Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 31 июля 2018 г. N 5796
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
1238 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
20114 |
||||||||||||||||||||
|
количество объектов молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||
|
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
|||||||||||||||||||||
|
доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
всего, в том числе |
4 558 611 786,73 |
247 735 542,00 |
266 732 941,00 |
262 839 402,19 |
267 271 417,59 |
284 898 269,65 |
274 270 894,49 |
274 321 102,51 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
отдел молодёжной политики |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
1033 |
1238 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
20114 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 488 230,00 |
343 730,00 |
913 000,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
1 474 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 555 123 556,73 |
247 391 812,00 |
265 819 941,00 |
262 331 902,19 |
267 021 417,59 |
283 424 269,65 |
274 270 894,49 |
274 321 102,51 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики" |
всего, в том числе |
4 558 209 286,73 |
247 505 542,00 |
266 617 941,00 |
262 781 902,19 |
267 271 417,59 |
284 898 269,65 |
274 270 894,49 |
274 321 102,51 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
|
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. |
1820 |
1952 |
1832 |
1803 |
2103 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
31146 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 085 730,00 |
113 730,00 |
798 000,00 |
450 000,00 |
250 000,00 |
1 474 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
483 |
370 |
370 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
6763 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3000 |
3270 |
3270 |
3270 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
59350 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
34484 |
41466 |
81190 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
571960 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемых муниципальных услуг (работ), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 555 123 556,73 |
247 391 812,00 |
265 819 941,00 |
262 331 902,19 |
267 021 417,59 |
283 424 269,65 |
274 270 894,49 |
274 321 102,51 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
268 054 221,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)" |
всего, в том числе |
402 500,00 |
230 000,00 |
115 000,00 |
57 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
количество временно трудоустроенных, чел. |
31 |
15 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
402 500,00 |
230 000,00 |
115 000,00 |
57 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
всего, в том числе |
104 783 107,81 |
10 856 067,00 |
10 960 583,00 |
11 366 816,88 |
6 205 119,36 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
департамент городского хозяйства |
количество муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, обеспеченных содержанием объектов в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
104 783 107,81 |
10 856 067,00 |
10 960 583,00 |
11 366 816,88 |
6 205 119,36 |
5 273 255,85 |
5 011 032,92 |
5 010 021,20 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
5 010 021,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
731 064,65 |
15 486,00 |
30 969,00 |
15 125,48 |
93 107,07 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
департамент городского хозяйства |
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
5 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
731 064,65 |
15 486,00 |
30 969,00 |
15 125,48 |
93 107,07 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских молодежных массовых мероприятий, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Основное мероприятие 1.4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4.1. Укрепление материально-технической базы по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
всего, в том числе |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.5. Организация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online |
всего, в том числе |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5.1. "Реализация общественной инициативы-победителя "Проведение лазертаг игр" в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
всего, в том числе |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
Количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед. |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 811,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
всего, в том числе |
4 664 685 770,52 |
258 607 095,00 |
277 924 493,00 |
274 221 344,55 |
273 569 644,02 |
290 575 673,53 |
279 326 264,11 |
279 375 460,41 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 688 230,00 |
343 730,00 |
1 113 000,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
1 474 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 660 997 540,52 |
258 263 365,00 |
276 811 493,00 |
273 713 844,55 |
273 319 644,02 |
289 101 673,53 |
279 326 264,11 |
279 375 460,41 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
273 108 579,59 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
всего, в том числе |
41 019 563,85 |
6 978 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
41 019 563,85 |
6 978 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
1 |
|
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29" |
всего, в том числе |
14 673 703,00 |
6 896 750,00 |
7 776 953,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
14 673 703,00 |
6 896 750,00 |
7 776 953,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень готовности объекта, % |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1" |
всего, в том числе |
81 870,00 |
81 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
81 870,00 |
81 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |
всего, в том числе |
18 985 026,00 |
0,00 |
18 985 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 985 026,00 |
0,00 |
18 985 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" |
всего, в том числе |
7 278 964,85 |
0,00 |
1 679 795,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 278 964,85 |
0,00 |
1 679 795,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень готовности проекта, % |
- |
26 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
Основное мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
всего, в том числе |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
всего, в том числе |
8 700 000,00 |
8 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
49 719 563,85 |
15 678 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
41 889 563,85 |
7 848 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
5 619 188,00 |
2 809 594,00 |
2 809 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 972 768,00 |
1 486 384,00 |
1 486 384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
3 192 840,00 |
1 596 420,00 |
1 596 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей" |
всего, в том числе |
2 426 348,00 |
1 213 174,00 |
1 213 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 376 348,00 |
688 174,00 |
688 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
всего, в том числе |
5 619 188,00 |
2 809 594,00 |
2 809 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420,00 |
798 210,00 |
798 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 972 768,00 |
1 486 384,00 |
1 486 384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Задача 4.: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. "Содержание аппарата управления отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
179 076 941,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
отдел молодёжной политики |
Количество администрируемых программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
179 076 941,30 |
|
|
|
12 616 427,66 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
|
доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Основное мероприятие 4.2. "Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество администрируемых муниципальных заданий, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||
Всего по подпрограмме 4 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
179 076 941,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
179 076 941,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 616 427,66 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
13 711 889,78 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
12 532 484,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе: |
всего, в том числе |
4 899 101 463,67 |
277 095 309,00 |
309 175 861,00 |
279 820 514,40 |
286 186 071,68 |
304 287 563,31 |
293 038 153,89 |
293 087 350,19 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 114 650,00 |
8 971 940,00 |
1 911 210,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
1 474 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 884 936 813,67 |
267 598 369,00 |
306 739 651,00 |
279 313 014,40 |
285 936 071,68 |
302 813 563,31 |
293 038 153,89 |
293 087 350,19 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
285 641 064,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - отдела молодежной политики |
всего, в том числе |
4 743 867 727,36 |
250 545 136,00 |
269 742 535,00 |
262 839 402,19 |
279 887 845,25 |
298 969 970,76 |
287 982 784,27 |
288 032 992,29 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 284 650,00 |
1 141 940,00 |
1 911 210,00 |
507 500,00 |
250 000,00 |
1 474 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 737 533 077,36 |
248 878 196,00 |
267 306 325,00 |
262 331 902,19 |
279 637 845,25 |
297 495 970,76 |
287 982 784,27 |
288 032 992,29 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
280 586 706,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000,00 |
525 000,00 |
525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
105 514 172,46 |
10 871 553,00 |
10 991 552,00 |
11 381 942,36 |
6 298 226,43 |
5 317 592,55 |
5 055 369,62 |
5 054 357,90 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
105 514 172,46 |
10 871 553,00 |
10 991 552,00 |
11 381 942,36 |
6 298 226,43 |
5 317 592,55 |
5 055 369,62 |
5 054 357,90 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
5 054 357,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
49 719 563,85 |
15 678 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000,00 |
7 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
41 889 563,85 |
7 848 620,00 |
28 441 774,00 |
5 599 169,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 июля 2018 г. N 5796 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.