7 423 783,60 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
200 |
9 630 578,94 |
7 423 940,93 |
7 360 783,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
240 |
9 630 578,94 |
7 423 940,93 |
7 360 783,60 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
800 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
40.0.00.02430 |
850 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
2. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
|
|
251 860 453,59 |
258 888 154,24 |
260 038 060,75 |
2.1. |
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
34 537 977,00 |
33 427 777,00 |
33 218 777,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
03 |
04 |
01.0.00.00000 |
34 537 977,00 |
33 427 777,00 |
33 218 777,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
03 |
04 |
01.0.01.00000 |
31 306 754,11 |
30 998 870,39 |
30 097 920,39 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
30 698 700,00 |
30 356 000,00 |
28 543 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
100 |
29 910 646,00 |
28 699 646,00 |
28 270 727,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
120 |
29 910 646,00 |
28 699 646,00 |
28 270 727,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
200 |
788 054,00 |
1 656 354,00 |
272 272,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.59300 |
240 |
788 054,00 |
1 656 354,00 |
272 272,10 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
511 277,11 |
546 093,39 |
1 458 143,39 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
100 |
47 606,00 |
47 606,00 |
476 524,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
120 |
47 606,00 |
47 606,00 |
476 524,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
200 |
463 671,11 |
498 487,39 |
981 619,29 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.01.D9300 |
240 |
463 671,11 |
498 487,39 |
981 619,29 |
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
03 |
04 |
01.0.01.F9300 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
04 |
01.0.01.F9300 |
800 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
04 |
01.0.01.F9300 |
850 |
96 777,00 |
96 777,00 |
96 777,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
03 |
04 |
01.0.14.00000 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.14.D9300 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.14.D9300 |
200 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.14.D9300 |
240 |
2 847 326,06 |
1 313 509,78 |
1 313 509,78 |
|
Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
03 |
04 |
01.0.15.00000 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
04 |
01.0.15.D9300 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.15.D9300 |
200 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
01.0.15.D9300 |
240 |
383 896,83 |
1 115 396,83 |
1 807 346,83 |
2.2. |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
184 303 453,13 |
188 588 023,24 |
188 261 760,87 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
03 |
09 |
13.0.00.00000 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
03 |
09 |
13.1.00.00000 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
03 |
09 |
13.1.01.00000 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
09 |
13.1.01.20980 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
13.1.01.20980 |
200 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
13.1.01.20980 |
240 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
2 122 391,21 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы" |
03 |
09 |
16.0.00.00000 |
180 827 202,62 |
185 386 153,47 |
185 308 036,60 |
|
|
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
03 |
09 |
16.1.00.00000 |
92 848 470,21 |
92 633 359,54 |
95 286 705,04 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
03 |
09 |
16.1.03.00000 |
91 847 162,12 |
91 725 646,84 |
94 378 992,34 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
91 847 162,12 |
91 725 646,84 |
94 378 992,34 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
100 |
79 278 520,98 |
79 278 520,98 |
79 278 520,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
110 |
79 278 520,98 |
79 278 520,98 |
79 278 520,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
200 |
11 551 926,47 |
11 476 271,19 |
14 165 580,69 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
240 |
11 551 926,47 |
11 476 271,19 |
14 165 580,69 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
800 |
1 016 714,67 |
970 854,67 |
934 890,67 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
16.1.03.00590 |
850 |
1 016 714,67 |
970 854,67 |
934 890,67 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения" |
03 |
09 |
16.1.04.00000 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03 |
09 |
16.1.04.20600 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.04.20600 |
200 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.1.04.20600 |
240 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
16.2.00.00000 |
58 229 026,81 |
63 244 913,77 |
60 685 682,89 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
03 |
09 |
16.2.02.00000 |
1 893 643,46 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03 |
09 |
16.2.02.00590 |
1 893 643,46 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.02.00590 |
200 |
1 893 643,46 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.02.00590 |
240 |
1 893 643,46 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
03 |
09 |
16.2.04.00000 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
09 |
16.2.04.20980 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.04.20980 |
200 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.04.20980 |
240 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
03 |
09 |
16.2.05.00000 |
52 090 383,35 |
55 400 023,97 |
52 265 580,97 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
52 090 383,35 |
55 400 023,97 |
52 265 580,97 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
100 |
42 969 379,43 |
43 110 347,78 |
43 114 805,74 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
110 |
42 969 379,43 |
43 110 347,78 |
43 114 805,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
200 |
8 506 189,45 |
12 242 967,10 |
9 104 066,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
240 |
8 506 189,45 |
12 242 967,10 |
9 104 066,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
800 |
614 814,47 |
46 709,09 |
46 709,09 |
|
Исполнение судебных актов |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
830 |
246 717,38 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
16.2.05.00590 |
850 |
368 097,09 |
46 709,09 |
46 709,09 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
03 |
09 |
16.3.00.00000 |
29 749 705,60 |
29 507 880,16 |
29 335 648,67 |
|
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
03 |
09 |
16.3.01.00000 |
1 541 211,46 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
03 |
09 |
16.3.01.02430 |
1 541 211,46 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.01.02430 |
200 |
1 541 211,46 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.01.02430 |
240 |
1 541 211,46 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
16.3.02.00000 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
03 |
09 |
16.3.02.20030 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.02.20030 |
200 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.02.20030 |
240 |
|
236 200,00 |
123 090,00 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
03 |
09 |
16.3.03.00000 |
28 208 494,14 |
28 352 763,84 |
28 293 642,35 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
26 136 028,26 |
26 251 049,96 |
26 221 176,47 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
100 |
25 939 351,98 |
26 054 373,68 |
26 024 500,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
120 |
25 939 351,98 |
26 054 373,68 |
26 024 500,19 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
800 |
96 676,28 |
96 676,28 |
96 676,28 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
16.3.03.02040 |
850 |
96 676,28 |
96 676,28 |
96 676,28 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03 |
09 |
16.3.03.02400 |
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
16.3.03.02400 |
100 |
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
16.3.03.02400 |
120 |
2 072 465,88 |
2 101 713,88 |
2 072 465,88 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
03 |
09 |
34.0.00.00000 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
03 |
09 |
34.0.03.00000 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
09 |
34.0.03.20980 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
34.0.03.20980 |
200 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
34.0.03.20980 |
240 |
1 353 859,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
2.3. |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
33 019 023,46 |
36 872 354,00 |
38 557 522,88 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
03 |
14 |
17.0.00.00000 |
33 019 023,46 |
36 872 354,00 |
38 557 522,88 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
03 |
14 |
17.1.00.00000 |
31 273 490,13 |
36 872 354,00 |
38 557 522,88 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий деятельности народных дружин" |
03 |
14 |
17.1.01.00000 |
4 190 716,19 |
334 000,00 |
334 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
14 |
17.1.01.20980 |
3 854 416,19 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.20980 |
200 |
3 854 416,19 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.20980 |
240 |
3 854 416,19 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
235 400,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
100 |
189 700,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
110 |
189 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
200 |
45 700,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.82300 |
240 |
45 700,00 |
233 800,00 |
233 800,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
100 885,71 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
100 |
81 300,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
110 |
81 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
200 |
19 585,71 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.S2300 |
240 |
19 585,71 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на создание условий для деятельности народных дружин (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
03 |
14 |
17.1.01.Z2300 |
14,29 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.Z2300 |
200 |
14,29 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.01.Z2300 |
240 |
14,29 |
|
|
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
03 |
14 |
17.1.02.00000 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
03 |
14 |
17.1.02.20050 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
17.1.02.20050 |
100 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
14 |
17.1.02.20050 |
110 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
2 344 500,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
03 |
14 |
17.1.03.00000 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
14 |
17.1.03.20980 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.03.20980 |
200 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.03.20980 |
240 |
11 916,00 |
11 916,00 |
11 916,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
03 |
14 |
17.1.06.00000 |
21 944 381,83 |
31 635 438,56 |
33 320 607,44 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.06.82310 |
9 572 800,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.82310 |
200 |
9 572 800,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.82310 |
240 |
9 572 800,00 |
16 172 400,00 |
16 172 400,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.06.S2310 |
2 670 323,20 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.S2310 |
200 |
2 670 323,20 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.S2310 |
240 |
2 670 323,20 |
4 043 100,00 |
4 043 100,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
03 |
14 |
17.1.06.Z2310 |
9 701 258,63 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.Z2310 |
200 |
9 701 258,63 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.06.Z2310 |
240 |
9 701 258,63 |
11 419 938,56 |
13 105 107,44 |
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
03 |
14 |
17.1.12.00000 |
600 076,11 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
14 |
17.1.12.20980 |
600 076,11 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.12.20980 |
200 |
600 076,11 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.12.20980 |
240 |
600 076,11 |
807 199,44 |
807 199,44 |
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
03 |
14 |
17.1.13.00000 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03 |
14 |
17.1.13.20980 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
17.1.13.20980 |
100 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
14 |
17.1.13.20980 |
110 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
03 |
14 |
17.1.14.00000 |
2 090 100,00 |
1 647 500,00 |
1 647 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.14.82290 |
1 672 000,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.82290 |
200 |
1 672 000,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.82290 |
240 |
1 672 000,00 |
1 318 000,00 |
1 318 000,00 |
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
03 |
14 |
17.1.14.S2290 |
418 000,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.S2290 |
200 |
418 000,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.S2290 |
240 |
418 000,00 |
329 500,00 |
329 500,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
03 |
14 |
17.1.14.Z2290 |
100,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.Z2290 |
200 |
100,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.1.14.Z2290 |
240 |
100,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
03 |
14 |
17.2.00.00000 |
1 745 533,33 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму" |
03 |
14 |
17.2.13.00000 |
1 745 533,33 |
|
|
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
03 |
14 |
17.2.13.20070 |
1 745 533,33 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.2.13.20070 |
200 |
1 745 533,33 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
17.2.13.20070 |
240 |
1 745 533,33 |
|
|
3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
|
|
3 496 023 123,09 |
3 589 932 128,16 |
3 351 495 635,26 |
3.1. |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
747 900,00 |
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
04 |
01 |
02.0.00.00000 |
|
666 400,00 |
921 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
04 |
01 |
02.0.03.00000 |
|
666 400,00 |
921 000,00 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан", "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
01 |
02.0.03.85060 |
|
666 400,00 |
921 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
01 |
02.0.03.85060 |
800 |
|
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Резервные средства |
04 |
01 |
02.0.03.85060 |
870 |
|
666 400,00 |
921 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
04 |
01 |
03.0.00.00000 |
747 900,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
04 |
01 |
03.1.00.00000 |
366 090,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
04 |
01 |
03.1.01.00000 |
366 090,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан", "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
01 |
03.1.01.85060 |
366 090,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
03.1.01.85060 |
600 |
366 090,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
03.1.01.85060 |
610 |
366 090,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
04 |
01 |
03.2.00.00000 |
381 810,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
04 |
01 |
03.2.01.00000 |
381 810,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан", "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
01 |
03.2.01.85060 |
381 810,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
03.2.01.85060 |
600 |
381 810,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
03.2.01.85060 |
610 |
381 810,00 |
|
|
3.2. |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
7 202 985,24 |
9 215 560,49 |
9 438 154,25 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
04 |
05 |
13.0.00.00000 |
6 475 985,24 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
04 |
05 |
13.3.00.00000 |
6 475 985,24 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
04 |
05 |
13.3.01.00000 |
6 475 985,24 |
8 718 560,49 |
8 911 154,25 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
100 |
66 078,86 |
66 078,86 |
66 078,86 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
120 |
66 078,86 |
66 078,86 |
66 078,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
200 |
|
1 003 921,14 |
1 003 921,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
240 |
|
1 003 921,14 |
1 003 921,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
800 |
1 003 921,14 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
13.3.01.84200 |
810 |
1 003 921,14 |
|
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
5 405 985,24 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
200 |
4 347 172,74 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
240 |
4 347 172,74 |
7 648 560,49 |
7 841 154,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
800 |
1 058 812,50 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
13.3.01.G4200 |
810 |
1 058 812,50 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
04 |
05 |
25.0.00.00000 |
727 000,00 |
497 000,00 |
527 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития животноводства" |
04 |
05 |
25.0.02.00000 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
100 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
120 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
800 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
25.0.02.84150 |
810 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса" |
04 |
05 |
25.0.03.00000 |
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
05 |
25.0.03.84180 |
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
25.0.03.84180 |
800 |
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
25.0.03.84180 |
810 |
700 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
3.3. |
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
|
|
13 085 585,79 |
13 085 585,79 |
13 085 585,79 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
04 |
07 |
36.0.00.00000 |
13 085 585,79 |
13 085 585,79 |
13 085 585,79 |
|
|
Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |
04 |
07 |
36.4.00.00000 |
13 085 585,79 |
13 085 585,79 |
13 085 585,79 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством" |
04 |
07 |
36.4.01.00000 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.01.61700 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
36.4.01.61700 |
600 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.01.61700 |
610 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
8 872 248,60 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий" |
04 |
07 |
36.4.02.00000 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.02.61700 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
36.4.02.61700 |
600 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.02.61700 |
610 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
2 163 586,24 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов" |
04 |
07 |
36.4.03.00000 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.03.61700 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
36.4.03.61700 |
600 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
07 |
36.4.03.61700 |
610 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
2 049 750,95 |
3.4. |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
800 733 255,95 |
801 606 349,27 |
801 313 764,19 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
04 |
08 |
11.0.00.00000 |
781 880 158,27 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
04 |
08 |
11.2.00.00000 |
781 880 158,27 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
04 |
08 |
11.2.01.00000 |
781 880 158,27 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
08 |
11.2.01.20980 |
781 880 158,27 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
11.2.01.20980 |
200 |
781 880 158,27 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
11.2.01.20980 |
240 |
781 880 158,27 |
782 501 952,79 |
782 501 952,79 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
04 |
08 |
14.0.00.00000 |
18 853 097,68 |
19 104 396,48 |
18 811 811,40 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
04 |
08 |
14.0.03.00000 |
18 853 097,68 |
19 104 396,48 |
18 811 811,40 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
17 805 222,68 |
17 851 785,48 |
17 763 936,40 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
100 |
17 718 037,50 |
17 764 600,30 |
17 676 751,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
120 |
17 718 037,50 |
17 764 600,30 |
17 676 751,22 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
240 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
800 |
67 185,18 |
67 185,18 |
67 185,18 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
08 |
14.0.03.02040 |
850 |
67 185,18 |
67 185,18 |
67 185,18 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04 |
08 |
14.0.03.02400 |
1 047 875,00 |
1 252 611,00 |
1 047 875,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
14.0.03.02400 |
100 |
1 047 875,00 |
1 252 611,00 |
1 047 875,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
14.0.03.02400 |
120 |
1 047 875,00 |
1 252 611,00 |
1 047 875,00 |
3.5. |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
1 774 752 137,06 |
1 881 211 354,00 |
1 692 491 314,54 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
04 |
09 |
11.0.00.00000 |
1 665 424 293,82 |
1 828 518 781,53 |
1 637 217 508,35 |
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
04 |
09 |
11.1.00.00000 |
1 665 424 293,82 |
1 828 518 781,53 |
1 637 217 508,35 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
04 |
09 |
11.1.01.00000 |
429 848 830,12 |
245 682 720,94 |
405 167 070,02 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
09 |
11.1.01.20980 |
42 091 830,63 |
109 178 020,36 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.20980 |
200 |
42 091 830,63 |
109 178 020,36 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.20980 |
240 |
42 091 830,63 |
109 178 020,36 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.01.82390 |
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.82390 |
200 |
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.82390 |
240 |
368 367 500,00 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.01.S2390 |
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.S2390 |
200 |
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.01.S2390 |
240 |
19 389 499,49 |
6 826 000,58 |
20 258 770,02 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
04 |
09 |
11.1.03.00000 |
1 040 610 242,94 |
991 720 180,88 |
959 291 675,22 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
976 414 533,56 |
927 524 471,50 |
895 095 965,84 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
200 |
733 326 646,36 |
722 012 468,30 |
721 961 401,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
240 |
733 326 646,36 |
722 012 468,30 |
721 961 401,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
800 |
243 087 887,20 |
205 512 003,20 |
173 134 564,20 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
11.1.03.20980 |
850 |
243 087 887,20 |
205 512 003,20 |
173 134 564,20 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04 |
09 |
11.1.03.61600 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
11.1.03.61600 |
800 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
11.1.03.61600 |
810 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
64 195 709,38 |
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
04 |
09 |
11.1.04.00000 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.04.42110 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.04.42110 |
400 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.04.42110 |
410 |
29 267 978,92 |
8 366 900,95 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
04 |
09 |
11.1.05.00000 |
85 064 744,99 |
456 454 523,30 |
228 698 168,35 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.05.42110 |
|
187 791 575,93 |
228 698 168,35 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.42110 |
400 |
|
187 791 575,93 |
228 698 168,35 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.42110 |
410 |
|
187 791 575,93 |
228 698 168,35 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.05.82390 |
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.82390 |
400 |
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.82390 |
410 |
32 013 100,00 |
255 229 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
11.1.05.S2390 |
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.S2390 |
400 |
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.S2390 |
410 |
1 684 900,00 |
13 433 147,37 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
04 |
09 |
11.1.05.Z2390 |
51 366 744,99 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.05.Z2390 |
400 |
51 366 744,99 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.05.Z2390 |
410 |
51 366 744,99 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" |
04 |
09 |
11.1.06.00000 |
3 026 733,52 |
56 714 340,90 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.06.42110 |
3 026 733,52 |
56 714 340,90 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.06.42110 |
400 |
3 026 733,52 |
56 714 340,90 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.06.42110 |
410 |
3 026 733,52 |
56 714 340,90 |
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
04 |
09 |
11.1.08.00000 |
17 708 240,00 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
09 |
11.1.08.20980 |
981 240,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
11.1.08.20980 |
800 |
981 240,00 |
|
|
|
Исполнение судебных актов |
04 |
09 |
11.1.08.20980 |
830 |
981 240,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.08.42110 |
16 727 000,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.08.42110 |
400 |
16 727 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.08.42110 |
410 |
16 727 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
04 |
09 |
11.1.09.00000 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04 |
09 |
11.1.09.42110 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
11.1.09.42110 |
400 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
11.1.09.42110 |
410 |
59 897 523,33 |
69 580 114,56 |
44 060 594,76 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
04 |
09 |
14.0.00.00000 |
21 374 058,95 |
21 495 224,57 |
22 507 846,14 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса" |
04 |
09 |
14.0.01.00000 |
21 374 058,95 |
21 495 224,57 |
22 507 846,14 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
21 374 058,95 |
21 495 224,57 |
22 507 846,14 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
100 |
21 350 381,65 |
21 471 547,27 |
22 482 852,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
110 |
21 350 381,65 |
21 471 547,27 |
22 482 852,54 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
800 |
23 677,30 |
23 677,30 |
24 993,60 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
14.0.01.00590 |
850 |
23 677,30 |
23 677,30 |
24 993,60 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
09 |
34.0.00.00000 |
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
04 |
09 |
34.0.03.00000 |
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
09 |
34.0.03.00590 |
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
34.0.03.00590 |
200 |
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
34.0.03.00590 |
240 |
20 770,31 |
60 770,31 |
92 324,05 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
04 |
09 |
36.0.00.00000 |
87 933 013,98 |
31 136 577,59 |
32 673 636,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |
04 |
09 |
36.2.00.00000 |
87 933 013,98 |
31 136 577,59 |
32 673 636,00 |
|
|
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" |
04 |
09 |
36.2.01.00000 |
87 580 513,98 |
31 136 577,59 |
32 673 636,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на благоустройство территорий муниципальных образований в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
36.2.01.82600 |
8 569 700,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.82600 |
800 |
8 569 700,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.82600 |
810 |
8 569 700,00 |
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
36.2.01.L5550 |
4 908 750,00 |
1 202 486,67 |
1 202 486,67 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.L5550 |
800 |
4 908 750,00 |
1 202 486,67 |
1 202 486,67 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.L5550 |
810 |
4 908 750,00 |
1 202 486,67 |
1 202 486,67 |
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
36.2.01.R5550 |
44 178 711,99 |
10 822 380,00 |
10 822 380,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.R5550 |
800 |
44 178 711,99 |
10 822 380,00 |
10 822 380,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.R5550 |
810 |
44 178 711,99 |
10 822 380,00 |
10 822 380,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
09 |
36.2.01.S2600 |
1 096 867,39 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.S2600 |
800 |
1 096 867,39 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.S2600 |
810 |
1 096 867,39 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
04 |
09 |
36.2.01.Z5550 |
28 826 484,60 |
19 111 710,92 |
20 648 769,33 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.01.Z5550 |
800 |
28 826 484,60 |
19 111 710,92 |
20 648 769,33 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.01.Z5550 |
810 |
28 826 484,60 |
19 111 710,92 |
20 648 769,33 |
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
04 |
09 |
36.2.02.00000 |
352 500,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04 |
09 |
36.2.02.61600 |
352 500,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
36.2.02.61600 |
800 |
352 500,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
36.2.02.61600 |
810 |
352 500,00 |
|
|
3.6. |
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
|
208 052 999,28 |
214 464 996,61 |
214 464 996,61 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
04 |
10 |
17.0.00.00000 |
1 300 000,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
04 |
10 |
17.2.00.00000 |
1 300 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму" |
04 |
10 |
17.2.13.00000 |
1 300 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
17.2.13.20070 |
1 300 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
17.2.13.20070 |
200 |
1 300 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
17.2.13.20070 |
240 |
1 300 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы" |
04 |
10 |
33.0.00.00000 |
206 491 527,04 |
214 391 196,70 |
214 203 524,37 |
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
04 |
10 |
33.2.00.00000 |
83 237 966,20 |
91 263 963,53 |
91 263 963,53 |
|
|
Основное мероприятие "Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
04 |
10 |
33.2.02.00000 |
18 878 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.02.20070 |
18 878 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.02.20070 |
200 |
18 878 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.02.20070 |
240 |
18 878 335,08 |
20 760 374,88 |
20 760 374,88 |
|
Основное мероприятие "Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях" |
04 |
10 |
33.2.03.00000 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.03.20070 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.03.20070 |
200 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.03.20070 |
240 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
6 584 205,34 |
|
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности" |
04 |
10 |
33.2.04.00000 |
28 278 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.04.20070 |
28 278 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.04.20070 |
200 |
28 278 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.04.20070 |
240 |
28 278 909,04 |
28 900 884,11 |
30 742 071,91 |
|
Основное мероприятие "Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы" |
04 |
10 |
33.2.07.00000 |
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.07.20070 |
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.07.20070 |
200 |
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.07.20070 |
240 |
7 656 209,13 |
7 523 670,46 |
7 523 670,46 |
|
Основное мероприятие "Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы" |
04 |
10 |
33.2.09.00000 |
21 840 307,61 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
04 |
10 |
33.2.09.20070 |
21 840 307,61 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.09.20070 |
200 |
21 840 307,61 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.2.09.20070 |
240 |
21 840 307,61 |
27 494 828,74 |
25 653 640,94 |
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
04 |
10 |
33.3.00.00000 |
123 253 560,84 |
123 127 233,17 |
122 939 560,84 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
04 |
10 |
33.3.01.00000 |
123 253 560,84 |
123 127 233,17 |
122 939 560,84 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
123 113 560,84 |
123 127 233,17 |
122 939 560,84 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
100 |
115 450 703,92 |
115 464 376,25 |
115 276 703,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
110 |
115 450 703,92 |
115 464 376,25 |
115 276 703,92 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
200 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
240 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
7 433 000,41 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
300 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
320 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
800 |
228 656,51 |
228 656,51 |
228 656,51 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
10 |
33.3.01.00590 |
850 |
228 656,51 |
228 656,51 |
228 656,51 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04 |
10 |
33.3.01.85160 |
140 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.3.01.85160 |
200 |
140 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
33.3.01.85160 |
240 |
140 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
10 |
34.0.00.00000 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
04 |
10 |
34.0.03.00000 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
10 |
34.0.03.20980 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
34.0.03.20980 |
200 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
34.0.03.20980 |
240 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
3.7. |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
691 448 259,77 |
669 681 882,00 |
619 780 819,88 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
04 |
12 |
01.0.00.00000 |
223 503 800,00 |
234 158 102,04 |
234 158 102,04 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
04 |
12 |
01.0.10.00000 |
223 503 800,00 |
234 158 102,04 |
234 158 102,04 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
01.0.10.82370 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
01.0.10.82370 |
100 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
01.0.10.82370 |
110 |
212 328 600,00 |
222 944 800,00 |
222 944 800,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
01.0.10.S2370 |
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
01.0.10.S2370 |
200 |
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
01.0.10.S2370 |
240 |
11 175 200,00 |
11 213 302,04 |
11 213 302,04 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
04 |
12 |
14.0.00.00000 |
151 894 315,25 |
153 093 203,30 |
156 067 488,87 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса" |
04 |
12 |
14.0.01.00000 |
62 293 498,44 |
62 557 907,16 |
65 382 338,20 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
62 293 498,44 |
62 557 907,16 |
65 382 338,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
100 |
47 932 684,62 |
47 850 784,22 |
50 778 225,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
110 |
47 932 684,62 |
47 850 784,22 |
50 778 225,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
200 |
14 107 247,21 |
14 460 909,33 |
14 370 538,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
240 |
14 107 247,21 |
14 460 909,33 |
14 370 538,76 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
800 |
253 566,61 |
246 213,61 |
233 574,21 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
14.0.01.00590 |
850 |
253 566,61 |
246 213,61 |
233 574,21 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры" |
04 |
12 |
14.0.02.00000 |
89 600 816,81 |
90 535 296,14 |
90 685 150,67 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
89 600 816,81 |
90 535 296,14 |
90 685 150,67 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
100 |
74 563 777,97 |
74 397 240,88 |
74 551 847,36 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
110 |
74 563 777,97 |
74 397 240,88 |
74 551 847,36 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
200 |
14 830 317,24 |
15 923 492,82 |
15 923 492,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
240 |
14 830 317,24 |
15 923 492,82 |
15 923 492,82 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
300 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
320 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
800 |
192 321,60 |
200 162,44 |
195 410,49 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
14.0.02.00590 |
850 |
192 321,60 |
200 162,44 |
195 410,49 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
04 |
12 |
21.0.00.00000 |
288 619 788,46 |
268 561 763,73 |
215 978 612,72 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
04 |
12 |
21.0.01.00000 |
96 914 341,71 |
92 487 299,71 |
91 948 538,71 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
87 765 047,42 |
87 714 696,42 |
87 475 935,42 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
100 |
87 217 445,42 |
87 167 747,42 |
86 929 200,42 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
120 |
87 217 445,42 |
87 167 747,42 |
86 929 200,42 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
200 |
218 000,00 |
218 000,00 |
218 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
240 |
218 000,00 |
218 000,00 |
218 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
800 |
329 602,00 |
328 949,00 |
328 735,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
21.0.01.02040 |
850 |
329 602,00 |
328 949,00 |
328 735,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
9 149 294,29 |
4 772 603,29 |
4 472 603,29 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
200 |
7 310 811,67 |
2 934 120,67 |
2 934 120,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
240 |
7 310 811,67 |
2 934 120,67 |
2 934 120,67 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
800 |
1 838 482,62 |
1 838 482,62 |
1 538 482,62 |
|
Исполнение судебных актов |
04 |
12 |
21.0.01.20980 |
830 |
1 838 482,62 |
1 838 482,62 |
1 538 482,62 |
|
Основное мероприятие "Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города" |
04 |
12 |
21.0.02.00000 |
27 266 668,20 |
26 327 416,29 |
26 327 416,29 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.02.20980 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.02.20980 |
200 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.02.20980 |
240 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04 |
12 |
21.0.02.61600 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.02.61600 |
800 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
21.0.02.61600 |
810 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
|
Основное мероприятие "Осуществление градостроительной деятельности" |
04 |
12 |
21.0.03.00000 |
60 782 276,68 |
51 964 653,10 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.03.20980 |
58 349 355,33 |
51 964 653,10 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.20980 |
200 |
58 349 355,33 |
51 964 653,10 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.20980 |
240 |
58 349 355,33 |
51 964 653,10 |
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на градостроительную деятельность в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
21.0.03.82171 |
2 165 300,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.82171 |
200 |
2 165 300,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.82171 |
240 |
2 165 300,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на градостроительную деятельность в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
21.0.03.S2171 |
267 621,35 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.S2171 |
200 |
267 621,35 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.03.S2171 |
240 |
267 621,35 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан" |
04 |
12 |
21.0.06.00000 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
21.0.06.20980 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.06.20980 |
200 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.06.20980 |
240 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства" |
04 |
12 |
21.0.07.00000 |
99 829 067,49 |
94 037 389,46 |
93 957 652,55 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
99 829 067,49 |
94 037 389,46 |
93 957 652,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
100 |
76 567 632,33 |
76 469 944,03 |
76 514 181,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
110 |
76 567 632,33 |
76 469 944,03 |
76 514 181,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
200 |
20 366 135,13 |
14 326 356,73 |
14 218 100,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
240 |
20 366 135,13 |
14 326 356,73 |
14 218 100,50 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
300 |
552 924,20 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
320 |
552 924,20 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
800 |
2 342 375,83 |
3 241 088,70 |
3 225 370,81 |
|
Исполнение судебных актов |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
830 |
1 243 889,32 |
1 243 889,32 |
1 243 889,32 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
21.0.07.00590 |
850 |
1 098 486,51 |
1 997 199,38 |
1 981 481,49 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
12 |
34.0.00.00000 |
9 014 423,46 |
9 393 462,93 |
9 101 266,25 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" |
04 |
12 |
34.0.02.00000 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
100 |
6 853 401,00 |
6 853 401,00 |
6 853 401,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
120 |
6 853 401,00 |
6 853 401,00 |
6 853 401,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
200 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.02.84120 |
240 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
1 895 799,00 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
04 |
12 |
34.0.02.G4120 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
34.0.02.G4120 |
800 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
34.0.02.G4120 |
850 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
04 |
12 |
34.0.03.00000 |
243 079,46 |
622 118,93 |
329 922,25 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
04 |
12 |
34.0.03.00590 |
5 595,42 |
147 395,42 |
12 933,84 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.00590 |
200 |
5 595,42 |
147 395,42 |
12 933,84 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.00590 |
240 |
5 595,42 |
147 395,42 |
12 933,84 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
34.0.03.20980 |
237 484,04 |
474 723,51 |
316 988,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.20980 |
200 |
237 484,04 |
474 723,51 |
316 988,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
34.0.03.20980 |
240 |
237 484,04 |
474 723,51 |
316 988,41 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
04 |
12 |
35.0.00.00000 |
18 415 932,60 |
4 475 350,00 |
4 475 350,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
35.0.04.00000 |
2 235 817,60 |
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04 |
12 |
35.0.04.20980 |
1 201 917,60 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
35.0.04.20980 |
200 |
1 201 917,60 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
35.0.04.20980 |
240 |
1 201 917,60 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.04.82380 |
933 900,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.04.82380 |
800 |
933 900,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.04.82380 |
810 |
933 900,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.04.S2380 |
49 152,63 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.04.S2380 |
800 |
49 152,63 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.04.S2380 |
810 |
49 152,63 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.04.W0000 |
|
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
35.0.04.W0000 |
200 |
|
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
35.0.04.W0000 |
240 |
|
1 055 251,60 |
1 055 251,60 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
04 |
12 |
35.0.04.Z2380 |
50 847,37 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.04.Z2380 |
800 |
50 847,37 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.04.Z2380 |
810 |
50 847,37 |
|
|
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности" |
04 |
12 |
35.0.05.00000 |
4 521 700,00 |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.05.82380 |
2 811 700,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.05.82380 |
800 |
2 811 700,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.05.82380 |
810 |
2 811 700,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.05.S2380 |
147 984,21 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.05.S2380 |
800 |
147 984,21 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.05.S2380 |
810 |
147 984,21 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.05.W0000 |
|
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.05.W0000 |
800 |
|
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.05.W0000 |
810 |
|
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
04 |
12 |
35.0.05.Z2380 |
1 562 015,79 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.05.Z2380 |
800 |
1 562 015,79 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.05.Z2380 |
810 |
1 562 015,79 |
|
|
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере" |
04 |
12 |
35.0.06.00000 |
9 949 415,00 |
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.06.82380 |
7 716 000,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.06.82380 |
800 |
7 716 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.06.82380 |
810 |
7 716 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.06.S2380 |
406 105,26 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.06.S2380 |
800 |
406 105,26 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.06.S2380 |
810 |
406 105,26 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.06.W0000 |
|
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.06.W0000 |
800 |
|
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.06.W0000 |
810 |
|
1 910 098,40 |
1 910 098,40 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
04 |
12 |
35.0.06.Z2380 |
1 827 309,74 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.06.Z2380 |
800 |
1 827 309,74 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.06.Z2380 |
810 |
1 827 309,74 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного и молодежного предпринимательства" |
04 |
12 |
35.0.07.00000 |
1 709 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.07.82380 |
709 000,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.07.82380 |
800 |
709 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.07.82380 |
810 |
709 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
04 |
12 |
35.0.07.S2380 |
458 894,74 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.07.S2380 |
800 |
458 894,74 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.07.S2380 |
810 |
458 894,74 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
04 |
12 |
35.0.07.W0000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.07.W0000 |
800 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.07.W0000 |
810 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года") |
04 |
12 |
35.0.07.Z2380 |
541 105,26 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
35.0.07.Z2380 |
800 |
541 105,26 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
35.0.07.Z2380 |
810 |
541 105,26 |
|
|
4. |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
|
|
1 210 045 292,34 |
1 064 955 478,60 |
1 046 494 237,04 |
4.1. |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
214 082 934,46 |
196 263 731,77 |
203 641 484,58 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
09.0.00.00000 |
30 847 972,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
01 |
09.0.02.00000 |
30 847 972,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
01 |
09.0.02.20980 |
30 847 972,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09.0.02.20980 |
200 |
30 847 972,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09.0.02.20980 |
240 |
30 847 972,74 |
29 223 942,74 |
29 223 942,74 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
10.0.00.00000 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
05 |
01 |
10.0.06.00000 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
05 |
01 |
10.0.06.20020 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
10.0.06.20020 |
200 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
10.0.06.20020 |
240 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
12.0.00.00000 |
172 786 648,57 |
126 896 474,80 |
134 274 227,61 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
05 |
01 |
12.1.00.00000 |
172 786 648,57 |
126 896 474,80 |
134 274 227,61 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
05 |
01 |
12.1.01.00000 |
32 646 666,14 |
10 953 665,82 |
10 953 665,82 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
32 646 666,14 |
10 953 665,82 |
10 953 665,82 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
200 |
645 666,14 |
645 666,14 |
645 666,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
240 |
645 666,14 |
645 666,14 |
645 666,14 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
400 |
32 001 000,00 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.01.20980 |
410 |
32 001 000,00 |
10 307 999,68 |
10 307 999,68 |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
05 |
01 |
12.1.02.00000 |
140 139 982,43 |
115 942 808,98 |
123 320 561,79 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
01 |
12.1.02.42110 |
26 833 989,30 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.02.42110 |
400 |
26 833 989,30 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.02.42110 |
410 |
26 833 989,30 |
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
01 |
12.1.02.82172 |
94 242 333,89 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.02.82172 |
400 |
94 242 333,89 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.02.82172 |
410 |
94 242 333,89 |
103 189 100,00 |
109 755 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
01 |
12.1.02.S2172 |
11 647 928,90 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.02.S2172 |
400 |
11 647 928,90 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.02.S2172 |
410 |
11 647 928,90 |
12 753 708,98 |
13 565 261,79 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
05 |
01 |
12.1.02.W2172 |
7 415 730,34 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
12.1.02.W2172 |
400 |
7 415 730,34 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
12.1.02.W2172 |
410 |
7 415 730,34 |
|
|
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
01 |
13.0.00.00000 |
10 104 232,91 |
39 799 233,99 |
39 799 233,99 |
|
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
05 |
01 |
13.1.00.00000 |
1 877 711,70 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
05 |
01 |
13.1.01.00000 |
1 877 711,70 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
01 |
13.1.01.20980 |
1 877 711,70 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
13.1.01.20980 |
200 |
1 877 711,70 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
13.1.01.20980 |
240 |
1 877 711,70 |
2 087 261,88 |
2 087 261,88 |
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
05 |
01 |
13.2.00.00000 |
8 226 521,21 |
37 711 972,11 |
37 711 972,11 |
|
|
Основное мероприятие "Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
05 |
01 |
13.2.01.00000 |
231 478,46 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
13.2.01.61870 |
231 478,46 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
01 |
13.2.01.61870 |
600 |
231 478,46 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 |
01 |
13.2.01.61870 |
630 |
231 478,46 |
34 038 727,68 |
34 038 727,68 |
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий многоквартирных домов" |
05 |
01 |
13.2.03.00000 |
5 138 074,86 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
01 |
13.2.03.61600 |
5 138 074,86 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
13.2.03.61600 |
800 |
5 138 074,86 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
13.2.03.61600 |
810 |
5 138 074,86 |
|
|
|
Основное мероприятие "Устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья" |
05 |
01 |
13.2.05.00000 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
01 |
13.2.05.61600 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
13.2.05.61600 |
800 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
13.2.05.61600 |
810 |
2 856 967,89 |
3 673 244,43 |
3 673 244,43 |
4.2. |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
254 630 438,19 |
197 263 637,61 |
181 188 796,22 |
|
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
02 |
08.0.00.00000 |
45 790 946,25 |
42 095 132,77 |
28 047 888,85 |
|
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
05 |
02 |
08.1.00.00000 |
38 204 346,25 |
29 645 199,48 |
15 241 555,56 |
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
05 |
02 |
08.1.01.00000 |
38 204 346,25 |
29 645 199,48 |
15 241 555,56 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
02 |
08.1.01.42110 |
10 564 790,70 |
12 596 310,59 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
08.1.01.42110 |
400 |
10 564 790,70 |
12 596 310,59 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
08.1.01.42110 |
410 |
10 564 790,70 |
12 596 310,59 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.1.01.82590 |
22 415 600,00 |
15 344 000,00 |
13 717 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.1.01.82590 |
800 |
22 415 600,00 |
15 344 000,00 |
13 717 400,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.1.01.82590 |
810 |
22 415 600,00 |
15 344 000,00 |
13 717 400,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.1.01.S2590 |
2 490 622,23 |
1 704 888,89 |
1 524 155,56 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.1.01.S2590 |
800 |
2 490 622,23 |
1 704 888,89 |
1 524 155,56 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.1.01.S2590 |
810 |
2 490 622,23 |
1 704 888,89 |
1 524 155,56 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
05 |
02 |
08.1.01.Z2590 |
2 733 333,32 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.1.01.Z2590 |
800 |
2 733 333,32 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.1.01.Z2590 |
810 |
2 733 333,32 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
05 |
02 |
08.2.00.00000 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
05 |
02 |
08.2.01.00000 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
08.2.01.84230 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
08.2.01.84230 |
800 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
08.2.01.84230 |
810 |
6 646 600,00 |
6 851 600,00 |
7 208 000,00 |
|
Подпрограмма "Технологические разработки" |
05 |
02 |
08.3.00.00000 |
940 000,00 |
5 598 333,29 |
5 598 333,29 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
05 |
02 |
08.3.01.00000 |
940 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
02 |
08.3.01.20980 |
940 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.01.20980 |
200 |
940 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.01.20980 |
240 |
940 000,00 |
2 864 999,96 |
2 864 999,96 |
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
05 |
02 |
08.3.02.00000 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
02 |
08.3.02.20980 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.02.20980 |
200 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
08.3.02.20980 |
240 |
|
2 733 333,33 |
2 733 333,33 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
02 |
13.0.00.00000 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
05 |
02 |
13.1.00.00000 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
05 |
02 |
13.1.02.00000 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
02 |
13.1.02.61600 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
13.1.02.61600 |
800 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
13.1.02.61600 |
810 |
7 366 111,14 |
8 248 801,39 |
8 330 462,94 |
|
Муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах" |
05 |
02 |
32.0.00.00000 |
201 473 380,80 |
146 919 703,45 |
144 810 444,43 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
05 |
02 |
32.0.01.00000 |
201 473 380,80 |
146 919 703,45 |
144 810 444,43 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
02 |
32.0.01.42110 |
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
32.0.01.42110 |
400 |
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
32.0.01.42110 |
410 |
358 956,31 |
|
144 810 444,43 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
32.0.01.82180 |
150 835 800,00 |
110 098 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
32.0.01.82180 |
400 |
150 835 800,00 |
110 098 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
32.0.01.82180 |
410 |
150 835 800,00 |
110 098 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
02 |
32.0.01.S2180 |
50 278 624,49 |
36 821 403,45 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
32.0.01.S2180 |
400 |
50 278 624,49 |
36 821 403,45 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
32.0.01.S2180 |
410 |
50 278 624,49 |
36 821 403,45 |
|
4.3. |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
393 133 353,58 |
345 353 695,34 |
334 696 457,74 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
04.0.00.00000 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
|
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
05 |
03 |
04.4.00.00000 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
05 |
03 |
04.4.01.00000 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05 |
03 |
04.4.01.20600 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
04.4.01.20600 |
200 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
04.4.01.20600 |
240 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
1 010 789,12 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
05.0.00.00000 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО" |
05 |
03 |
05.1.00.00000 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05 |
03 |
05.1.01.00000 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05 |
03 |
05.1.01.20600 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05.1.01.20600 |
200 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05.1.01.20600 |
240 |
62 071,38 |
62 071,38 |
62 071,38 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
06.0.00.00000 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
05 |
03 |
06.1.00.00000 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
05 |
03 |
06.1.03.00000 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05 |
03 |
06.1.03.20600 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06.1.03.20600 |
200 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06.1.03.20600 |
240 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
09.0.00.00000 |
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
03 |
09.0.02.00000 |
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
09.0.02.20980 |
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09.0.02.20980 |
200 |
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09.0.02.20980 |
240 |
262 451,87 |
262 451,87 |
262 451,87 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
11.0.00.00000 |
154 044 992,71 |
122 536 964,31 |
122 515 015,31 |
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
05 |
03 |
11.1.00.00000 |
154 044 992,71 |
122 536 964,31 |
122 515 015,31 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт линий уличного освещения" |
05 |
03 |
11.1.02.00000 |
1 796 840,00 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
11.1.02.20980 |
1 796 840,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.02.20980 |
200 |
1 796 840,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.02.20980 |
240 |
1 796 840,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
05 |
03 |
11.1.03.00000 |
140 264 656,44 |
122 536 964,31 |
122 515 015,31 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
22 458 495,78 |
21 999 078,53 |
21 977 129,53 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
200 |
22 279 540,78 |
21 830 777,53 |
21 830 777,53 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
240 |
22 279 540,78 |
21 830 777,53 |
21 830 777,53 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
800 |
178 955,00 |
168 301,00 |
146 352,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
11.1.03.20980 |
850 |
178 955,00 |
168 301,00 |
146 352,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
03 |
11.1.03.61600 |
117 806 160,66 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
11.1.03.61600 |
800 |
117 806 160,66 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
03 |
11.1.03.61600 |
810 |
117 806 160,66 |
100 537 885,78 |
100 537 885,78 |
|
Основное мероприятие "Строительство дополнительных парковочных мест" |
05 |
03 |
11.1.11.00000 |
11 687 354,57 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
11.1.11.42110 |
11 687 354,57 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
11.1.11.42110 |
400 |
11 687 354,57 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
11.1.11.42110 |
410 |
11 687 354,57 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
05 |
03 |
11.1.12.00000 |
296 141,70 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
11.1.12.20980 |
296 141,70 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.12.20980 |
200 |
296 141,70 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
11.1.12.20980 |
240 |
296 141,70 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
12.0.00.00000 |
30 823 467,61 |
19 985 831,70 |
19 842 535,19 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
05 |
03 |
12.1.00.00000 |
15 165 433,39 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
05 |
03 |
12.1.01.00000 |
15 165 433,39 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
12.1.01.20980 |
15 165 433,39 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.1.01.20980 |
200 |
15 165 433,39 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.1.01.20980 |
240 |
15 165 433,39 |
14 040 516,18 |
15 393 368,05 |
|
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
05 |
03 |
12.3.00.00000 |
15 658 034,22 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
05 |
03 |
12.3.02.00000 |
15 658 034,22 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
12.3.02.20980 |
15 658 034,22 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.3.02.20980 |
200 |
15 658 034,22 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
12.3.02.20980 |
240 |
15 658 034,22 |
5 945 315,52 |
4 449 167,14 |
|
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
13.0.00.00000 |
8 328 582,38 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
|
Подпрограмма "Безопасная среда" |
05 |
03 |
13.1.00.00000 |
8 328 582,38 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
05 |
03 |
13.1.01.00000 |
8 328 582,38 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
13.1.01.20980 |
8 328 582,38 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
13.1.01.20980 |
200 |
8 328 582,38 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
13.1.01.20980 |
240 |
8 328 582,38 |
8 769 864,18 |
8 769 864,18 |
|
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
15.0.00.00000 |
105 137 892,56 |
152 038 069,45 |
150 440 170,61 |
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
05 |
03 |
15.0.01.00000 |
59 695 234,32 |
91 258 187,09 |
91 234 659,54 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
21 376 833,95 |
52 951 596,00 |
52 951 596,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
200 |
21 260 747,99 |
52 835 510,04 |
52 835 510,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
240 |
21 260 747,99 |
52 835 510,04 |
52 835 510,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
800 |
116 085,96 |
116 085,96 |
116 085,96 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
15.0.01.20980 |
850 |
116 085,96 |
116 085,96 |
116 085,96 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05 |
03 |
15.0.01.61600 |
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
15.0.01.61600 |
800 |
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
03 |
15.0.01.61600 |
810 |
38 318 400,37 |
38 306 591,09 |
38 283 063,54 |
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
05 |
03 |
15.0.02.00000 |
45 442 658,24 |
60 779 882,36 |
59 205 511,07 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
13 066 130,95 |
13 066 630,85 |
13 063 682,11 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
200 |
59 494,95 |
59 994,85 |
57 046,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
240 |
59 494,95 |
59 994,85 |
57 046,11 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
800 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
15.0.02.20980 |
850 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
15.0.02.42110 |
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
15.0.02.42110 |
400 |
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
15.0.02.42110 |
410 |
32 376 527,29 |
47 713 251,51 |
46 141 828,96 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
05 |
03 |
21.0.00.00000 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города" |
05 |
03 |
21.0.02.00000 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
03 |
21.0.02.20980 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
21.0.02.20980 |
200 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
21.0.02.20980 |
240 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
05 |
03 |
36.0.00.00000 |
86 038 769,25 |
40 243 316,63 |
31 749 223,38 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
05 |
03 |
36.1.00.00000 |
86 038 769,25 |
40 243 316,63 |
31 749 223,38 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)" |
05 |
03 |
36.1.01.00000 |
51 949 363,84 |
8 016 577,78 |
8 016 577,78 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
19 570 787,82 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
400 |
19 570 787,82 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
410 |
10 362 518,04 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.42110 |
460 |
9 208 269,78 |
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
03 |
36.1.01.L5550 |
1 798 810,00 |
801 657,78 |
801 657,78 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.L5550 |
400 |
1 798 810,00 |
801 657,78 |
801 657,78 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.L5550 |
460 |
1 798 810,00 |
801 657,78 |
801 657,78 |
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
03 |
36.1.01.R5550 |
16 189 288,01 |
7 214 920,00 |
7 214 920,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.R5550 |
400 |
16 189 288,01 |
7 214 920,00 |
7 214 920,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.R5550 |
460 |
16 189 288,01 |
7 214 920,00 |
7 214 920,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
05 |
03 |
36.1.01.Z5550 |
14 390 478,01 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.01.Z5550 |
400 |
14 390 478,01 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.01.Z5550 |
460 |
14 390 478,01 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" |
05 |
03 |
36.1.02.00000 |
24 411 879,00 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
03 |
36.1.02.61700 |
24 411 879,00 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
36.1.02.61700 |
600 |
24 411 879,00 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
03 |
36.1.02.61700 |
610 |
24 411 879,00 |
23 732 645,60 |
23 732 645,60 |
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
05 |
03 |
36.1.04.00000 |
4 324 898,70 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
36.1.04.42110 |
4 324 898,70 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.04.42110 |
400 |
4 324 898,70 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.04.42110 |
460 |
4 324 898,70 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута" |
05 |
03 |
36.1.05.00000 |
5 352 627,71 |
8 494 093,25 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05 |
03 |
36.1.05.42110 |
1 674 607,50 |
8 494 093,25 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
36.1.05.42110 |
400 |
1 674 607,50 |
8 494 093,25 |
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 |
03 |
36.1.05.42110 |
460 |
1 674 607,50 |
8 494 093,25 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
03 |
36.1.05.61700 |
3 678 020,21 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
36.1.05.61700 |
600 |
3 678 020,21 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
03 |
36.1.05.61700 |
610 |
3 678 020,21 |
|
|
4.4. |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
348 198 566,11 |
326 074 413,88 |
326 967 498,50 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
01.0.00.00000 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
05 |
05 |
01.0.06.00000 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
05 |
05 |
01.0.06.84220 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
01.0.06.84220 |
200 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
01.0.06.84220 |
240 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
08.0.00.00000 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
05 |
05 |
08.2.00.00000 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
05 |
05 |
08.2.01.00000 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
05 |
05 |
08.2.01.84230 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
08.2.01.84230 |
100 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
08.2.01.84230 |
120 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
09.0.00.00000 |
70 597 011,07 |
71 225 789,87 |
71 193 118,61 |
|
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
05 |
09.0.01.00000 |
763 007,45 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
05 |
09.0.01.20980 |
763 007,45 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.01.20980 |
200 |
763 007,45 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.01.20980 |
240 |
763 007,45 |
853 995,29 |
795 722,24 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
05 |
05 |
09.0.03.00000 |
69 834 003,62 |
70 371 794,58 |
70 397 396,37 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
69 834 003,62 |
70 371 794,58 |
70 397 396,37 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
100 |
62 522 590,80 |
62 516 590,80 |
62 511 590,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
110 |
62 522 590,80 |
62 516 590,80 |
62 511 590,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
200 |
7 027 918,99 |
7 578 462,60 |
7 618 547,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
240 |
7 027 918,99 |
7 578 462,60 |
7 618 547,67 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
300 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
320 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
800 |
281 093,83 |
274 341,18 |
264 857,90 |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
830 |
23 346,75 |
23 346,75 |
23 346,75 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
09.0.03.00590 |
850 |
257 747,08 |
250 994,43 |
241 511,15 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
14.0.00.00000 |
83 826 342,25 |
82 941 565,10 |
83 809 797,91 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
05 |
05 |
14.0.03.00000 |
83 826 342,25 |
82 941 565,10 |
83 809 797,91 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
75 746 897,55 |
75 651 816,40 |
75 730 353,21 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
100 |
75 422 403,44 |
75 327 322,29 |
75 405 859,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
120 |
75 422 403,44 |
75 327 322,29 |
75 405 859,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
800 |
284 494,11 |
284 494,11 |
284 494,11 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
14.0.03.02040 |
850 |
284 494,11 |
284 494,11 |
284 494,11 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05 |
05 |
14.0.03.02400 |
8 079 444,70 |
7 289 748,70 |
8 079 444,70 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
14.0.03.02400 |
100 |
8 079 444,70 |
7 289 748,70 |
8 079 444,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
14.0.03.02400 |
120 |
8 079 444,70 |
7 289 748,70 |
8 079 444,70 |
|
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
05 |
05 |
15.0.00.00000 |
|
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
05 |
05 |
15.0.01.00000 |
|
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05 |
05 |
15.0.01.20980 |
|
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
15.0.01.20980 |
200 |
|
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
15.0.01.20980 |
240 |
|
5 924 475,60 |
5 940 707,04 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
05 |
05 |
34.0.00.00000 |
91 539,95 |
101 023,32 |
100 248,29 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
05 |
05 |
34.0.03.00000 |
91 539,95 |
101 023,32 |
100 248,29 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
05 |
05 |
34.0.03.00590 |
47 373,31 |
9 223,33 |
50 514,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
34.0.03.00590 |
200 |
47 373,31 |
9 223,33 |
50 514,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
34.0.03.00590 |
240 |
47 373,31 |
9 223,33 |
50 514,96 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
05 |
34.0.03.61700 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
05 |
34.0.03.61700 |
600 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
05 |
34.0.03.61700 |
610 |
44 166,64 |
91 799,99 |
49 733,33 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
05 |
05 |
36.0.00.00000 |
193 667 972,84 |
165 865 859,99 |
165 907 926,65 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
05 |
05 |
36.1.00.00000 |
193 667 972,84 |
165 865 859,99 |
165 907 926,65 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" |
05 |
05 |
36.1.02.00000 |
189 483 501,34 |
165 865 859,99 |
165 907 926,65 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
05 |
36.1.02.61700 |
189 483 501,34 |
165 865 859,99 |
165 907 926,65 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
05 |
36.1.02.61700 |
600 |
189 483 501,34 |
165 865 859,99 |
165 907 926,65 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
05 |
36.1.02.61700 |
610 |
189 483 501,34 |
165 865 859,99 |
165 907 926,65 |
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
05 |
05 |
36.1.04.00000 |
4 184 471,50 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05 |
05 |
36.1.04.61700 |
4 184 471,50 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
05 |
36.1.04.61700 |
600 |
4 184 471,50 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
05 |
36.1.04.61700 |
610 |
4 184 471,50 |
|
|
5. |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 |
00 |
|
|
37 537 607,51 |
37 583 847,51 |
37 478 893,22 |
5.1. |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
06 |
03 |
36.0.00.00000 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
06 |
03 |
36.3.00.00000 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования" |
06 |
03 |
36.3.01.00000 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
06 |
03 |
36.3.01.20980 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
36.3.01.20980 |
200 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
36.3.01.20980 |
240 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
5.2. |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
31 027 607,51 |
31 073 847,51 |
30 968 893,22 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
06 |
05 |
01.0.00.00000 |
29 227 537,21 |
29 373 777,21 |
29 268 822,92 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
06 |
05 |
01.0.01.00000 |
29 213 262,21 |
29 359 502,21 |
29 254 547,92 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
26 085 363,71 |
26 085 363,71 |
26 126 649,42 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
100 |
25 989 715,99 |
25 989 715,99 |
26 031 001,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
120 |
25 989 715,99 |
25 989 715,99 |
26 031 001,70 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
800 |
95 647,72 |
95 647,72 |
95 647,72 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06 |
05 |
01.0.01.02040 |
850 |
95 647,72 |
95 647,72 |
95 647,72 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06 |
05 |
01.0.01.02400 |
2 889 973,50 |
3 036 213,50 |
2 889 973,50 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
01.0.01.02400 |
100 |
2 889 973,50 |
3 036 213,50 |
2 889 973,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06 |
05 |
01.0.01.02400 |
120 |
2 889 973,50 |
3 036 213,50 |
2 889 973,50 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
06 |
05 |
01.0.01.84290 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
01.0.01.84290 |
100 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06 |
05 |
01.0.01.84290 |
120 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления" |
06 |
05 |
01.0.17.00000 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
06 |
05 |
01.0.17.84290 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
01.0.17.84290 |
200 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
01.0.17.84290 |
240 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
06 |
05 |
36.0.00.00000 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
06 |
05 |
36.3.00.00000 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута" |
06 |
05 |
36.3.02.00000 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
06 |
05 |
36.3.02.20980 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
36.3.02.20980 |
200 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
36.3.02.20980 |
240 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
1 700 070,30 |
|
Непрограммные расходы |
06 |
05 |
40.0.00.00000 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Иные непрограммные расходы |
06 |
05 |
40.0.00.20990 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
40.0.00.20990 |
200 |
100 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
40.0.00.20990 |
240 |
100 000,00 |
|
|
6. |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
|
|
13 326 332 581,94 |
13 605 874 416,19 |
13 472 081 488,71 |
6.1. |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
4 712 997 185,64 |
4 556 958 552,63 |
4 395 510 852,46 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
01 |
03.0.00.00000 |
4 712 170 773,70 |
4 533 969 302,83 |
4 391 235 398,48 |
|
|
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.00.00000 |
4 712 170 773,70 |
4 533 969 302,83 |
4 391 235 398,48 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.01.00000 |
4 106 622 549,85 |
3 874 101 647,65 |
3 825 130 638,17 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
558 179 625,54 |
515 700 902,65 |
520 424 108,17 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
600 |
558 179 625,54 |
515 700 902,65 |
520 424 108,17 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
610 |
547 130 128,46 |
505 774 873,57 |
510 141 437,09 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.61700 |
620 |
11 049 497,08 |
9 926 029,08 |
10 282 671,08 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
2 682 200,11 |
3 091 951,00 |
3 057 734,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
600 |
2 682 200,11 |
3 091 951,00 |
3 057 734,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
610 |
2 647 890,11 |
3 057 641,00 |
3 023 424,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84050 |
620 |
34 310,00 |
34 310,00 |
34 310,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
3 545 760 724,20 |
3 355 308 794,00 |
3 301 648 796,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
600 |
3 545 760 724,20 |
3 355 308 794,00 |
3 301 648 796,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
610 |
3 496 771 727,35 |
3 309 196 658,00 |
3 256 272 073,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.01.84301 |
620 |
48 988 996,85 |
46 112 136,00 |
45 376 723,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.02.00000 |
193 792 065,95 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
01 |
03.1.02.20600 |
191 796 124,95 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
03.1.02.20600 |
200 |
191 796 124,95 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
03.1.02.20600 |
240 |
191 796 124,95 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
01 |
03.1.02.85160 |
1 995 941,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
03.1.02.85160 |
200 |
1 995 941,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
03.1.02.85160 |
240 |
1 995 941,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)" |
07 |
01 |
03.1.03.00000 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
600 |
34 239 568,00 |
34 239 568,00 |
34 239 568,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
630 |
34 239 568,00 |
34 239 568,00 |
34 239 568,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
800 |
165 001 432,00 |
165 001 432,00 |
165 001 432,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
01 |
03.1.03.84302 |
810 |
165 001 432,00 |
165 001 432,00 |
165 001 432,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" |
07 |
01 |
03.1.04.00000 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
600 |
7 308 000,00 |
7 182 310,00 |
7 038 202,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
630 |
7 308 000,00 |
7 182 310,00 |
7 038 202,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
800 |
35 892 000,00 |
36 017 690,00 |
36 161 798,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
01 |
03.1.04.82470 |
810 |
35 892 000,00 |
36 017 690,00 |
36 161 798,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
07 |
01 |
03.1.06.00000 |
168 865 157,90 |
190 343 578,95 |
97 568 421,05 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.06.82040 |
160 421 900,00 |
180 826 400,00 |
92 690 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
01 |
03.1.06.82040 |
400 |
160 421 900,00 |
180 826 400,00 |
92 690 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
03.1.06.82040 |
410 |
160 421 900,00 |
180 826 400,00 |
92 690 000,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
01 |
03.1.06.S2040 |
8 443 257,90 |
9 517 178,95 |
4 878 421,05 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
01 |
03.1.06.S2040 |
400 |
8 443 257,90 |
9 517 178,95 |
4 878 421,05 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
03.1.06.S2040 |
410 |
8 443 257,90 |
9 517 178,95 |
4 878 421,05 |
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
07 |
01 |
03.1.09.00000 |
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
600 |
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
610 |
441 000,00 |
117 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
03.1.09.61700 |
620 |
9 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
01 |
10.0.00.00000 |
112 811,94 |
22 398 449,80 |
3 505 453,98 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
07 |
01 |
10.0.02.00000 |
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
01 |
10.0.02.20020 |
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.02.20020 |
200 |
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.02.20020 |
240 |
112 811,94 |
1 197 028,67 |
2 757 248,62 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
07 |
01 |
10.0.03.00000 |
|
20 146 265,60 |
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
01 |
10.0.03.20020 |
|
20 146 265,60 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.03.20020 |
200 |
|
20 146 265,60 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.03.20020 |
240 |
|
20 146 265,60 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
01 |
10.0.04.00000 |
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
01 |
10.0.04.20020 |
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
1 055 155,53 |
748 205,36 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
01 |
34.0.00.00000 |
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
01 |
34.0.03.00000 |
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
600 |
713 600,00 |
590 800,00 |
770 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
610 |
705 200,00 |
585 200,00 |
767 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
34.0.03.20980 |
620 |
8 400,00 |
5 600,00 |
2 800,00 |
6.2. |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
6 768 179 149,62 |
7 518 809 385,43 |
7 527 667 473,30 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
02 |
03.0.00.00000 |
6 762 262 758,54 |
7 509 556 636,18 |
7 520 716 522,91 |
|
|
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
07 |
02 |
03.1.00.00000 |
416 308 260,85 |
398 104 382,22 |
381 835 041,84 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
07 |
02 |
03.1.01.00000 |
416 308 260,85 |
398 104 382,22 |
381 835 041,84 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.61700 |
50 880 383,40 |
46 051 810,82 |
46 327 322,94 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.1.01.61700 |
600 |
50 880 383,40 |
46 051 810,82 |
46 327 322,94 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.61700 |
610 |
50 880 383,40 |
46 051 810,82 |
46 327 322,94 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.1.01.84050 |
368 180,89 |
356 290,00 |
387 507,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.1.01.84050 |
600 |
368 180,89 |
356 290,00 |
387 507,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.84050 |
610 |
368 180,89 |
356 290,00 |
387 507,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.1.01.84303 |
365 059 696,56 |
351 696 281,40 |
335 120 211,90 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.1.01.84303 |
600 |
365 059 696,56 |
351 696 281,40 |
335 120 211,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.1.01.84303 |
610 |
365 059 696,56 |
351 696 281,40 |
335 120 211,90 |
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
07 |
02 |
03.2.00.00000 |
5 835 053 730,69 |
6 596 735 947,96 |
6 624 045 502,07 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
07 |
02 |
03.2.01.00000 |
5 481 158 304,27 |
5 258 222 960,02 |
5 270 277 974,84 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.61700 |
581 903 692,03 |
554 458 341,42 |
548 073 561,74 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.61700 |
600 |
581 903 692,03 |
554 458 341,42 |
548 073 561,74 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.61700 |
610 |
581 903 692,03 |
554 458 341,42 |
548 073 561,74 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.01.82460 |
4 377 297,00 |
1 837 434,00 |
1 717 761,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.82460 |
600 |
4 377 297,00 |
1 837 434,00 |
1 717 761,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.82460 |
610 |
4 377 297,00 |
1 837 434,00 |
1 717 761,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.01.84030 |
2 379 636,00 |
1 128 960,00 |
1 128 960,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.84030 |
600 |
2 379 636,00 |
1 128 960,00 |
1 128 960,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.84030 |
610 |
2 379 636,00 |
1 128 960,00 |
1 128 960,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.01.84303 |
4 889 967 679,24 |
4 700 798 224,60 |
4 719 357 692,10 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.84303 |
600 |
4 889 967 679,24 |
4 700 798 224,60 |
4 719 357 692,10 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.84303 |
610 |
4 889 967 679,24 |
4 700 798 224,60 |
4 719 357 692,10 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
02 |
03.2.01.85160 |
2 530 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.01.85160 |
600 |
2 530 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.01.85160 |
610 |
2 530 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся" |
07 |
02 |
03.2.04.00000 |
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся |
07 |
02 |
03.2.04.61850 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.61850 |
600 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.61850 |
630 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.04.82460 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.82460 |
600 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.82460 |
630 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
2 027 500,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.04.84030 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.84030 |
600 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.84030 |
630 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
4 226 000,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.04.84304 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.04.84304 |
600 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
02 |
03.2.04.84304 |
630 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
46 392 300,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
07 |
02 |
03.2.05.00000 |
258 208 068,28 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
02 |
03.2.05.20600 |
258 112 923,28 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.05.20600 |
200 |
258 112 923,28 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.05.20600 |
240 |
258 112 923,28 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
02 |
03.2.05.85160 |
95 145,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.05.85160 |
200 |
95 145,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.05.85160 |
240 |
95 145,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
07 |
02 |
03.2.06.00000 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.06.S2460 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.06.S2460 |
600 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.06.S2460 |
610 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
|
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования" |
07 |
02 |
03.2.08.00000 |
15 608 912,00 |
1 090 264 701,00 |
970 792 831,94 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.08.82030 |
14 048 000,00 |
729 489 300,00 |
391 468 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.08.82030 |
400 |
14 048 000,00 |
729 489 300,00 |
391 468 700,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.08.82030 |
410 |
14 048 000,00 |
729 489 300,00 |
391 468 700,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.08.R5200 |
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.08.R5200 |
400 |
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.08.R5200 |
410 |
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.2.08.S2030 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.08.S2030 |
400 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.08.S2030 |
410 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
90 812 712,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
07 |
02 |
03.2.08.Z2030 |
|
|
35 921 119,94 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.08.Z2030 |
400 |
|
|
35 921 119,94 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.08.Z2030 |
410 |
|
|
35 921 119,94 |
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего" |
07 |
02 |
03.2.09.00000 |
3 775 254,51 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
07 |
02 |
03.2.09.42110 |
3 775 254,51 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
03.2.09.42110 |
400 |
3 775 254,51 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
03.2.09.42110 |
410 |
3 775 254,51 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
07 |
02 |
03.2.12.00000 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.12.61700 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.2.12.61700 |
600 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
03.2.12.61700 |
610 |
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
07 |
02 |
03.2.13.00000 |
12 288 908,63 |
|
68 702 811,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
02 |
03.2.13.20600 |
12 288 908,63 |
|
68 702 811,70 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.13.20600 |
200 |
12 288 908,63 |
|
68 702 811,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.2.13.20600 |
240 |
12 288 908,63 |
|
68 702 811,70 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
07 |
02 |
03.5.00.00000 |
510 900 767,00 |
514 716 306,00 |
514 835 979,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
07 |
02 |
03.5.06.00000 |
508 567 167,00 |
512 357 706,00 |
512 477 379,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.06.82460 |
266 141 803,00 |
268 681 666,00 |
268 801 339,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.82460 |
200 |
266 141 803,00 |
268 681 666,00 |
268 801 339,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.82460 |
240 |
266 141 803,00 |
268 681 666,00 |
268 801 339,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.06.84030 |
242 425 364,00 |
243 676 040,00 |
243 676 040,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.84030 |
200 |
242 425 364,00 |
243 676 040,00 |
243 676 040,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
03.5.06.84030 |
240 |
242 425 364,00 |
243 676 040,00 |
243 676 040,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества" |
07 |
02 |
03.5.09.00000 |
2 333 600,00 |
2 358 600,00 |
2 358 600,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.09.84303 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.5.09.84303 |
600 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.5.09.84303 |
620 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
02 |
03.5.09.85020 |
300 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
03.5.09.85020 |
600 |
300 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
03.5.09.85020 |
620 |
300 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
02 |
10.0.00.00000 |
4 785 733,08 |
8 242 441,25 |
5 451 442,39 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
07 |
02 |
10.0.02.00000 |
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
02 |
10.0.02.20020 |
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.02.20020 |
200 |
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.02.20020 |
240 |
4 785 733,08 |
5 985 143,35 |
4 384 149,45 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
02 |
10.0.04.00000 |
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
02 |
10.0.04.20020 |
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
2 257 297,90 |
1 067 292,94 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
02 |
17.0.00.00000 |
404 658,00 |
392 708,00 |
392 708,00 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
02 |
17.2.00.00000 |
404 658,00 |
392 708,00 |
392 708,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
07 |
02 |
17.2.01.00000 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.01.61700 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.01.61700 |
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.01.61700 |
610 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" |
07 |
02 |
17.2.03.00000 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.03.61700 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.03.61700 |
600 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.03.61700 |
610 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня педагогических работников: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
07 |
02 |
17.2.08.00000 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.08.61700 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.08.61700 |
600 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.08.61700 |
610 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Говорю и читаю по-русски" |
07 |
02 |
17.2.19.00000 |
11 950,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.19.61700 |
11 950,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
17.2.19.61700 |
600 |
11 950,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
17.2.19.61700 |
610 |
11 950,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
02 |
34.0.00.00000 |
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
02 |
34.0.03.00000 |
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
02 |
34.0.03.20980 |
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
34.0.03.20980 |
600 |
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
34.0.03.20980 |
610 |
726 000,00 |
617 600,00 |
1 106 800,00 |
6.3. |
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
905 398 589,61 |
642 342 527,07 |
641 204 260,29 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
03.0.00.00000 |
473 656 815,67 |
260 190 843,80 |
259 702 157,24 |
|
|
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
07 |
03 |
03.3.00.00000 |
473 656 815,67 |
260 190 843,80 |
259 702 157,24 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
07 |
03 |
03.3.01.00000 |
154 600 099,11 |
94 623 419,22 |
94 106 718,27 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.61700 |
117 446 747,11 |
94 623 419,22 |
94 106 718,27 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.01.61700 |
600 |
117 446 747,11 |
94 623 419,22 |
94 106 718,27 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.61700 |
620 |
117 446 747,11 |
94 623 419,22 |
94 106 718,27 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
03.3.01.82570 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.01.82570 |
600 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.82570 |
620 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
03 |
03.3.01.85160 |
200 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.01.85160 |
600 |
200 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.85160 |
620 |
200 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
03.3.01.S2570 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.01.S2570 |
600 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.01.S2570 |
620 |
18 476 676,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
07 |
03 |
03.3.03.00000 |
6 591 922,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
03 |
03.3.03.20600 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
03.3.03.20600 |
200 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
03.3.03.20600 |
240 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
03 |
03.3.03.85160 |
1 543 843,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
03.3.03.85160 |
200 |
1 543 843,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
03.3.03.85160 |
240 |
1 543 843,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
07 |
03 |
03.3.05.00000 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.05.61700 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
03.3.05.61700 |
600 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
03.3.05.61700 |
620 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов дополнительного образования" |
07 |
03 |
03.3.09.00000 |
151 578 600,00 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
07 |
03 |
03.3.09.42110 |
151 578 600,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
03 |
03.3.09.42110 |
400 |
151 578 600,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
03 |
03.3.09.42110 |
410 |
151 578 600,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
04.0.00.00000 |
431 477 762,00 |
381 880 048,78 |
379 553 407,26 |
|
|
Подпрограмма "Дополнительное Образование детей в детских школах искусств" |
07 |
03 |
04.3.00.00000 |
431 477 762,00 |
381 880 048,78 |
379 553 407,26 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
07 |
03 |
04.3.01.00000 |
431 477 762,00 |
381 880 048,78 |
379 553 407,26 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
03 |
04.3.01.20600 |
10 109 550,98 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
04.3.01.20600 |
200 |
10 109 550,98 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
04.3.01.20600 |
240 |
10 109 550,98 |
9 882 888,58 |
8 459 540,66 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
353 891 563,02 |
371 997 160,20 |
371 093 866,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
600 |
353 891 563,02 |
371 997 160,20 |
371 093 866,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
610 |
314 888 326,11 |
329 933 439,95 |
329 129 659,17 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.61700 |
620 |
39 003 236,91 |
42 063 720,25 |
41 964 207,43 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
33 638 324,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
600 |
33 638 324,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
610 |
30 332 084,13 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.82570 |
620 |
3 306 239,87 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
03 |
04.3.01.85160 |
200 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
04.3.01.85160 |
600 |
200 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.85160 |
620 |
200 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
33 638 324,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
600 |
33 638 324,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
610 |
30 332 084,13 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
04.3.01.S2570 |
620 |
3 306 239,87 |
|
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
10.0.00.00000 |
112 811,94 |
173 234,49 |
1 791 095,79 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
07 |
03 |
10.0.02.00000 |
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
03 |
10.0.02.20020 |
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.02.20020 |
200 |
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.02.20020 |
240 |
112 811,94 |
|
124 138,26 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
03 |
10.0.04.00000 |
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
03 |
10.0.04.20020 |
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
173 234,49 |
1 666 957,53 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
03 |
17.0.00.00000 |
52 000,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
03 |
17.2.00.00000 |
52 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
07 |
03 |
17.2.15.00000 |
52 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
17.2.15.61700 |
52 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
17.2.15.61700 |
600 |
52 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
17.2.15.61700 |
620 |
52 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
03 |
34.0.00.00000 |
99 200,00 |
98 400,00 |
157 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
03 |
34.0.03.00000 |
99 200,00 |
98 400,00 |
157 600,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
03 |
34.0.03.20980 |
93 200,00 |
92 400,00 |
151 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
34.0.03.20980 |
600 |
93 200,00 |
92 400,00 |
151 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
34.0.03.20980 |
620 |
93 200,00 |
92 400,00 |
151 600,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
03 |
34.0.03.61700 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
34.0.03.61700 |
600 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
34.0.03.61700 |
610 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6.4. |
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
443 776 829,79 |
414 304 937,78 |
414 615 546,09 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
03.0.00.00000 |
143 695 471,25 |
132 438 971,25 |
132 438 971,25 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
07 |
07 |
03.4.00.00000 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях" |
07 |
07 |
03.4.01.00000 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
600 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
2 492 538,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
610 |
2 439 565,00 |
2 439 565,00 |
2 439 565,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.61700 |
620 |
52 973,50 |
52 973,50 |
52 973,50 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
600 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
610 |
27 024 521,65 |
27 024 521,65 |
27 024 521,65 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.82050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
600 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
610 |
15 767 979,50 |
15 767 979,50 |
15 767 979,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
03.4.01.S2050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей" |
07 |
07 |
03.4.02.00000 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
402 098,50 |
402 098,50 |
402 098,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
600 |
350 375,50 |
350 375,50 |
350 375,50 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
630 |
350 375,50 |
350 375,50 |
350 375,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
800 |
51 723,00 |
51 723,00 |
51 723,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
07 |
03.4.02.61860 |
810 |
51 723,00 |
51 723,00 |
51 723,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
600 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
630 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
800 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
07 |
03.4.02.82050 |
810 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
600 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
630 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
1 561 403,55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
800 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
07 |
03.4.02.S2050 |
810 |
234 759,00 |
234 759,00 |
234 759,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
07 |
07 |
03.5.00.00000 |
93 834 700,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
07 |
07 |
03.5.07.00000 |
93 834 700,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
03.5.07.84080 |
93 834 700,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
03.5.07.84080 |
200 |
93 834 700,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
03.5.07.84080 |
240 |
93 834 700,00 |
82 578 200,00 |
82 578 200,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
04.0.00.00000 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
07 |
07 |
04.7.00.00000 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
07 |
07 |
04.7.01.00000 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
2 262 872,40 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
600 |
156 748,80 |
156 748,80 |
156 748,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
610 |
133 452,80 |
133 452,80 |
133 452,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.61700 |
620 |
23 296,00 |
23 296,00 |
23 296,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.82050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
04.7.01.S2050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
06.0.00.00000 |
290 531 336,83 |
279 281 927,41 |
279 331 123,71 |
|
|
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
07 |
07 |
06.1.00.00000 |
290 531 336,83 |
279 281 927,41 |
279 331 123,71 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
07 |
07 |
06.1.01.00000 |
284 898 269,65 |
274 270 894,49 |
274 321 102,51 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
283 424 269,65 |
274 270 894,49 |
274 321 102,51 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
600 |
283 424 269,65 |
274 270 894,49 |
274 321 102,51 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
610 |
190 723 182,39 |
190 718 429,32 |
190 770 837,36 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.61700 |
620 |
92 701 087,26 |
83 552 465,17 |
83 550 265,15 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
07 |
06.1.01.85160 |
1 474 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
06.1.01.85160 |
600 |
1 474 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.85160 |
610 |
800 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.01.85160 |
620 |
674 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" |
07 |
07 |
06.1.02.00000 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
07 |
06.1.02.20600 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
06.1.02.20600 |
200 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
06.1.02.20600 |
240 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
|
Основное мероприятие "Организация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
07 |
07 |
06.1.05.00000 |
359 811,33 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.05.61700 |
359 811,33 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
06.1.05.61700 |
600 |
359 811,33 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
06.1.05.61700 |
610 |
359 811,33 |
|
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
10.0.00.00000 |
|
|
165 045,30 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
07 |
07 |
10.0.04.00000 |
|
|
165 045,30 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
07 |
07 |
10.0.04.20020 |
|
|
165 045,30 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
|
165 045,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
|
165 045,30 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
17.0.00.00000 |
6 738 910,19 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
07 |
17.2.00.00000 |
6 738 910,19 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения" |
07 |
07 |
17.2.09.00000 |
213 400,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
17.2.09.82560 |
106 700,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.09.82560 |
600 |
106 700,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.09.82560 |
610 |
106 700,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма (софинансирование) в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
07 |
07 |
17.2.09.S2560 |
106 700,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.09.S2560 |
600 |
106 700,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.09.S2560 |
610 |
106 700,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мониторинга деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии" |
07 |
07 |
17.2.10.00000 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.10.61700 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.10.61700 |
600 |
100 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.10.61700 |
620 |
100 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
07 |
07 |
17.2.15.00000 |
1 490 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.15.61700 |
1 490 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.15.61700 |
600 |
1 490 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.15.61700 |
610 |
1 490 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей" |
07 |
07 |
17.2.16.00000 |
4 935 510,19 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
4 935 510,19 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
600 |
4 935 510,19 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
610 |
2 435 510,19 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
17.2.16.61700 |
620 |
2 500 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
07 |
31.0.00.00000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
07 |
07 |
31.1.00.00000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" |
07 |
07 |
31.1.03.00000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
31.1.03.61700 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
31.1.03.61700 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
31.1.03.61700 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
07 |
34.0.00.00000 |
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
07 |
34.0.03.00000 |
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
600 |
348 239,12 |
121 166,72 |
217 533,43 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
610 |
252 739,00 |
48 833,34 |
143 000,03 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
34.0.03.61700 |
620 |
95 500,12 |
72 333,38 |
74 533,40 |
6.5. |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
495 980 827,28 |
473 459 013,28 |
493 083 356,57 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
03.0.00.00000 |
482 662 926,60 |
460 365 112,60 |
479 625 055,89 |
|
|
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
07 |
09 |
03.1.00.00000 |
|
2 888 844,21 |
|
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
07 |
09 |
03.1.06.00000 |
|
2 888 844,21 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
07 |
09 |
03.1.06.W0000 |
|
2 888 844,21 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
09 |
03.1.06.W0000 |
400 |
|
2 888 844,21 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
03.1.06.W0000 |
410 |
|
2 888 844,21 |
|
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
07 |
09 |
03.2.00.00000 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
31 954 149,50 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
07 |
09 |
03.2.01.00000 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
07 |
09 |
03.2.01.20700 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.2.01.20700 |
600 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
03.2.01.20700 |
610 |
7 662 320,00 |
7 929 780,00 |
8 243 320,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов общего образования" |
07 |
09 |
03.2.07.00000 |
|
|
23 710 829,50 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
07 |
09 |
03.2.07.W0000 |
|
|
23 710 829,50 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
09 |
03.2.07.W0000 |
400 |
|
|
23 710 829,50 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
03.2.07.W0000 |
410 |
|
|
23 710 829,50 |
|
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
07 |
09 |
03.3.00.00000 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
07 |
09 |
03.3.01.00000 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
07 |
09 |
03.3.01.20700 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.3.01.20700 |
600 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.3.01.20700 |
620 |
2 122 880,00 |
2 183 776,00 |
2 193 383,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
07 |
09 |
03.5.00.00000 |
472 877 726,60 |
447 362 712,39 |
445 477 523,39 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" |
07 |
09 |
03.5.01.00000 |
429 520 766,43 |
430 065 662,48 |
428 177 473,48 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
282 307 992,87 |
284 201 844,92 |
282 130 776,92 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
100 |
270 107 727,00 |
271 962 924,00 |
269 832 201,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
110 |
270 107 727,00 |
271 962 924,00 |
269 832 201,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
200 |
10 870 840,87 |
11 560 103,92 |
11 635 998,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
240 |
10 870 840,87 |
11 560 103,92 |
11 635 998,92 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
300 |
634 165,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
320 |
634 165,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
800 |
695 260,00 |
678 817,00 |
662 577,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
03.5.01.00590 |
850 |
695 260,00 |
678 817,00 |
662 577,00 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
07 |
09 |
03.5.01.02040 |
96 067 065,00 |
96 224 480,00 |
96 325 461,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.01.02040 |
100 |
95 632 486,00 |
95 802 022,00 |
95 903 992,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
03.5.01.02040 |
120 |
95 632 486,00 |
95 802 022,00 |
95 903 992,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.02040 |
200 |
98 100,00 |
86 100,00 |
86 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.02040 |
240 |
98 100,00 |
86 100,00 |
86 100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
03.5.01.02040 |
800 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
03.5.01.02040 |
850 |
336 479,00 |
336 358,00 |
335 369,00 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
4 258 036,00 |
4 258 036,00 |
4 258 036,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
200 |
61 680,00 |
61 680,00 |
61 680,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
240 |
61 680,00 |
61 680,00 |
61 680,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
600 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.01.20700 |
620 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
4 196 356,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
03.5.01.20980 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
03.5.01.20980 |
800 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
03.5.01.20980 |
850 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
2 415 674,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.01.61700 |
43 071 998,56 |
42 965 627,56 |
43 047 525,56 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.5.01.61700 |
600 |
43 071 998,56 |
42 965 627,56 |
43 047 525,56 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.01.61700 |
620 |
43 071 998,56 |
42 965 627,56 |
43 047 525,56 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
07 |
09 |
03.5.01.85160 |
1 400 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.5.01.85160 |
600 |
1 400 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.01.85160 |
620 |
1 400 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" |
07 |
09 |
03.5.03.00000 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
03.5.03.20980 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
03.5.03.20980 |
300 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
Стипендии |
07 |
09 |
03.5.03.20980 |
340 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
07 |
09 |
03.5.04.00000 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
03.5.04.20980 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
03.5.04.20980 |
600 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
03.5.04.20980 |
620 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
07 |
09 |
03.5.05.00000 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
07 |
09 |
03.5.05.20600 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.05.20600 |
200 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.05.20600 |
240 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
07 |
09 |
03.5.07.00000 |
602 000,00 |
602 000,00 |
602 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
09 |
03.5.07.84080 |
602 000,00 |
602 000,00 |
602 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.07.84080 |
100 |
602 000,00 |
602 000,00 |
602 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
03.5.07.84080 |
110 |
602 000,00 |
602 000,00 |
602 000,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
07 |
09 |
03.5.08.00000 |
12 522 619,00 |
12 124 759,00 |
12 127 759,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
12 522 619,00 |
12 124 759,00 |
12 127 759,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
100 |
11 638 811,00 |
11 638 811,00 |
11 638 811,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
110 |
11 638 811,00 |
11 638 811,00 |
11 638 811,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
200 |
883 808,00 |
485 948,00 |
488 948,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
03.5.08.84050 |
240 |
883 808,00 |
485 948,00 |
488 948,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
04.0.00.00000 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
07 |
09 |
04.8.00.00000 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
07 |
09 |
04.8.03.00000 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
04.8.03.20980 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
04.8.03.20980 |
300 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Стипендии |
07 |
09 |
04.8.03.20980 |
340 |
256 950,00 |
256 950,00 |
256 950,00 |
|
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
06.0.00.00000 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
07 |
09 |
06.4.00.00000 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
07 |
09 |
06.4.01.00000 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
12 820 150,68 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
100 |
12 775 762,92 |
12 775 762,92 |
12 775 762,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
120 |
12 775 762,92 |
12 775 762,92 |
12 775 762,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
800 |
44 387,76 |
44 387,76 |
44 387,76 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
06.4.01.02040 |
850 |
44 387,76 |
44 387,76 |
44 387,76 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
07 |
09 |
17.0.00.00000 |
220 000,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
07 |
09 |
17.2.00.00000 |
220 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Совершенствование процедуры ограничения доступа к информационным ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, в соответствии с единым реестром запрещенных сайтов и единой базы экстремистских материалов" |
07 |
09 |
17.2.18.00000 |
220 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
07 |
09 |
17.2.18.61700 |
220 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
17.2.18.61700 |
600 |
220 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
17.2.18.61700 |
620 |
220 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
07 |
09 |
34.0.00.00000 |
20 800,00 |
16 800,00 |
381 200,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
07 |
09 |
34.0.03.00000 |
20 800,00 |
16 800,00 |
381 200,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
20 800,00 |
16 800,00 |
381 200,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
200 |
20 800,00 |
16 800,00 |
309 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
240 |
20 800,00 |
16 800,00 |
309 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
600 |
|
|
72 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
34.0.03.20980 |
620 |
|
|
72 000,00 |
7. |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
1 014 204 258,81 |
779 072 275,47 |
775 579 590,46 |
7.1. |
Культура |
08 |
01 |
|
|
983 418 476,73 |
748 112 793,39 |
744 446 408,38 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
01 |
04.0.00.00000 |
979 365 609,64 |
747 253 886,14 |
743 724 384,48 |
|
|
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
08 |
01 |
04.1.00.00000 |
216 206 745,79 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
08 |
01 |
04.1.01.00000 |
216 206 745,79 |
171 830 297,25 |
169 732 597,24 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.1.01.20600 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.1.01.20600 |
200 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.1.01.20600 |
240 |
5 490 206,77 |
5 291 461,16 |
3 371 184,85 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.61700 |
134 148 782,26 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.61700 |
600 |
134 148 782,26 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.61700 |
610 |
134 148 782,26 |
164 844 246,09 |
164 966 822,39 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.82520 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.82520 |
600 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.82520 |
610 |
530 100,00 |
785 100,00 |
530 100,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.82580 |
37 586 584,26 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.82580 |
600 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.82580 |
610 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.L5190 |
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.L5190 |
600 |
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.L5190 |
610 |
115 641,18 |
115 641,18 |
115 641,18 |
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.R5190 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.R5190 |
600 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.R5190 |
610 |
655 300,00 |
655 300,00 |
655 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.S2520 |
93 547,06 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.S2520 |
600 |
93 547,06 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.S2520 |
610 |
93 547,06 |
138 548,82 |
93 548,82 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.1.01.S2580 |
37 586 584,26 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.1.01.S2580 |
600 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.1.01.S2580 |
610 |
37 586 584,26 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
08 |
01 |
04.2.00.00000 |
138 074 902,12 |
100 954 108,06 |
101 810 569,59 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
08 |
01 |
04.2.01.00000 |
137 256 902,12 |
99 739 048,94 |
100 901 863,70 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.2.01.20600 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.2.01.20600 |
200 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.2.01.20600 |
240 |
5 856 706,78 |
2 452 043,77 |
3 566 142,92 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.61700 |
82 757 090,12 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.01.61700 |
600 |
82 757 090,12 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.61700 |
610 |
82 757 090,12 |
97 287 005,17 |
97 335 720,78 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.01.82580 |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.01.82580 |
600 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.82580 |
610 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
08 |
01 |
04.2.01.85160 |
1 891 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.01.85160 |
600 |
1 891 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.85160 |
610 |
1 891 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.01.S2580 |
23 376 052,61 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.01.S2580 |
600 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.01.S2580 |
610 |
23 376 052,61 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - модернизация муниципальных музеев" |
08 |
01 |
04.2.03.00000 |
818 000,00 |
1 215 059,12 |
908 705,89 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.03.82520 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.03.82520 |
600 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.03.82520 |
610 |
695 300,00 |
1 032 800,00 |
772 400,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.2.03.S2520 |
122 700,00 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.2.03.S2520 |
600 |
122 700,00 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.2.03.S2520 |
610 |
122 700,00 |
182 259,12 |
136 305,89 |
|
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
08 |
01 |
04.4.00.00000 |
600 249 112,85 |
473 769 816,87 |
466 349 382,90 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
08 |
01 |
04.4.01.00000 |
277 207 437,53 |
219 252 582,75 |
213 160 875,50 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.4.01.20600 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.01.20600 |
200 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.01.20600 |
240 |
4 259 969,98 |
12 931 330,97 |
7 003 207,80 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
171 141 455,85 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
600 |
171 141 455,85 |
206 321 251,78 |
206 157 667,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
610 |
50 776 764,31 |
64 983 378,45 |
64 839 683,52 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.61700 |
620 |
120 364 691,54 |
141 337 873,33 |
141 317 984,18 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
50 570 505,85 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
600 |
50 570 505,85 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
610 |
18 332 256,77 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.82580 |
620 |
32 238 249,08 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
08 |
01 |
04.4.01.85160 |
665 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.01.85160 |
600 |
665 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.85160 |
610 |
115 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.85160 |
620 |
550 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
50 570 505,85 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
600 |
50 570 505,85 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
610 |
18 332 256,77 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.01.S2580 |
620 |
32 238 249,08 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" |
08 |
01 |
04.4.02.00000 |
320 626 396,74 |
252 101 955,54 |
250 773 228,82 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.4.02.20600 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.02.20600 |
200 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.4.02.20600 |
240 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
12 458 467,32 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.61700 |
212 218 194,86 |
238 294 068,22 |
238 314 761,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.61700 |
600 |
212 218 194,86 |
238 294 068,22 |
238 314 761,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.61700 |
620 |
212 218 194,86 |
238 294 068,22 |
238 314 761,50 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.02.82580 |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.82580 |
600 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.82580 |
620 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.02.L5170 |
88 280,00 |
88 280,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.L5170 |
600 |
88 280,00 |
88 280,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.L5170 |
620 |
88 280,00 |
88 280,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.02.R5170 |
1 261 140,00 |
1 261 140,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.R5170 |
600 |
1 261 140,00 |
1 261 140,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.R5170 |
620 |
1 261 140,00 |
1 261 140,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
01 |
04.4.02.S2580 |
47 300 157,28 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.02.S2580 |
600 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.4.02.S2580 |
620 |
47 300 157,28 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры" |
08 |
01 |
04.4.04.00000 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
2 415 278,58 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
08 |
01 |
04.4.04.61600 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
01 |
04.4.04.61600 |
800 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08 |
01 |
04.4.04.61600 |
810 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
1 423 656,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
08 |
01 |
04.4.04.61890 |
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.4.04.61890 |
600 |
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
08 |
01 |
04.4.04.61890 |
630 |
991 622,58 |
991 622,58 |
991 622,58 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
08 |
01 |
04.5.00.00000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
08 |
01 |
04.5.01.00000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
04.5.01.61700 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
04.5.01.61700 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
04.5.01.61700 |
610 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
08 |
01 |
04.6.00.00000 |
24 234 848,88 |
99 663,96 |
5 231 834,75 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
08 |
01 |
04.6.01.00000 |
16 783,85 |
|
11 189,23 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08 |
01 |
04.6.01.42110 |
16 783,85 |
|
11 189,23 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 |
01 |
04.6.01.42110 |
400 |
16 783,85 |
|
11 189,23 |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
04.6.01.42110 |
410 |
16 783,85 |
|
11 189,23 |
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
08 |
01 |
04.6.02.00000 |
13 230 076,00 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.6.02.20600 |
11 143 821,18 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.02.20600 |
200 |
11 143 821,18 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.02.20600 |
240 |
11 143 821,18 |
99 663,96 |
5 220 645,52 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08 |
01 |
04.6.02.42110 |
2 086 254,82 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 |
01 |
04.6.02.42110 |
400 |
2 086 254,82 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
04.6.02.42110 |
410 |
2 086 254,82 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта" |
08 |
01 |
04.6.04.00000 |
10 987 989,03 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
08 |
01 |
04.6.04.20600 |
10 987 989,03 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.04.20600 |
200 |
10 987 989,03 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
04.6.04.20600 |
240 |
10 987 989,03 |
|
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
01 |
10.0.00.00000 |
|
204 731,67 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
08 |
01 |
10.0.04.00000 |
|
204 731,67 |
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
08 |
01 |
10.0.04.20020 |
|
204 731,67 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
10.0.04.20020 |
200 |
|
204 731,67 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
10.0.04.20020 |
240 |
|
204 731,67 |
|
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
01 |
17.0.00.00000 |
3 769 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
08 |
01 |
17.2.00.00000 |
3 769 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
08 |
01 |
17.2.15.00000 |
3 450 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
3 450 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
600 |
3 450 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
610 |
1 250 000,00 |
367 993,52 |
367 993,52 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.15.61700 |
620 |
2 200 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей" |
08 |
01 |
17.2.16.00000 |
319 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.16.61700 |
319 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
17.2.16.61700 |
600 |
319 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
17.2.16.61700 |
610 |
319 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
08 |
01 |
34.0.00.00000 |
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
08 |
01 |
34.0.03.00000 |
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
600 |
283 867,09 |
286 182,06 |
354 030,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
610 |
249 582,13 |
259 186,67 |
307 125,84 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
34.0.03.61700 |
620 |
34 284,96 |
26 995,39 |
46 904,54 |
7.2. |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
30 785 782,08 |
30 959 482,08 |
31 133 182,08 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
08 |
04 |
01.0.00.00000 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
08 |
04 |
01.0.05.00000 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
08 |
04 |
01.0.05.84100 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
01.0.05.84100 |
200 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
01.0.05.84100 |
240 |
178 500,00 |
352 200,00 |
525 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
08 |
04 |
04.0.00.00000 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
08 |
04 |
04.8.00.00000 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
08 |
04 |
04.8.01.00000 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
30 607 282,08 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
100 |
30 505 167,81 |
30 505 167,81 |
30 505 167,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
120 |
30 505 167,81 |
30 505 167,81 |
30 505 167,81 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
800 |
102 114,27 |
102 114,27 |
102 114,27 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
04 |
04.8.01.02040 |
850 |
102 114,27 |
102 114,27 |
102 114,27 |
8. |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
09 |
00 |
|
|
9 258 562,10 |
3 197 600,00 |
3 197 600,00 |
8.1. |
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
9 258 562,10 |
3 197 600,00 |
3 197 600,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
09 |
09 |
01.0.00.00000 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
09 |
09 |
01.0.01.00000 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
09 |
09 |
01.0.01.84280 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 |
09 |
01.0.01.84280 |
100 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
09 |
09 |
01.0.01.84280 |
120 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" |
09 |
09 |
36.0.00.00000 |
9 218 915,00 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
09 |
09 |
36.1.00.00000 |
9 218 915,00 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
09 |
09 |
36.1.03.00000 |
9 218 915,00 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
09 |
09 |
36.1.03.84280 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
36.1.03.84280 |
600 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
09 |
36.1.03.84280 |
610 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
09 |
09 |
36.1.03.G4280 |
6 060 962,10 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
36.1.03.G4280 |
600 |
6 060 962,10 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
09 |
36.1.03.G4280 |
610 |
6 060 962,10 |
|
|
9. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
777 487 793,34 |
643 980 809,64 |
654 806 176,24 |
9.1. |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
10 |
01 |
01.0.00.00000 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
10 |
01 |
01.0.02.00000 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
35 040 496,00 |
|
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
10 |
01 |
01.0.02.02420 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
01.0.02.02420 |
300 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
01.0.02.02420 |
320 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
12 412 440,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
10 |
01 |
01.0.02.20980 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
01.0.02.20980 |
300 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
01.0.02.20980 |
320 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
22 628 056,00 |
9.2. |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
188 501 679,13 |
71 660 330,64 |
72 607 321,24 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
01.0.00.00000 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
10 |
03 |
01.0.02.00000 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
01.0.02.02410 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
01.0.02.02410 |
300 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
01.0.02.02410 |
320 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
2 791 030,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
02.0.00.00000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
10 |
03 |
02.0.01.00000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
02.0.01.02410 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
02.0.01.02410 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
02.0.01.02410 |
320 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
03.0.00.00000 |
884 710,00 |
212 800,00 |
212 800,00 |
|
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
10 |
03 |
03.5.00.00000 |
884 710,00 |
212 800,00 |
212 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" |
10 |
03 |
03.5.01.00000 |
884 710,00 |
212 800,00 |
212 800,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
10 |
03 |
03.5.01.00590 |
49 200,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
03.5.01.00590 |
300 |
49 200,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
03.5.01.00590 |
320 |
49 200,00 |
52 800,00 |
52 800,00 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
03.5.01.02410 |
835 510,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
03.5.01.02410 |
300 |
835 510,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
03.5.01.02410 |
320 |
835 510,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
05.0.00.00000 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
10 |
03 |
05.5.00.00000 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности" |
10 |
03 |
05.5.03.00000 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
05.5.03.72600 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
05.5.03.72600 |
300 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
05.5.03.72600 |
310 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
12.0.00.00000 |
38 154 653,73 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
10 |
03 |
12.3.00.00000 |
38 154 653,73 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
10 |
03 |
12.3.02.00000 |
38 154 653,73 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
10 |
03 |
12.3.02.20980 |
2 893 740,96 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
12.3.02.20980 |
300 |
2 893 740,96 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
12.3.02.20980 |
320 |
2 893 740,96 |
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
12.3.02.72600 |
4 936 231,75 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
12.3.02.72600 |
300 |
4 936 231,75 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
12.3.02.72600 |
320 |
4 936 231,75 |
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
12.3.02.82173 |
26 988 966,11 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
12.3.02.82173 |
300 |
26 988 966,11 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
12.3.02.82173 |
320 |
26 988 966,11 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию программ муниципальных образований автономного округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
12.3.02.S2173 |
3 335 714,91 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
12.3.02.S2173 |
300 |
3 335 714,91 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
12.3.02.S2173 |
320 |
3 335 714,91 |
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
20.0.00.00000 |
47 076 879,08 |
26 627 092,46 |
26 627 092,46 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |
10 |
03 |
20.1.00.00000 |
4 490 519,08 |
4 745 292,46 |
4 745 292,46 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
10 |
03 |
20.1.06.00000 |
4 490 519,08 |
4 745 292,46 |
4 745 292,46 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.1.06.L4970 |
273 248,18 |
272 092,46 |
272 092,46 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.1.06.L4970 |
300 |
273 248,18 |
272 092,46 |
272 092,46 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.1.06.L4970 |
320 |
273 248,18 |
272 092,46 |
272 092,46 |
|
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.1.06.R4970 |
4 217 270,90 |
4 473 200,00 |
4 473 200,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.1.06.R4970 |
300 |
4 217 270,90 |
4 473 200,00 |
4 473 200,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.1.06.R4970 |
320 |
4 217 270,90 |
4 473 200,00 |
4 473 200,00 |
|
Подпрограмма "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета" |
10 |
03 |
20.2.00.00000 |
30 519 360,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы" |
10 |
03 |
20.2.05.00000 |
30 519 360,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
20.2.05.72600 |
30 519 360,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.2.05.72600 |
300 |
30 519 360,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.2.05.72600 |
320 |
30 519 360,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
10 |
03 |
20.3.00.00000 |
7 927 200,00 |
21 403 500,00 |
21 403 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
10 |
03 |
20.3.05.00000 |
7 927 200,00 |
21 403 500,00 |
21 403 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.3.05.51350 |
7 134 500,00 |
18 232 600,00 |
18 232 600,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.3.05.51350 |
300 |
7 134 500,00 |
18 232 600,00 |
18 232 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.3.05.51350 |
320 |
7 134 500,00 |
18 232 600,00 |
18 232 600,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.3.05.51760 |
792 700,00 |
3 170 900,00 |
3 170 900,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
20.3.05.51760 |
300 |
792 700,00 |
3 170 900,00 |
3 170 900,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
20.3.05.51760 |
320 |
792 700,00 |
3 170 900,00 |
3 170 900,00 |
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
10 |
03 |
20.4.00.00000 |
4 139 800,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
10 |
03 |
20.4.05.00000 |
4 139 800,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.4.05.51340 |
3 170 900,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
03 |
20.4.05.51340 |
400 |
3 170 900,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
20.4.05.51340 |
410 |
3 170 900,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
10 |
03 |
20.4.05.D1340 |
968 900,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
03 |
20.4.05.D1340 |
400 |
968 900,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
20.4.05.D1340 |
410 |
968 900,00 |
478 300,00 |
478 300,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
21.0.00.00000 |
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
10 |
03 |
21.0.01.00000 |
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
21.0.01.02410 |
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
21.0.01.02410 |
300 |
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
21.0.01.02410 |
320 |
839 097,00 |
669 689,00 |
1 613 983,00 |
|
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы" |
10 |
03 |
26.0.00.00000 |
97 361 098,86 |
40 182 075,18 |
40 184 771,78 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе услуги по доставке выплат получателям)" |
10 |
03 |
26.0.01.00000 |
42 844 422,00 |
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
42 844 422,00 |
39 248 422,00 |
39 248 422,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
200 |
86 022,00 |
86 022,00 |
86 022,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
240 |
86 022,00 |
86 022,00 |
86 022,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
300 |
42 758 400,00 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.01.72600 |
310 |
42 758 400,00 |
39 162 400,00 |
39 162 400,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" |
10 |
03 |
26.0.02.00000 |
7 193 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.02.72600 |
7 193 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.02.72600 |
300 |
7 193 000,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.02.72600 |
310 |
7 193 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Сургута" |
10 |
03 |
26.0.04.00000 |
701 355,94 |
701 355,94 |
701 355,94 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
701 355,94 |
701 355,94 |
701 355,94 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
300 |
701 355,94 |
701 355,94 |
701 355,94 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
310 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.04.72600 |
320 |
691 755,94 |
691 755,94 |
691 755,94 |
|
Основное мероприятие "Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания" |
10 |
03 |
26.0.05.00000 |
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.05.72600 |
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.05.72600 |
300 |
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.05.72600 |
320 |
47 378,40 |
49 936,80 |
52 633,40 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
10 |
03 |
26.0.06.00000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.06.72600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.06.72600 |
300 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.06.72600 |
320 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде" |
10 |
03 |
26.0.07.00000 |
32 360,44 |
32 360,44 |
32 360,44 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
10 |
03 |
26.0.07.20980 |
1 831,72 |
1 831,72 |
1 831,72 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.07.20980 |
200 |
1 831,72 |
1 831,72 |
1 831,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
26.0.07.20980 |
240 |
1 831,72 |
1 831,72 |
1 831,72 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.07.72600 |
30 528,72 |
30 528,72 |
30 528,72 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.07.72600 |
300 |
30 528,72 |
30 528,72 |
30 528,72 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.07.72600 |
320 |
30 528,72 |
30 528,72 |
30 528,72 |
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
10 |
03 |
26.0.09.00000 |
46 012 582,08 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.09.72600 |
46 012 582,08 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.09.72600 |
300 |
46 012 582,08 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
26.0.09.72600 |
320 |
46 012 582,08 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных действий, повлекших причинение вреда здоровью" |
10 |
03 |
26.0.13.00000 |
150 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.13.72600 |
150 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.13.72600 |
300 |
150 000,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.13.72600 |
310 |
150 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление единовременной материальной помощи матери (отцу), воспитывающей (ему) без супруга (супруги) трех и более несовершеннолетних детей, в случае гибели одного из них" |
10 |
03 |
26.0.14.00000 |
230 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
03 |
26.0.14.72600 |
230 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
26.0.14.72600 |
300 |
230 000,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
26.0.14.72600 |
310 |
230 000,00 |
|
|
|
Непрограммные расходы |
10 |
03 |
40.0.00.00000 |
216 566,46 |
|
|
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
40.0.00.02410 |
216 566,46 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
40.0.00.02410 |
300 |
216 566,46 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
40.0.00.02410 |
320 |
216 566,46 |
|
|
9.3. |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
464 711 252,00 |
438 169 384,00 |
448 047 760,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
03.0.00.00000 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
10 |
04 |
03.5.00.00000 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
10 |
04 |
03.5.08.00000 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
04 |
03.5.08.84050 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
03.5.08.84050 |
300 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
03.5.08.84050 |
310 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
225 143 000,00 |
|
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
26.0.00.00000 |
8 437 500,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения" |
10 |
04 |
26.0.08.00000 |
8 437 500,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
04 |
26.0.08.72600 |
8 437 500,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
26.0.08.72600 |
300 |
8 437 500,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
26.0.08.72600 |
320 |
8 437 500,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
27.0.00.00000 |
231 130 752,00 |
213 026 384,00 |
222 904 760,00 |
|
|
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 - 2030 годы" |
10 |
04 |
27.2.00.00000 |
231 130 752,00 |
213 026 384,00 |
222 904 760,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
04 |
27.2.01.00000 |
126 252 100,00 |
127 106 400,00 |
127 438 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
126 252 100,00 |
127 106 400,00 |
127 438 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
200 |
25 817,68 |
44 141,76 |
14 851,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
240 |
25 817,68 |
44 141,76 |
14 851,99 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
300 |
126 226 282,32 |
127 062 258,24 |
127 423 248,01 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
27.2.01.84060 |
320 |
126 226 282,32 |
127 062 258,24 |
127 423 248,01 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
10 |
04 |
27.2.02.00000 |
104 878 652,00 |
85 919 984,00 |
95 466 660,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
04 |
27.2.02.84310 |
83 876 000,00 |
63 008 000,00 |
70 008 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
04 |
27.2.02.84310 |
400 |
83 876 000,00 |
63 008 000,00 |
70 008 900,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
27.2.02.84310 |
410 |
83 876 000,00 |
63 008 000,00 |
70 008 900,00 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
10 |
04 |
27.2.02.G4310 |
21 002 652,00 |
22 911 984,00 |
25 457 760,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 |
04 |
27.2.02.G4310 |
400 |
21 002 652,00 |
22 911 984,00 |
25 457 760,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
04 |
27.2.02.G4310 |
410 |
21 002 652,00 |
22 911 984,00 |
25 457 760,00 |
9.4. |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
89 234 366,21 |
99 110 599,00 |
99 110 599,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
03.0.00.00000 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
10 |
06 |
03.5.00.00000 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" |
10 |
06 |
03.5.02.00000 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
10 |
06 |
03.5.02.72600 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
03.5.02.72600 |
300 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
03.5.02.72600 |
320 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
27.0.00.00000 |
77 624 799,00 |
77 624 799,00 |
77 624 799,00 |
|
|
Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
27.1.00.00000 |
76 795 499,00 |
76 795 499,00 |
76 795 499,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству" |
10 |
06 |
27.1.01.00000 |
76 701 977,59 |
76 701 977,59 |
76 701 977,59 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
76 455 878,59 |
76 455 878,59 |
76 455 878,59 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
100 |
70 321 600,00 |
70 321 600,00 |
70 321 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
120 |
70 321 600,00 |
70 321 600,00 |
70 321 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
200 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.01.84070 |
240 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
6 134 278,59 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
10 |
06 |
27.1.01.G4070 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 |
06 |
27.1.01.G4070 |
800 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
10 |
06 |
27.1.01.G4070 |
850 |
246 099,00 |
246 099,00 |
246 099,00 |
|
Основное мероприятие "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посредством выпуска информационного журнала "Семейный вопрос" |
10 |
06 |
27.1.02.00000 |
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
06 |
27.1.02.84070 |
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.02.84070 |
200 |
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
27.1.02.84070 |
240 |
93 521,41 |
93 521,41 |
93 521,41 |
|
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 - 2030 годы" |
10 |
06 |
27.2.00.00000 |
829 300,00 |
829 300,00 |
829 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
06 |
27.2.03.00000 |
829 300,00 |
829 300,00 |
829 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
10 |
06 |
27.2.03.84090 |
829 300,00 |
829 300,00 |
829 300,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
27.2.03.84090 |
100 |
829 300,00 |
829 300,00 |
829 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 |
06 |
27.2.03.84090 |
120 |
829 300,00 |
829 300,00 |
829 300,00 |
10. |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
00 |
|
|
1 140 554 281,27 |
987 361 770,80 |
976 616 043,52 |
10.1. |
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
636 461 730,47 |
537 088 639,34 |
524 350 347,25 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
01 |
05.0.00.00000 |
636 205 369,52 |
536 763 842,35 |
523 805 334,86 |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
11 |
01 |
05.2.00.00000 |
630 202 472,65 |
520 421 525,48 |
517 802 437,99 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
11 |
01 |
05.2.02.00000 |
622 600 557,52 |
511 943 625,68 |
509 324 538,19 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
01 |
05.2.02.20600 |
18 317 715,28 |
12 763 863,12 |
11 000 746,75 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.2.02.20600 |
200 |
18 317 715,28 |
12 763 863,12 |
11 000 746,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.2.02.20600 |
240 |
18 317 715,28 |
12 763 863,12 |
11 000 746,75 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
601 593 387,24 |
499 179 762,56 |
498 323 791,44 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
600 |
601 593 387,24 |
499 179 762,56 |
498 323 791,44 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
610 |
397 893 746,48 |
403 343 909,74 |
402 975 189,26 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.61700 |
620 |
203 699 640,76 |
95 835 852,82 |
95 348 602,18 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
11 |
01 |
05.2.02.85160 |
2 689 455,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.02.85160 |
600 |
2 689 455,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.85160 |
610 |
2 389 455,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.02.85160 |
620 |
300 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
01 |
05.2.04.00000 |
7 374 788,47 |
8 477 899,80 |
8 477 899,80 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
6 527 000,00 |
7 630 000,00 |
7 630 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
600 |
6 527 000,00 |
7 630 000,00 |
7 630 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
610 |
5 436 000,00 |
6 539 000,00 |
6 539 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.82110 |
620 |
1 091 000,00 |
1 091 000,00 |
1 091 000,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
343 527,00 |
401 579,00 |
401 579,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
600 |
343 527,00 |
401 579,00 |
401 579,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
610 |
286 106,00 |
344 158,00 |
344 158,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.S2110 |
620 |
57 421,00 |
57 421,00 |
57 421,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
11 |
01 |
05.2.04.Z2110 |
504 261,47 |
446 320,80 |
446 320,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.04.Z2110 |
600 |
504 261,47 |
446 320,80 |
446 320,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.Z2110 |
610 |
440 482,47 |
382 541,80 |
382 541,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.04.Z2110 |
620 |
63 779,00 |
63 779,00 |
63 779,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
11 |
01 |
05.2.06.00000 |
227 126,66 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.06.61700 |
227 126,66 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.2.06.61700 |
600 |
227 126,66 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
05.2.06.61700 |
620 |
227 126,66 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
11 |
01 |
05.3.00.00000 |
|
10 339 420,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
11 |
01 |
05.3.03.00000 |
|
10 339 420,00 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
01 |
05.3.03.20600 |
|
10 339 420,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.3.03.20600 |
200 |
|
10 339 420,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
05.3.03.20600 |
240 |
|
10 339 420,00 |
|
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
05.5.00.00000 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
05.5.02.00000 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
6 002 896,87 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11 |
01 |
05.5.02.61600 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 |
01 |
05.5.02.61600 |
800 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11 |
01 |
05.5.02.61600 |
810 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
3 003 609,30 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта |
11 |
01 |
05.5.02.61880 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
05.5.02.61880 |
600 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
11 |
01 |
05.5.02.61880 |
630 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
2 999 287,57 |
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
11 |
01 |
34.0.00.00000 |
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
11 |
01 |
34.0.03.00000 |
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
600 |
256 360,95 |
324 796,99 |
545 012,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
610 |
244 445,59 |
324 796,99 |
491 393,27 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
01 |
34.0.03.61700 |
620 |
11 915,36 |
|
53 619,12 |
10.2. |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
480 832 326,62 |
427 012 907,28 |
429 005 472,09 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
02 |
05.0.00.00000 |
480 438 793,28 |
427 006 921,44 |
428 828 728,30 |
|
|
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО" |
11 |
02 |
05.1.00.00000 |
433 157 447,99 |
416 110 394,31 |
419 363 441,76 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом" |
11 |
02 |
05.1.02.00000 |
416 690 463,86 |
401 584 686,99 |
404 896 766,63 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
02 |
05.1.02.20600 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.1.02.20600 |
200 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.1.02.20600 |
240 |
931 534,67 |
1 874 953,04 |
4 804 064,15 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
415 308 929,19 |
399 709 733,95 |
400 092 702,48 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
600 |
415 308 929,19 |
399 709 733,95 |
400 092 702,48 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
610 |
150 953 226,71 |
150 731 568,70 |
150 778 814,61 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.02.61700 |
620 |
264 355 702,48 |
248 978 165,25 |
249 313 887,87 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
11 |
02 |
05.1.02.85160 |
450 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.1.02.85160 |
600 |
450 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.02.85160 |
610 |
450 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
11 |
02 |
05.1.06.00000 |
16 466 984,13 |
14 525 707,32 |
14 466 675,13 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.06.61700 |
14 466 984,13 |
14 525 707,32 |
14 466 675,13 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.1.06.61700 |
600 |
14 466 984,13 |
14 525 707,32 |
14 466 675,13 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.06.61700 |
610 |
14 466 984,13 |
14 525 707,32 |
14 466 675,13 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
11 |
02 |
05.1.06.85160 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.1.06.85160 |
600 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
05.1.06.85160 |
610 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
11 |
02 |
05.2.00.00000 |
22 626 884,20 |
10 896 527,13 |
9 465 286,54 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
11 |
02 |
05.2.02.00000 |
22 427 484,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
02 |
05.2.02.20600 |
22 427 484,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.2.02.20600 |
200 |
22 427 484,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.2.02.20600 |
240 |
22 427 484,20 |
10 643 127,13 |
9 211 886,54 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
02 |
05.2.04.00000 |
199 400,00 |
253 400,00 |
253 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
02 |
05.2.04.82110 |
174 000,00 |
228 000,00 |
228 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.2.04.82110 |
600 |
174 000,00 |
228 000,00 |
228 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.2.04.82110 |
620 |
174 000,00 |
228 000,00 |
228 000,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
11 |
02 |
05.2.04.S2110 |
9 158,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.2.04.S2110 |
600 |
9 158,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.2.04.S2110 |
620 |
9 158,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года") |
11 |
02 |
05.2.04.Z2110 |
16 242,00 |
13 400,00 |
13 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
05.2.04.Z2110 |
600 |
16 242,00 |
13 400,00 |
13 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
05.2.04.Z2110 |
620 |
16 242,00 |
13 400,00 |
13 400,00 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
11 |
02 |
05.3.00.00000 |
24 654 461,09 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья" |
11 |
02 |
05.3.03.00000 |
24 654 461,09 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
11 |
02 |
05.3.03.20600 |
24 654 461,09 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.3.03.20600 |
200 |
24 654 461,09 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
05.3.03.20600 |
240 |
24 654 461,09 |
|
|
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
02 |
17.0.00.00000 |
378 000,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
11 |
02 |
17.2.00.00000 |
378 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций" |
11 |
02 |
17.2.17.00000 |
378 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
17.2.17.61700 |
378 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
17.2.17.61700 |
600 |
378 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
17.2.17.61700 |
610 |
378 000,00 |
|
|
|
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" |
11 |
02 |
34.0.00.00000 |
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
11 |
02 |
34.0.03.00000 |
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
11 |
02 |
34.0.03.61700 |
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
34.0.03.61700 |
600 |
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
34.0.03.61700 |
620 |
15 533,34 |
5 985,84 |
176 743,79 |
10.3. |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
11 |
05 |
05.0.00.00000 |
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
|
|
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
11 |
05 |
05.5.00.00000 |
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
|
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
11 |
05 |
05.5.01.00000 |
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
23 260 224,18 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
23 160 223,98 |
23 160 223,98 |
23 160 223,98 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
100 |
23 079 230,75 |
23 079 230,75 |
23 079 230,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
120 |
23 079 230,75 |
23 079 230,75 |
23 079 230,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
800 |
80 993,23 |
80 993,23 |
80 993,23 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 |
05 |
05.5.01.02040 |
850 |
80 993,23 |
80 993,23 |
80 993,23 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
11 |
05 |
05.5.01.02430 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
05.5.01.02430 |
200 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
05.5.01.02430 |
240 |
100 000,20 |
100 000,20 |
100 000,20 |
11. |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
11.1. |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" |
12 |
02 |
31.0.00.00000 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
|
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
12 |
02 |
31.2.00.00000 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
12 |
02 |
31.2.01.00000 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
12 |
02 |
31.2.01.02430 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
31.2.01.02430 |
200 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
31.2.01.02430 |
240 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
8 236 367,12 |
12. |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 |
00 |
|
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
12.1. |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы" |
13 |
01 |
02.0.00.00000 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
13 |
01 |
02.0.02.00000 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
13 |
01 |
02.0.02.20610 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
02.0.02.20610 |
700 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
02.0.02.20610 |
730 |
89 249 496,23 |
105 778 928,75 |
99 062 550,34 |
<< Приложение 3 Приложение 3 |
Приложение 5 >> Приложение 5 |
|
Содержание Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2018 г. N 300-VIДГ "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.