Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 августа 2018 г. N 6129
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||||
Комплексная цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
110 |
104 |
105 |
103 |
93 |
94 |
97 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
- |
- |
- |
7,0 |
7,6 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, (количество мест на 1000 детей) |
- |
- |
- |
- |
789 |
791 |
835 |
895 |
933 |
976 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет),% |
- |
- |
- |
- |
58,9 |
55,1 |
52,1 |
49,6 |
47,8 |
46,2 |
45,2 |
44,4 |
43,9 |
43,7 |
43,7 |
44,0 |
44,5 |
44,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к численности детей указанного возраста, проживающих на территории города, % |
- |
- |
- |
- |
20,4 |
19,0 |
17,8 |
16,9 |
16,1 |
15,5 |
15,0 |
14,7 |
14,7 |
14,6 |
14,6 |
14,7 |
15,0 |
15,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ед. |
- |
4 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
||||||||||||||
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в части условий оказания услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную |
всего, в том числе |
79 600 377 759,86 |
3 440 539 795,00 |
3 875 713 070,16 |
4 327 625 599,74 |
4 661 314 588,58 |
5 245 339 521,70 |
5 005 695 944,87 |
4 947 886 721,01 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
4 809 626 251,88 |
департамент образования (далее - ДО) |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
98,9 |
105,0 |
101,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101,3 |
||||||||||||||
услугу "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 837 214 872,32 |
1 887 623 143,00 |
2 966 362 888,00 |
3 381 784 087,58 |
3 360 401 386,68 |
3 914 236 891,76 |
3 710 453 316,40 |
3 640 214 248,90 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
3 497 613 891,00 |
|
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 072 599 589,47 |
1 217 449 688,00 |
376 310 616,00 |
418 496 629,25 |
611 865 303,90 |
609 060 008,94 |
561 752 713,47 |
566 751 431,11 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
571 091 319,88 |
|
количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед. |
58 |
61 |
55 |
55 |
60 |
54 |
57 |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||||||||
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 690 563 298,07 |
335 466 964,00 |
533 039 566,16 |
527 344 882,91 |
689 047 898,00 |
722 042 621,00 |
733 489 915,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
|
численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на конец года, чел. |
21 847 |
24 059 |
24 511 |
25 936 |
25 936 |
27 086 |
27 711 |
27 961 |
27 961 |
27 961 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на получение дошкольного образования, в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
72,1 |
75,2 |
71,9 |
66,3 |
63,9 |
65,9 |
69,4 |
73,1 |
75,4 |
78,1 |
82,2 |
85,9 |
88,8 |
91,2 |
94,6 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, % |
87,8 |
93,0 |
97,6 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
101,1 |
100,5 |
100,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
2 |
6 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, % |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего в том числе |
1 893 037,00 |
1 893 037,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037,00 |
1 893 037,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем |
всего в том числе |
1 613 700,00 |
1 613 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700,00 |
1 613 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего в том числе |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса |
всего в том числе |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.6. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего в том числе |
4 034 208 264,34 |
305 904 810,00 |
281 145 965,00 |
325 753 419,14 |
213 597 196,16 |
193 792 065,95 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ) |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 146 402,00 |
|
|
12 150 461,00 |
|
1 995 941,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 020 061 862,34 |
305 904 810,00 |
281 145 965,00 |
313 602 958,14 |
213 597 196,16 |
191 796 124,95 |
226 966 076,23 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
226 095 339,26 |
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
4 |
4 |
8 |
9 |
6 |
6 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
15 |
8 |
6 |
9 |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, |
всего в том числе |
2 896 710 175,71 |
|
45 315 841,00 |
118 961 334,71 |
142 300 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
ДО |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 895 132 673,71 |
|
43 738 339,00 |
118 961 334,71 |
142 300 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
199 241 000,00 |
|
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
771 |
1 039 |
1 101 |
1 189 |
1 381 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
1 406 |
||||||||||||||
игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) |
за счет средств местного бюджета |
1 577 502,00 |
|
1 577 502,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, % |
- |
3,1 |
4,1 |
4,1 |
4,4 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед. |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |
всего в том числе |
625 553 279,33 |
|
|
29 393 279,33 |
34 560 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
ДО |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, ед. |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
625 553 279,33 |
|
|
29 393 279,33 |
34 560 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
43 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.9. Создание условий реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях |
всего в том числе |
1 449 000,00 |
|
|
1 449 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, в которых созданы условия реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
180 000,00 |
|
|
180 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
69 000,00 |
|
|
69 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.10. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды |
всего в том числе |
567 000,00 |
|
|
|
|
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
40 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
567 000,00 |
|
|
|
|
450 000,00 |
117 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего в том числе |
209 344 541,00 |
57 530 440,00 |
151 814 101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ) |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716,00 |
51 777 396,00 |
129 123 320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 509 371,00 |
|
7 509 371,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
20 934 454,00 |
5 753 044,00 |
15 181 410,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута" |
всего в том числе |
209 344 541,00 |
57 530 440,00 |
151 814 101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
180 900 716,00 |
51 777 396,00 |
129 123 320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 509 371,00 |
|
7 509 371,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
10 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
20 934 454,00 |
5 753 044,00 |
15 181 410,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций |
всего, в том числе |
3 552 460 154,11 |
867 481 156,00 |
1 734 455 631,00 |
482 002 860,00 |
8 854 505,00 |
168 865 157,90 |
193 232 423,16 |
97 568 421,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 423 106 025,00 |
847 256 425,00 |
1 141 911 300,00 |
|
|
160 421 900,00 |
180 826 400,00 |
92 690 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
114 907 539,11 |
20 224 731,00 |
60 100 601,00 |
|
8 854 505,00 |
8 443 257,90 |
12 406 023,16 |
4 878 421,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 014 446 590,00 |
|
532 443 730,00 |
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута |
всего в том числе |
442 277 971,00 |
147 425 990,00 |
294 851 981,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, % |
33,33 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
420 164 100,00 |
140 054 700,00 |
280 109 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
22 113 871,00 |
7 371 290,00 |
14 742 581,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута |
всего в том числе |
482 002 860,00 |
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
477 182 800,00 |
477 182 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 820 060,00 |
4 820 060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута |
всего в том числе |
482 002 745,00 |
160 667 581,00 |
321 335 164,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута, % |
33,33 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 600,00 |
152 634 200,00 |
305 268 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 145,00 |
8 033 381,00 |
16 066 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута
|
всего в том числе |
482 002 860,00 |
|
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, % |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
457 902 700,00 |
|
457 902 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, да/нет |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 160,00 |
|
24 100 160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.5. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего в том числе |
103 821 896,00 |
|
103 821 896,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 800,00 |
|
98 630 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 191 096,00 |
|
5 191 096,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.6. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута |
всего в том числе |
532 443 730,00 |
|
532 443 730,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
532 443 730,00 |
|
532 443 730,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.7. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута
|
всего в том числе |
482 002 860,00 |
|
|
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение детского сада N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (за счет средств областной программы "Сотрудничество"), ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
482 002 860,00 |
|
|
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.8. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего в том числе |
58 335 754,58 |
|
|
|
5 849 123,00 |
52 486 631,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 862 300,00 |
|
|
|
|
49 862 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 473 454,58 |
|
|
|
5 849 123,00 |
2 624 331,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли окружного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.9. Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 |
всего в том числе |
3 005 382,00 |
|
|
|
3 005 382,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, ул. Каролинского, 10, да/нет |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 005 382,00 |
|
|
|
3 005 382,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 |
всего в том числе |
77 384 725,00 |
77 384 725,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 384 725,00 |
77 384 725,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.11. Билдинг-сад в микрорайоне 41 |
всего в том числе |
1 789 232,03 |
|
|
|
|
|
1 789 232,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада в микрорайоне 41, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 789 232,03 |
|
|
|
|
|
1 789 232,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.2.12 Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута |
всего в том числе |
405 390 138,50 |
|
|
|
|
116 378 526,32 |
191 443 191,13 |
97 568 421,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
384 076 000,00 |
|
|
|
|
110 559 600,00 |
180 826 400,00 |
92 690 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
21 314 138,50 |
|
|
|
|
5 818 926,32 |
10 616 791,13 |
4 878 421,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли окружного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по обследованию конструкций зданий дошкольных образовательных учреждений |
всего в том числе |
530 927,77 |
|
|
|
530 927,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
530 927,77 |
|
|
|
530 927,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.3.1. МБДОУ N 30 "Семицветик" |
всего в том числе |
247 582,51 |
|
|
|
247 582,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
247 582,51 |
|
|
|
247 582,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Мероприятие 1.2.3.2. МБДОУ N 33 "Аленький цветочек" |
всего в том числе |
283 345,26 |
|
|
|
283 345,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество обследованных объектов дошкольных образовательных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
283 345,26 |
|
|
|
283 345,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего в том числе |
90 925 257 839,12 |
4 675 512 938,00 |
6 088 444 608,16 |
5 285 185 492,92 |
5 061 157 217,51 |
5 850 887 745,55 |
5 668 452 444,26 |
5 513 991 481,32 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
5 278 162 591,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
182 100 716,00 |
51 777 396,00 |
129 123 320,00 |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 806 899 360,36 |
2 738 936 305,00 |
4 159 521 898,00 |
3 542 469 162,62 |
3 537 261 386,68 |
4 319 095 732,76 |
4 133 720 716,40 |
3 975 345 248,90 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
3 740 054 891,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 231 247 874,69 |
1 549 332 273,00 |
734 316 094,00 |
732 168 587,39 |
834 847 932,83 |
809 749 391,79 |
801 241 812,86 |
797 725 191,42 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
797 186 659,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 690 563 298,07 |
335 466 964,00 |
533 039 566,16 |
527 344 882,91 |
689 047 898,00 |
722 042 621,00 |
733 489 915,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 014 446 590,00 |
|
532 443 730,00 |
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" |
всего в том числе |
86 477 304 190,48 |
4 218 007 015,00 |
4 351 172 106,00 |
4 645 319 524,33 |
4 963 445 108,62 |
5 489 202 434,27 |
5 266 152 740,02 |
5 278 521 294,84 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
5 226 548 396,74 |
ДО |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,4 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 343 753 575,27 |
3 948 453 640,00 |
3 959 382 213,00 |
4 181 545 838,01 |
4 393 433 390,32 |
4 899 636 422,24 |
4 703 764 618,60 |
4 722 204 413,10 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
4 653 533 304,00 |
|
доля удовлетворенных запросов на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 133 550 615,21 |
269 553 375,00 |
391 789 893,00 |
463 773 686,32 |
570 011 718,30 |
589 566 012,03 |
562 388 121,42 |
556 316 881,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
573 015 092,74 |
|
численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, на конец года, чел. |
39 706 |
41 646 |
44 014 |
46 429 |
48 757 |
51 624 |
54 348 |
56 498 |
57 904 |
59 736 |
61 224 |
62 390 |
62 651 |
62 433 |
61 795 |
60 948 |
59 452 |
59 452 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед. |
43 |
43 |
40 |
40 |
40 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
56,0 |
52,0 |
49,1 |
46,7 |
44,1 |
41,9 |
40,3 |
39,3 |
38,1 |
37,2 |
36,5 |
36,4 |
36,5 |
36,9 |
37,4 |
38,3 |
38,3 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1-е классы - 2-е классы - 3-е классы - 4-е классы |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы |
- - - - - |
100 - - - - |
100 100 - - - |
100 100 100 - - |
100 100 100 100 - |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, % |
- |
99,74 |
99,81 |
99,84 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, % |
- |
99,54 |
99,87 |
99,87 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, % |
- |
99,64 |
99,60 |
99,61 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
47,35 |
51,5 |
52,2 |
52,3 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
99,5 |
99,6 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, % |
- |
71,0 |
70,5 |
69,1 |
66,3 |
62,9 |
78,9 |
80,3 |
86,0 |
87,9 |
90,7 |
93,0 |
92,6 |
92,9 |
93,9 |
95,2 |
97,6 |
97,6 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута, введенных путем приобретения объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, строительства (реконструкции) зданий, оптимизации загруженности школ, ед. |
- |
- |
1 489 |
1 050 |
275 |
150 |
10 400 |
2 490 |
4 440 |
2 700 |
3 000 |
2 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
28 494 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством общего образования в общеобразовательных учреждениях, в части |
85,1 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования |
- |
- |
91,8 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования |
- |
- |
89,1 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, % |
- |
- |
90,03 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
27 |
30,9 |
30,7 |
30,5 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
34,9 |
25 |
29,73 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе, не менее, % |
109,3 |
117,9 |
123,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
9 |
6 |
5 |
14 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел. |
- |
1 035 |
1 200 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
23 235 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед. |
- |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
129 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, % |
- |
51 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, % |
- |
10 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества
|
всего, в том числе |
3 150 000,00 |
1 500 000,00 |
550 000,00 |
1 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 150 000,00 |
1 500 000,00 |
550 000,00 |
1 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
8 508 167,00 |
8 508 167,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 167,00 |
8 508 167,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе |
198 738,00 |
198 738,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
198 738,00 |
198 738,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества |
всего, в том числе |
689 940,00 |
100 000,00 |
99 940,00 |
230 000,00 |
260 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
21 |
22 |
23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
689 940,00 |
100 000,00 |
99 940,00 |
230 000,00 |
260 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, в том числе |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения, в том числе конкурсы |
всего, в том числе |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.10. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, в том числе |
33 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся |
всего, в том числе |
875 101 560,88 |
43 219 666,00 |
45 761 467,00 |
47 710 491,88 |
48 373 834,00 |
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
54 526 034,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
ДО |
количество частных общеобразовательных организаций, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
863 102 152,68 |
41 785 674,00 |
44 328 361,00 |
46 099 117,68 |
46 493 600,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
52 645 800,00 |
|
количество частных общеобразовательных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 999 408,20 |
1 433 992,00 |
1 433 106,00 |
1 611 374,20 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
1 880 234,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года, чел. |
438 |
507 |
380 |
404 |
438 |
466 |
485 |
491 |
496 |
510 |
517 |
528 |
531 |
534 |
542 |
546 |
550 |
550 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.12. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, в том числе |
4 631 162 488,58 |
515 841 726,00 |
339 592 603,00 |
346 867 830,45 |
240 813 022,42 |
258 208 068,28 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
ДГХ |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
77 429 840,10 |
47 955 559,00 |
|
29 332 455,10 |
46 681,00 |
95 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 553 732 648,48 |
467 886 167,00 |
339 592 603,00 |
317 535 375,35 |
240 766 341,42 |
258 112 923,28 |
183 750 468,94 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
249 644 433,59 |
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей ед. |
5 |
3 |
11 |
3 |
6 |
4 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
29 |
11 |
5 |
11 |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.13. Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, в том числе |
150 488 235,19 |
|
|
14 906 124,14 |
9 962 060,05 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
ДО, ДГХ |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечено софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
150 488 235,19 |
|
|
14 906 124,14 |
9 962 060,05 |
9 488 249,00 |
9 683 207,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
9 677 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.14. Развитие системы дошкольного и общего образования |
всего, в том числе |
299 000,00 |
|
|
299 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
299 000,00 |
|
|
299 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.15. Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения |
всего, в том числе |
21 159 597,01 |
|
|
21 159 597,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 043 597,01 |
|
|
19 043 597,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 116 000,00 |
|
|
2 116 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.16. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды |
всего, в том числе |
712 848,00 |
|
|
|
|
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не менее, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
712 848,00 |
|
|
|
|
|
288 577,00 |
424 271,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Приобретение объектов общего образования |
всего, в том числе |
2 286 076 856,50 |
1 476 870 407,00 |
785 495 620,00 |
|
|
|
|
23 710 829,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 462 101 700,00 |
1 462 101 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
38 479 536,50 |
14 768 707,00 |
|
|
|
|
|
23 710 829,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
785 495 620,00 |
|
785 495 620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1.1. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута |
всего, в том числе |
669 486 500,00 |
669 486 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
662 791 600,00 |
662 791 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 694 900,00 |
6 694 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута |
всего, в том числе |
807 383 907,00 |
807 383 907,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 310 100,00 |
799 310 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 073 807,00 |
8 073 807,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1.3. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута |
всего, в том числе |
785 495 620,00 |
|
785 495 620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
приобретение средней школы на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
785 495 620,00 |
|
785 495 620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1.4. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, в том числе |
23 710 829,50 |
|
|
|
|
|
|
23 710 829,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
23 710 829,50 |
|
|
|
|
|
|
23 710 829,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.2. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования, в том числе: |
всего, в том числе |
2 482 584 586,37 |
|
267 126 193,00 |
100 755 877,56 |
38 036 070,87 |
15 608 912,00 |
1 090 264 701,00 |
970 792 831,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
723 365 700,00 |
|
|
|
|
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 163 102 400,00 |
|
|
|
28 096 400,00 |
14 048 000,00 |
729 489 300,00 |
391 468 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
596 116 486,37 |
|
267 126 193,00 |
100 755 877,56 |
9 939 670,87 |
1 560 912,00 |
90 000 001,00 |
126 733 831,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.2.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) |
всего, в том числе |
1 149 596 346,37 |
|
|
101 813,43 |
21 071 000,00 |
10 497 800,00 |
520 121 489,00 |
597 804 243,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
- |
- |
- |
42,2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
723 365 700,00 |
|
|
|
|
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
314 586 400,00 |
|
|
|
18 896 400,00 |
9 448 000,00 |
205 457 200,00 |
80 784 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
111 644 246,37 |
|
|
101 813,43 |
2 174 600,00 |
1 049 800,00 |
43 888 889,00 |
64 429 143,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных проверок достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
46,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.2.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) |
всего, в том числе |
958 590 112,00 |
|
|
50 000,00 |
10 297 200,00 |
5 111 112,00 |
570 143 212,00 |
372 988 588,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
- |
- |
- |
45,9 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
848 516 000,00 |
|
|
|
9 200 000,00 |
4 600 000,00 |
524 032 100,00 |
310 683 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
110 074 112,00 |
|
|
50 000,00 |
1 097 200,00 |
511 112,00 |
46 111 112,00 |
62 304 688,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
48,9 |
66,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66,4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных проверок достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.2.3. МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе |
291 005 000,00 |
|
190 489 065,00 |
100 515 935,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
291 005 000,00 |
|
190 489 065,00 |
100 515 935,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), % |
- |
65 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.2.4. МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе |
76 637 128,00 |
|
76 637 128,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
76 637 128,00 |
|
76 637 128,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.2.5. Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38 |
всего, в том числе |
6 756 000,00 |
|
|
88 129,13 |
6 667 870,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 756 000,00 |
|
|
88 129,13 |
6 667 870,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
- |
- |
0,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.3. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
153 475 254,51 |
|
|
149 700 000,00 |
|
3 775 254,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
153 475 254,51 |
|
|
149 700 000,00 |
|
3 775 254,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.3.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе |
74 850 000,00 |
|
|
74 850 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000,00 |
|
|
74 850 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.3.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе |
74 850 000,00 |
|
|
74 850 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000,00 |
|
|
74 850 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.3.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СОШ N 12, микрорайон А) |
всего, в том числе |
3 775 254,51 |
|
|
|
|
3 775 254,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 775 254,51 |
|
|
|
|
3 775 254,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.4. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а |
всего, в том числе |
98 752,00 |
98 752,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
98 752,00 |
98 752,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.5. Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья |
всего, в том числе |
80 991 720,33 |
|
|
|
|
12 288 908,63 |
|
68 702 811,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
80 991 720,33 |
|
|
|
|
12 288 908,63 |
|
68 702 811,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.5.1. МБОУ СОШ N 27 |
всего, в том числе |
12 288 908,63 |
|
|
|
|
12 288 908,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 288 908,63 |
|
|
|
|
12 288 908,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 2.2.5.2. МБОУ СОШ N 26 |
всего, в том числе |
68 702 811,70 |
|
|
|
|
|
|
68 702 811,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
68 702 811,70 |
|
|
|
|
|
|
68 702 811,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
97 173 184 934,85 |
6 265 527 471,00 |
5 789 797 929,00 |
5 328 048 445,37 |
5 300 890 095,96 |
5 843 097 860,69 |
6 604 665 727,96 |
6 655 999 651,57 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
5 538 515 775,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
723 365 700,00 |
|
|
|
|
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
80 942 562 110,06 |
5 511 786 478,00 |
4 004 360 514,00 |
4 277 650 007,80 |
4 468 330 071,32 |
4 966 425 367,24 |
5 485 899 718,60 |
5 166 318 913,10 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
4 706 179 104,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 721 761 504,79 |
753 740 993,00 |
999 941 795,00 |
1 050 398 437,57 |
832 560 024,64 |
876 672 493,45 |
847 990 609,36 |
1 037 090 438,47 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
832 336 671,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
785 495 620,00 |
|
785 495 620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: сохранение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
всего, в том числе |
2 103 259 819,63 |
177 534 664,00 |
182 442 018,00 |
182 619 728,98 |
257 945 624,15 |
156 722 979,11 |
96 807 195,22 |
96 300 101,27 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
ДО |
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед. |
127 |
168 |
172 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690,00 |
|
72 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 167 426,00 |
4 028 012,00 |
1 970 000,00 |
4 525 760,00 |
27 966 978,00 |
18 676 676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед. |
5 |
5 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 046 019 703,63 |
173 506 652,00 |
180 399 328,00 |
178 093 968,98 |
229 978 646,15 |
138 046 303,11 |
96 807 195,22 |
96 300 101,27 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
95 288 750,89 |
|
численность обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, чел. |
6 361 |
8 226 |
8 388 |
8 505 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,8 |
14,1 |
13,9 |
13,4 |
12,5 |
11,7 |
11,0 |
10,5 |
10,1 |
9,8 |
9,6 |
9,4 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
9,3 |
9,4 |
9,4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
97 |
99 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается услуга дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, % |
91,3 |
91,6 |
96,05 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
35,4 |
37,4 |
30,5 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, % |
83,8 |
85,1 |
85,4 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
1 |
4 |
4 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.1. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе |
62 117 984,00 |
|
|
|
25 164 632,00 |
36 953 352,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 383 076,00 |
|
|
|
23 906 400,00 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
19 734 908,00 |
|
|
|
1 258 232,00 |
18 476 676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.2. Создание сети опорных ресурсных центров, организованных по принципу индустриальных парков (детских технопарков) "Кванториум" |
всего, в том числе |
108 214 083,59 |
|
|
|
49 126 083,00 |
59 088 000,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество созданных детских технопарков, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
108 214 083,59 |
|
|
|
49 126 083,00 |
59 088 000,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
45 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе |
59 100,00 |
59 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 100,00 |
59 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.3. Проведение смотра - конкурса "Зеленый огонек" |
всего, в том числе |
33 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе |
36 933 633,00 |
|
11 769 001,00 |
25 164 632,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 974 957,00 |
|
7 068 557,00 |
23 906 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 958 676,00 |
|
4 700 444,00 |
1 258 232,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей |
всего, в том числе |
345 000,00 |
|
345 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000,00 |
|
345 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.7. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
100 705 222,10 |
8 537 917,00 |
8 547 348,00 |
15 562 079,87 |
5 643 388,66 |
6 591 922,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
ДГХ |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 177 985,45 |
98 171,00 |
726 950,00 |
5 309 021,45 |
1 500 000,00 |
1 543 843,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
91 527 236,65 |
8 439 746,00 |
7 820 398,00 |
10 253 058,42 |
4 143 388,66 |
5 048 079,81 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
4 651 880,48 |
|
количество учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.8. Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
всего, в том числе |
2 106 410 233,08 |
|
|
3 243 956,00 |
10 985 395,84 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
ДО |
количество организаций дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности в рамках проведения мероприятий по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 080 586,00 |
|
|
2 080 586,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 104 329 647,08 |
|
|
1 163 370,00 |
10 985 395,84 |
160 886 193,75 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием, ед. |
- |
- |
284 |
6 439 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
8 009 |
||||||||||||||
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, в том числе |
11 867 917,00 |
11 867 917,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
11 867 917,00 |
11 867 917,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе |
852 856,67 |
|
|
|
852 856,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
852 856,67 |
|
|
|
852 856,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.3. Приобретение объектов дополнительного образования |
всего, в том числе |
151 578 600,00 |
|
|
|
|
151 578 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
151 578 600,00 |
|
|
|
|
151 578 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 3.2.3.1. Детский технопарк "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности |
всего, в том числе |
151 578 600,00 |
|
|
|
|
151 578 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выкупленных объектов для размещения детских технопарков, организованных по принципу индустриальных парков "Кванториум", ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
151 578 600,00 |
|
|
|
|
151 578 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
4 512 145 381,48 |
198 132 598,00 |
203 103 367,00 |
226 590 396,85 |
275 427 265,32 |
475 779 695,67 |
262 374 619,80 |
261 895 540,24 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
72 690,00 |
|
72 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 938 054,45 |
4 318 283,00 |
10 110 507,00 |
35 821 767,45 |
29 466 978,00 |
20 220 519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 412 134 637,03 |
193 814 315,00 |
192 920 170,00 |
190 768 629,40 |
245 960 287,32 |
455 559 176,67 |
262 374 619,80 |
261 895 540,24 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
260 884 189,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях |
всего, в том числе |
729 232 025,32 |
30 242 043,00 |
28 817 108,00 |
32 006 427,21 |
41 903 927,66 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
45 866 347,65 |
ДО |
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
418 381 003,07 |
12 381 493,00 |
11 789 266,00 |
14 811 360,96 |
24 301 599,66 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
27 315 175,65 |
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, получивших субсидию на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед. |
44 |
43 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
310 851 022,25 |
17 860 550,00 |
17 027 842,00 |
17 195 066,25 |
17 602 328,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
18 551 172,00 |
|
численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений - всего, чел., в том числе: |
10 251 |
10 605 |
10 250 |
10 450 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в весенний период |
2 500 |
2 725 |
2 800 |
2 575 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
3 150 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в летний период |
4 751 |
4 900 |
5 150 |
5 250 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в осенний период |
3 000 |
2 980 |
2 300 |
2 625 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой услуги по организации отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, % |
76,6 |
88,3 |
87,8 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.2. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
56 959 282,44 |
300 172,00 |
301 804,00 |
1 712 687,64 |
2 717 112,00 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
3 994 423,60 |
ДО |
количество некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 642 295,55 |
142 538,00 |
142 538,00 |
774 621,40 |
1 232 485,00 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
1 796 162,55 |
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, чел. |
75 |
75 |
277 |
442 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
745 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
31 316 986,89 |
157 634,00 |
159 266,00 |
938 066,24 |
1 484 627,00 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
2 198 261,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
786 191 307,76 |
30 542 215,00 |
29 118 912,00 |
33 719 114,85 |
44 621 039,66 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
49 860 771,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
444 023 298,62 |
12 524 031,00 |
11 931 804,00 |
15 585 982,36 |
25 534 084,66 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
29 111 338,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
342 168 009,14 |
18 018 184,00 |
17 187 108,00 |
18 133 132,49 |
19 086 955,00 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
20 749 433,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 5: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений, "Информационно-методического центра" |
всего, в том числе |
7 076 700 892,63 |
383 751 405,00 |
402 784 273,00 |
400 284 157,24 |
419 473 563,20 |
439 016 025,43 |
437 604 599,48 |
435 648 904,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
ДО |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе: |
64 |
60 |
61 |
61 |
53 |
54 |
57 |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 098 267,00 |
|
|
|
698 267,00 |
1 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольных образовательных учреждений |
55 |
52 |
53 |
53 |
48 |
49 |
51 |
51 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 074 602 625,63 |
383 751 405,00 |
402 784 273,00 |
400 284 157,24 |
418 775 296,20 |
437 616 025,43 |
437 604 599,48 |
435 648 904,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
415 813 796,48 |
|
- общеобразовательных учреждений |
9 |
8 |
8 |
8 |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед. |
43 |
39 |
40 |
40 |
37 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество бюджетных, автономных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
106 |
109 |
101 |
102 |
97 |
91 |
94 |
95 |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,2 |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, оказывающих муниципальные услуги (выполняющие работы) в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных общегородских мероприятий, ед. |
14 |
22 |
25 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
271 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
99,38 |
99,63 |
98,05 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
97 |
106,50 |
168,08 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95- 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, подведомственных департаменту образования, получивших финансовую помощь на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.2. Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения |
всего, в том числе |
362 280 580,49 |
23 657 260,00 |
24 245 925,00 |
20 424 508,28 |
24 513 720,00 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
ДО |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
362 280 580,49 |
23 657 260,00 |
24 245 925,00 |
20 424 508,28 |
24 513 720,00 |
11 609 567,21 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
21 485 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности |
всего, в том числе |
53 645 096,64 |
2 317 581,00 |
2 619 035,00 |
2 932 680,64 |
3 164 400,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
ДО |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендию им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
822 |
892 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
53 645 096,64 |
2 317 581,00 |
2 619 035,00 |
2 932 680,64 |
3 164 400,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
3 277 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
10 370 936,80 |
565 452,00 |
671 294,00 |
691 475,00 |
570 370,80 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
ДО |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 370 936,80 |
565 452,00 |
671 294,00 |
691 475,00 |
570 370,80 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.) |
всего, в том числе |
99 106,00 |
99 106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
99 106,00 |
99 106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, в том числе |
1 346 000,00 |
1 346 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000,00 |
1 346 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.7. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
47 826 049,52 |
4 873 538,00 |
3 402 500,00 |
4 027 904,39 |
930 020,04 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
ДГХ |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
47 826 049,52 |
4 873 538,00 |
3 402 500,00 |
4 027 904,39 |
930 020,04 |
26 348 976,17 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
686 925,91 |
|
доля муниципальных учреждений (казенные учреждения, "Информационно-методический центр"), в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.8. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества |
всего, в том числе |
27 386 800,00 |
|
|
|
|
2 333 600,00 |
2 358 600,00 |
2 358 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
ДО |
количество педагогических работников, привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, чел. |
- |
- |
- |
- |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
663 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 386 800,00 |
|
|
|
|
2 333 600,00 |
2 358 600,00 |
2 358 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
2 033 600,00 |
|
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
- |
- |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
||||||||||||||
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
8 068 481 982,00 |
282 718 708,00 |
344 363 940,00 |
400 903 864,00 |
459 877 758,00 |
508 567 167,00 |
512 357 706,00 |
512 477 379,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
ДО |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 068 481 982,00 |
282 718 708,00 |
344 363 940,00 |
400 903 864,00 |
459 877 758,00 |
508 567 167,00 |
512 357 706,00 |
512 477 379,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
504 721 546,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 358 405 306,98 |
60 681 499,00 |
61 299 584,00 |
74 003 223,98 |
70 051 900,00 |
94 436 700,00 |
83 180 200,00 |
83 180 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
ДО |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
2 428 |
2 432 |
2 518 |
2 972 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
2 454 |
42 394 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 358 405 306,98 |
60 681 499,00 |
61 299 584,00 |
74 003 223,98 |
70 051 900,00 |
94 436 700,00 |
83 180 200,00 |
83 180 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
83 157 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
3 892 706 276,69 |
101 522 745,00 |
159 703 874,00 |
207 924 426,69 |
344 623 504,00 |
237 665 619,00 |
237 267 759,00 |
237 270 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
ДО |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 892 706 276,69 |
101 522 745,00 |
159 703 874,00 |
207 924 426,69 |
344 623 504,00 |
237 665 619,00 |
237 267 759,00 |
237 270 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
236 672 759,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе |
20 899 249 027,75 |
861 533 294,00 |
999 090 425,00 |
1 111 192 240,22 |
1 323 205 236,04 |
1 323 861 019,81 |
1 298 824 955,39 |
1 296 991 933,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
1 268 454 992,39 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 350 523 738,67 |
446 368 058,00 |
565 367 398,00 |
682 831 514,67 |
875 251 429,00 |
844 403 086,00 |
835 164 265,00 |
835 286 938,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
826 585 105,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 548 725 289,08 |
415 165 236,00 |
433 723 027,00 |
428 360 725,55 |
447 953 807,04 |
479 457 933,81 |
463 660 690,39 |
461 704 995,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
441 869 887,39 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
214 296 028 490,96 |
12 031 248 516,00 |
13 109 555 241,16 |
11 984 735 690,21 |
12 005 300 854,49 |
13 543 487 092,97 |
13 884 178 518,66 |
13 778 739 377,77 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
12 395 878 319,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
905 539 106,00 |
51 777 396,00 |
129 196 010,00 |
1 200 000,00 |
|
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
158 643 946 562,16 |
8 713 933 155,00 |
8 751 292 121,00 |
8 554 358 434,90 |
8 935 843 949,66 |
10 179 256 043,20 |
10 483 896 038,20 |
10 006 062 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
41 256 037 314,73 |
2 930 071 001,00 |
2 378 088 194,00 |
2 419 829 512,40 |
2 380 409 006,83 |
2 642 188 428,77 |
2 396 017 165,46 |
2 579 165 598,57 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
2 353 026 840,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 690 563 298,07 |
335 466 964,00 |
533 039 566,16 |
527 344 882,91 |
689 047 898,00 |
722 042 621,00 |
733 489 915,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 799 942 210,00 |
|
1 317 939 350,00 |
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - департамента образования |
всего, в том числе |
196 539 714 025,97 |
8 782 241 853,00 |
9 537 975 280,16 |
10 547 835 606,66 |
11 495 722 704,85 |
12 706 429 226,72 |
12 184 626 042,94 |
12 136 885 904,34 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
11 914 799 740,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 272 690,00 |
|
72 690,00 |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
153 487 372 838,61 |
6 356 521 300,00 |
7 601 144 500,00 |
8 507 566 497,35 |
8 906 200 868,66 |
10 001 151 214,20 |
9 573 580 338,20 |
9 521 903 738,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
9 301 930 438,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
31 360 505 199,29 |
2 090 253 589,00 |
1 403 718 524,00 |
1 511 724 226,40 |
1 900 473 938,19 |
1 983 235 391,52 |
1 877 555 789,74 |
1 874 061 125,14 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
1 871 948 261,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
11 690 563 298,07 |
335 466 964,00 |
533 039 566,16 |
527 344 882,91 |
689 047 898,00 |
722 042 621,00 |
733 489 915,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
740 921 041,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
8 826 452 298,73 |
835 157 991,00 |
632 688 416,00 |
704 441 345,99 |
461 303 789,33 |
484 941 033,21 |
416 055 351,56 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 754 227,55 |
48 053 730,00 |
726 950,00 |
46 791 937,55 |
1 546 681,00 |
3 634 929,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 725 698 071,18 |
787 104 261,00 |
631 961 466,00 |
657 649 408,44 |
459 757 108,33 |
481 306 104,21 |
416 055 351,56 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
481 078 579,24 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
8 929 862 166,26 |
2 413 848 672,00 |
2 938 891 545,00 |
732 458 737,56 |
48 274 360,31 |
352 116 833,04 |
1 283 497 124,16 |
1 160 774 894,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
904 266 416,00 |
51 777 396,00 |
129 123 320,00 |
|
|
|
270 775 400,00 |
452 590 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 055 819 496,00 |
2 309 358 125,00 |
1 149 420 671,00 |
|
28 096 400,00 |
174 469 900,00 |
910 315 700,00 |
484 158 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 169 834 044,26 |
52 713 151,00 |
342 408 204,00 |
250 455 877,56 |
20 177 960,31 |
177 646 933,04 |
102 406 024,16 |
224 025 894,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||
|
за счет других источников (средства программы "Сотрудничество") |
1 799 942 210,00 |
|
1 317 939 350,00 |
482 002 860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 августа 2018 г. N 6129 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.